Statsbudgeten 2017
01. (29.01 och 30, delvis) Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
Förklaring:
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 18 032 000 euro.
Anslaget får också användas för utgifter för rättsskyddsnämnden för studerande.
Förklaring:Undervisnings- och kulturministeriet svarar som en del av statsrådet för utvecklandet av utbildnings-, vetenskaps-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitiken och det internationella samarbetet i anslutning därtill. Genom sin verksamhet stärker ministeriet grunden för kompetens och kreativitet i samhället.
Målen för resultatet av verksamheten vid undervisnings- och kulturministeriet:
1. Ministeriets strategiska verksamhet är förutseende vad gäller förändringar i omvärlden och styr ministeriets ansvarsområde. Kunskapsbaserad ledning stöder ministeriets beslutsfattande och strategiska verksamhet.
2. Lagstiftningsprocessen leds på ett tydligt och planmässigt sätt. Beredningen av lagstiftningen är högklassig och sakkunnig.
3. Vid planeringen av verksamheten och ekonomin beaktas konsekvenserna av utvecklingen inom ekonomin och sysselsättningen och konsekvenserna av den övriga samhällsutvecklingen. Omstruktureringen av förvaltningsområdet fortsätter. Styrningen inom ansvarsområdet främjar uppnåendet av de samhälleliga effektmålen och målen för verksamhetens resultat.
4. Ledningen och verksamhetsformerna vid ministeriet bidrar till att de resultatmål som ställts upp nås och främjar personalens arbetshälsa. I enlighet med ministeriets personalstrategi utvecklas personalplaneringen och ledningen med långsiktighet och förutsebarhet som mål.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 23 020 | 19 403 | 186 232 |
Bruttoinkomster | 1 156 | 200 | 200 |
Nettoutgifter | 21 864 | 19 203 | 18 032 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 8 181 | ||
— överförts till följande år | 7 169 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring från moment 23.01.01) | 214 |
Överföring till moment 23.01.01 (-1 årsv.) | -94 |
Överföring till moment 29.80.01 (-1 årsv.) | -61 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -8 |
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -192 |
Löneglidningsbesparing | -69 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -180 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -131 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -29 |
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | -290 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -137 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | -186 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -15 |
Nivåförändring | 7 |
Sammanlagt | -1 171 |
2017 budget | 18 032 000 |
2016 II tilläggsb. | -186 000 |
2016 budget | 19 203 000 |
2015 bokslut | 20 852 000 |
02. (29.01.02, 03 och 30.20, delvis) Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 46 077 000 euro.
Anslaget får även användas till
1) utveckling och produktion av läromedel
2) ett belopp av högst 620 000 euro för sänkning av priserna på de företagsekonomiska prestationerna i fråga om försäljning av svenskspråkiga läromedel och andra läromedel med liten spridning
3) ett understöd på högst 80 000 euro för produktion av svenskspråkiga läromedel med liten spridning
4) ett understöd på 500 000 euro till sametinget för produktion av läromedel på samiska språket
5) betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder
6) ett belopp av 15 006 000 euro till betalning av utgifter och understöd för undervisningsväsendets personalutbildning
7) ett belopp av 524 000 euro till utvecklande och anordnande av språkexamina, utvecklande av utbildningen av och examina för auktoriserade translatorer samt för utvecklande av ett register över rättstolkar och för kostnaderna för att driva verksamheten
8) ett belopp av 1 600 000 euro för främjandet av kännedomen om och samarbetet inom den finländska utbildningen, särskilt till ordnandet av undervisning och ökandet av kännedomen om finska språket och finsk kultur utomlands inklusive betalning av löner till universitetslektorer och andra experter som tjänstgör utomlands, personal motsvarande sammanlagt högst 47 årsverken
9) ett belopp av 2 870 000 euro till stipendier och understöd som beviljas för student-, praktikant-, lärar-, ungdoms- och expertutbyte samt tjänstemannautbyte.
Under momentet får det nettobudgeteras inkomster och utgifter som gäller stipendier inom ramen för programmet Erasmus +, som finansieras av Europeiska unionen, och Nordplus-programmet, som finansieras av Nordiska ministerrådet.
Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om inrättande av ett nytt ämbetsverk till vilket man ska sammanslå Utbildningsstyrelsen och Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO. Det nya ämbetsverket ska sköta de uppgifter som för närvarande hör till Utbildningsstyrelsen och Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete.
Det nya ämbetsverket ska vara en sakkunnigmyndighet som sköter utvecklings-, service- och förvaltningsuppgifter som gäller utbildning, småbarnspedagogisk verksamhet och livslångt lärande samt främjar internationaliseringen i samhället.
Det nya ämbetsverkets uppgifter består i att
1) utveckla utbildningen, småbarnspedagogiska verksamheten och det livslånga lärandet, sköta service- och förvaltningsuppgifter med anknytning till dessa samt prognostisera kompetens- och utbildningsbehoven
2) främja samhällets internationalisering och kännedomen om den finländska utbildningen och den finländska utbildningens samarbete utomlands
3) bereda och genomföra program och avtal inom sitt verksamhetsområde
4) främja goda resultat och genomslaget inom sitt verksamhetsområde samt följa hur verksamheten ordnas
5) informera och ge råd och handledning inom sitt verksamhetsområde
6) sköta resultatstyrningen i fråga om de statliga läroanstalter som lyder under ämbetsverket
7) bereda och besluta om grunderna för och andra föreskrifter i fråga om läroplaner och examina inom den utbildning som omfattas av dess verksamhetsområde samt om planen för småbarnspedagogik
8) ansvara för de datalager, dataregister och datasystem som behövs för dess lagstadgade eller på annat sätt beslutade uppgifter
9) producera tjänster för genomförandet av studerandeantagningar
10) sköta uppgifter med anknytning till erkännande av studier som avlagts och yrkeskvalifikationer som förvärvats utomlands samt till språk- och translatorsexamina
11) sköta de uppgifter som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer.
Regeringen ska överlämna en proposition till riksdagen om ett förslag till en lag om vissa register och riksomfattande datasystem inom utbildningsväsendet där det ska föreskrivas om det elektroniska systemet för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter inom förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och yrkesutbildning på andra stadiet. Systemet ska upprätthållas av det nya ämbetsverket.
- — det nya ämbetsverket ska utveckla sina verksamhetssätt, verksamhetsprocesser och elektroniska tjänster i syfte att öka produktiviteten och förbättra kundbetjäningen.
- — det nya ämbetsverket ska stärka verksamhet som stöder hållbar utveckling
- — den avgiftsbelagda serviceverksamheten stöder verkställandet av de utbildningspolitiska målen och främjar verksamhetens genomslag
- — avgiftsbelagd serviceverksamhet är lönsam
- — tryggar tillgången till läromedel med liten spridning.
Kvantitativa mål (st.)
2017 mål |
|
1. Produktion inom basverksamheten | |
Grunderna för planen för småbarnspedagogik | 1 |
Grunder för läroplanerna | 2 |
Examensgrunder/yrkesutbildning | |
— Grundexamina | 5 |
— Yrkes- och specialyrkesexamina | 25 |
— Antal sökande i gemensamma ansökan och separata antagningar till yrkesutbildning, gymnasieutbildning, yrkeshögskolor och universitet | 300 000 |
— Antal användare av tjänsten Studieinfo | 6 000 000 |
— Antal deltagare i fortbildning för personal inom undervisningsväsendet | 20 000 |
Internationell verksamhet | |
EU:s program Erasmus + | |
— Anslag bundna till programåret (%) | 100 |
— Antal personer som lämnar Finland (utbildning) | 14 800 |
— Antal deltagare (ungdomar) | 3 290 |
Program som finansieras av Nordiska ministerrådet | |
— Nordplus högskoleutbildning | 3 800 |
Program som finansieras av finska staten | |
Bi- och multilaterala stipendier | 2 020 |
— Europa | 200 |
— Ryssland | 920 |
— Kina och övriga Asien | 320 |
— Nordamerika | 150 |
— Övriga stipendieprogram | 200 |
Utvecklingssamarbetsprogram/UM | öppet |
Främjande av finska språket och finsk kultur | |
— Stipendier för sommarkurser och undervisningsbesök | 230 |
2. Produktion inom den avgiftsbelagda servicen | |
Offentligrättsliga prestationer | |
— Examen i undervisningsförvaltning | 300 |
— Beslut om erkännande av högskoleexamen | 850 |
— Språkexamina inom statsförvaltningen | 1 200 |
— Examensavgifter för fristående examina inom vuxenutbildning (st.) | 50 000 |
Företagsekonomiska prestationer | |
— Utbildningsdagar | 10 000 |
— Beställda konsultationer och utvärderingar | 2 |
— Publikationer som sålts | 52 000 |
— Sålda läromedelsprodukter med prisstöd | 8 000 |
— Utlåtanden om examinas motsvarighet | 50 |
3. Nyckeltal för serviceförmågan | |
— Behandlingstid för beslut om erkännande av examen (mån.) | 3,5 |
— Kundtillfredsställelse i fråga om avgiftsbelagda utbildningar (1—5) | 4,1 |
— Sökandes bedömning av studievägen (4—10) | 8,4 |
- — sakkunskapen och kompetensen hos personalen vid det nya ämbetsverket grundar sig på kunskapsbasering, nätverksbildning och social växelverkan
- — det nya ämbetsverket utvecklar ledarskapet och chefsarbetet
- — det nya ämbetsverket främjar arbetshälsa genom att ta hänsyn faktorer som har samband med de anställdas ålder och livssituation
- — det nya ämbetsverket tryggar tillräckliga resurser för skötseln av kärnuppgifterna genom att utveckla personalstrukturen, personalplaneringen, arbetet och kunnandet samt genom att vara aktiv i nätverkssamarbetet.
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
2017 mål |
|
Årsverken (moment 29.01.02) | 345 |
— Utlandslektorer | 18 |
Årsverken (övriga moment) | 20 |
Andelen visstidsanställda av hela personalen, % | 9,3 |
Arbetstillfredsställelseindex | 3,5 |
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv. | 6,9 |
Index för utbildningsnivån | 6,3 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 87 603 | 84 792 | 85 219 |
Bruttoinkomster | 41 408 | 39 142 | 39 142 |
Nettoutgifter | 46 195 | 45 650 | 46 077 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 5 388 | ||
— överförts till följande år | 7 790 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, företagsekonomiska prestationer, produktion av läromedel med liten spridning (1 000 euro)
2017 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 1 200 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 2 200 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -1 000 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 55 |
Prisstöd | 620 |
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd,% | 83 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, andra företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)
2017 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 2 200 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 1 700 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 500 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 129 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)
2017 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 3 900 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 3 900 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | - |
Kostnadsmotsvarighet, % | 100 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Antagningstjänster (återföring till momenten 28.90.30, 29.10.01 och 29.20.21 av en överföring) | -200 |
Inrättandet av det nya ämbetsverket och utvecklandet av verksamheten | 1 905 |
Tryggande av basverksamheten (återbetalning av en temporär överföring) | -600 |
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (f.d. Registret för verifierat kunnande) (år 2016) (överföring till moment 28.70.20) | -880 |
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (f.d. Registret för verifierat kunnande) (år 2017) (överföring från moment 28.70.20) | 1 288 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -12 |
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -143 |
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror | -63 |
Löneglidningsbesparing | -28 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -230 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -139 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -21 |
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | -217 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -102 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | -126 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -5 |
Sammanlagt | 427 |
2017 budget | 46 077 000 |
2016 II tilläggsb. | -189 000 |
2016 budget | 45 650 000 |
2015 bokslut | 48 597 421 |
(03.) Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO (reservationsanslag 2 år)
Förklaring:Det föreslås att momentet och anslaget under det slås samman med moment 29.01.02.
04. Omkostnader för Nationella centret för utbildningsutvärdering (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 687 000 euro.
Förklaring:Nationella centret för utbildningsutvärdering är ett oavhängigt sakkunnigorgan för extern utvärdering av utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet. Utvärderingscentret producerar information för det utbildningspolitiska beslutsfattandet och utvecklandet av den småbarnspedagogiska verksamheten och utbildningen.
Utvärderingscentret ska
- — i enlighet med utvärderingsplanen utvärdera den småbarnspedagogiska verksamheten och utbildningen samt den verksamhet som bedrivs av dem som ordnar undervisning, utbildning eller småbarnspedagogisk verksamhet och av högskolornas verksamhet
- — i enlighet med utvärderingsplanen genomföra sådan utvärdering av inlärningsresultaten som gäller uppnåendet av målen för timfördelningen och grunderna för läroplanen inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen och sådan utvärdering av inlärningsresultaten som gäller uppnåendet av målen för grunderna för läroplanen inom yrkesutbildningen och grunderna för examina inom den yrkesinriktade vuxenutbildningen samt grunderna för läroplanen inom den grundläggande konstundervisningen
- — stödja dem som ordnar undervisning och utbildning samt högskolorna i ärenden som gäller utvärdering och kvalitetssäkring
- — utveckla utvärderingen av utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
- — sköta andra uppgifter som enligt bestämmelser och föreskrifter ankommer på centret.
Utvärderingsrådet, som finns i anslutning till utvärderingscentret, deltar i utvärderingscentrets strategiska planering, beslutar om yttranden och initiativ som är vittsyftande eller principiellt viktiga, gör upp en framställning till de objekt som ska utvärderas och en tidtabell för utvärderingarna samt lägger fram ändringsförslag som gäller utvärderingsplanen.
Sektionen för utvärdering av högskolorna, som finns i anslutning till utvärderingsrådet, beslutar om projektplanen för utvärderingar av högskolor, om planerings- och utvärderingsgruppernas sammansättning samt om godkännande av slutresultatet för auditeringar av högskolornas kvalitetssystem.
Delegationen för utvärderingsärenden, som tillsätts av utvärderingscentret, har till uppgift att främja samarbetet mellan centret och dess intressentgrupper och att dra nytta av den information utvärderingscentrets utvärderingar resulterar i.
Till utvärderingscentrets verksamhetsprinciper hör att
- — iaktta principerna för oavhängig och utvecklande utvärdering
- — offentliggöra grunderna för och resultaten av utvärderingarna
- — svara för informationen till intressentgrupperna
- — skicka utvärderingsresultaten till läroanstalter, dem som anordnar småbarnspedagogisk verksamhet, utbildningsanordnare och högskolor som deltagit i utvärderingen
- — delta i internationell utvärderingsverksamhet och internationellt samarbete
- — regelbundet delta i externa utvärderingar av sin verksamhet.
Målet är att Nationella centret för utbildningsutvärdering ska
- — utföra de uppdrag för 2017 som ingår i den utvärderingsplan som fastställs för 2016—2019
- — i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet inleda planeringen av elektroniska system för utvärderingen av inlärningsresultat i enlighet med den övergripande arkitekturen för ansvarsområdet
- — förbättra auditeringarnas verkningsfullhet.
Nationella centret för utbildningsutvärdering, prestationer
2015 utfall |
2016 uppskattning |
2017 mål |
|
Utvärderingar och auditeringar, st. | 41 | 54 | 47 |
— allmänbildande utbildning | 7 | 10 | 11 |
— yrkesutbildning | 19 | 19 | 15 |
— högskoleutbildning | 13 | 19 | 16 |
— sektorsöverskridande utbildning | 2 | 6 | 5 |
Utvärderingsrapporter, st. | 13 | 25 | 22 |
— allmänbildande utbildning | 3 | 5 | 3 |
— yrkesutbildning | 3 | 5 | 7 |
— högskoleutbildning | 7 | 12 | 9 |
— sektorsöverskridande utbildning | 3 | 3 | |
Evenemang för information och offentliggörande, st. | 22 | 26 | 23 |
Antal deltagare i evenemangen | 1 307 | 1 560 | 1 380 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 3 603 | 3 963 | 3 787 |
Bruttoinkomster | 506 | 100 | 100 |
Nettoutgifter | 3 097 | 3 863 | 3 687 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 1 913 | ||
— överförts till följande år | 2 707 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -1 |
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -28 |
Löneglidningsbesparing | -19 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -40 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -4 |
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | -40 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -20 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | -23 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -1 |
Sammanlagt | -176 |
2017 budget | 3 687 000 |
2016 II tilläggsb. | -23 000 |
2016 budget | 3 863 000 |
2015 bokslut | 3 891 000 |
21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 3 008 000 euro.
Anslaget får användas till
1) utgifter som föranleds av deltagande i internationella organisationers verksamhet och i nordiskt samarbete
2) utgifter som föranleds av genomförande av kulturavtal och utbytesprogram
3) betalning av understöd och stipendier som är avsedda för löne- och programutgifter för kultur- och bildningsverksamhet med inriktning på utlandet och som betalas till sådana personer och samfund som främjar undervisnings-, vetenskaps- och kulturutbytet samt gör finsk kultur känd utomlands.
Förklaring:
Beräknad användning av anslaget (euro)
Fulbright-stipendieutbytesprogrammet | 269 000 |
Finlands representation vid Unescos generalkonferens | 60 000 |
Övriga internationella projekt | 2 679 000 |
Sammanlagt | 3 008 000 |
Med anslaget finansieras projekt i anslutning till undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområdes multilaterala och bilaterala internationella samarbete, utlandsfinländarverksamhet och samarbete med besläktade folk.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Bortfall av en engångsutgift (Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet) | -500 |
Bortfall av en engångsutgift (Konferens om pressfriheten i världen) | -160 |
Finlands representation vid Unescos generalkonferens | 60 |
Besparingar i organisationsstöd (regeringsprogr. 2015) | 65 |
Sammanlagt | -535 |
2017 budget | 3 008 000 |
2016 II tilläggsb. | — |
2016 budget | 3 543 000 |
2015 bokslut | 3 526 000 |
22. Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 14 203 000 euro.
Anslaget får användas till
1) betalning av utgifter för kopierings- och andra dispositionsrättsersättningar enligt upphovsrättslagen (404/1961) samt till betalning av utgifter för informations- och utredningsverksamhet som gäller kopiering, upptagning och dispositionsrättigheter
2) avlönande av personal motsvarande ett årsverke, högst 75 000 euro för anställning till uppgifter för viss tid.
Förklaring:Av anslaget betalas ersättningar som baserar sig på upphovsrättslagen för användning av skyddat material i statsförvaltningen och läroanstalter i enlighet med avtal som ingås med organisationer som företräder innehavarna av upphovsrätten samt utgifter som föranleds av ingåendet av avtalen.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Kontroll av den gemensamma förvaltningen av upphovsrätten (överföring till moment 32.40.03) | -60 |
Sammanlagt | -60 |
2017 budget | 14 203 000 |
2016 budget | 14 263 000 |
2015 bokslut | 14 263 000 |
29. Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 28 540 000 euro.
Förklaring:
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Valtori (överföring från moment 28.01.29) | 66 |
Överföring till moment 29.80.41 | -15 |
Sammanlagt | 51 |
Anslaget står utanför ramen.
2017 budget | 28 540 000 |
2016 budget | 28 489 000 |
2015 bokslut | 32 031 811 |
50. Vissa understöd (fast anslag)
Under momentet beviljas 1 277 000 euro.
Dispositionsplan (euro)
1. | Statsunderstöd enligt lagen om Svenska Finlands folkting (1331/2003) | 573 000 |
2. | Paasikivi-Samfundet | 10 000 |
3. | Traditionsförbundet Eklövet | 63 000 |
4. | Programmet för att vitalisera det svenska teckenspråket | 131 000 |
5. | Understödjande av den minoritetsspråkiga tidningspressen | 500 000 |
Sammanlagt | 1 277 000 |
Förklaring:
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Besparingar i organisationsstöd (regeringsprogr. 2015) | -2 |
Sammanlagt | -2 |
2017 budget | 1 277 000 |
2016 budget | 1 279 000 |
2015 bokslut | 998 000 |
51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag)
Under momentet beviljas 3 313 000 euro.
Dispositionsplan (euro)
1. | Understöd till Ortodoxa kyrkan (L 985/2006, 119 §) | 2 543 000 |
2. | Understöd till Finlands Sjömanskyrka | 134 000 |
— varav i byggnadsunderstöd och understöd för skötsel av byggnadslån till sjömanskyrkor (högst) | 52 000 | |
3. | Understöd för skötseln av vissa av den förflyttade befolkningens hjältegravar och iståndsättning av begravningsplatser i det avträdda området | 32 000 |
4. | Understöd till registrerade religionssamfund | 524 000 |
5. | Understöd för främjande av dialogen mellan religioner | 80 000 |
Sammanlagt | 3 313 000 |
Förklaring:
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Besparingar i organisationsstöd (regeringsprogr. 2015) | -8 |
Sammanlagt | -8 |
2017 budget | 3 313 000 |
2016 budget | 3 321 000 |
2015 bokslut | 3 388 500 |
52. Statlig finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 114 000 000 euro.
Anslaget får användas till finansiering enligt lagen om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter (430/2015).
Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter (430/2015).
Finansieringen av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter grundar sig på de lagstadgade uppgifterna i anslutning till begravningsväsendet, folkbokföringen och kulturhistoriskt värdefulla byggnader och värdefullt lösöre.
2017 budget | 114 000 000 |
2016 budget | 114 000 000 |
53. Vissa understöd som föranleds av asylsökande och invandrare (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 8 090 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av understöd och utgifter för åtgärder som främjar asylsökandes och invandrares integrering i det finska samhället, av identifiering och erkännande av kunnande samt av utvecklande av förfaranden för identifiering och erkännande av kunnande.
Förklaring:
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Stödjande av asylsökande ungdomars funktionsförmåga och ett aktivt medborgarskap samt främjande av goda etniska relationer mellan olika befolkningsgrupper | 1 000 |
Utvecklande av tjänster för identifiering och erkännande av kunnande samt förfaranden för att fastställa nödvändig påbyggnadsundervisning och för att snabbt styra personer till utbildning som lämpar sig för dem | 2 000 |
Utvecklande och spridning av förfaranden som stöder utbildningsvägar för invandrarelever | 2 000 |
Åtgärder inom kultur och idrott som främjar integrering i den finska kulturen och det finska samhället | 900 |
Sammanlagt | 5 900 |
2017 budget | 8 090 000 |
2016 budget | 2 190 000 |
66. Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 226 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till organisationer och program inom Unesco och andra organisationer för mellanstatligt multilateralt kulturellt samarbete.
Förklaring:
Beräknad användning av anslaget (euro)
Medlemsavgift till Unesco | 1 470 000 |
Finlands finansiella bidrag till ungdomsstiftelsen för Europa | 37 000 |
Finlands finansiella bidrag i fråga om delöverenskommelsen för Europarådets ungdomskort | 5 000 |
Finlands finansiella bidrag till WIPO | 120 000 |
Finlands finansiella bidrag till ICCROM | 21 000 |
Utgifter föranledda av ett avtal om skyddande av världens kultur- och naturarv | 15 000 |
Medlemsavgift till OECD/CERI | 22 000 |
Finlands finansiella bidrag till Europarådets EURIMAGES-fond | 320 000 |
Finlands finansiella bidrag till Europeiska audiovisuella observatoriet | 21 000 |
Finlands finansiella bidrag till Europeiska centret för moderna språk | 30 000 |
Finlands finansiella bidrag till WADA | 63 000 |
Medlemsavgift till OECD/INES | 29 000 |
Finlands finansiella bidrag till Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturella uttryck | 20 000 |
Finlands finansiella bidrag till Unescos konvention mot dopning inom idrotten | 20 000 |
Finlands finansiella bidrag till Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet | 16 000 |
Finlands finansiella bidrag i fråga om Europarådets utvidgade delöverenskommelse gällande idrott (EPAS) | 17 000 |
Sammanlagt | 2 226 000 |
---|
2017 budget | 2 226 000 |
2016 budget | 2 226 000 |
2015 bokslut | 2 233 538 |