Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     22. Riksdagen
     23. Statsrådet
       04. Prövningsnämnden
       11. Läkemedelsverket
       12. Statens skolhem
            21. Omkostnader
       18. Sjukförsäkring
       28. Annat utkomstskydd
       57. Semesterverksamhet

Statsbudgeten 2002

12. Statens skolhemPDF-versio

Förklaring:Statens skolhem har som uppgift att tillhandahålla sådan öppen vård, vård utom hemmet och eftervård som avses i barnskyddslagen och i vilken även ingår grundskoleundervisning och yrkesutbildning eller stöd för den. Skolhemmen kan dessutom tillhandahålla sådana mentalvårdstjänster som avses i mentalvårdslagen med undantag av vård oberoende av egen vilja.

Syftet med verksamheten är att genom sociala, terapeutiska och fostrande åtgärder hjälpa unga och deras familjer att klara sig på egen hand med egna resurser. Skolhemmen tillhandahåller alltjämt mångsidigare tjänster och fungerar som en del av både det riksomfattande och det regionala nätverket. Den psykosociala vården utvecklas i samarbete med verksamhetsställena för barn- och ungdomspsykiatri.

För statens skolhem har preliminärt uppställts följande resultatmål år 2002:

I samband med att skolhemsverksamheten utvecklas bör allt större uppmärksamhet fästas vid att hjälpa barn och unga med problem som hänför sig till missbruk av narkotika, läkemedel och alkohol samt barn och unga med psykiska störningar. Resurser bör riktas till forskning och utveckling som gäller skolhemsarbetets innehåll och kvalitet, dess utformning så att det utgår från klienten samt resultatet av verksamheten. Det internationella samarbetet utökas bl.a. på grund av det tilltagande behovet av skolhemsvård för invandrarbarn.

Det beräknas att skolhemmen tillhandahåller bl.a. följande tjänster i form av avgiftsbelagd service för sina klienter:
  2000 2001 2002
       
Vårddygn 53 781 50 590 50 530
Boende- och vårdtjänster (dygn) 2 966 1 624 1 624
Skoldagar (dagar) 16 184 13 412 13 340
Krisvård (dygn) 4 639 4 410 4 410
Eftervård (dagar) 1 330 750 750
Familjerehabiliteringsläger 2 2 2
Narkotikavård 881 0 6 995
När- och rusmedelsvård 375 4 520 0
Invandrare 1 377 1 270 1 460

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro):
  2000 2001 2002
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— försäljningsintäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 10 595 9 907 10 979
— övriga intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 1 965 1 925 2 039
Intäkter sammanlagt 12 560 11 832 13 018
       
Kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
Särkostnader      
— material, förnödenheter och varor 1 001 812 1 000
— personalkostnader 7 741 7 390 8 642
— hyror 1 054 1 337 1 556
— köpta tjänster 1 674 1 316 1 040
— övriga särkostnader 718 949 600
Särkostnader sammanlagt 12 188 11 804 12 838
       
Driftsåterstod 372 28 180
       
Kostnader sammanlagt 12 188 11 804 12 838
       
Räkenskapsperiodens överskott (+)/underskott (-) 372 28 180

Tabell med jämförelsetal som beskriver utvecklingen inom den avgiftsbelagda verksamheten vid skolhemmen:
  2000 2001 2002
  utfall prognos uppskattning
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— vårdavgiftsintäkter (t€) 10 595 9 907 10 979
— övriga intäkter(t€) 1 965 1 925 2 039
Intäkter sammanlagt (t€) 12 560 11 832 13 018
       
Särkostnader för den avgiftsbelagda verksamheten (t€) 12 188 11 804 12 838
Driftsåterstod (t€) 372 28 180
— % av intäkterna 3 0,2 1,4
Överskott (+)/underskott (-) (t€) 372 28 180
Intäkterna i % av kostnaderna 103 100 101

21. Omkostnader(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om 588 000 euro.

Anslaget får även användas till skolhemmens utveckling innehållsmässigt och till understödande av verksamheten samt till sådan ungdomspsykiatri som är specialanpassad för verksamheten vid skolhemmen. Anslaget får dessutom användas till betalning av arvoden och övriga utgifter för familjeverksamheten, till utgifter som föranleds av gårds- och skogsbruk vid skolhemmen samt till internationellt samarbete och närområdessamarbete. Anslaget får användas till betalning av utgifter som motsvarar jordbruksstöden.

Förklaring:Utgifterna för statens skolhem täcks huvudsakligen med de ersättningar som kommunerna betalar. På finansieringen av den grundundervisning som ges vid skolhemmen och av annan verksamhet som hör till undervisningsverksamheten tillämpas bestämmelserna i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998). Finansieringssystemet grundar sig på kalkylerade priser per enhet som undervisningsministeriet bestämmer och statsrådet fastställer på förhand för följande år.

De ersättningar som kommunerna skall betala prissätts enligt de företagsekonomiska grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

Det beräknas att 80 730 euro av anslaget används för utgifter som föranleds av avlöning av ungdomspsykiatrer som specialiserar sig på skolhemsverksamhet, 67 275 euro för ett projekt för utvecklande av innehållet i verksamheten vid skolhem och inom barnskyddet samt 100 913 euro för en undersökning av skolhemsverksamhetens effekter och hur ungdomarna klarar sig efter skolhemsperioden.

Vid dimensioneringen av nettoanslaget har också beaktats de jordbruksstöd som erhålls i form av finansiering utifrån.

Utgifter och inkomster:
   
Bruttoutgifter 13 606 000
Särskilda utgifter för den avgiftsbelagda verksamheten 13 606 000
Bruttoinkomster 13 018 000
Inkomster av den avgiftsbelagda
verksamheten
10 979 000
Övriga inkomster 2 039 000
Nettoutgifter 588 000


2002 budget 588 000
2001 budget 588 153
2000 bokslut 249 556