Statsbudgeten 2023
03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 17 318 000 euro.
Av anslaget får också högst 1 000 000 euro användas för sådant samarbete mellan Finland och länder i Finlands närområde som gäller strål- och kärnsäkerhet
1) till sådana bilaterala eller multilaterala projekt för främjande av strål- och kärnsäkerheten som genomförs tillsammans med myndigheter och verksamhetsutövare i andra stater i Finlands närområde och till betalning av utgifterna för samarbetet
2) till finansiella bidrag för internationella samarbetsprojekt och utomlands genomförda projekt och samarbeten för främjande av strål- och kärnsäkerheten samt till betalning av utgifterna för givande och mottagande av internationellt stöd och bistånd.
Förklaring:Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt ställt upp följande resultatmål för Strålsäkerhetscentralen för 2023. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.
En hög nivå på säkerheten i fråga om joniserande och icke-joniserande strålning har upprätthållits och säkerställts. En berättigandebedömning av remisspraxis för diagnosmetoder som använder joniserande strålning enligt kraven i EU:s direktiv om grundläggande säkerhetsnormer har påskyndats. Strålsäkerhetscentralens verksamhet strävar efter att stödja regeringens mål att uppnå en koldioxidneutral ekonomi genom att upprätthålla en hög nivå på kärnsäkerheten och genom att förbereda sig för beviljandet av tillstånd för värmeproducerande minikärnkraftverk.
Strålsäkerhetscentralen strävar bland annat genom att stödja icke-spridningsavtalet för kärnvapen och främja kärnavfallshantering efter att uppfylla regeringsprogrammets mål att Finland ska vara en mer inflytelserik europeisk och global aktör än landets storlek ger vid handen.
Strålsäkerhetscentralens finansieringsstruktur (1 000 euro) och årsverken
2021 utfall |
årsv. | 2022 ordinarie budget |
årsv. | 2023 budgetprop. |
årsv. | |
Budgetfinansiering | 15 033 | 126 | 16 952 | 126 | 17 318 | 128 |
Avgiftsbelagd verksamhet | 22 606 | 205 | 26 758 | 205 | 26 996 | 206 |
Samfinansierad verksamhet | 341 | 4 | 300 | 5 | 300 | 5 |
Sammanlagt | 37 980 | 335 | 44 010 | 336 | 44 614 | 339 |
Strålsäkerhetscentralens kostnader (1 000 euro) och årsverken per resultatområde
2021 utfall |
årsv. | 2022 uppskattning |
årsv. | 2023 uppskattning |
årsv. | |
Kärnenergi | 21 448 | 85 | 24 000 | 85 | 23 597 | 86 |
Strålningsverksamhet | 6 704 | 29 | 7 800 | 29 | 7 558 | 29 |
Beredskapsverksamhet | 2 128 | 7 | 3 500 | 8 | 3 781 | 9 |
Forskning och utveckling | 1 983 | 10 | 1 500 | 9 | 2 304 | 10 |
Sakkunnigtjänster | 2 012 | 8 | 2 500 | 8 | 2 304 | 8 |
Kommunikation | 571 | 2 | 600 | 2 | 553 | 2 |
Miljö | 3 134 | 11 | 4 110 | 12 | 4 517 | 12 |
Gemensamma tjänster1) | - | 125 | - | 125 | - | 125 |
Semester | - | 58 | - | 58 | - | 58 |
Sammanlagt | 37 980 | 335 | 44 010 | 336 | 44 614 | 339 |
1) Kostnaderna för gemensamma tjänster har överförts på andra resultatområden.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2021 utfall |
2022 ordinarie budget |
2023 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 37 980 | 44 010 | 44 614 |
Bruttoinkomster | 22 947 | 27 058 | 27 296 |
Nettoutgifter | 15 033 | 16 952 | 17 318 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 5 062 | ||
— överförts till följande år | 5 025 |
Målet för den offentligrättsliga och övriga avgiftsbelagda verksamheten är kostnadsmotsvarighet.
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (kärnsäkerhetstillsyn, 1 000 euro)
2021 utfall |
2022 ordinarie budget |
2023 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer | 19 692 | 22 278 | 22 866 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 19 696 | 22 278 | 22 866 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter – kostnader) | -4 | - | - |
Kostnadsmotsvarighet, % | 100 | 100 | 100 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (offentligrättsliga prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten, strålningsverksamhet, 1 000 euro)
2021 utfall |
2022 ordinarie budget |
2023 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer | 791 | 1 130 | 1 030 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 1 128 | 1 130 | 1 030 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter – kostnader) | -337 | - | - |
Kostnadsmotsvarighet, % | 70 | 100 | 100 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)
2021 utfall |
2022 ordinarie budget |
2023 budgetprop. |
|
Intäkter av den samfinansierade verksamheten | |||
— finansiering från andra statliga ämbetsverk | 127 | 150 | 150 |
— finansiering från EU | 158 | 150 | 150 |
— annan finansiering utanför statsförvaltningen | 56 | - | - |
Intäkter sammanlagt | 341 | 300 | 300 |
Totala kostnader för projekt | 829 | 600 | 600 |
Självfinansieringsandel (intäkter – kostnader) | -488 | -300 | -300 |
Självfinansieringsandel, % | 59 | 50 | 50 |
Strål- och kärnsäkerhetssamarbetet inriktas på för den finländska säkerheten viktiga objekt i Finlands och Europeiska unionens närområden. Samarbetet genomförs tillsammans med myndigheterna i de länder där objekten finns och med myndigheterna i andra länder och internationella organisationer.
De projekt som genomförs tillsammans med myndigheter omfattar kärnsäkerhetsövervakningen, radioaktivt avfall, övervakning av strålning i miljön och beredskap inför olyckor, nukleärt säkerhetsskydd och övervakning av kärnmaterial samt strålningsanvändning. Samarbetet omfattar informationsutbyte, utveckling av regelverk, praxis och kompetens, underhåll och utveckling av systemen för informationsutbyte och larmsystem och beredskap att lämna och ta emot internationellt bistånd, inklusive materiella och tekniska förhandsarrangemang.
De projekt som genomförs tillsammans med verksamhetsutövare omfattar dessutom säkerhetsanalyser, förbättringar av den tekniska säkerheten, leveranser av utrustning och utveckling av metoder för kontroll av utrustningen vid kärnkraftverk och andra kärnanläggningar samt andra objekt där strålning används.
Av användningen av anslaget bedöms överföringsutgifterna utgöra ungefär en procent och konsumtionsutgifterna ungefär 99 procent. Variationen i fråga om andelarna föranleds av innehållet i och sättet att genomföra pågående kärn- och strålsäkerhetsprojekt samt de mål som ställts upp för dem.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Extra uppgifter enligt lagen om transport av farliga ämnen | 175 |
Flytt till nya lokaler och beaktande av de ökade hyresutgifter detta föranleder | 700 |
Hyreskostnader | 300 |
Investering i nya lokaler | -750 |
Kommunikations- och informationssystem för hög beredskap (cybersäkerhet) | 85 |
Kompensation för intäkterna av skatt för strålningsverksamhet | 203 |
Precisering av hyreskostnaderna | -500 |
Besparing som gäller kontorslokaler | -40 |
Lönejusteringar | 206 |
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -43 |
Nivåförändring | 30 |
Sammanlagt | 366 |
2023 budget | 17 318 000 |
2022 II tilläggsb. | 284 000 |
2022 budget | 16 952 000 |
2021 bokslut | 14 996 000 |