Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2023

04. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 966 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av vetenskapligt forskningsarbete och universitetsundervisning samt övriga omkostnader

2) till betalning av utgifter på grund av fluktuationer i efterfrågan på tjänster vid enheten för psykiatrisk vård av farliga och svårbehandlade barn och unga

3) till betalning av utgifter motsvarande jordbruksstöd

4) till betalning av kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av sjukhusen

5) till kostnader för psykiatrisk vård oberoende av patientens vilja som bestämts med stöd av 3 eller 4 kap. i mentalvårdslagen (1116/1990) i de fall då personen inte har hemkommun i Finland och vårdbetalaren inte bestäms med stöd av någon annan lagstiftning.

Förklaring:Utgifterna för statliga sinnessjukhus täcks i huvudsak med vårdavgifter som betalas av välfärdsområdena. Vårdavgifterna prissätts i enlighet med de företagsekonomiska grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Klientavgifterna tas ut i enlighet med lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992).

De resultatmål som ställs upp för statens sinnessjukhus anges i de resultatavtal för 2023 som statens sinnessjukhus ingår med Institutet för hälsa och välfärd.

Verksamhetens resultat

Inom verksamheten vid sjukhusen ligger tyngdpunkten på rättspsykiatriskt specialkunnande, och vetenskaplig forskning till stöd för vårdverksamheten utförs och utnyttjas fortlöpande. Man fäster fortfarande uppmärksamhet vid vårdens kvalitet och uppföljningen av vårdresultaten genom att öka de terapeutiska färdigheterna. Vården utvecklas så att det ska behövas så lite tvångsåtgärder som möjligt. Dessutom förbättras verksamhetens mätmetoder och uppföljningssystem.

Verksamhetens produktivitet förbättras genom att man utvecklar multiprofessionella arbetssätt samt arbetsledning som motsvarar de krav som ställs bland annat på högspecialiserad psykiatrisk sjukvård. Statens sinnessjukhus fungerar effektivt och ekonomiskt och ser samtidigt till att utveckla kvaliteten i sin verksamhet. Kostnaderna täcks med intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten.

Finansieringsstrukturen för statens sinnessjukhus (1 000 euro) och sjukhusens årsverken

  2021
utfall
årsv. 2022
uppskattning
årsv. 2023
uppskattning
årsv.
             
Omkostnadsanslag 530 - 978 - 966 -
Företagsekonomiska prestationer 62 219 838 67 154 839 68 440 841
Extern finansiering sammanlagt 1 079 10 1 029 9 1 024 9
Sammanlagt 63 827 848 69 161 848 70 430 850

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2021
utfall
2022
ordinarie
budget
2023
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 63 827 69 161 70 430
Bruttoinkomster 63 297 68 183 69 464
Nettoutgifter 530 978 966
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 272    
— överförts till följande år 1 180    

Utvecklingen av sinnessjukhusens produktivitet (antal fakturerade vård- och sinnesundersökningsdagar/årsverken)

  2021
utfall
2022
uppskattning
2023
uppskattning
       
Vuxenavdelningarna vid Niuvanniemi sjukhus 194,35 192,27 192,27
Vårdenheten för minderåriga vid Niuvanniemi sjukhus 107,31 109,29 109,29
Vuxenavdelningarna vid Gamla Vasa sjukhus 170,66 168,88 168,92

Uppskattad utveckling av resurshushållningen vid sinnessjukhusen (totala kostnader/antal fakturerade vård- och sinnesundersökningsdagar)

  2021
utfall
2022
uppskattning
2023
uppskattning
       
Vuxenavdelningarna vid Niuvanniemi sjukhus 376,10 390,80 396,91
Vårdenheten för minderåriga vid Niuvanniemi sjukhus 881,68 896,62 908,76
Vuxenavdelningarna vid Gamla Vasa sjukhus 433,72 449,35 491,35

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (företagsekonomiska prestationer, 1 000 euro)

  2021
utfall
2022
ordinarie
budget
2023
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 62 220 67 154 68 440
— övriga intäkter 1 077 1 029 1 024
Intäkter sammanlagt 63 297 68 183 69 464
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 62 854 67 817 69 118
— andel av samkostnader 294 303 330
Kostnader sammanlagt 63 148 68 120 69 448
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter – kostnader) 149 63 16
Kostnadsmotsvarighet, % 100 100 100

Sinnessjukhusen beräknas tillhandahålla sina klienter bl.a. följande prestationer

  2021
utfall
2022
uppskattning
2023
uppskattning
       
Vårddygn för vårdpatienter (vuxenavd.) 142 517 145 028 145 384
Sinnesundersökningsvårddygn (vuxenavd.) 5 423 5 043 5 043
Sinnesundersökningar (vuxenavd.) 82 70 70
Vårddagar vid vårdenheten för minderåriga 4 318 4 562 4 562
Sinnesundersökningsvårddygn vid vårdenheten för minderåriga 277 110 110
Sinnesundersökningar vid vårdenheten för minderåriga 4 2 1
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Personalutvecklingen och personalens arbetsförmåga stöds genom att bland annat vårdmetoderna utvecklas så att de bättre motsvarar de krav som ställs på högspecialiserad psykiatrisk sjukvård samt genom att arbetsledningssystemet och programmen för välbefinnande i arbetet effektiviseras. Målet är att minska sjukdagarna och förbättra arbetshälsoindexet. Inom personalutvecklingen avsätts resurser för sådan på en personal- och utbildningsplan baserad yrkesinriktad fortbildning vars centrala teman är bland annat utbildning som ger psykologiska färdigheter, utbildning i biologi och farmakologi och utbildning som syftar till att minska användningen av tvångsmedel. Utbildningen finansieras huvudsakligen med intäkterna av den avgiftsbelagda verksamheten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Psykiatrisk vård oberoende av patientens vilja -500
Psykiatrisk vård oberoende av patientens vilja, förlängning 2023 500
Besparing som gäller kontorslokaler -10
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -2
Sammanlagt -12

2023 budget 966 000
2022 budget 978 000
2021 bokslut 437 814