Statsbudgeten 2023
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 22 012 000 euro.
Anslaget får också användas
1) till utgifter för rättsskyddsnämden för studerande
2) till finansiering av utvecklingsprojekt som godkänts av undervisnings- och kulturministeriet, högst 1 500 000 euro.
Förklaring:Undervisnings- och kulturministeriet leder utvecklingen av tjänster inom utbildnings-, vetenskaps-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitiken. Ministeriets verksamhet stärker bildningen och grunden för kompetens och kreativitet i samhället.
De operativa målen vid undervisnings- och kulturministeriet är följande:
1. Ministeriets strategiska arbete utgår från framsyn och styrning av ansvarsområdet. Ministeriets beslutsfattande och strategiska arbete bygger på kunskapsbaserad ledning.
2. Lagstiftningsprocessen leds på ett tydligt och planmässigt sätt. Beredningen av lagstiftning är högklassig och sakkunnig.
3. Vid planeringen av verksamheten och ekonomin beaktas konsekvenserna av utvecklingen inom ekonomin och samhället i övrigt. Ansvarsområdet styrs på ett sätt som främjar att målen avseende samhällelig effekt och resultat uppnås.
4. Ledningen av ministeriet och kvaliteten i verksamheten utvecklas i syfte att nå uppsatta mål. I personalfrågor främjas långsiktig och förutsägbar personalplanering, god arbetshälsa och kontinuerligt lärande.
5. Ministeriet stärker ledningen på koncernnivå för att förbättra produktiviteten och effektiviteten.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2021 utfall |
2022 ordinarie budget |
2023 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 20 788 | 18 774 | 22 212 |
Bruttoinkomster | 358 | 200 | 200 |
Nettoutgifter | 20 430 | 18 574 | 22 012 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 4 331 | ||
— överförts till följande år | 2 015 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Bortfall av en engångsutgift | -500 |
Tryggande av ministeriets verksamhetsbetingelser | 500 |
Tryggande av verksamhetsbetingelserna samt utvecklingsprojekt (överföring från moment 29.10.01) | 3 000 |
Tvistlösningsorgan enligt DSM-direktivet | 50 |
Utvidgat anskaffningsstöd (överföring till moment 23.01.01) | -50 |
Lönejusteringar | 371 |
Nivå på poster som överförs (regeringsprogr. 2019) | 190 |
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -72 |
Resebesparing | -51 |
Sammanlagt | 3 438 |
2023 budget | 22 012 000 |
2022 II tilläggsb. | 156 000 |
2022 budget | 18 574 000 |
2021 bokslut | 18 114 000 |
02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 62 076 000 euro.
Anslaget får också användas
1) till utveckling och produktion av läromedel
2) till ett belopp av högst 620 000 euro till sänkning av priserna på de företagsekonomiska prestationerna i fråga om försäljning av svenskspråkiga läromedel och andra läromedel med liten spridning
3) till ett understöd på högst 80 000 euro till produktion av svenskspråkiga läromedel med liten spridning
4) till ett understöd på 500 000 euro till sametinget för produktion av läromedel på samiska språket
5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder
6) till ett belopp av högst 14 706 000 euro till betalning av utgifter och understöd för personalutbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken
7) till ett belopp av 524 000 euro till utvecklande och anordnande av språkexamina, utvecklande av utbildningen av och examina för auktoriserade translatorer samt för utvecklande av ett register över rättstolkar och för kostnaderna för att driva verksamheten
8) till ett belopp av 1 600 000 euro till främjande av kännedomen om och samarbetet inom den finländska utbildningen, särskilt till ordnande av undervisning och ökande av kännedomen om finska språket och finsk kultur utomlands inklusive betalning av löner till universitetslektorer och andra experter som tjänstgör utomlands, dvs. till personal motsvarande sammanlagt högst 47 årsverken
9) till ett belopp av 2 870 000 euro till stipendier och understöd som beviljas för student-, praktikant-, lärar-, ungdoms- och expertutbyte samt tjänstemannautbyte
10) till ett belopp av högst 14 676 700 euro till betalning av utgifter för kopieringsersättningar och andra ersättningar för användarrättigheter enligt upphovsrättslagen (404/1961) samt till betalning av utgifter för informations- och utredningsverksamhet som gäller kopiering, upptagning och användarrättigheter (inkl. filmer)
11) till ett belopp av högst 2 842 000 euro för den nationella finansieringen av projekt och program som finansieras av EU och Nordiska ministerrådet, till resurscentrumet för digitalisering inom EU-program, till multilateralt och bilateralt samarbete, till insatser för ökad medvetenhet om högskoleutbildning, till stipendier som främjar internationalisering inom högskoleutbildning och till betalning av nationell medfinansiering för nordisk forskningsverksamhet vid Samiska högskolan
12) till ett belopp av högst 295 000 euro till betalning av utgifter som föranleds av förvaltningen av programmet Kreativa Europa och till nationell motfinansiering
13) till ett belopp av högst 400 000 euro till utgifter för upprätthållandet av systemet MPASS
14) till ett belopp av högst 720 000 euro till betalning av utgifter för arbetet i arbetslivskommissionerna och sekretariatet.
Av anslaget har 100 000 euro reserverats för betalning av utgifter och understöd föranledda av utvecklande insatser inom prognostisering i anslutning till översynen av servicesystemet inom reformen av det kontinuerliga lärandet (RRF pelare 3), som ett led i Finlands återhämtnings- och resiliensplan.
Under momentet får det nettobudgeteras inkomster och utgifter samt andra projekt som gäller stipendier inom ramen för programmen Erasmus + och Europeiska solidaritetskåren, vilka finansieras av Europeiska unionen, och Nordplus-programmet, som finansieras av Nordiska ministerrådet. Understöd och stipendier som beviljas för internationell verksamhet budgeteras enligt principen om betalningsbeslut, med avvikelse från de allmänna bestämmelserna om fördelningen av inkomster och utgifter.
Förklaring:Utbildningsstyrelsen är en sakkunnigmyndighet som sköter utvecklings-, service- och förvaltningsuppgifter på området utbildning, småbarnspedagogik och livslångt lärande samt främjar internationaliseringen i samhället. Utbildningsstyrelsen arbetar för kompetens och kunnande, ökad bildning, ökad jämlikhet inom utbildning och en mer hållbar välfärd samt sådana färdigheter som behövs i en global miljö och i framtidens arbetsliv.
De åtgärder som ingår i återhämtnings- och resiliensplanen hänför sig till målet i programmet för hållbar tillväxt i Finland att höja kompetensnivån och reformera systemen för kontinuerligt lärande (RRF pelare 3).
Prestationer och kollektiva nyttigheter
Mätare | 2021 utfall |
2022 uppskattning |
2023 mål |
Tjänsten Studieinfo, antal besökare (antal) | 17 913 268 | 16 000 000 | 16 500 000 |
Antal utbildningar som publicerats i tjänsten Studieinfo (antal) | 22 386 | 24 000 | 30 000 |
Tjänster som erbjuds i Min Studieinfo (antal) | 4 | 6 | 8 |
KOSKI, antal inloggningar (medborgare) | 1 064 000 | 1 100 000 | 1 200 000 |
KOSKI, medborgare som delat uppgifter via länken | 149 000 | 96 000 | 105 000 |
Varda, utlämnande av uppgifter för myndighetsbruk | 2 | 2 | 2 |
Ärenden som behandlas i kundtjänsten (antal) | 37 400 | 38 000 | 35 000 |
Antal publikationer som säljs och antal läromedel med liten upplaga (st.) | 418 | 465 | 500 |
Utgivet digitalt material till stöd för inlärning (st.) | 145 | 155 | 155 |
Utbildningsdagar för avgiftsbelagda kurser och evenemang (antal) | 7 556 | 8 000 | 8 000 |
Antal publicerade läroplaner i tjänsten eGrunderna | 1 294 | 3 550 | 4 500 |
Servicekapacitet och kvalitet
Mål/uppgift | Indikatorer | Måttenhet | 2021 utfall |
2022 uppskattning |
2023 mål |
Behandlingstid för beslut | Erkännande av examen | Månad/beslut | 1,7 | 2,5 | 2,5 |
Kundbelåtenhet | Internationell programverksamhet (vart tredje år) | 1—100 | 96 | - | - |
Avgiftsbelagd utbildning | 1—5 | 4,3 | 4,1 | 4,1 | |
Sökandes bedömning av Studieinfo | 1—5 | 4,3 | 4,2 | 4,3 |
- — Utbildningsstyrelsen utvecklar utbildningen, småbarnspedagogiken och det kontinuerliga lärandet samt främjar internationalisering. Utbildningsstyrelsen förbättrar sina tjänster i samarbete med sina kunder och partner. Utbildningsstyrelsen säkerställer att kunder kan uträtta ärenden smidigt och har tillgång till högklassiga sakkunnigtjänster.
- — För stärkande av verksamhetens resultat och genomslagskraft fortsätter Utbildningsstyrelsen det konsekventa och långsiktiga reformarbetet i enlighet med effektmålen.
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
Indikatorer | Måttenhet | 2021 utfall |
2022 mål |
2023 mål |
Årsverken 1) | Årsverken | 357 | 360 | 360 |
Årsverken (grundläggande omkostnader) | Årsverken | 318 | 327 | 320 |
Ledarskapsindex | 1—5 | 3,3 | 3,6 | 3,6 |
Arbetstillfredsställelseindex | 1—5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 |
Personalomsättning | % | 14,6 | 10,0 | 10,0 |
Sjukfrånvaro | Arbetsdagar/årsv. | 4,6 | 6,0 | 6,0 |
1) Finansieras under olika moment, innefattar utlandslektorer.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2021 utfall |
2022 ordinarie budget |
2023 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 74 812 | 119 026 | 117 076 |
Bruttoinkomster | 10 794 | 55 000 | 55 000 |
Nettoutgifter | 64 018 | 64 026 | 62 076 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 11 405 | ||
— överförts till följande år | 12 858 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för avgiftsbelagd service, företagsekonomiska prestationer, produktion av läromedel med liten spridning (1 000 euro)
2021 utfall |
2022 ordinarie budget |
2023 budgetprop. |
|
Intäkter av avgiftsbelagd verksamhet | 1 660 | 1 200 | 1 200 |
Totala kostnader för avgiftsbelagd verksamhet | |||
— särkostnader | 1 339 | 1 900 | 1 900 |
— andel av samkostnader | 586 | 700 | 700 |
Kostnader sammanlagt | 1 925 | 2 600 | 2 600 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader). | -266 | -1 400 | -1 400 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 86 | 46 | 46 |
Prisstöd | 430 | 620 | 620 |
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd, % | 109 | 70 | 70 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för avgiftsbelagd service, andra företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)
2021 utfall |
2022 ordinarie budget |
2023 budgetprop. |
|
Intäkter av avgiftsbelagd verksamhet | 1 006 | 1 200 | 1 400 |
Totala kostnader för avgiftsbelagd verksamhet | |||
— särkostnader | 467 | 650 | 800 |
— andel av samkostnader | 409 | 500 | 500 |
Kostnader sammanlagt | 876 | 1 150 | 1 300 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 130 | 50 | 100 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 115 | 104 | 108 |
Prisstöd | - | - | - |
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd, % | 115 | 104 | 108 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för avgiftsbelagd service, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)
2021 utfall |
2022 ordinarie budget |
2023 budgetprop. |
|
Intäkter av avgiftsbelagd verksamhet | 624 | 670 | 670 |
Totala kostnader för avgiftsbelagd verksamhet | |||
— särkostnader | 582 | 600 | 600 |
— andel av samkostnader | 342 | 350 | 350 |
Kostnader sammanlagt | 924 | 950 | 950 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -300 | -280 | -280 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 68 | 71 | 71 |
Prisstöd | - | - | - |
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd, % | 68 | 71 | 71 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Betalning av utgifter som föranleds av förvaltningen av programmet Kreativa Europa samt nationell motfinansiering (överföring från moment 29.80.31) | 295 |
Betalning av utgifter som föranleds av verkställandet av arbetet i arbetslivskommissionen och sekretariatet | 720 |
Bortfall av engångsutgifter | -1 700 |
Bortfall av tillägg av engångsnatur | -46 |
Bortfall av tillägg av engångsnatur (Education Finland) | -500 |
Kostnader för underhåll av informationsresursen inom småbarnspedagogiken | 50 |
Reformen av det kontinuerliga lärandet (RRF pelare 3) | -450 |
Servicecentrets register över oreglerad utbildning (överföring från moment 29.01.53) | 40 |
Upphörande av en överföring av engångsnatur (överföring till moment 29.80.31) | -259 |
Besparing som gäller kontorslokaler | -156 |
Lönejusteringar | 258 |
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -39 |
Resebesparing | -163 |
Sammanlagt | -1 950 |
Anslaget står delvis utanför ramen.
2023 budget | 62 076 000 |
2022 II tilläggsb. | 325 000 |
2022 budget | 64 026 000 |
2021 bokslut | 65 471 000 |
03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till Utbildningsstyrelsen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 9 598 000 euro.
Dispositionsplan (euro)
Nationella centret för utbildningsutvärdering | 4 409 000 |
Studentexamensnämndens kansli | 5 189 000 |
Sammanlagt | 9 598 000 |
Förklaring:Nationella centret för utbildningsutvärdering är ett oavhängigt sakkunnigorgan för extern utvärdering av utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet. Utvärderingscentret producerar information för det utbildningspolitiska beslutsfattandet och utvecklandet av utbildningen och småbarnspedagogiken.
Studentexamensnämndens kansli sköter och utvecklar verkställigheten av studentexamen samt nämndens förvaltning.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2021 utfall |
2022 ordinarie budget |
2023 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 14 864 | 12 799 | 16 070 |
Bruttoinkomster | 8 938 | 7 741 | 6 472 |
Nettoutgifter | 5 926 | 5 058 | 9 598 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 2 981 | ||
— överförts till följande år | 2 276 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)
2021 utfall |
2022 ordinarie budget |
2023 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 8 229 | 8 011 | 5 972 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— särkostnader | 8 420 | 8 514 | 6 476 |
— andel av samkostnader | 835 | 663 | 504 |
Kostnader sammanlagt | 9 255 | 9 177 | 6 980 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -1 026 | -1 166 | -1 008 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 89 | 87 | 86 |
Prisstöd | - | - | - |
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd, % | 89 | 87 | 86 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Digitala projekt inom förskoleundervisning, grundläggande utbildning och småbarnspedagogik, utvärderingscentret | 1 000 |
Höjning av arvodena för sakkunniga, studentexamensnämnden | 250 |
Kostnader för underhåll och mindre utveckling av datasystem, studentexamensnämnden | 810 |
Tryggande av verksamhetsförutsättningarna för Centret för utbildningsutvärdering | 300 |
Utvidgning av läroplikten, studentexamensnämnden | 2 200 |
Lönejusteringar | 58 |
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -54 |
Resebesparing | -24 |
Sammanlagt | 4 540 |
2023 budget | 9 598 000 |
2022 budget | 5 058 000 |
2021 bokslut | 5 222 000 |
04. Omkostnader för Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 39 820 000 euro.
Anslaget får också användas till betalning av överföringsutgifter som hänför sig till uppgiften för Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning.
Av anslaget har 12 350 000 euro reserverats för reformen av det kontinuerliga lärandet (RRF pelare 3) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen.
Förklaring:Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde utveckla och samordna informations-, rådgivnings- och handledningstjänsterna, analysera prognostiseringsuppgifter om kompetens- och arbetskraftsbehov, finansiera utbildning och andra kompetenstjänster som riktar sig särskilt till dem som har sysselsättning eller står utanför arbetskraften och som kompletterar det övriga offentligt understödda utbildningsutbudet samt stödja regionala och andra samarbetsnätverk och främja deras genomslagskraft.
De åtgärder som ingår i återhämtnings- och resiliensplanen hänför sig till målet för programmet för hållbar tillväxt i Finland att höja kunskapsnivån och reformera det kontinuerliga lärandet (RRF pelare 3).
Målen att stödja en grön omställning och digital förändring säkerställs genom kriterierna för valet av utbildningar som finansieras.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2021 utfall |
2022 ordinarie budget |
2023 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 50 | 14 450 | 39 820 |
Bruttoinkomster | - | - | - |
Nettoutgifter | 50 | 14 450 | 39 820 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | - | ||
— överförts till följande år | 49 050 |
Av användningen av anslaget bedöms överföringsutgifterna utgöra 90 procent och konsumtionsutgifterna 10 procent.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Reformen av det kontinuerliga lärandet (RRF pelare 3) | -1 000 |
Servicecentrets register över oreglerad utbildning (överföring från moment 29.01.53) | 121 |
Stärkande av det kontinuerliga lärandet (överföring från moment 32.30.51) | 10 000 |
Tillägg av engångsnatur för utbildning av omsorgsassistenter och personer från Ukraina | 16 250 |
Lönejusteringar | 9 |
Resebesparing | -10 |
Sammanlagt | 25 370 |
Anslaget står delvis utanför ramen.
2023 budget | 39 820 000 |
2022 budget | 14 450 000 |
2021 bokslut | 49 100 000 |
21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 2 516 000 euro.
Anslaget får användas
1) till utgifter som föranleds av deltagande i internationella organisationers verksamhet och i nordiskt samarbete samt till utgifter som föranleds av genomförande av kulturavtal och utbytesprogram
2) till betalning av understöd och stipendier som är avsedda för löne- och programutgifter för kultur- och bildningsverksamhet med inriktning på utlandet
3) till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken i uppgifter för viss tid.
Förklaring:
Beräknad användning av anslaget (euro)
Fulbright-stipendieutbytesprogrammet | 319 000 |
Övriga internationella projekt | 2 197 000 |
Sammanlagt | 2 516 000 |
Med anslaget finansieras projekt i anslutning till undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområdes multilaterala och bilaterala internationella samarbete, verksamhet som gäller utlandsfinländare och samarbete med besläktade folk.
Av användningen av anslaget bedöms överföringsutgifterna utgöra 18 procent och konsumtionsutgifterna 82 procent.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Resebesparing | -95 |
Sammanlagt | -95 |
2023 budget | 2 516 000 |
2022 II tilläggsb. | -204 000 |
2022 budget | 2 611 000 |
2021 bokslut | 3 161 000 |
29. Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 34 000 000 euro.
Förklaring:
Anslaget står utanför ramen.
2023 budget | 34 000 000 |
2022 budget | 34 000 000 |
2021 bokslut | 31 237 428 |
30. Hobbyverksamhet för barn och unga (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 14 500 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av utgifter och bidrag som föranleds av anordnandet av hobbyverksamhet för barn och unga.
Förklaring:Med anslaget stöds hobbyverksamhet som motsvarar barns och ungas önskemål på lokal och regional nivå samt samordningen av barns och ungas hobbyverksamhet och familjers välbefinnande så att hobbyverksamheten i regel genomförs i samband med skoldagen.
Modellen främjar sektorsövergripande samarbete mellan skolor och fritidsaktörer. Genom att göra det möjligt för var och en att delta i en lämplig avgiftsfri hobby främjas barns och ungas välfärd, jämlikhet och likabehandling.
2023 budget | 14 500 000 |
2022 II tilläggsb. | 5 000 000 |
2022 budget | 14 500 000 |
2021 bokslut | 14 500 000 |
50. Vissa understöd (fast anslag)
Under momentet beviljas 1 547 000 euro.
Dispositionsplan (euro)
1. | Statsunderstöd enligt lagen om Svenska Finlands folkting (1331/2003) | 773 000 |
2. | Paasikivi-Samfundet | 10 000 |
3. | Traditionsförbundet Eklövet | 63 000 |
4. | Programmet för att revitalisera det svenska teckenspråket | 131 000 |
5. | Stöd till den minoritetsspråkiga tidningspressen | 500 000 |
6. | OKKA-stiftelsen | 60 000 |
7. | UKK Föreningen | 10 000 |
Sammanlagt | 1 547 000 |
Förklaring:
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Bortfall av en post av engångsnatur | -50 |
Sammanlagt | -50 |
2023 budget | 1 547 000 |
2022 budget | 1 597 000 |
2021 bokslut | 1 577 000 |
51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag)
Under momentet beviljas 3 807 000 euro.
Dispositionsplan (euro)
1. | Understöd till ortodoxa kyrkan (L 985/2006, 119 §) | 2 737 000 |
2. | Understöd till Finlands Sjömanskyrka | 134 000 |
— varav i byggnadsunderstöd och understöd för skötsel av byggnadslån till sjömanskyrkor (högst) | 52 000 | |
3. | Understöd för skötseln av vissa av den förflyttade befolkningens hjältegravar och iståndsättning av begravningsplatser i det avträdda området | 32 000 |
4. | Understöd till registrerade religionssamfund | 824 000 |
5. | Understöd för främjande av dialogen mellan religioner | 80 000 |
Sammanlagt | 3 807 000 |
Förklaring:
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Bortfall av poster av engångsnatur | -200 |
Förbättrande av säkerheten för Judiska församlingen i Helsingfors. | 150 |
Indexjustering (3,2 %) | 85 |
Sammanlagt | 35 |
2023 budget | 3 807 000 |
2022 II tilläggsb. | 10 000 |
2022 budget | 3 772 000 |
2021 bokslut | 4 743 254 |
52. Statlig finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 122 661 000 euro.
Anslaget får användas för finansiering enligt lagen om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter (430/2015).
Förklaring:Finansieringen av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter grundar sig på de lagstadgade uppgifterna i anslutning till begravningsväsendet, folkbokföringen och kulturhistoriskt värdefulla byggnader och värdefullt lösöre.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Indexjustering (3,2 %) | 3 805 |
Sammanlagt | 3 805 |
2023 budget | 122 661 000 |
2022 budget | 118 856 000 |
2021 bokslut | 116 984 000 |
53. Utveckling av kontinuerligt lärande och kompetens (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 13 348 000 euro.
Anslaget får användas
1) till betalning av utgifter och understöd som föranleds av kompetensutveckling för personer i arbetsför ålder och försök i anslutning till det
2) till avlönande av personal motsvarande högst åtta årsverken i uppgifter för viss tid.
Av anslaget har 9 000 000 euro reserverats för betalning av utgifter och understöd enligt programmet för digitalisering av det kontinuerliga lärandet (RRF pelare 3) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen.
Förklaring:De åtgärder som ingår i återhämtnings- och resiliensplanen hänför sig till målet för programmet för hållbar tillväxt i Finland att höja kunskapsnivån och reformera det kontinuerliga lärandet (RRF pelare 3).
Av användningen av anslaget bedöms överföringsutgifterna utgöra 36 procent och konsumtionsutgifterna 64 procent.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Bortfall av ett temporärt tillägg (kompetensutveckling i fråga om invandrare) | -2 500 |
Servicecentrets register över oreglerad utbildning (överföring till moment 29.01.02 och 29.01.04) | -161 |
Resebesparing | -1 |
Sammanlagt | -2 662 |
Anslaget står delvis utanför ramen.
2023 budget | 13 348 000 |
2022 budget | 16 010 000 |
2021 bokslut | 6 210 000 |
66. Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 246 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till organisationer och program inom Unesco och andra organisationer för mellanstatligt multilateralt kulturellt samarbete.
Förklaring:
Beräknad användning av anslaget (euro)
Medlemsavgift till Unesco | 1 409 000 |
Finlands finansiella bidrag till Europeiska ungdomsstiftelsen | 38 000 |
Finlands finansiella bidrag i fråga om delöverenskommelsen för Europarådets ungdomskort | 5 000 |
Finlands finansiella bidrag till WIPO | 110 000 |
Finlands finansiella bidrag till ICCROM | 20 000 |
Utgifter föranledda av ett avtal om skyddande av världens kultur- och naturarv | 14 000 |
Medlemsavgift till OECD/CERI | 45 000 |
Finlands finansiella bidrag till Europarådets EURIMAGES-fond | 325 000 |
Finlands finansiella bidrag till Europeiska audiovisuella observatoriet | 22 000 |
Finlands finansiella bidrag till Europeiska centret för moderna språk | 30 000 |
Finlands finansiella bidrag till WADA | 95 000 |
Medlemsavgift till OECD/INES | 32 000 |
Finlands finansiella bidrag till Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturella uttryck | 20 000 |
Finlands finansiella bidrag till Unescos konvention mot dopning inom idrotten | 20 000 |
Finlands finansiella bidrag till Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet | 15 000 |
Finlands finansiella bidrag till Europarådets utvidgade delavtal om kulturleder | 7 000 |
Finlands finansiella bidrag till Nordliga dimensionens kulturpartnerskap | 20 000 |
Finlands finansiella bidrag i fråga om Europarådets utvidgade partiella avtal om idrott (EPAS) | 19 000 |
Sammanlagt | 2 246 000 |
2023 budget | 2 246 000 |
2022 budget | 2 246 000 |
2021 bokslut | 2 037 090 |