Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              21. Internationellt samarbete
              50. Vissa understöd
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2023

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdetPDF-versio

01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 22 012 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till utgifter för rättsskyddsnämden för studerande

2) till finansiering av utvecklingsprojekt som godkänts av undervisnings- och kulturministeriet, högst 1 500 000 euro.

Förklaring:Undervisnings- och kulturministeriet leder utvecklingen av tjänster inom utbildnings-, vetenskaps-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitiken. Ministeriets verksamhet stärker bildningen och grunden för kompetens och kreativitet i samhället.

De operativa målen vid undervisnings- och kulturministeriet är följande:

1. Ministeriets strategiska arbete utgår från framsyn och styrning av ansvarsområdet. Ministeriets beslutsfattande och strategiska arbete bygger på kunskapsbaserad ledning.

2. Lagstiftningsprocessen leds på ett tydligt och planmässigt sätt. Beredningen av lagstiftning är högklassig och sakkunnig.

3. Vid planeringen av verksamheten och ekonomin beaktas konsekvenserna av utvecklingen inom ekonomin och samhället i övrigt. Ansvarsområdet styrs på ett sätt som främjar att målen avseende samhällelig effekt och resultat uppnås.

4. Ledningen av ministeriet och kvaliteten i verksamheten utvecklas i syfte att nå uppsatta mål. I personalfrågor främjas långsiktig och förutsägbar personalplanering, god arbetshälsa och kontinuerligt lärande.

5. Ministeriet stärker ledningen på koncernnivå för att förbättra produktiviteten och effektiviteten.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2021
utfall
2022
ordinarie
budget
2023
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 20 788 18 774 22 212
Bruttoinkomster 358 200 200
Nettoutgifter 20 430 18 574 22 012
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 4 331    
— överförts till följande år 2 015    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av en engångsutgift -500
Tryggande av ministeriets verksamhetsbetingelser 500
Tryggande av verksamhetsbetingelserna samt utvecklingsprojekt (överföring från moment 29.10.01) 3 000
Tvistlösningsorgan enligt DSM-direktivet 50
Utvidgat anskaffningsstöd (överföring till moment 23.01.01) -50
Lönejusteringar 371
Nivå på poster som överförs (regeringsprogr. 2019) 190
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -72
Resebesparing -51
Sammanlagt 3 438

2023 budget 22 012 000
2022 II tilläggsb. 156 000
2022 budget 18 574 000
2021 bokslut 18 114 000

02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 62 076 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till utveckling och produktion av läromedel

2) till ett belopp av högst 620 000 euro till sänkning av priserna på de företagsekonomiska prestationerna i fråga om försäljning av svenskspråkiga läromedel och andra läromedel med liten spridning

3) till ett understöd på högst 80 000 euro till produktion av svenskspråkiga läromedel med liten spridning

4) till ett understöd på 500 000 euro till sametinget för produktion av läromedel på samiska språket

5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder

6) till ett belopp av högst 14 706 000 euro till betalning av utgifter och understöd för personalutbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken

7) till ett belopp av 524 000 euro till utvecklande och anordnande av språkexamina, utvecklande av utbildningen av och examina för auktoriserade translatorer samt för utvecklande av ett register över rättstolkar och för kostnaderna för att driva verksamheten

8) till ett belopp av 1 600 000 euro till främjande av kännedomen om och samarbetet inom den finländska utbildningen, särskilt till ordnande av undervisning och ökande av kännedomen om finska språket och finsk kultur utomlands inklusive betalning av löner till universitetslektorer och andra experter som tjänstgör utomlands, dvs. till personal motsvarande sammanlagt högst 47 årsverken

9) till ett belopp av 2 870 000 euro till stipendier och understöd som beviljas för student-, praktikant-, lärar-, ungdoms- och expertutbyte samt tjänstemannautbyte

10) till ett belopp av högst 14 676 700 euro till betalning av utgifter för kopieringsersättningar och andra ersättningar för användarrättigheter enligt upphovsrättslagen (404/1961) samt till betalning av utgifter för informations- och utredningsverksamhet som gäller kopiering, upptagning och användarrättigheter (inkl. filmer)

11) till ett belopp av högst 2 842 000 euro för den nationella finansieringen av projekt och program som finansieras av EU och Nordiska ministerrådet, till resurscentrumet för digitalisering inom EU-program, till multilateralt och bilateralt samarbete, till insatser för ökad medvetenhet om högskoleutbildning, till stipendier som främjar internationalisering inom högskoleutbildning och till betalning av nationell medfinansiering för nordisk forskningsverksamhet vid Samiska högskolan

12) till ett belopp av högst 295 000 euro till betalning av utgifter som föranleds av förvaltningen av programmet Kreativa Europa och till nationell motfinansiering

13) till ett belopp av högst 400 000 euro till utgifter för upprätthållandet av systemet MPASS

14) till ett belopp av högst 720 000 euro till betalning av utgifter för arbetet i arbetslivskommissionerna och sekretariatet.

Av anslaget har 100 000 euro reserverats för betalning av utgifter och understöd föranledda av utvecklande insatser inom prognostisering i anslutning till översynen av servicesystemet inom reformen av det kontinuerliga lärandet (RRF pelare 3), som ett led i Finlands återhämtnings- och resiliensplan.

Under momentet får det nettobudgeteras inkomster och utgifter samt andra projekt som gäller stipendier inom ramen för programmen Erasmus + och Europeiska solidaritetskåren, vilka finansieras av Europeiska unionen, och Nordplus-programmet, som finansieras av Nordiska ministerrådet. Understöd och stipendier som beviljas för internationell verksamhet budgeteras enligt principen om betalningsbeslut, med avvikelse från de allmänna bestämmelserna om fördelningen av inkomster och utgifter.

Förklaring:Utbildningsstyrelsen är en sakkunnigmyndighet som sköter utvecklings-, service- och förvaltningsuppgifter på området utbildning, småbarnspedagogik och livslångt lärande samt främjar internationaliseringen i samhället. Utbildningsstyrelsen arbetar för kompetens och kunnande, ökad bildning, ökad jämlikhet inom utbildning och en mer hållbar välfärd samt sådana färdigheter som behövs i en global miljö och i framtidens arbetsliv.

De åtgärder som ingår i återhämtnings- och resiliensplanen hänför sig till målet i programmet för hållbar tillväxt i Finland att höja kompetensnivån och reformera systemen för kontinuerligt lärande (RRF pelare 3).

Produktion och kvalitetsledning

Prestationer och kollektiva nyttigheter

Mätare 2021
utfall
2022
uppskattning
2023
mål
       
Tjänsten Studieinfo, antal besökare (antal) 17 913 268 16 000 000 16 500 000
Antal utbildningar som publicerats i tjänsten Studieinfo (antal) 22 386 24 000 30 000
Tjänster som erbjuds i Min Studieinfo (antal) 4 6 8
KOSKI, antal inloggningar (medborgare) 1 064 000 1 100 000 1 200 000
KOSKI, medborgare som delat uppgifter via länken 149 000 96 000 105 000
Varda, utlämnande av uppgifter för myndighetsbruk 2 2 2
Ärenden som behandlas i kundtjänsten (antal) 37 400 38 000 35 000
Antal publikationer som säljs och antal läromedel med liten upplaga (st.) 418 465 500
Utgivet digitalt material till stöd för inlärning (st.) 145 155 155
Utbildningsdagar för avgiftsbelagda kurser och evenemang (antal) 7 556 8 000 8 000
Antal publicerade läroplaner i tjänsten eGrunderna 1 294 3 550 4 500
Servicekapacitet och kvalitet

Servicekapacitet och kvalitet

Mål/uppgift Indikatorer Måttenhet 2021
utfall
2022
uppskattning
2023
mål
           
Behandlingstid för beslut Erkännande av examen Månad/beslut 1,7 2,5 2,5
Kundbelåtenhet Internationell programverksamhet (vart tredje år) 1—100 96 - -
  Avgiftsbelagd utbildning 1—5 4,3 4,1 4,1
  Sökandes bedömning av Studieinfo 1—5 4,3 4,2 4,3
Funktionell effektivitet
  • — Utbildningsstyrelsen utvecklar utbildningen, småbarnspedagogiken och det kontinuerliga lärandet samt främjar internationalisering. Utbildningsstyrelsen förbättrar sina tjänster i samarbete med sina kunder och partner. Utbildningsstyrelsen säkerställer att kunder kan uträtta ärenden smidigt och har tillgång till högklassiga sakkunnigtjänster.
  • — För stärkande av verksamhetens resultat och genomslagskraft fortsätter Utbildningsstyrelsen det konsekventa och långsiktiga reformarbetet i enlighet med effektmålen.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Indikatorer Måttenhet 2021
utfall
2022
mål
2023
mål
         
Årsverken 1) Årsverken 357 360 360
Årsverken (grundläggande omkostnader) Årsverken 318 327 320
Ledarskapsindex 1—5 3,3 3,6 3,6
Arbetstillfredsställelseindex 1—5 3,5 3,6 3,6
Personalomsättning % 14,6 10,0 10,0
Sjukfrånvaro Arbetsdagar/årsv. 4,6 6,0 6,0

1) Finansieras under olika moment, innefattar utlandslektorer.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 
2021
utfall
2022
ordinarie
budget
2023
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 74 812 119 026 117 076
Bruttoinkomster 10 794 55 000 55 000
Nettoutgifter 64 018 64 026 62 076
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 11 405    
— överförts till följande år 12 858    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för avgiftsbelagd service, företagsekonomiska prestationer, produktion av läromedel med liten spridning (1 000 euro)

  2021
utfall
2022
ordinarie
budget
2023
budgetprop.
       
Intäkter av avgiftsbelagd verksamhet 1 660 1 200 1 200
       
Totala kostnader för avgiftsbelagd verksamhet      
— särkostnader 1 339 1 900 1 900
— andel av samkostnader 586 700 700
Kostnader sammanlagt 1 925 2 600 2 600
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader). -266 -1 400 -1 400
Kostnadsmotsvarighet, % 86 46 46
       
Prisstöd 430 620 620
       
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd, % 109 70 70

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för avgiftsbelagd service, andra företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)

  2021
utfall
2022
ordinarie
budget
2023
budgetprop.
       
Intäkter av avgiftsbelagd verksamhet 1 006 1 200 1 400
       
Totala kostnader för avgiftsbelagd verksamhet      
— särkostnader 467 650 800
— andel av samkostnader 409 500 500
Kostnader sammanlagt 876 1 150 1 300
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 130 50 100
Kostnadsmotsvarighet, % 115 104 108
       
Prisstöd - - -
       
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd, % 115 104 108

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för avgiftsbelagd service, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)

  2021
utfall
2022
ordinarie
budget
2023
budgetprop.
       
Intäkter av avgiftsbelagd verksamhet 624 670 670
       
Totala kostnader för avgiftsbelagd verksamhet      
— särkostnader 582 600 600
— andel av samkostnader 342 350 350
Kostnader sammanlagt 924 950 950
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -300 -280 -280
Kostnadsmotsvarighet, % 68 71 71
       
Prisstöd - - -
       
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd, % 68 71 71

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Betalning av utgifter som föranleds av förvaltningen av programmet Kreativa Europa samt nationell motfinansiering (överföring från moment 29.80.31) 295
Betalning av utgifter som föranleds av verkställandet av arbetet i arbetslivskommissionen och sekretariatet 720
Bortfall av engångsutgifter -1 700
Bortfall av tillägg av engångsnatur -46
Bortfall av tillägg av engångsnatur (Education Finland) -500
Kostnader för underhåll av informationsresursen inom småbarnspedagogiken 50
Reformen av det kontinuerliga lärandet (RRF pelare 3) -450
Servicecentrets register över oreglerad utbildning (överföring från moment 29.01.53) 40
Upphörande av en överföring av engångsnatur (överföring till moment 29.80.31) -259
Besparing som gäller kontorslokaler -156
Lönejusteringar 258
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -39
Resebesparing -163
Sammanlagt -1 950

Anslaget står delvis utanför ramen.


2023 budget 62 076 000
2022 II tilläggsb. 325 000
2022 budget 64 026 000
2021 bokslut 65 471 000

03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till Utbildningsstyrelsen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 9 598 000 euro.

Dispositionsplan (euro)

   
Nationella centret för utbildningsutvärdering 4 409 000
Studentexamensnämndens kansli 5 189 000
Sammanlagt 9 598 000

Förklaring:Nationella centret för utbildningsutvärdering är ett oavhängigt sakkunnigorgan för extern utvärdering av utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet. Utvärderingscentret producerar information för det utbildningspolitiska beslutsfattandet och utvecklandet av utbildningen och småbarnspedagogiken.

Studentexamensnämndens kansli sköter och utvecklar verkställigheten av studentexamen samt nämndens förvaltning.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2021
utfall
2022
ordinarie
budget
2023
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 14 864 12 799 16 070
Bruttoinkomster 8 938 7 741 6 472
Nettoutgifter 5 926 5 058 9 598
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 2 981    
— överförts till följande år 2 276    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)

  2021
utfall
2022
ordinarie
budget
2023
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 8 229 8 011 5 972
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 8 420 8 514 6 476
— andel av samkostnader 835 663 504
Kostnader sammanlagt 9 255 9 177 6 980
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -1 026 -1 166 -1 008
Kostnadsmotsvarighet, % 89 87 86
       
Prisstöd - - -
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd, % 89 87 86

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Digitala projekt inom förskoleundervisning, grundläggande utbildning och småbarnspedagogik, utvärderingscentret 1 000
Höjning av arvodena för sakkunniga, studentexamensnämnden 250
Kostnader för underhåll och mindre utveckling av datasystem, studentexamensnämnden 810
Tryggande av verksamhetsförutsättningarna för Centret för utbildningsutvärdering 300
Utvidgning av läroplikten, studentexamensnämnden 2 200
Lönejusteringar 58
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -54
Resebesparing -24
Sammanlagt 4 540

2023 budget 9 598 000
2022 budget 5 058 000
2021 bokslut 5 222 000

04. Omkostnader för Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 39 820 000 euro.

Anslaget får också användas till betalning av överföringsutgifter som hänför sig till uppgiften för Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning.

Av anslaget har 12 350 000 euro reserverats för reformen av det kontinuerliga lärandet (RRF pelare 3) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen.

Förklaring:Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde utveckla och samordna informations-, rådgivnings- och handledningstjänsterna, analysera prognostiseringsuppgifter om kompetens- och arbetskraftsbehov, finansiera utbildning och andra kompetenstjänster som riktar sig särskilt till dem som har sysselsättning eller står utanför arbetskraften och som kompletterar det övriga offentligt understödda utbildningsutbudet samt stödja regionala och andra samarbetsnätverk och främja deras genomslagskraft.

De åtgärder som ingår i återhämtnings- och resiliensplanen hänför sig till målet för programmet för hållbar tillväxt i Finland att höja kunskapsnivån och reformera det kontinuerliga lärandet (RRF pelare 3).

Målen att stödja en grön omställning och digital förändring säkerställs genom kriterierna för valet av utbildningar som finansieras.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2021
utfall
2022
ordinarie
budget
2023
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 50 14 450 39 820
Bruttoinkomster - - -
Nettoutgifter 50 14 450 39 820
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år -    
— överförts till följande år 49 050    

Av användningen av anslaget bedöms överföringsutgifterna utgöra 90 procent och konsumtionsutgifterna 10 procent.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Reformen av det kontinuerliga lärandet (RRF pelare 3) -1 000
Servicecentrets register över oreglerad utbildning (överföring från moment 29.01.53) 121
Stärkande av det kontinuerliga lärandet (överföring från moment 32.30.51) 10 000
Tillägg av engångsnatur för utbildning av omsorgsassistenter och personer från Ukraina 16 250
Lönejusteringar 9
Resebesparing -10
Sammanlagt 25 370

Anslaget står delvis utanför ramen.


2023 budget 39 820 000
2022 budget 14 450 000
2021 bokslut 49 100 000

21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 2 516 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utgifter som föranleds av deltagande i internationella organisationers verksamhet och i nordiskt samarbete samt till utgifter som föranleds av genomförande av kulturavtal och utbytesprogram

2) till betalning av understöd och stipendier som är avsedda för löne- och programutgifter för kultur- och bildningsverksamhet med inriktning på utlandet

3) till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken i uppgifter för viss tid.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Fulbright-stipendieutbytesprogrammet 319 000
Övriga internationella projekt 2 197 000
Sammanlagt 2 516 000

Med anslaget finansieras projekt i anslutning till undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområdes multilaterala och bilaterala internationella samarbete, verksamhet som gäller utlandsfinländare och samarbete med besläktade folk.

Av användningen av anslaget bedöms överföringsutgifterna utgöra 18 procent och konsumtionsutgifterna 82 procent.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Resebesparing -95
Sammanlagt -95

2023 budget 2 516 000
2022 II tilläggsb. -204 000
2022 budget 2 611 000
2021 bokslut 3 161 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 34 000 000 euro.

Förklaring:

Anslaget står utanför ramen.


2023 budget 34 000 000
2022 budget 34 000 000
2021 bokslut 31 237 428

30. Hobbyverksamhet för barn och unga (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 14 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter och bidrag som föranleds av anordnandet av hobbyverksamhet för barn och unga.

Förklaring:Med anslaget stöds hobbyverksamhet som motsvarar barns och ungas önskemål på lokal och regional nivå samt samordningen av barns och ungas hobbyverksamhet och familjers välbefinnande så att hobbyverksamheten i regel genomförs i samband med skoldagen.

Modellen främjar sektorsövergripande samarbete mellan skolor och fritidsaktörer. Genom att göra det möjligt för var och en att delta i en lämplig avgiftsfri hobby främjas barns och ungas välfärd, jämlikhet och likabehandling.


2023 budget 14 500 000
2022 II tilläggsb. 5 000 000
2022 budget 14 500 000
2021 bokslut 14 500 000

50. Vissa understöd (fast anslag)

Under momentet beviljas 1 547 000 euro.

Dispositionsplan (euro)

     
1. Statsunderstöd enligt lagen om Svenska Finlands folkting (1331/2003) 773 000
2. Paasikivi-Samfundet 10 000
3. Traditionsförbundet Eklövet 63 000
4. Programmet för att revitalisera det svenska teckenspråket 131 000
5. Stöd till den minoritetsspråkiga tidningspressen 500 000
6. OKKA-stiftelsen 60 000
7. UKK Föreningen 10 000
Sammanlagt   1 547 000

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av en post av engångsnatur -50
Sammanlagt -50

2023 budget 1 547 000
2022 budget 1 597 000
2021 bokslut 1 577 000

51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag)

Under momentet beviljas 3 807 000 euro.

Dispositionsplan (euro)

     
1. Understöd till ortodoxa kyrkan (L 985/2006, 119 §) 2 737 000
2. Understöd till Finlands Sjömanskyrka 134 000
  — varav i byggnadsunderstöd och understöd för skötsel av byggnadslån till sjömanskyrkor (högst) 52 000
3. Understöd för skötseln av vissa av den förflyttade befolkningens hjältegravar och iståndsättning av begravningsplatser i det avträdda området 32 000
4. Understöd till registrerade religionssamfund 824 000
5. Understöd för främjande av dialogen mellan religioner 80 000
Sammanlagt 3 807 000

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av poster av engångsnatur -200
Förbättrande av säkerheten för Judiska församlingen i Helsingfors. 150
Indexjustering (3,2 %) 85
Sammanlagt 35

2023 budget 3 807 000
2022 II tilläggsb. 10 000
2022 budget 3 772 000
2021 bokslut 4 743 254

52. Statlig finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 122 661 000 euro.

Anslaget får användas för finansiering enligt lagen om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter (430/2015).

Förklaring:Finansieringen av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter grundar sig på de lagstadgade uppgifterna i anslutning till begravningsväsendet, folkbokföringen och kulturhistoriskt värdefulla byggnader och värdefullt lösöre.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Indexjustering (3,2 %) 3 805
Sammanlagt 3 805

2023 budget 122 661 000
2022 budget 118 856 000
2021 bokslut 116 984 000

53. Utveckling av kontinuerligt lärande och kompetens (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 13 348 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter och understöd som föranleds av kompetensutveckling för personer i arbetsför ålder och försök i anslutning till det

2) till avlönande av personal motsvarande högst åtta årsverken i uppgifter för viss tid.

Av anslaget har 9 000 000 euro reserverats för betalning av utgifter och understöd enligt programmet för digitalisering av det kontinuerliga lärandet (RRF pelare 3) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen.

Förklaring:De åtgärder som ingår i återhämtnings- och resiliensplanen hänför sig till målet för programmet för hållbar tillväxt i Finland att höja kunskapsnivån och reformera det kontinuerliga lärandet (RRF pelare 3).

Av användningen av anslaget bedöms överföringsutgifterna utgöra 36 procent och konsumtionsutgifterna 64 procent.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av ett temporärt tillägg (kompetensutveckling i fråga om invandrare) -2 500
Servicecentrets register över oreglerad utbildning (överföring till moment 29.01.02 och 29.01.04) -161
Resebesparing -1
Sammanlagt -2 662

Anslaget står delvis utanför ramen.


2023 budget 13 348 000
2022 budget 16 010 000
2021 bokslut 6 210 000

66. Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 246 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till organisationer och program inom Unesco och andra organisationer för mellanstatligt multilateralt kulturellt samarbete.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Medlemsavgift till Unesco 1 409 000
Finlands finansiella bidrag till Europeiska ungdomsstiftelsen 38 000
Finlands finansiella bidrag i fråga om delöverenskommelsen för Europarådets ungdomskort 5 000
Finlands finansiella bidrag till WIPO 110 000
Finlands finansiella bidrag till ICCROM 20 000
Utgifter föranledda av ett avtal om skyddande av världens kultur- och naturarv 14 000
Medlemsavgift till OECD/CERI 45 000
Finlands finansiella bidrag till Europarådets EURIMAGES-fond 325 000
Finlands finansiella bidrag till Europeiska audiovisuella observatoriet 22 000
Finlands finansiella bidrag till Europeiska centret för moderna språk 30 000
Finlands finansiella bidrag till WADA 95 000
Medlemsavgift till OECD/INES 32 000
Finlands finansiella bidrag till Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturella uttryck 20 000
Finlands finansiella bidrag till Unescos konvention mot dopning inom idrotten 20 000
Finlands finansiella bidrag till Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet 15 000
Finlands finansiella bidrag till Europarådets utvidgade delavtal om kulturleder 7 000
Finlands finansiella bidrag till Nordliga dimensionens kulturpartnerskap 20 000
Finlands finansiella bidrag i fråga om Europarådets utvidgade partiella avtal om idrott (EPAS) 19 000
Sammanlagt 2 246 000

2023 budget 2 246 000
2022 budget 2 246 000
2021 bokslut 2 037 090