Statsbudgeten 2003
02. Utlänningsverket
Förklaring:Utlänningsverket handlägger och avgör frågor som anknyter till utlänningars invandring, vistelse i landet, flykting- och medborgarskap. Utlänningsverket för ett utlänningsregister och producerar den information som myndigheter och internationella organisationer behöver.
Utlänningsverket driver Finlands officiella invandrar- och flyktingpolitik, vars grundläggande princip är att främja en kontrollerad invandring. Detta innebär å ena sidan att principer om öppenhet, internationalism, mänskliga och grundläggande rättigheter, en god förvaltning och ett gott rättskydd betonas och å andra sidan att missbruk i samband med invandring förhindras.
I enlighet med principerna för en god förvaltning har utlänningsverkets kundbetjäning smidigt beslutsfattande, aktiv informering och tydlig rådgivning som mål.
Inrikesministeriet har satt följande resultatmål för utlänningsverket:
Beslutsfattandet präglas av rättssäkerhet. Antalet beslut motsvarar minst antalet anhängiga ärenden.
Avsikten är att tiden för behandling av anhängiga ansökningar åtminstone inte förlängs genom att personresurser och tekniska resurser används på ett flexibelt och effektivt sätt, utan att rättssäkerheten blir lidande.
Beslutsprocesserna är kvalitativt mätbara, riktiga och så enkla som möjligt. Den information om landet som används i motiveringen till besluten är i fråga om mängd och kvalitet tillräcklig och riktig. Den uppgifter som förs in i utlänningsregistret är riktiga, enhetliga och tillförlitliga.
Utlänningsverket genomför asylförhören som en del av beslutsfattandet om asyl.
Insatsutgifter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
budget | budgetprop. | ||||||
Nettoutgifter (t€) | 4 351 | 4 670 | 5 059 | 6 199 | 6 674 | 8 157 | 8 775 |
Inkomster (t€) | 481 | 1 391 | 1 826 | 1 614 | 1 745 | 1 682 | 1 700 |
Bruttoutgifter (t€) | 4 832 | 6 061 | 6 885 | 7 813 | 8 419 | 9 839 | 10 475 |
Årsverken | 104 | 120 | 130 | 148 | 172 | 180 | 176 |
Ansökningsärenden | |||||||
Efterfrågan | |||||||
Invandring | |||||||
— uppehålls- och arbetstillstånd, utlåtanden i tillståndsärenden, utvisningar |
15 259 | 16 592 | 20 649 | 19 845 | 19 301 | 20 000 | 21 000 |
Flyktingskap | |||||||
— asyl- och flyktingärenden, familjeåterföreningar, resedokument | 4 481 | 4 993 | 8 107 | 8 230 | 10 064 | 14 000 | 13 000 |
Medborgarskap | |||||||
— ansökningar, anmälningar, utredningar och förfrågningar |
5 006 | 5 216 | 5 391 | 5 076 | 4 659 | 5 500 | 6 000 |
Sammanlagt | 24 746 | 26 801 | 34 147 | 33 151 | 34 024 | 39 500 | 40 000 |
Avgöranden | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Invandring | |||||||
— uppehålls- och arbetstillstånd, utlåtanden i tillståndsärenden, utvisningar |
14 157 | 15 220 | 16 729 | 19 486 | 21 250 | 19 000 | 21 000 |
Flyktingskap | |||||||
— asyl- och flyktingärenden, familjeåterföreningar, resedokument | 3 615 | 4 487 | 5 539 | 8 266 | 11 330 | 16 400 | 13 500 |
Medborgarskap | |||||||
— ansökningar, anmälningar, utredningar och förfrågningar |
2 829 | 6 580 | 7 431 | 5 441 | 4 962 | 6 400 | 6 500 |
Sammanlagt | 20 601 | 26 287 | 29 699 | 33 193 | 37 542 | 41 800 | 41 000 |
Avgöranden av anhängiggjorda (%) | 83 | 98 | 87 | 100 | 110 | 109 | 103 |
Anhängiga | 22 522 | 19 226 | 15 920 | 14 920 | |||
Invandring | 10 352 | 8 403 | 9 400 | 9 400 | |||
Flyktingskap | 6 194 | 5 150 | 2 750 | 2 250 | |||
Medborgarskap | 5 976 | 5 673 | 3 770 | 3 270 | |||
Avgöranden/årsverken | 198 | 219 | 228 | 224 | 218 | 232 | 233 |
Avgöranden euro/nettoutgifter | 211 | 178 | 170 | 187 | 177 | 195 | 213 |
Utnyttjandet av personresurser % | |||||||
Invandring | 20 | 18 | 18 | 23 | 25 | 24 | 23 |
Flyktingskap | 20 | 18 | 18 | 24 | 26 | 27 | 35 |
Medborgarskap | 17 | 28 | 26 | 17 | 17 | 19 | 18 |
Informations- och stödtjänster | 43 | 36 | 38 | 36 | 32 | 30 | 22 |
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om 8 775 000 euro.
Förklaring:
Utgifter och inkomster: | € |
Bruttoutgifet | 10 475 000 |
---|---|
Särskilda utgifter för den avgiftsbelagda verksamheten | 2 850 000 |
Övriga omkostnader | 7 625 000 |
Bruttoinkomster | 1 700 000 |
Inkomster av den avgiftsbelagda verksamheten, offentligrättsliga prestationer | 1 690 000 |
Övriga inkomster | 10 000 |
Nettoutgifter | 8 775 000 |
Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 543 000 euro som löne- och övriga omkostnader samt 100 000 euro för det ökade behovet av DNA-tester.
2003 budget | 8 775 000 |
2002 budget | 8 157 000 |
2002 tilläggsb. | 350 000 |
2001 bokslut | 7 186 670 |