Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     22. Riksdagen
     23. Statsrådet
       01. Inrikesministeriet
       02. Utlänningsverket
            21. Omkostnader
       05. Länsstyrelserna
       07. Häradena
       75. Polisväsendet
       80. Räddningsväsendet

Statsbudgeten 2003

02. UtlänningsverketPDF-versio

Förklaring:Utlänningsverket handlägger och avgör frågor som anknyter till utlänningars invandring, vistelse i landet, flykting- och medborgarskap. Utlänningsverket för ett utlänningsregister och producerar den information som myndigheter och internationella organisationer behöver.

Utlänningsverket driver Finlands officiella invandrar- och flyktingpolitik, vars grundläggande princip är att främja en kontrollerad invandring. Detta innebär å ena sidan att principer om öppenhet, internationalism, mänskliga och grundläggande rättigheter, en god förvaltning och ett gott rättskydd betonas och å andra sidan att missbruk i samband med invandring förhindras.

I enlighet med principerna för en god förvaltning har utlänningsverkets kundbetjäning smidigt beslutsfattande, aktiv informering och tydlig rådgivning som mål.

Inrikesministeriet har satt följande resultatmål för utlänningsverket:

Beslutsfattandet präglas av rättssäkerhet. Antalet beslut motsvarar minst antalet anhängiga ärenden.

Avsikten är att tiden för behandling av anhängiga ansökningar åtminstone inte förlängs genom att personresurser och tekniska resurser används på ett flexibelt och effektivt sätt, utan att rättssäkerheten blir lidande.

Beslutsprocesserna är kvalitativt mätbara, riktiga och så enkla som möjligt. Den information om landet som används i motiveringen till besluten är i fråga om mängd och kvalitet tillräcklig och riktig. Den uppgifter som förs in i utlänningsregistret är riktiga, enhetliga och tillförlitliga.

Utlänningsverket genomför asylförhören som en del av beslutsfattandet om asyl.

Insatsutgifter              
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
            budget budgetprop.
               
Nettoutgifter (t€) 4 351 4 670 5 059 6 199 6 674 8 157 8 775
Inkomster (t€) 481 1 391 1 826 1 614 1 745 1 682 1 700
Bruttoutgifter (t€) 4 832 6 061 6 885 7 813 8 419 9 839 10 475
Årsverken 104 120 130 148 172 180 176
               
Ansökningsärenden              
               
Efterfrågan              
Invandring              
— uppehålls- och arbetstillstånd,
utlåtanden i tillståndsärenden,
utvisningar
15 259 16 592 20 649 19 845 19 301 20 000 21 000
Flyktingskap              
— asyl- och flyktingärenden, familjeåterföreningar, resedokument 4 481 4 993 8 107 8 230 10 064 14 000 13 000
Medborgarskap              
— ansökningar, anmälningar,
utredningar och förfrågningar
5 006 5 216 5 391 5 076 4 659 5 500 6 000
Sammanlagt 24 746 26 801 34 147 33 151 34 024 39 500 40 000

Avgöranden              
Invandring              
— uppehålls- och arbetstillstånd,
utlåtanden i tillståndsärenden,
utvisningar
14 157 15 220 16 729 19 486 21 250 19 000 21 000
Flyktingskap              
— asyl- och flyktingärenden, familjeåterföreningar, resedokument 3 615 4 487 5 539 8 266 11 330 16 400 13 500
Medborgarskap              
— ansökningar, anmälningar,
utredningar och förfrågningar
2 829 6 580 7 431 5 441 4 962 6 400 6 500
Sammanlagt 20 601 26 287 29 699 33 193 37 542 41 800 41 000
               
Avgöranden av anhängiggjorda (%) 83 98 87 100 110 109 103
Anhängiga       22 522 19 226 15 920 14 920
Invandring       10 352 8 403 9 400 9 400
Flyktingskap       6 194 5 150 2 750 2 250
Medborgarskap       5 976 5 673 3 770 3 270
               
Avgöranden/årsverken 198 219 228 224 218 232 233
Avgöranden euro/nettoutgifter 211 178 170 187 177 195 213
               
Utnyttjandet av personresurser %              
Invandring 20 18 18 23 25 24 23
Flyktingskap 20 18 18 24 26 27 35
Medborgarskap 17 28 26 17 17 19 18
Informations- och stödtjänster 43 36 38 36 32 30 22

21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om 8 775 000 euro.

Förklaring:

 Utgifter och inkomster:
   
Bruttoutgifet 10 475 000
Särskilda utgifter för den avgiftsbelagda verksamheten 2 850 000
Övriga omkostnader 7 625 000
Bruttoinkomster 1 700 000
Inkomster av den avgiftsbelagda verksamheten, offentligrättsliga prestationer 1 690 000
Övriga inkomster 10 000
Nettoutgifter 8 775 000

Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 543 000 euro som löne- och övriga omkostnader samt 100 000 euro för det ökade behovet av DNA-tester.


2003 budget 8 775 000
2002 budget 8 157 000
2002 tilläggsb. 350 000
2001 bokslut 7 186 670