Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         40. Migration

Statsbudgeten 2022

02. Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 40 821 000 euro.

Anslaget får även användas till föreskrivna ersättningar till teleföretag.

Förklaring:Skyddspolisen är en effektiv säkerhets- och underrättelsetjänst med förmåga till förnyelse, vars sakkunskap skapar grunden för Finlands nationella säkerhet. Den lagstiftning om civil underrättelseinhämtning som trädde i kraft den 1 juni 2019 framhäver betydelsen av underrättelse i Skyddspolisens verksamhet. Skyddspolisen har blivit en säkerhetstjänst i hemlandet och en underrättelsetjänst i fråga om utlandet. Skyddspolisen har fått rätt inhämta information utomlands och rätt att inhämta information om datatrafik som överskrider Finlands gränser i datanät. Dessutom producerar Skyddspolisen alla finländska säkerhetsutredningar med undantag för försvarsförvaltningens säkerhetsutredningar.

Skyddspolisen har till uppgift att på förhand upptäcka fenomen som hotar den nationella säkerheten och förutse deras konsekvenser för Finland. Skyddspolisens huvudsakliga uppgift är att samla in, analysera och rapportera information, i synnerhet till stöd för statsledningens, tjänstemännens och myndigheternas beslutsfattande. Skyddspolisens verksamhet styrs av de prioriteringar för civil underrättelseinhämtning som inrikesministeriet fastställt och med hjälp av vilka myndighetens inhämtande av information och rapporterings styrs. Prioriteringarna samordnas årligen med den militära underrättelseinhämtningen för att undvika överlappningar.

De nya befogenheterna och andra reformer har framför allt avspeglats i rekrytering av nya arbetstagare. Antalet anställda har ökat i snabb takt och överskridit gränsen på 500 arbetstagare. I den växande organisationen har särskild uppmärksamhet fästs vid arbetstagarnas välbefinnande. Det föreslås att Skyddspolisen ska tilldelas resurser för att svara för befogenheterna enligt lagstiftningen och för att möjliggöra en effektiv och korrekt tillämpning av dem. Genom dem säkerställs Skyddspolisens förmåga att reagera på den snabba förändringen i omvärlden.

Fördelning av omkostnaderna (%)

2020
utfall
2021
uppskattning
2022
mål
       
Personalutgifter 60 51 65
Utgifter för lokaler 8 7 9
IKT-utgifter 18 29 11
Övriga utgifter 14 13 15
Sammanlagt 100 100 100

Skyddspolisen

2020
utfall
2021
uppskattning
2022
mål
       
Verksamhetens resultat      
Utarbetade rapporter 122 100 120
Informationsmöten om säkerheten 174 150 320
Säkerhetsutredningar, st.1) 88 349 70 679 70 679
— Begränsade 40 235 32 188 32 188
— Normala 31 385 25 108 25 108
— Omfattande 567 453 453
— Tillfogade 16 162 12 930 12 930
Utlåtanden i ärenden som gäller medborgarskap 54 90 120
Utlåtanden i ärenden som gäller uppehållstillstånd och arbetstillstånd 402 1 300 1 300
Utlåtanden om viseringsansökningar 266 300 2 300
Utlåtanden om asyl 2) - 5 5
Hanteringen av resurser      
Finansiering av omkostnader 42 946 44 553 40 271
Årsverken 474 500 500
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 6,9 6,9 6,9
Arbetstillfredsställelseindex 3,7 3,7 3,7

1) Det totala antalet prestationer omfattar både avgiftsbelagda och avgiftsfria prestationer.

2) I siffrorna ingår inte UNHCR-utlåtanden och interna förflyttningar inom EU.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2020
utfall
2021
ordinarie
budget
2022
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 50 850 51 828 47 596
Bruttoinkomster 7 904 7 275 6 775
Nettoutgifter 42 946 44 553 40 821
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 13 289    
— överförts till följande år 19 463    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2020
utfall
2021
ordinarie
budget
2022
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 6 678 6 300 5 800
— övriga intäkter 389 255 260
Intäkter sammanlagt 7 067 6 555 6 060
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 4 436 4 685 4 650
— andel av samkostnader 1 841 1 870 1 410
Kostnader sammanlagt 6 227 6 555 6 060
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 840 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 113 100 100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Informationssystemen för civil underrättelseinhämtning -3 360
Reservmaskinsal 550
Utgifter för den operativa verksamheten -400
Utgifter för den operativa verksamheten (överföring till moment 26.10.01) -685
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror 27
Lönejusteringar 194
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -58
Sammanlagt -3 732

2022 budget 40 821 000
2021 III tilläggsb. -658 000
2021 budget 44 553 000
2020 bokslut 49 120 000