Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              50. Vissa understöd
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2022

04. Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 23 867 000 euro.

Anslaget får också användas för anskaffning av utrustning och anordningar.

Fullmakt

Museiverket bemyndigas att ingå hyresavtal om tillbyggnaden till Centret för samlingar och konservering så att de totala hyreskostnaderna åren 2024—2038 uppgår till sammanlagt högst 29 250 000 euro.

Förklaring:Museiverket är sakkunnigt när det gäller kulturarv och kulturmiljö, fungerar som myndighet på området samt producerar information om kulturarvet och kulturmiljön. Museiverket ansvarar för insamlingen och förvaringen av kulturarvsinformationen, skyddet av kulturmiljön och kulturegendomen, styrningen och utvecklandet av museisektorn samt sakkunskapen i fråga om internationella konventioner som gäller kulturarvet i samarbete med andra myndigheter. Finlands nationalmuseum, som hör till Museiverket, ansvarar för den kulturhistoriska nationalsamlingen samt för programmet och publikarbetet när det gäller museer och sevärdheter.

Museiverkets uppgift när det gäller att uppnå de samhälleliga effektmålen är att

  • — i sin verksamhet genomgående främja jämlikhet, demokrati och delaktighet i kulturarvet
  • — sörja för ett mångsidigt kulturarv som en samhällelig resurs
  • — främja hållbar utveckling genom publikarbete, vård av kulturarvet och ändrade verksamhetssätt
  • — aktivt delta i det nationella och internationella samarbetet för att identifiera kulturarvets betydelse och utnyttja de möjligheter det öppnar

Undervisnings- och kulturministeriet ställer upp följande mål för Museiverket:

  • — Tjänster, material och forskningsinfrastruktur utvecklas så att de är tillgängliga, kundorienterade och så digitala som möjligt för att främja forskningen och öka kunskapen om och förståelsen för kulturarvet.
  • — De nya tjänsterna och samarbetet med aktörerna stärker kulturbranschens betydelse inom samhällsekonomin och förbättrar arbetsvillkoren inom branschen. Planeringen och genomförandet av Nationalmuseets utvidgning och nya verksamhetsmodell inleds.

Nyckeltal för resultatet

2019
utfall
2020
utfall
2021
mål/uppskattning
2022
mål/uppskattning
         
Produktion och kvalitetsledning        
Antal studerade objekt i tjänsten Finna, st. 465 834 947 311 700 000 700 000
Åtkomst till elektroniskt katalogiserade objekt i tjänsten Finna, st. 263 795 266 255 305 000 310 000
Totalt antal besökare i museer och slott 762 481 495 486 600 000 600 000
Funktionell effektivitet        
Det genomsnittliga priset på musei- och slottsbesök, euro 2,37 3,15 2,15 2,16
Den genomsnittliga inkomsten av musei- och slottsbesök, euro 3,96 5,78 3,87 3,9
Hantering av mänskliga resurser        
Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro) 3,85 3,83 3,78 3,79
Årsverken 276 274 275 275

Den totala hyran för tillbyggnaden till Museiverkets center för samlingar och konservering enligt fullmakten är 1,95 miljoner euro per år och det behov av tilläggsanslag som avtalet föranleder är 450 000 euro åren 2024 och 2025. Museiverkets andel av hyran är 450 000 euro per år, som från och med 2026 täcks med omkostnader som sparas in till följd av att det nuvarande hyresavtalet upphör. Den resterande andelen av hyran täcks med intäkter från andrahandsuthyrning. Museiverket hyr ut i andra hand till Nationalgalleriet, vars andel av hyran är 1,3 miljoner euro per år, och till andra aktörer vars andel av hyran är 200 000 euro per år.

Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro)

  2020
utfall
2021
ordinarie
budget
2022
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 28 805 25 814 27 367
Bruttoinkomster 6 434 3 500 3 500
Nettoutgifter 22 371 22 314 23 867
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 994    
— överförts till följande år 2 722    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Projektet ”Toimitiloista työn muutokseen ja digitaalisuuteen”, som gäller arbete och digitalisering 1 530
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror -22
Lönejusteringar 87
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -42
Sammanlagt 1 553

2022 budget 23 867 000
2021 III tilläggsb. -22 000
2021 II tilläggsb. 700 000
2021 budget 22 314 000
2020 bokslut 24 099 000