Statsbudgeten 2016
01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 289 000 euro.
Av anslaget får högst 10 000 euro användas till stöd till den avgiftsbelagda servicen.
Förklaring:Genom sin verksamhet ska Centret för konstfrämjande utveckla den finländska konstens kvalitet, mångfald, internationella nivå och förnyelse samt öka tillgången och åtkomsten till konst och kultur. Arbetet vid Centret för konstfrämjande främjar välfärden, kulturen och dess mångfald. Målet med verksamheten är att stärka konstens och kulturens ställning och status som en samhällsförnyande, mångsidig resurs och betydelseskapare.
För att nå målet ska Centret för konstfrämjande främja konst och kultur nationellt och internationellt genom att genomföra utvecklingsprojekt, utnämna länskonstnärer och bevilja finansiering och stöd till sammanslutningar. Centret för konstfrämjande ska också främja konstnärernas nationella och internationella arbetsvillkor genom att stödja konstnärers nätverksbildning, residensverksamhet och genom att genomföra utvecklingsprojekt. Centret medverkar också som sakkunnig i arbetet för att främja konstnärernas utkomstmöjligheter. Centret ska ansvara för förvaltningen av de förtroendeorgan som finns i anslutning till centret och som har självständig beslutanderätt, såsom de statliga konstkommissionerna, de regionala konstkommissionerna, de särskilda nämnderna och konstrådet, och för beredningen av ärenden samt föredragningen och verkställigheten av beslut som hör till dessa organs uppgifter.
Personalens välbefinnande och organisationens kompetens främjas genom personalplanering och utbildning och genom projekt som avser arbetshälsa.
Till konstkommissionernas uppgifter hör att dela ut stipendier, vara sakkunnig inom sitt eget ansvarsområde och delta i utarbetandet av centrets strategier. Finansieringen är tidsbunden och baserar sig på en jämförelsebedömning av den konstnärliga kvaliteten och på en omfattande konstnärspolitisk sakkunskap. I stipendiepolitiken beaktas sökandegruppens kön, ålder, språk och regionala fördelning, med särskild betoning på unga konstnärers ställning som sökande och mottagare av stipendier.
Till konstrådets uppgifter hör att besluta om antalet statliga konstkommissioner, deras exakta namn och ansvarsområde. Konstrådet utnämner också medlemmarna i de statliga och de regionala konstkommissionerna och gör en framställning om titeln konstakademiker. Konstrådet kan stödja försöks- och utvecklingsprojekt.
Nyckeltal för resultatet
2013 utfall |
2014 utfall |
2016 mål |
|
Produktion och kvalitetsledning | |||
---|---|---|---|
Centret för konstfrämjande och regionala enheter | |||
Ansökningar om statsunderstöd till sammanslutningar | 2 300 | 2 070 | 2 300 |
— bifallsbeslut | 990 | 997 | 900 |
Utlåtanden om ansökningar om statsunderstöd | 850 | 825 | 600 |
Integrerade projekt | 80 | 9 | 9 |
Internationella residens | 5 | 4 | 0 |
Publikationer och utvärdering av genomslag | 4 | 2 | 0 |
Utlåtanden, ställningstaganden och initiativ | 50 | 35 | 35 |
Statliga konstkommissioner och särskilda nämnder | |||
Stipendieansökningar | 8 200 | 8 337 | 8 000 |
— bifallsbeslut | 1 700 | 2 402 | 2 300 |
Utlåtanden om ansökningar om statsunderstöd | 1 015 | 800 | 800 |
Regionala konstkommissioner | |||
Stipendieansökningar | 2 800 | 3 385 | 3 200 |
— bifallsbeslut | 600 | 707 | 600 |
Utlåtanden om ansökningar om statsunderstöd | 650 | 950 | 950 |
Funktionell effektivitet | |||
Handläggningstiden för stipendie-/understödsansökan (antal veckor i genomsnitt) | 20 | 18 | 17 |
Hantering av mänskliga resurser | |||
Årsverken | 106,3 | 100 | 95 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2014 utfall |
2015 ordinarie budget |
2016 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 4 713 | 4 402 | 4 309 |
Bruttoinkomster | 116 | 20 | 20 |
Nettoutgifter | 4 597 | 4 382 | 4 289 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 409 | ||
— överförts till följande år | 413 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -4 |
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatfastigheters hyror | -32 |
Indexhöjning av hyresutgifterna | 4 |
Löneglidningsinbesparing | -25 |
Lönejusteringar | 23 |
Omkostnadsinbesparing (regeringsprogr. 2015) | -15 |
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna | -21 |
Öppnande av offentliga datalager (regeringsprogr.) | -10 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -13 |
Sammanlagt | -93 |
2016 budget | 4 289 000 |
2015 I tilläggsb. | 70 000 |
2015 budget | 4 382 000 |
2014 bokslut | 4 601 000 |