Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
              04. Museiverkets omkostnader
              50. Vissa understöd
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2016

01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 289 000 euro.

Av anslaget får högst 10 000 euro användas till stöd till den avgiftsbelagda servicen.

Förklaring:Genom sin verksamhet ska Centret för konstfrämjande utveckla den finländska konstens kvalitet, mångfald, internationella nivå och förnyelse samt öka tillgången och åtkomsten till konst och kultur. Arbetet vid Centret för konstfrämjande främjar välfärden, kulturen och dess mångfald. Målet med verksamheten är att stärka konstens och kulturens ställning och status som en samhällsförnyande, mångsidig resurs och betydelseskapare.

För att nå målet ska Centret för konstfrämjande främja konst och kultur nationellt och internationellt genom att genomföra utvecklingsprojekt, utnämna länskonstnärer och bevilja finansiering och stöd till sammanslutningar. Centret för konstfrämjande ska också främja konstnärernas nationella och internationella arbetsvillkor genom att stödja konstnärers nätverksbildning, residensverksamhet och genom att genomföra utvecklingsprojekt. Centret medverkar också som sakkunnig i arbetet för att främja konstnärernas utkomstmöjligheter. Centret ska ansvara för förvaltningen av de förtroendeorgan som finns i anslutning till centret och som har självständig beslutanderätt, såsom de statliga konstkommissionerna, de regionala konstkommissionerna, de särskilda nämnderna och konstrådet, och för beredningen av ärenden samt föredragningen och verkställigheten av beslut som hör till dessa organs uppgifter.

Personalens välbefinnande och organisationens kompetens främjas genom personalplanering och utbildning och genom projekt som avser arbetshälsa.

Till konstkommissionernas uppgifter hör att dela ut stipendier, vara sakkunnig inom sitt eget ansvarsområde och delta i utarbetandet av centrets strategier. Finansieringen är tidsbunden och baserar sig på en jämförelsebedömning av den konstnärliga kvaliteten och på en omfattande konstnärspolitisk sakkunskap. I stipendiepolitiken beaktas sökandegruppens kön, ålder, språk och regionala fördelning, med särskild betoning på unga konstnärers ställning som sökande och mottagare av stipendier.

Till konstrådets uppgifter hör att besluta om antalet statliga konstkommissioner, deras exakta namn och ansvarsområde. Konstrådet utnämner också medlemmarna i de statliga och de regionala konstkommissionerna och gör en framställning om titeln konstakademiker. Konstrådet kan stödja försöks- och utvecklingsprojekt.

Nyckeltal för resultatet

  2013
utfall
2014
utfall
2016
mål
       
Produktion och kvalitetsledning      
Centret för konstfrämjande och regionala enheter      
Ansökningar om statsunderstöd till sammanslutningar 2 300 2 070 2 300
— bifallsbeslut 990 997 900
Utlåtanden om ansökningar om statsunderstöd 850 825 600
Integrerade projekt 80 9 9
Internationella residens 5 4 0
Publikationer och utvärdering av genomslag 4 2 0
Utlåtanden, ställningstaganden och initiativ 50 35 35
Statliga konstkommissioner och särskilda nämnder      
Stipendieansökningar 8 200 8 337 8 000
— bifallsbeslut 1 700 2 402 2 300
Utlåtanden om ansökningar om statsunderstöd 1 015 800 800
Regionala konstkommissioner      
Stipendieansökningar 2 800 3 385 3 200
— bifallsbeslut 600 707 600
Utlåtanden om ansökningar om statsunderstöd 650 950 950
Funktionell effektivitet      
Handläggningstiden för stipendie-/understödsansökan (antal veckor i genomsnitt) 20 18 17
Hantering av mänskliga resurser      
Årsverken 106,3 100 95

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2014
utfall
2015
ordinarie
budget
2016
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 4 713 4 402 4 309
Bruttoinkomster 116 20 20
Nettoutgifter 4 597 4 382 4 289
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 409    
— överförts till följande år 413    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -4
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatfastigheters hyror -32
Indexhöjning av hyresutgifterna 4
Löneglidningsinbesparing -25
Lönejusteringar 23
Omkostnadsinbesparing (regeringsprogr. 2015) -15
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -21
Öppnande av offentliga datalager (regeringsprogr.) -10
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -13
Sammanlagt -93

2016 budget 4 289 000
2015 I tilläggsb. 70 000
2015 budget 4 382 000
2014 bokslut 4 601 000