Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådet
         01. Finansministeriet
         05. Statskontoret
         18. Skatteförvaltningen
         40. Tullverket
         52. Statistikcentralen
            60. Senatfastigheter

Statsbudgeten 2005

52. StatistikcentralenPDF-versio

Förklaring:Statistikcentralen utarbetar statistik och gör utredningar som gäller samhällsförhållandena samt sörjer för det allmänna utvecklandet av det nationella statistikväsendet i samarbete med övriga statliga myndigheter.

Finansministeriet uppställer i samband med beredningen av budgetpropositionen preliminärt följande resultatmål för Statistikcentralen år 2005:

1. Verkningar

Statistikcentralen producerar de statistiker och tjänster som gällande EU-rättsakter och förpliktelser när det gäller EU samt nationella behov förutsätter, gör nödvändiga uppdateringar och revideringar av statistikerna och sköter de uppgifter som hör till inrättningen för inventering av växthusgaser. I anslutning till Finlands förpliktelser gällande EU fortsätter Statistikcentralen att utveckla företagens korttidsstatistiker, prisindexsystemet för servicebranscherna och systemet för de offentliga samfundens kvartalsstatistik.

2. Prestationer och serviceförmåga

Statistikcentralen fortsätter att förbättra kvaliteten på produkter och tjänster och att utveckla serviceförmågan bl.a genom att förnya utbudet av tjänster och göra standardtjänster till nättjänster. De centrala uppgifterna i den allmänna samhällsstatistiken tillhandahålls i nuvarande omfattning som en avgiftsfri offentlig tjänst.

Tiden i veckor från utgången av statistikperioden när det gäller publicering av statistiker1)som utkommer regelbundet
  2003 2004 2005
       
Årsstatistiker 38,2 39,6 39,6
Kvartalsstatistiker 8,2 7,9 7,9
Månadsstatistiker 5,3 5,0 5,0

1) Till statiska produkter hänförs tryckta publikationer, deras elektroniska motsvarigheter, uppdateringar av databaser, pressmeddelanden, tabeller/grafiska paket och statiska webbsidor.

3. Funktionell effektivitet

Styckkostnaderna inom produktionen av statistiska uppgifter och de fasta kostnadernas andel av de totala kostnaderna bibehålls på samma nivå som 2003. Produktiviteten beräknas öka med 2 % jämfört med år 2004.

Den elektroniska informationsöverföringen utökas i hela produktionskedjan. Datasystemen integreras så att de insamlade uppgifterna kan användas på ett mångsidigare sätt. I syfte att effektivera servicen utarbetar Statistikcentralen en produktionsmodell som bygger på idén med datalager, och fortsätter att genomföra slopandet av centraldatorn.

Statistikcentralens totala kostnader (1 000 euro)
  2003 2004 2005 Förändring, %
         
Produkter och service 24 941 25 700 26 500 +3,1
Dataarkiv och information 22 329 23 000 23 700 +3,0
Totala kostnader 47 270 48 700 50 200 +3,1

Målet för den avgiftsbelagda servicen är en genomsnittlig kostnadsmotsvarighet på 100 % under treårsperioden 2003—2005.

4. Hantering och utveckling av mänskliga resurser

I enlighet med riktlinjerna i Statistikcentralens program Personalen 2010 fortgår satsningarna på att utveckla personalens specialkompetens, belöning och chefsarbetet och på att förbättra personalens välbefinnande i arbetet.

21. Statistikcentralens omkostnader(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om 40 626 000 euro.

Anslaget får även användas för betalning av medlemsavgifter och finansiering av statistiska projekt som hänför sig till medlemskapet i EU.

Förklaring:Avsikten är att informationssamhällsprogrammet skall finansieras med anslaget.

Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster beaktats inkomsterna av avgiftsbelagd verksamhet samt inkomsterna från EU och från samprojekt utanför budgeten.

Vid dimensioneringen av anslaget har dessutom som tillägg beaktats 15 000 euro som överföring från moment 29.01.22.

Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro)
  2003
bokslut
2004
budget
2005
budgetförslag
       
Inkomster 9 865 9 810 9 960
— avgiftsbelagd verksamhet 8 057 8 000 8 150
— intäkter av samfinansierad verksamhet utanför statsförvaltningen (även finansiering från EU) 1 803 1 800 1 800
— övriga inkomster 5 10 10
Utgifter 45 541 50 424 50 586
— personalutgifter 33 309 35 300 35 500
— lokalhyror 4 426 4 500 4 600
— inköp av tjänster (även från andra ämbetsverk) 5 080 6 700 6 700
— övriga utgifter för verksamheten (material, förnödenheter m.m.) 2 726 3 924 3 786
       
Finansiering av verksamheten      
— inkomster som budgeteras under omkostnadsmomentet 9 865 9 810 9 960
— utgifter som budgeteras under omkostnadsmomentet 45 541 50 424 50 586
— omkostnadsfinansiering, netto 35 676 40 614 40 626
— annan icke specificerad budgetfinansiering 1 647 1 600 1 600
       
Användning av momentet      
— överförts från föregående år 3 043    
— beviljats 38 051    
— använts 35 676    
— överförts till följande år 5 418    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (euro)
  2003
bokslut
2004
budget
2005
budgetförslag
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 7 972 632 7 930 000 8 087 000
— övriga intäkter 35 587 70 000 63 000
Intäkter sammanlagt 8 008 219 8 000 000 8 150 000
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 7 420 610 8 000 000 8 300 000
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 587 609 - -150 000
Kostnadsmotsvarighet, % 108 100 98


2005 budget 40 626 000
2004 budget 40 614 000
2003 bokslut 38 051 000