Hoppa till innehåll
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
              20. Erityismenot
         40. Maahanmuutto
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 0

30. Pelastustoimi ja hätäkeskuksetPDF-versio

Selvitysosa:Pelastustoimen tehtävänä on tulipalojen ehkäiseminen ja pelastustoiminta normaali- ja poikkeusoloissa sekä niihin varautuminen. Lisäksi pelastustoimi osallistuu yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa onnettomuuksien ehkäisytyöhön.

Vastuun pelastustoimen eri tehtävien hoitamisesta jakavat valtio ja kuntien ylläpitämät alueelliset pelastuslaitokset. Valtion talousarviosta rahoitetaan Pelastusopiston toiminta sekä sisäasiainministeriön johtama pelastustoimen valtakunnallinen kehittämistoiminta. Alueelliset pelastuslaitokset saavat määrärahansa kunnilta.

Pelastustoimi toteuttaa yhteistyössä muiden vastuuviranomaisten kanssa asumisen paloturvallisuuden toimenpideohjelmaa. Hallitus antaa esityksensä uudeksi pelastuslaiksi vuoden 2010 aikana. Osana pelastuslain tarkistamista jatketaan onnettomuuksien ehkäisyä ja väestönsuojien rakentamista koskevien sekä muiden muutostarpeiden säädösvalmistelutyötä. Tavoitteena on saada uudistettu pelastuslaki voimaan vuoden 2011 alusta.

Hätäkeskusten tehtävänä on vastaanottaa pelastustoimen, poliisin sekä sosiaali- ja terveystoimen alaan kuuluvia hätäilmoituksia ja muita ihmisten, omaisuuden ja ympäristön turvallisuuteen liittyviä välittömiä toimenpiteitä edellyttäviä ilmoituksia sekä välittää ne edelleen niille yksiköille, joille tehtävä voimassa olevan lainsäädännön mukaan kuuluu.

Hätäkeskustoimintaa tehostetaan ja toiminnan tuottavuutta lisätään Hätäkeskuslaitoksen rakenteita kehittämällä. Hätäkeskusten ja hätäkeskuspalveluita käyttävien viranomaisten toimintaa yhdenmukaistetaan hälytyspalveluiden osalta valtakunnan tasolla. Tavoitteena on parantaa hätäkeskusten toimintaa ja viranomaisyhteistyötä ja sitä kautta väestön turvallisuuspalveluja. Hätäkeskustoiminta ja tietojärjestelmät uudistetaan vuoteen 2015 mennessä siten, että verkottuneet hätäkeskukset voivat tukea toisiaan ruuhka- ja häiriötilanteissa. Samalla automatisoidaan salityöskentelyä siten, että hätäkeskuspäivystäjän työ helpottuu ja tehdään tarvittavat rakenteelliset korjaukset. Uudistettu hätäkeskuslainsäädäntö tulee voimaan vuonna 2010.

01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 239 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) EU:n hyväksymiin ja rahoittamiin hankkeisiin

2) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koti- ja vapaa-ajantapaturmien ehkäisyn yksikölle myönnettävään rahoitukseen 21.12.2004 laaditun yhteistyösopimuksen mukaisesti sekä

3) Turvatekniikan keskuksen pelastustoimen laitelain (10/2007) mukaisten valvontaviranomaistehtävien sekä vuosittain laadittavan tulossopimuksen mukaisien pelastustoimen kehitys-, selvitys- ja valmistelutehtävien toimintamenoihin.

Selvitysosa:Sisäasiainministeriö asettaa pelastustoimelle seuraavat alustavat tuloksellisuustavoitteet:

Onnettomuuksien ehkäisy

Ihmisillä ja yhteisöillä on hyvät valmiudet ennalta estää tulipaloja.

Turvallisuutta parantavan tekniikan käyttöä lisätään.

Onnettomuuksien ehkäisy 2008
toteutuma
2009
arvio
2010
tavoite
       
Tuotokset      
Tehtyjen erityiskohteiden palotarkastusten määrä, %, vähintään 92 100 100
Neuvontaa ja valistusta saaneiden osuus väestöstä, %, vähintään 19,9 20 20

Pelastustoiminta ja varautuminen

Pelastustoimella on yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategian mukaisesti uhka-arvio pelastustoimen valtakunnallista koordinaatiota edellyttäviä erityistilanteita varten.

Pelastustoimi kykenee reagoimaan ja toimimaan nopeasti onnettomuustilanteissa riskejä vastaavasti.

Pelastustoimi kykenee antamaan kansainvälistä apua suuronnettomuustilanteissa.

Ryhdytään pelastushenkilöstön mitoituksen perusteiden, rakenteen ja suorituskykyvaatimusten tarkistus- ja uudistustyöhön ja pelastustoimen toimintavalmiutta koskevaan uudistustyöhön.

Pelastustoiminta ja varautuminen 2008
toteutuma
2009
arvio
2010
tavoite
       
Tuotokset      
Pelastuslaitosten hälytysluonteisten tehtävien määrä, kpl, arvio, josta1) 104 330 94 300 94 000
— tulipaloista aiheutuvat tehtävät 17 600 13 500 12 000
— tarkistus- ja varmistustehtävät 30 220 19 300 18 300
— ensivastetehtävät (pl. sairaankuljetustehtävät) 25 560 34 000 37 000
— muut tehtävät 30 950 27 500 26 700
Toiminnan laatu ja palvelukyky      
Pelastuslaitosten kiireellisten tehtävien toimintavalmiusaika 1. riskialueella ensimmäisen yksikön mukaan, % tavoitteesta (6 min.) 66 90 90
Pelastuslaitosten kiireellisten tehtävien toimintavalmiusaika 2. riskialueella ensimmäisen yksikön mukaan, % tavoitteesta (10 min.) 89 90 90

1) Pelastuslaitosten eri tehtävätyypeille ei aseteta tavoitteita, vaan niiden kehitystä seurataan.

Tukipalvelut

Lisätään pelastustoimen kotimaista tutkimustoimintaa ja kansainvälisen tutkimuksen sekä uusien toimintamenetelmien ja tekniikoiden hyödyntämistä.

Varmistetaan peruskoulutuksen avulla henkilöstön riittävyys ja osaaminen. Pelastustoimen jatko- ja täydennyskoulutusjärjestelmä tukee monipuolisesti pelastustoimen osaamista.

Pelastustoimi 2008
toteutuma
2009
arvio
2010
tavoite
       
Tuotokset      
Pelastusopiston ammatillisen koulutuksen koulutettavapäivien määrä, kpl, vähintään1) 75 579 63 240 71 540
Pelastusopiston tutkintojen määrä, kpl, vähintään 203 164 188
Panokset      
Momentin 26.30.01 henkilötyövuodet, josta 123 126 117
— Pelastusopiston henkilötyövuodet 106 104 104
— Sisäasiainministeriön henkilötyövuodet     7
— Turvatekniikan keskuksen henkilötyövuodet     6
Kriisinhallintakeskuksen henkilötyövuodet2) 17 30 25,5
Koulutuksen kokonaismenot, brutto (1 000 euroa)3) 14 427 14 281 13 355
Toiminnan tehokkuus      
Pelastusopiston koulutettavapäivät/henkilötyövuodet, kpl 967 904 1 014
Pelastusopiston koulutettavapäivät/opettaja, kpl 1 323 1 186 1 329
Pelastusopiston ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakohtainen vuotuinen käyttömeno, euroa, enintään 28 040 31 500 29 450
Pelastusopiston ammatillisen peruskoulutuksen koulutettavapäivän hinta, euroa, enintään 148 175 146
Toiminnan laatu ja palvelukyky      
Pelastusopiston tutkintopalaute (asteikolla 1—4) 2,96 3,00 3,00
Pelastustoimen koulutuspaikkatarve/Pelastusopiston koulutettavapaikat 153/140 142/148 150/140
Henkiset voimavarat      
Pelastusopiston henkilöstön lukumäärä 110 110 110
Kriisinhallintakeskuksen henkilöstön lukumäärä 20 30 30
Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5) 3,78 3,65 3,65
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään 6,93 7,0 6,8

1) Tunnusluvussa ei ole huomioitu Savonia-ammattikorkeakoulun rahoittamaa pelastustoimen ammattikorkeakoulutusta eikä Kriisinhallintakoulutusta.

2) Kriisinhallintakeskuksen henkilötyövuosista maksetaan 16 htv:tä momentilta 26.01.01, 1,5 htv:tä momentilta 26.30.01 ja 8 htv:tä erillisrahoituksella.

3) Koulutuksen kokonaismenoissa ei ole huomioitu ammattikorkeakoulutuksen osuutta, jonka osuus v. 2008: 2,5 milj. euroa, v. 2009: 2,8 milj. euroa ja v. 2010: 2,8 milj. euroa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
  2008
toteutuma
2009
varsinainen
talousarvio
2010
esitys
       
Bruttomenot 18 081 20 576 18 156
Pelastustoimen bruttotulot 4 344 4 606 3 917
Nettomenot 13 737 15 970 14 239
— Pelastusopisto 11 951 12 494 11 974
— Sisäasiainministeriö 1 786 3 476 2 265
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 497    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 170    

Pelastusopiston maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)1)
  2008
toteutuma
2009
varsinainen
talousarvio
2010
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 821 786 842
— muut tuotot 248 253 250
Tuotot yhteensä 1 069 1 039 1 092
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 1 999 1 913 1 985
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -930 -874 -893
Kustannusvastaavuus, % 53,5 54,3 55,0

1) Maksullisessa toiminnassa on huomioitu Pelastusopiston maksullinen toiminta ja Turvatekniikan keskuksen pelastustoimen laitelain

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Hallinnonalan palvelukeskuksen tuottavuusvähennys -5
Tuottavuustoimet -40
VaEL-maksun muutokset 2005—2010 -50 000 euroa (josta +25 000 euroa siirtoa momentilta 26.30.02) -25
Pelastusopiston palkkausjärjestelmä 15
Palkkojen tarkistukset ja työnantajan kela-maksun poistaminen -15
Pelastajakoulutus (kertamenon poistaminen) -877
Pelastajakoulutus (kertameno) 434
Kansainvälinen pelastustoimi -1 100
Siirto momentilta 26.01.03 100
Kieku-hankkeesta aiheutuva siirto momentille 26.01.01 -5
Uudelleenkohdentaminen -254
Tasokorotus 41
Yhteensä -1 731


2010 talousarvio 14 239 000
2009 talousarvio 15 970 000
2008 tilinpäätös 14 410 000

02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 55 981 000 euroa.

Selvitysosa:Sisäasiainministeriö asettaa Hätäkeskuslaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Käynnistetään hätäkeskustoiminnan strategisten linjausten mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen.

Hätäkeskuslaitos 2008
toteutuma
2009
arvio
2010
tavoite
       
Tuotokset      
Hätäilmoitusten määrä, kpl 3 840 000 3 917 000 3 996 000
Panokset      
Hätäkeskustoiminnan kokonaismenot, brutto, 1 000 euroa 60 509 69 080 60 796
Henkilötyövuodet 733 777 775
Toiminnan tehokkuus      
Hätäilmoitusten määrä/hätäkeskuspäivystäjä (pl. vuoromestarit) 7 400 6 800 7 500
Hätäkeskustoiminnan bruttokustannukset, euroa/asukas, enintään 10,4 12,9 11,4
Hätäkeskustoiminnan bruttokustannukset, euroa/hätäkeskusilmoitus, enintään 14,3 17,6 15,3
Toiminnan laatu ja palvelukyky      
Kiireellisissä tapauksissa aika hätäilmoituksesta tehtäväksiantoon on tehtävän edellyttämässä ajassa, % 55 60 70
Hätäkeskuslaitoksen yhteistyöviranomaisten tyytyväisyys, indeksi, vähintään (asteikko 1—5) 3,23 3,50 3,75
Henkiset voimavarat      
Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5) 3,16 3,19 3,21
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään 16,6 15,0 15,0
Henkilöstön määrä 820 837 835

Vuoden 2008 talousarviossa osoitettua 40 henkilötyövuoden lisäystä jatketaan määräaikaisesti vuosina 2010—2011.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
  2008
toteutuma
2009
varsinainen
talousarvio
2010
esitys
       
Bruttomenot 55 729 58 992 60 796
Bruttotulot 4 921 4 815 4 815
Nettomenot 50 808 54 177 55 981
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 308    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 10 088    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
  2008
toteutuma
2009
varsinainen
talousarvio
2010
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 4 859 4 800 4 800
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 3 698 3 641 3 799
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 1 161 1 159 1 001
Kustannusvastaavuus, % 131,4 131,8 126,4

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Helsingin ja Lapin hätäkeskusten vuokrakustannusten nousu 325
Hätäkeskusten lisähenkilöstö (40 htv) -2 000
Palkkojen tarkistukset ja työnantajan kela-maksun poistaminen -10
VaEL-maksun muutokset 2005—2010 +376 000 euroa (josta -25 000 euroa siirtoa momentille 26.30.01) 351
Helsingin hätäkeskuksen toimitilamenojen vähennys -25
Toiminnan turvaaminen 2 000
Itä- ja Keski-Uudenmaan hätäkeskuksen toimintamenot 226
Siirto momentilta 26.01.03 1 125
Kertamenon poistaminen -600
Siirto momentilta 28.70.20 1 600
Tuottavuustoimet (-2 htv) -80
Kieku-hankkeesta aiheutuva siirto momentille 26.01.01 -15
Uudelleenkohdentaminen -997
Muu muutos yhteensä -96
Yhteensä 1 804


2010 talousarvio 55 981 000
2009 talousarvio 54 177 000
2008 tilinpäätös 55 588 000

20. Erityismenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 3 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) pelastuslain (468/2003) 74 §:ssä tarkoitetulla tavalla toimintakustannuksiin, jotka aiheutuvat ilma-alusten käytöstä etsintä- ja pelastustehtäviin sekä poliisiviranomaisen johtamiin etsintä- tai muihin vastaaviin virka-aputehtäviin ja niistä aiheutuvan valmiuden ylläpitämiseen sekä ilma-alusten käyttöön liittyvän hälytys- ja johtamisjärjestelmän välittömien kustannusten korvaamisesta Finavialle

2) kansainvälisen hätäavun antamisesta ja vastaanottamisesta ja siihen varautumisesta aiheutuviin kustannuksiin ml. EU:n ja kansainvälisten järjestöjen pelastuspalvelu- ja siviilikriisinhallintajärjestelmien puitteissa annettava apu sekä YK:n alaisena toimivien katastrofien arviointi-, koordinointi- ja tukiryhmien (UNDAC, UNDAC-support, IHP), Naton Euro-Atlanttisen kumppanuusneuvoston (EAPC) asiantuntijoiden ja Suomen kansainvälisen pelastuspalvelukomennuskunnan (FRF) kahden- tai monenvälisistä komennuksista johtuviin palkkaus-, varautumis- ja toimintakustannuksiin sekä sisäasiainministeriön määräämistä kuntien pelastustehtävistä lähialueilla aiheutuviin toimintakustannuksiin. Varautumisella tarkoitetaan myös osallistumista valmiuden ylläpitämiseen kansainvälisen yhteistyöjärjestön hälytys- ja koordinaatiokeskuksessa (EADRCC tai vastaava)

3) pelastuslain 27 §:n mukaisiin metsäpalojen tähystystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin

4) pelastuslain 87 §:n 2 momentin mukaisten erityisten palon- tai onnettomuuden syiden tutkimusten aiheuttamien menojen suorittamiseen

5) pelastuslain 77 §:n 1 momentin nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen sekä

6) pelastuslain 74 §:ssä tarkoitetulla tavalla valmiuden ylläpitämiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö
   
1) Ilma-alusten käyttö etsintä- ja pelastustehtäviin 2 430 000
2) Kansainvälisen hätäavun antaminen ja vastaanottaminen sekä siihen varautuminen 690 000
3) Metsäpalojen tähystystoiminta 286 000
4) Onnettomuuksien selvittämiseen liittyvät pelastustoimen tutkimukset 10 000
5) Harkinnanvaraiset avustukset alueen pelastustoimelle suurissa pelastustehtävissä 74 000
6) Valtion harkinnanvarainen osallistuminen pelastustoimen valmiuden ylläpitämiseen tai erityiskaluston hankkimiseen 10 000
Yhteensä 3 500 000


2010 talousarvio 3 500 000
2009 talousarvio 3 500 000
2008 tilinpäätös 2 476 997

31. Pelastustoimen valtionavustukset (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 3 510 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtionavustusten maksamiseen alueen pelastustoimen valtionavustuksesta annetun lain (1122/2003) nojalla pelastustoimen hoidon kannalta tarpeellisen kaluston tai järjestelmän hankinnasta aiheutuviin huomattaviin kustannuksiin sekä kehittämishankkeisiin pelastustoimen alueille ja

2) pelastuslain (468/2003) 77 §:n 2 momentin mukaisten avustusten maksamiseen väestönsuojelumenoihin kunnille ja pelastustoimen alueille.

Selvitysosa:

Tavoitteet

Momentilta myönnetyn rahoituksen tavoitteena on tukea pelastuslaitosten mahdollisuuksia uusia kalustoaan, käynnistää järjestelmähankkeita sekä käynnistää erilaisia kehittämishankkeita. Lisäksi määrärahan avulla edistetään pelastustoimen alueiden tasapainoista kehittymistä.

Tuloksellisuustavoitteet
    2008
toteutuma
  2009
arvio
  2010
tavoite
  kpl 1 000 euroa kpl 1 000 euroa kpl 1 000 euroa
             
Tuetut kehittämis- ja järjestelmähankkeet 2 25 1 6 4 500
Tuetut pelastusajoneuvot 48 3 448 24 3 497 35 2 910
Tuetut kuntien johtokeskukset 1 37 2 7 2 100

Määrärahan arvioitu käyttö
   
Valtionosuus pelastustoimen alueille 3 410 000
Pelastuslain 77 §:n 2 momentin mukaiset avustukset 100 000
Yhteensä 3 510 000


2010 talousarvio 3 510 000
2009 talousarvio 3 510 000
2008 tilinpäätös 3 510 000

43. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 10 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää viranomaisradioverkon hintatuen ja alijäämätuen maksamiseen Suomen Erillisverkot Oy:lle.

Selvitysosa:Momentilta myönnetyn rahoituksen tavoitteena on turvata viranomaisradioverkon toiminta.


2010 talousarvio 10 000 000
2009 talousarvio 10 000 000
2008 tilinpäätös 10 000 000