Hoppa till innehåll

Talousarvioesitys 0

40. Rangaistusten täytäntöönpanoPDF-versio

Selvitysosa:Kuluvan vuosikymmenen alkupuoliskon jatkunut vankimäärän kasvu on pysähtynyt ja vankien määrä on vuodesta 2006 lähtien vähentynyt. Alkuvuonna 2009 vankeja on ollut edellisvuotta enemmän, mutta vankiluvun arvioidaan vähenevän jälleen vuonna 2010.

Toiminnan laajuus
  2008
toteutuma
2009
arvio
2010
arvio
       
Vankeja keskimäärin 3 526 3 550 3 450
— heistä koevapaudessa 50 100 150
Vapaudesta vankilaan tulleet 7 321 7 000 6 800
Yhdyskuntaseuraamuksia suorittavia keskimäärin 4 715 4 800 4 750
Täytäntöönpantaviksi tulevia yhdyskuntaseuraamuksia 5 194 5 500 5 200

Vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanossa huolehditaan täytäntöönpanon varmuudesta, luotettavuudesta ja turvallisuudesta. Vankien terveydenhuolto, muu perushuolto ja vankien toiminnot järjestetään kustannustehokkaasti ja siten, että rangaistusta suorittavan edellytykset rikoksettomaan elämäntapaan paranevat. Vankien toimintakyvyn kehitystä rangaistusaikana seurataan järjestelmällisesti. Tavoitteena on, että vankeusvangeista keskimäärin 60 prosenttia osallistuu uusimisriskiä vähentäviin toimintoihin niin, että rangaistusajan sisällössä tulevat entistä paremmin huomioon otetuksi yksilölliset rikoksiin vaikuttavat tekijät.

Vanginkuljetuspalvelut ulkoistetaan niiltä osin kuin se on taloudellisesti perusteltua ja perustuslain mukaan mahdollista. Valvotun koevapauden ja avolaitosten käyttöä lisätään vankeinhoidossa. Otetaan käyttöön ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta tuomittava valvontarangaistus, jonka odotetaan vähentävän vankien määrää vasta vuonna 2011. Valtion viranomaisten sekä valtion ja kuntien yhteistyötä lisäämällä liitetään rangaistusaikaiset toimenpiteet entistä tiiviimmin yhteiskunnan eri palvelujärjestelmiin.

Vuoden 2010 alusta yhdistetään Vankeinhoitolaitos, Kriminaalihuoltolaitos ja Rikosseuraamusvirasto uudeksi Rikosseuraamuslaitokseksi, jolla on keskusyksikkö ja kolme aluetta nykyisen viiden sijasta. Kriminaalihuollosta ja vankeinhoidosta muodostetaan yhtenäinen organisaatio. Rikosseuraamuslaitoksessa toteutetaan laaja-alaista hallinnon ja toiminnan kehittämisohjelmaa sekä uudistetaan laitosrakennetta. Uudistukset auttavat sopeuttamaan vankipaikkojen määrän vankiloissa olevien vankien määrään.

Tietoja henkilöstöstä
  2008
toteutuma
2009
arvio
2010
arvio
       
Rangaistusten täytäntöönpano      
Henkilöstömäärä, htv 3 101 3 080 2 994
Keski-ikä 44,0 43,5 43,0
Naisten osuus, % 41,3 40,0 42,0
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 14,4 13,0 13,0

Tuottavuusohjelman mukainen tuottavuustoimenpitein aikaansaatava henkilöstövähennys rangaistusten täytäntöönpanossa on 85 henkilötyövuotta vuonna 2010.

Sukupuolten tasa-arvoon vaikuttavat toimet

Vankeinhoidossa on vuodesta 1999 toteutettu seksuaalirikoksista tuomituille tarkoitettua toimintaohjelmaa. Vuoden 2010 aikana hyväksyttäneen käyttöön Mikkelin vankilassa kehitetty naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisohjelma. Ohjelma on tarkoitettu erityisesti lähisuhdeväkivallasta tuomituille.

01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 218 375 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.

Muutetaan Vankeinhoitolaitoksen pääjohtajan virka Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtajan viraksi 1.1.2010 lukien.

Selvitysosa:Maksullisen toiminnan tulot kertyvät oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista perittävistä maksuista annetun oikeusministeriön asetuksen (1493/2007) sekä rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain (135/2001) perusteella.

Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2010 alustavasti seuraavat tavoitteet:

  2008
toteutuma
2009
arvio
2010
tavoite
       
Vankeusvangeista toiminnoissa (keskimäärin), % 59 59 60
Rangaistusajan suunnitelmat tehty, % aloittaneista rangaistusvangeista 67 75 70
Rangaistusajan suunnitelmat tehty, % toimeenpanossa olevista yhdyskuntaseuraamuksista 90 86 90
Rangaistusta suorittavista avolaitoksissa (keskimäärin), % 30 32 33
Valvotun koevapauden onnistuneesti suorittaneet, % 91 85 85
Laitosten säilytysvarmuus, % 99,3 99,6 99,3
Yhdyskuntapalvelun onnistuneesti loppuun suorittaneet, % aloitetuista 83 85 85
Taloudellisuus (toimintamenot (netto)/vanki, €) 54 485 54 028 55 390
Tuottavuus (vangit/henkilötyövuosi) 1,31 1,31 1,33

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
  2008
toteutuma
2009
varsinainen
talousarvio
2010
esitys
       
Bruttomenot 224 885 228 990 232 775
Bruttotulot 8 312 15 550 14 400
Nettomenot 216 573 213 440 218 375
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 790    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 534    

Rikosseuraamuslaitoksen työtoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
  2008
toteutuma
2009
varsinainen
talousarvio
2010
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 11 762 12 700 10 500
— muut tuotot 3 349 1 000 3 500
Tuotot yhteensä 15 111 13 700 14 000
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot 7 373 - -
Tuotot yhteensä 15 111 13 700 14 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 26 411 22 500 26 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -11 300 -8 800 -12 000
Kustannusvastaavuus, % 57 61 54

Työtoiminnan arvioitu henkilötyövuosimäärä on 158 henkilötyövuotta.

Määrärahan arvioitu käyttö
   
Vankeusrangaistusten täytäntöönpano 169 312 000
Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpano 14 563 000
Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto 6 573 000
Valtakunnalliset täytäntöönpanoa tukevat tehtävät 17 727 000
Ostopalvelut palvelukeskuksilta 10 200 000
Yhteensä 218 375 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Palkkojen tarkistukset (missä kertaluonteista vähennystä 7 000 euroa) ja työnantajan kela-maksun poistaminen (missä kertaluonteista vähennystä 593 000 euroa) -85
Vuoden 2009 kertaluonteinen vähennys palkkojen tarkistuksista 533
VaEL-maksun muutokset 2005—2010 596
Tuottavuustoimet -1 016
Vankimäärän aleneminen -700
Tasokorotus 4 000
Toimitilavuokrat 1 700
Toimitilavuokrien indeksikorotus 140
Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelumaksun oikaisu, siirto momenteille 25.10.03 (-100 000 euroa), 25.10.04 (-50 000 euroa) ja 25.20.01 (-70 000 euroa) -220
Muu muutos yhteensä -13
Yhteensä 4 935

Momentin nimike on muutettu.


2010 talousarvio 218 375 000
2009 talousarvio 213 440 000
2008 tilinpäätös 217 317 000

74. Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 6 025 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös maanrakennustöihin. Määrärahasta saa käyttää enintään 1 000 000 euroa työsiirtolatöihin kunnan, seurakunnan tai yleishyödyllisen yhteisön omistuksessa oleviin työkohteisiin, jotka ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita tai joihin voidaan liittää kuntouttavaa toimintaa, jonka kustannuksiin asianomainen yhteisö osallistuu.

Selvitysosa:Tavoitteena on työllistää työsiirtolatyyppisissä avolaitoksissa keskimäärin 175 avolaitosvankia, mistä aiheutuvat menot ovat noin 32 000 euroa vankia kohti vuodessa. Suomenlinnassa sijaitsevan Helsingin avovankilan rakennushankkeen menot ovat 625 000 euroa.


2010 talousarvio 6 025 000
2009 talousarvio 6 025 000
2008 tilinpäätös 5 400 000