Hoppa till innehåll
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              88. Osakehankinnat
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2025

03. Väyläviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 109/2024 vp (23.9.2024)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 57 580 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) lähialueyhteistyöhankkeiden menojen maksamiseen

2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen

3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Väyläviraston tehtävänä on väylänpitäjänä vastata tie-, rata- ja vesiväylien palvelutason ylläpidosta ja kehittämisestä valtion hallinnoimilla liikenneväylillä. Virasto edistää toiminnallaan väyläverkon toimivuutta, automatisaatiota, liikenteen turvallisuutta ja kestävää kehitystä osana liikennejärjestelmän kokonaisuutta sekä alueiden ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja tasapainoista kehitystä.

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut Väylävirastolle seuraavat hallitusohjelmaa, hallinnonalan konsernistrategiaa ja pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita tukevat monivuotiset tulostavoitteet vuosille 2024—2027:

  • — Kyberhäiriöiden sietokyky on vahvistunut
  • — Vaikutusten arviointia on kehitetty systemaattiseksi ja tasalaatuiseksi, ja viraston tuottama tieto tukee asioiden valmistelua hallinnonalalla
  • — Ympäristövastuullisuus on otettu osaksi väylänpitoa ja pitkäjänteistä liikennejärjestelmäsuunnittelua
  • — Hallinnonalan yhteistyönä on laadittu tavoitetila sekä toimeenpano- ja rahoitussuunnitelma liikennejärjestelmän digitaaliselle kaksoselle ja käynnistetty suunnitelman mukainen toimeenpano
  • — Rautatieliikenne on houkutteleva kulkumuoto ja sen yhteiskunnalle tuottamat hyödyt ovat kasvaneet
  • — Väyläverkon toimintavarmuutta ja resilienssiä on parannettu.

Tunnusluvut

  2023
toteutuma
2024
tavoite
2025
tavoite
       
Palvelukyky ja laatu      
Tienkäyttäjien tyytyväisyys maanteiden kuntoon kesäkaudella (vähintään) - 2,7 2,9
Tienkäyttäjien tyytyväisyys maanteiden kuntoon talvikaudella (vähintään) - 2,7 2,9
Matka- ja kuljetusketjujen toimivuus      
Radanpidosta johtuvien myöhästymisten laskennallinen osuus kaukojunaliikenteessä, % junista väh. 6 min. myöhässä (enintään) 6,2 6,0 6,0
Radanpidosta johtuvien myöhästymisten laskennallinen osuus lähijunaliikenteessä, % junista väh. 3 min. myöhässä (enintään) 2,2 3,0 2,8
Radanpidosta johtuvien myöhästymisten laskennallinen osuus tavarajunaliikenteessä, % junista väh. 16 min myöhässä (enintään) - 2,0 1,9
Talvimerenkulun palveluiden odotusaika, h (enintään) 3,5 4,0 4,0
Väylien kunto      
Tilapäiset nopeusrajoitukset rataverkolla keskimäärin (pääväylät/muu verkko), km (enintään) - 75/245 75/245
Huonokuntoiset päällystetyt tiet (vilkasliikenteinen/muu verkko), km (enintään)1) 950/7 350 1 200/11 000 1 040/9 190
Huonokuntoiset sillat, maantiet/rautatiet, kpl (enintään) 877/123 940/185 955/190
Vesiväylien huonokuntoiset kiinteät turvalaitteet, % (enintään) 2,5 4,2 4,2
Liikenneturvallisuus      
Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet maanteillä (enintään) 1 488 1 557 1 518
Valtion rataverkolla olevien tasoristeysten onnettomuusriski (10 v. riskisumma) (enintään) 161 170 140
Toiminnallinen tehokkuus      
Korjausvelka/tieverkko (milj. euroa) (enintään) 2 570 2 600 2 700
Korjausvelka/rataverkko (milj. euroa) (enintään) 1 660 1 700 1 730
Korjausvelka/vesiväyläverkko (milj. euroa) (enintään) 30 30 30

1) Vuonna 2024 käyttöön otetut uudet kuntoluokittelut nostavat huonokuntoisten teiden kilometrimäärää n. 20 % verrattuna aiempaan laskentatapaan.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2023
toteutuma
2024
varsinainen
talousarvio
2025
esitys
       
Bruttomenot 59 931 62 719 57 768
Bruttotulot 1 005 140 188
Nettomenot 58 926 62 579 57 580
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 12 688    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 13 596    

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2023
toteutuma
2024
varsinainen
talousarvio
2025
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot 38 508 25 258 27 326
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan kokonaiskustannukset 17 727 50 250 69 865
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) 20 781 -24 992 -42 539
Omarahoitusosuus, % 117 50 61

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2023
toteutuma
2024
varsinainen
talousarvio
2025
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 8 221 6 465 7 546
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 5 874 6 407 7 327
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 2 347 58 219
Kustannusvastaavuus, % 140 101 103

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Palkkausten tarkistukset 161
Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2024) -3 860
Tuottavuustoimenpiteet (HO 2023) -1 300
Yhteensä -4 999

2025 talousarvio 57 580 000
2024 talousarvio 62 579 000
2023 tilinpäätös 59 834 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 34/2024 vp (20.12.2024)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 57 580 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) lähialueyhteistyöhankkeiden menojen maksamiseen

2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen

3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 58/2025 vp (28.5.2025)

Momentille myönnetään lisäystä 505 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2025 II lisätalousarvio 505 000
2025 talousarvio 57 580 000
2024 tilinpäätös 62 579 000
2023 tilinpäätös 59 834 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2025 vp (19.6.2025)

Momentille myönnetään lisäystä 505 000 euroa.