Talousarvioesitys 2024
06. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 466 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) vankiterveydenhuollon palvelujen kysynnän vaihtelusta aiheutuvien menojen maksamiseen
2) vankiterveydenhuollon yleishallinnosta (sisältäen talous-, henkilöstö- ja tietohallinto sekä tukipalvelut) ja ohjauksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuvien kustannusten maksamiseen
3) vankiterveydenhuollon ja sen toimintaympäristön kehittämiseen
4) tieteellisestä tutkimustyöstä aiheutuneiden menojen maksamiseen
5) alueellisten ja kansainvälisten yhteistyöverkostojen kehittämiseen.
Selvitysosa:Vankiterveydenhuollon yksikkö vastaa vankien terveyspalvelujen järjestämisestä. Vankiterveydenhuollon yksikkö tuottaa itse pääosan perusterveydenhuollon, suun terveydenhuollon ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon palveluista. Erikoissairaanhoidon ja päivystyksen palvelut hankitaan pääosin ostopalveluina, jotka katetaan momentin 33.01.08 määrärahasta. Vankiterveydenhuollon yksikön tuloina otetaan huomioon sen maksullisesta palvelutoiminnasta saatavat tulot sekä yhteistoiminnasta virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolisten osapuolien kanssa saatavat tulot.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on ohjauksessaan asettanut vankiterveydenhuollolle tavoitteita, joilla mm. pyritään lisäämään entisestään vankien saamien terveyspalvelujen vaikuttavuutta ja laatua, tiivistämään yhteistyötä vankiloiden psykologien, sosiaali- ja päihdetyön tekijöiden kanssa sekä varmistamaan hoidon jatkuvuus vangin vapautumisen jälkeen.
Viitaten momentin 28.89.31 selvitysosaan, terveydenhuoltolain muuttaminen on hoitotakuun osalta huomioitu momentilla.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
Bruttomenot | 21 263 | 19 784 | 22 741 |
Bruttotulot | 385 | 275 | 275 |
Nettomenot | 20 878 | 19 509 | 22 466 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 14 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 313 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Korvaushoitolääkitysten kustannusten kasvu | 500 |
Potilasasiavastaava | 50 |
Potilasasiavastaavatoiminnan edellyttämän asiakastietojärjestelmän hankintakustannukset | 15 |
Rikosasioiden käsittely (siirto momentilta 25.40.01) | 150 |
Tietoturvatason korotus | 30 |
Tiukentuvan hoitotakuun edellyttämät henkilöstöresurssit | 500 |
Toiminnan järjestämisen välttämätön lisäresursointi | 700 |
Tupakoinnin rajoittaminen vankiloissa | 104 |
Valtorin laskutuksen muutos | -19 |
Vantaan vankilan laajennuksen edellyttämä lisämäärärahatarve | 185 |
Palkkausten tarkistukset | 742 |
Yhteensä | 2 957 |
2024 talousarvio | 22 466 000 |
2023 II lisätalousarvio | 1 559 000 |
2023 talousarvio | 19 509 000 |
2022 tilinpäätös | 21 177 000 |