Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         60. Energipolitik
              40. Energistöd
              43. Kyotomekanismerna
         70. Integration

Statsbudgeten 2014

01. Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 864 000 euro.

Förklaring:Energimyndigheten har till uppgift att övervaka och främja verksamheten på el- och naturgasmarknaden och stödja uppnåendet av klimatmålen. Energimyndigheten sköter också uppgifter i fråga om att bevilja, administrera och övervaka produktionsstöd för el producerad med förnybara energikällor.

Energimyndigheten får den 1 januari 2014 nya myndighetsuppgifter som bl.a. ska anknyta till verkställande av energieffektivitetsavtal och styrning av energikartläggningsverksamheten. Samtidigt ändras Energimarknadsverkets namn till Energimyndigheten. I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om Energimarknadsverket.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Energimyndigheten för 2014:

  2012
utfall
2013
mål
2014
mål
       
Funktionell effektivitet      
— Totalproduktivitetsindex 92 92 92
Produktion och kvalitetsledning      
Tillsynen över el- och naturgasnätverksamheten och utsläppshandeln fungerar (kundförfrågan, skala 1—5)      
— Hur tillsynen över elnätverksamheten fungerar 3,7 > 3,6 > 3,6
— Hur tillsynen över naturgasnätverksamheten fungerar 3,9 > 3,6 > 3,6
— Hur tillsynen över utsläppshandeln fungerar 3,7 > 3,6 > 3,6
— Hur systemet med produktionsstöd fungerar 3,4 > 3,5 > 3,5

Den beräknade fördelningen av resurser enligt resultatområde

  2012
utfall
2013
uppskattning
2014
uppskattning
  1 000 € % 1 000 € % 1 000 € %
             
Anslag            
Främjande av energisparande och användning av förnybar energi - - - - 3 457 39
Tillsyn över elmarknaden 753 34 3 446 67 3 697 42
Tillsyn över naturgasmarknaden 12 1 345 7 200 2
Produktionsstöd och hållbarhet hos biodrivmedel och flytande biobränslen 928 41 949 18 950 11
Handel med utsläppsrätter 542 24 435 8 560 6
Sammanlagt 2 235 100 5 175 100 8 864 100
             
Avgiftsbelagd verksamhet (Inkomster)            
Tillsyn över elmarknaden 2 326 58 103 7 400 24
Tillsyn över naturgasmarknaden 390 10 11 1 - -
Produktionsstöd och hållbarhet hos biodrivmedel och flytande biobränslen 126 3 235 17 130 8
Handel med utsläppsrätter 1 139 28 1 040 75 1 144 68
Övriga 44 1 - - - -
Sammanlagt 4 025 100 1 389 100 1 674 100

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

  2012
utfall
2013
mål
2014
mål
       
Utvecklingen av årsverken 55,8 56,0 67
Förändring i sjukfrånvaron (+/- arbetsdagar/årsv.) 7,1 -2 -1
Ledningen som exempel och vägvisare (1—5) 3,44 - 3,4
Den allmänna organiseringen av arbetet i arbetsgemenskapen (1—5) 3,44 - 3,4
Resultat- och utvecklingssamtalens lämplighet för kompetensutvecklingen (1—5) 3,38 - 3,4
De möjligheter att förnyas i arbetet som cheferna och ledningen ger (1—5) 3,58 - 3,6
Arbetsgemenskapens öppenhet vid beredning och beslutsfattande (1—5) 3,50 - 3,5
Arbetets sporrande verkan och upplevd arbetsglädje (1—5) 3,60 - 3,6

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2012
utfall
2013
ordinarie
budget
2014
proposition
       
Bruttoutgifter 6 260 6 564 10 538
Bruttoinkomster 4 025 1 389 1 674
Nettoutgifter 2 235 5 175 8 864
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 434    
— överförts till följande år 524    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Tilläggsresurser som krävs för den nya elmarknadslagen (överföring till moment 32.60.21) 200
Överföring från moment 32.01.01 (3 årsv.) 210
Överföring från moment 32.60.(20) 3 250
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet -6
Lönejusteringar 8
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -16
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.) -12
Nivåförändring 55
Sammanlagt 3 689

Momentets rubrik har ändrats.


2014 budget 8 864 000
2013 budget 5 175 000
2012 bokslut 2 325 000