Statsbudgeten 2014
05. Mätteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 5 956 000 euro.
Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU-fonder.
Förklaring:Mätteknikcentralen (MIKES) har som uppgift att utveckla och upprätthålla ett riksmätsystem, producera ackrediteringstjänster som anger kompetensen och tillförlitligheten hos provnings-, kontroll-, certifierings- och kalibreringsverksamhet samt delta i forskningsprojekt med anknytning till mätteknik och i samordningen av dessa. Mätteknikcentralen har som uppgift att enligt lagen om måttenheter och mätnormalsystem (1156/1993) allmänt verkställa, administrera och utveckla det nationella mätnormalsystemet, styra verksamheten vid de nationella mätnormallaboratorierna, ordna den nationella kalibreringsservicen samt främja mättekniken och ackrediteringen. Centralens verksamhet och tjänster säkerställer samhällets och näringslivets konkurrenskraft och tekniska säkerhet.
I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Mätteknikcentralen för 2014:
Verksamhetens resultat
2012 utfall |
2013 mål |
2014 mål |
|
Funktionell effektivitet | |||
— Volym för nationella projekt (1 000 euro) | 1 139 | 520 | 1 000 |
— Volym för kalibreringsverksamheten vid enheten i Kajana (1 000 euro) | 163 | 300 | 300 |
— Finlands andel av de europeiska metrologiska forskningsprojekten (EMRP), % | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
— Kostnadsmotsvarighet för andra prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten, % | 115 | 115 | 115 |
Produktion och kvalitetsledning | |||
---|---|---|---|
— Antalet CEMIS-projekt vid enheten i Kajana | 6 | 6 | 7 |
— Antalet metrologiska avtalslaboratorier | 5 | 6 | 6 |
— Framgång vid internationella jämförelsemätningar (på skalan 1—5) | 3,5 | > 3,5 | > 3,5 |
— Kalibreringsintyg utfärdade av MIKES-metrologi | 1 667 | 1 700 | 1 700 |
— Organ som FINAS ackrediterat | 215 | 213 | 215 |
Serviceförmåga och kvalitet | |||
— Efterfrågan på tjänster för bedömning av kompetensen tillfredsställs helt | Ja | Ja | Ja |
Kundtillfredsställelse (på skalan 1–5), metrologi/FINAS | 4,6/4,2 | > 4 | > 4 |
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
2012 utfall |
2013 mål |
2014 mål |
|
Utvecklingen av årsverken | 84,5 | 80 | 85 |
Förändring i sjukfrånvaron (+/- arbetsdagar/årsv.) | -0,6 | 0 | 0 |
Ledningen som exempel och vägvisare (1—5) | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
Den allmänna organiseringen av arbetet i arbetsgemenskapen (1—5) | 3,3 | 3,5 | 3,5 |
Resultat- och utvecklingssamtalens lämplighet för kompetensutvecklingen (1—5) | 3,1 | 3,5 | 3,5 |
De möjligheter att förnyas i arbetet som cheferna och ledningen ger (1—5) | 3,7 | 4,0 | 4,0 |
Arbetsgemenskapens öppenhet vid beredning och beslutsfattande (1—5) | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
Arbetets sporrande verkan och upplevd arbetsglädje (1—5) | 3,8 | 4,0 | 4,0 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2012 utfall |
2013 ordinarie budget |
2014 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 11 366 | 10 878 | 12 526 |
Bruttoinkomster | 5 920 | 4 900 | 6 570 |
Nettoutgifter | 5 446 | 5 978 | 5 956 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 441 | ||
— överförts till följande år | 948 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet | -13 |
Lönejusteringar | 18 |
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) | -10 |
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.) | -17 |
Sammanlagt | -22 |
2014 budget | 5 956 000 |
2013 budget | 5 978 000 |
2012 bokslut | 5 953 000 |