Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2026

02. ValvontaPDF-versio

Selvitysosa:Luvun menot aiheutuvat sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan lakisääteistä valvontaa harjoittavien laitosten toimintamenoista. Valvontalaitoksia ovat Säteilyturvakeskus, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, Lupa- ja valvontaviraston työsuojeluosasto ja Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen. Oikeuslääkinnän tehtävät hoitaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Valvontalaitosten toiminta kohdistuu hallituskauden strategisista tavoitteista seuraaviin:

  • — Elin- ja työympäristön terveellisyys ja turvallisuus on lisääntynyt
  • — Oikea-aikaiset ja luotettavat palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeisiin.
Vaikuttavuus
  • — yhdenvertaisuuden, oikeusturvan ja muiden perusoikeuksien sekä lainsäädännön noudattamisen varmistaminen
  • — valvonnan painopiste on turvallisuutta, palveluiden järjestämistä ja omavalvontaa edistävässä ennakoivassa, riskiperusteisessa sekä laadultaan ja laajuudeltaan merkittävän toiminnan valvonnassa.

03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 767 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) EU-rahastojen tuella toteuttavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

2) siirtomenojen maksamiseen virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden sekä lähialueyhteistyön toteuttamiseksi.

Määrärahaa saa käyttää myös Suomen ja Euroopan unionin itärajan lähialueeksi luettavien maiden ydin- ja säteilyturvallisuutta edistävään kansainväliseen yhteistyöhön:

1) Suomen ja Euroopan unionin itärajan lähialueeksi luettavien maiden ydin- ja säteilyturvallisuustilanteen seuraamisesta ja arvioinnista, ympäristön säteilyvalvonta mukaan lukien, ja näitä tukevasta kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien menojen kattamiseen

2) säteily- ja ydinturvallisuutta edistävien yhteistyöhankkeiden rahoitusosuuksien sekä kansainvälisen avun antamisesta ja siihen varautumisesta aiheutuvien menojen kattamiseen.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Säteilyturvakeskukselle (STUK) seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2026. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Vaikuttavuustavoitteet ja toiminnalliset tavoitteet

Ydinenergialaki ja sitä toimeenpanevat määräykset uudistetaan ydinenergian käyttöön liittyvien hankkeiden sujuvuutta ja Suomen kilpailukykyä investointikohteena tukevalla tavalla. Uudistuksen yhteydessä helpotetaan myös modulaaristen pienydinreaktoreiden (SMR) rakentamista ja kannustetaan ydinvoimaan liittyvien innovaatioiden kehittämiseen ja nopeaan käyttöönottoon Suomessa. STUK osallistuu yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden varmistamiseen ja kriisinkestävyyden vahvistamiseen huolehtimalla oman toiminnan liittymisestä kansalliseen huoltovarmuuteen sekä huomioi valmiuslain kokonaisuudistusta sekä kokonais- ja kyberturvallisuuden johtamisrakenteen uudistamisesta seuraavat vaikutukset toiminnassaan. Hallitusohjelman ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteiden osalta STUK tukee asiantuntemuksellaan hallitusohjelman tavoitteita vahvistaa Suomen osaamista ydinaseisiin liittyvissä kysymyksissä sekä pyrkii vahvistamaan ja syventämään Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteistyötä. Hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti STUK edistää myös digitaalisten palveluiden ensisijaisuutta viranomaisasiointikanavana sekä huolehtii uuden omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen toteutumisesta STUK International Oy:n kanssa tehtävässä yhteistyössä.

Säteilyturvakeskuksen rahoitusrakenne (1 000 euroa) ja henkilötyövuodet

  2024
toteutuma
htv 2025
varsinainen
talousarvio
htv 2026
esitys
htv
             
Budjettirahoitus 18 474 142 20 633 150 18 767 150
Maksullinen toiminta 21 907 156 21 400 152 21 400 152
Yhteisrahoitteinen toiminta 586 8 600 8 600 8
Yhteensä 40 967 306 42 633 310 40 767 310

Säteilyturvakeskuksen tulosalueittaiset kustannukset (1 000 euroa) ja henkilötyövuodet

  2024
toteutuma
htv 2025
arvio
htv 2026
arvio
htv
             
Ydinenergia 20 251 71 20 000 70 19 685 70
Säteilytoiminta 5 578 22 5 500 22 5 413 22
Valmius ja turvajärjestelyt 3 157 10 3 200 11 3 149 11
Tutkimus ja kehitys 1 049 6 1 200 7 1 181 7
Palvelut 3 246 9 3 420 9 3 366 9
Viestintä 243 1 250 1 246 1
Ympäristö 3 133 10 4 500 10 2 954 10
Mittanormaali 1 692 5 1 700 5 1 673 5
Lainsäädäntö1) 2 618 13 2 863 15 3 100 16
Yhteiset palvelut ja tukitehtävät2) - 107 - 107 - 106
Lomat ja poissaolot   52   53   53
Yhteensä 40 967 306 42 633 310 40 767 310

1) Varsinaisten tulosalueiden ulkopuolinen toiminto.

2) Yhteisten palvelujen kustannukset on vyörytetty muille tulosalueille.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2024
toteutuma
2025
varsinainen
talousarvio
2026
esitys
       
Bruttomenot 40 967 42 633 40 767
Bruttotulot 22 493 22 000 22 000
Nettomenot 18 474 20 633 18 767
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 9 483    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 13 137    

Julkisoikeudellisen ja muun maksullisen toiminnan tavoitteena on kustannusvastaavuus.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (ydinturvallisuusvalvonta, 1 000 euroa)

  2024
toteutuma
2025
varsinainen
talousarvio
2026
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 17 189 17 100 17 100
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 17 196 17 100 17 100
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -7 - -
Kustannusvastaavuus, % 100 100 100

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (maksuperustelain mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet, säteilytoiminta, 1 000 euroa)

  2024
toteutuma
2025
varsinainen
talousarvio
2026
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 824 700 700
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 612 700 700
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 212 - -
Kustannusvastaavuus, % 135 100 100

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2024
toteutuma
2025
varsinainen
talousarvio
2026
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 210 200 200
— EU:lta saatava rahoitus 344 350 350
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 32 50 50
Tuotot yhteensä 586 600 600
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 1 514 1 500 1 500
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -928 -900 -900
Omarahoitusosuus, % 61 60 60

Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi noin 18 167 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi noin 600 000 euroa. Vaihtelu osuuksissa aiheutuu käynnissä olevien hankkeiden sisällöstä ja toteutustavasta sekä niille asetetuista tavoitteista.

Määrärahasta käytetään arviolta 1,1 milj. euroa tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
EU:n rahoittamien T&K-hankkeiden kansallinen vastinrahoitus -64
Pienydinvoimaloiden (SMR) turvalliseen käyttöönottoon valmistautuminen (HO 2023) -500
Tutkimuslaitosten post doc -ohjelma 150
Ulkoisen säteilyn valvontaverkon uusiminen -1 000
Ydinenergialain kokonaisuudistuksen valmistelu (HO 2023) 200
Palkkausten tarkistukset 393
Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2025) -1 045
Yhteensä -1 866

2026 talousarvio 18 767 000
2025 II lisätalousarvio 145 000
2025 talousarvio 20 633 000
2024 tilinpäätös 22 128 000

(05.) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Selvitysosa:Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hoitotakuu (Lisätoimet 2024) 100
Valtion aluehallinnon uudistus (siirto momentille 28.40.04) -14 309
Yhteensä -14 209

2025 II lisätalousarvio 225 000
2025 talousarvio 14 209 000
2024 tilinpäätös 15 786 000

06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 601 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymien, viraston ulkopuolella toteutettavien tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

2) viraston monitoimipaikkaisen toimintamallin vahvistamisesta aiheutuvien lisämenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksella on tarvittaessa toimitiloja toiminnan kannalta keskeisissä kaupungeissa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2026. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

  • — mahdollistaa tietoperusteista rationaalisen lääkehoidon toteuttamista ja ohjausta
  • — osallistuu lääkkeiden käyttöönottoon liittyvien arviointiprosessien ja -kriteerien yhtenäistämiseen
  • — tukee apteekkijärjestelmän ja apteekkitalouden kokonaisuudistusta
  • — aktiivisesti mahdollistaa innovaatioita tukien kliinisiä lääke- ja laitetutkimuksia sekä IVD-suorituskykytutkimuksia
  • — tukee EU-lainsäädännön kehittämistä ja toimeenpanoa
  • — osallistuu geenitekniikkarekisterin uudistamistyöhön
  • — turvaa lääkkeiden, lääkinnällisten laitteiden ja infuusionesteiden saatavuutta osallistumalla huoltovarmuuden ylläpitoon, ennakoinnin kehittämiseen ja saatavuuden varmistamiseen
  • — tukee lääkkeiden velvoitevarastointilainsäädännön uudistamista
  • — tukee EU-lainsäädännön kehittämistä.
Toiminnallinen tehokkuus (taloudellisuus, tuottavuus, kannattavuus, kustannusvastaavuus)

Tavoitteena on, että viraston maksullisen toiminnan suoritteet tuotetaan kustannusvastaavasti. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus seuraa tuottavuuden kehitystä Tilastokeskuksen määrittelemien tuottavuusindikaattorien avulla.

Toiminnan tehokkuus (indeksi 100 = edellinen vuosi)

  2024
toteutuma
2025
tavoite
2026
tavoite
       
Työn tuottavuusindeksi 102,79 > 100 > 100
Kokonaistuottavuusindeksi 100,15 > 100 > 100

Viraston henkilötyövuodet

  2024
toteutuma
2025
arvio
2026
arvio
       
Maksullinen toiminta 245 255 255
Ei-maksullinen toiminta 75 77 84
Yhteensä 320 332 339

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2024
toteutuma
2025
varsinainen
talousarvio
2026
esitys
       
Bruttomenot 37 587 42 280 41 601
Bruttotulot 33 933 37 008 37 000
Nettomenot 3 654 5 272 4 601
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 643    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 024  

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen rahoitusrakenne (1 000 euroa)

  2024
toteutuma
2025
varsinainen
talousarvio
2026
esitys
       
Budjettirahoitus 3 654 5 272 4 601
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— julkisoikeudelliset suoritteet 30 203 33 365 33 400
— liiketaloudelliset suoritteet 15 - -
— erillislakien mukaiset suoritteet 2 812 2 800 2 800
Muut tuotot 903 843 800
Yhteensä 33 933 37 008 37 000

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (maksuperustelain mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)

  2024
toteutuma
2025
varsinainen
talousarvio
2026
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 30 218 33 365 33 400
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 18 777 21 500 21 010
— osuus yhteiskustannuksista 10 738 9 179 12 390
Kustannukset yhteensä 29 515 30 679 33 400
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 703 2 686 -
Kustannusvastaavuus, % 102 109 100

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (erillislakien mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)

  2024
toteutuma
2025
varsinainen
talousarvio
2026
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot 2 812 2 800 2 800
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 2 276 2 010 2 010
— osuus yhteiskustannuksista 989 790 790
Kustannukset yhteensä 3 265 2 800 2 800
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -453 - -
Kustannusvastaavuus, % 86 100 100
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen henkilöstön osaamista ja työkykyä ylläpidetään, tuetaan ja kehitetään:

  • — edistetään aktiivisesti organisaatiorajat ylittävää toiminnallista yhteistyötä eri toimijoiden kesken
  • — valmistaudutaan tuottavuussäästöjen/tuottavuusohjelman toteuttamiseen kestävällä tavalla ja sekä panostetaan ammattimaiseen johtamiseen ja henkilöstön hyvinvointiin
  • — huolehditaan henkilöstöpolitiikasta sekä strategisesta tulevaisuuden osaamistarpeista huomioivasta henkilöstösuunnittelusta.

Tunnusluvut

2024
toteutuma
2025
tavoite
2026
tavoite
       
Henkilöstön hyvinvointi      
— työtyytyväisyysindeksi 3,82 yli valtion keskitason yli valtion keskitason
— sairauspoissaolot pv/htv vähenevät 5,6 alle valtion keskitason alle valtion keskitason

Määrärahasta 150 000 euroa on tarkoitettu tutkimushankkeiden rahoittamiseen. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina maksullisen toiminnan tuloina maksuperustelain mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista saadut tulot ja lääkelain (595/2009) 84 b §:ssä tarkoitetut tulot.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen talousarvio perustuu nettobudjetointiin. Menot katetaan pääasiassa valvonta- ja palvelutoiminnasta perittävillä maksuilla. Maksullisen toiminnan palvelut tuotetaan omakustannushintaan. Suoritteista perittävät maksut ovat maksuperustelain mukaisia. Lääkkeiden laadunvalvonnan kustannukset katetaan lääkelain (595/2009) 84 b §:n mukaisella maksulla.

Määrärahasta käytetään arvioilta 2,4 milj. euroa tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
EU:n rahoittamien T&K-hankkeiden kansallinen vastinrahoitus -472
Tutkimuslaitosten post doc -ohjelma 150
Palkkausten tarkistukset 111
Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2025) -460
Yhteensä -671

2026 talousarvio 4 601 000
2025 II lisätalousarvio 40 000
2025 talousarvio 5 272 000
2024 tilinpäätös 5 035 000

07. Lupa- ja valvontaviraston työsuojeluosaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 29 482 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) 15, 18 ja 21 a §:n mukaisista toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut alustavasti työsuojeluosastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2026. Tarkennetut tulostavoitteet määritellään ministeriön ja Lupa- ja valvontaviraston työsuojeluosaston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Työsuojeluosasto pyrkii osaltaan ehkäisemään ja vähentämään ihmisten eriarvoistumista tukemalla ja edistämällä työpaikkojen omaa turvallisuustoimintaa työpaikkavalvonnan, ohjauksen ja viestinnän avulla. Valvonnan tavoitteena on vahvistaa turvallista, terveellistä ja reilua työtä monipuolisilla keinoilla, toimintaympäristön muutoksiin reagoiden ja toimintaa kehittäen.

Valvonta perustuu toimintaympäristössä tunnistettuihin ilmiöihin, jotka ovat työolot, reilu työelämä ja psykososiaalinen kuormitus. Toiminta kohdennetaan riski- ja tietoperusteisesti niin, että valvonnan ja muun vaikuttamistoiminnan (ml. viestintä) keinoja yhdistelemällä saadaan mahdollisimman suuri vaikuttavuus työpaikoilla.

Valvonnan keskeisin toimintamuoto on työsuojelutarkastus. Tarkastukset toteutetaan pääsääntöisesti työpaikalla tehtävinä tarkastuksina, mutta soveltuvissa asiakokonaisuuksissa tarkastus voidaan toteuttaa myös virtuaalisesti tai asiakirjojen perusteella tehtävänä valvontana. Tarkastusmäärä sovitaan vuosittaisessa tulossopimuksessa. Muulla vaikuttamistoiminnalla tavoitetaan myös niitä työpaikkoja, joihin ei kohdenneta valvontaa. Työperäisen hyväksikäytön torjumisessa jatketaan ulkomaisen työvoiman valvonnan lisäksi tietopohjaista viranomaisyhteistyötä.

Työsuojeluosasto vastaa täysimääräisesti asiakaskysyntään toimitusaikatavoitteidensa puitteissa ml. lausunnot ja luvat.

Toiminnallinen tehokkuus

Toiminnalle asetetaan seuraavat määrätavoitteet:

Työsuojelun aluehallinnon kokonaiskustannukset (1 000 euroa) ja henkilötyövuodet tulosalueittain

  2024 2025 2026
Tulosalue %-osuus toteutuma htv %-osuus tavoite htv %-osuus tavoite htv
                   
Työpaikkojen valvonta ja asiakaskysyntään vastaaminen 70 20 208 297 70 20 409 298 70 20 637 290
Valvontaa tukeva toiminta 30 8 661 127 30 8 719 127 30 8 845 127
Yhteensä 100 28 869 424 100 29 128 425 100 29 482 417
Tuotokset ja laadunhallinta

Valvonnan vaikuttavuuden tehostamiseksi hyödynnetään ja analysoidaan tietoa nykyistä paremmin ja laaja-alaisemmin. Toiminnan tuottavuutta, kattavuutta ja vaikuttavuutta parannetaan.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Työsuojeluosasto on vastuullinen, kilpailukykyinen ja uudistuva hyvän henkilöstöpolitiikan työpaikka, jossa huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta yhteisen arvopohjan mukaisesti.

Tulostavoitteiden edistetään kehittämällä resurssien käyttöä, suunnittelua ja johtamista.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2024
toteutuma
2025
varsinainen
talousarvio
2026
esitys
       
Bruttomenot 29 345 29 420 29 774
Bruttotulot 476 292 292
Nettomenot 28 869 29 128 29 482
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 995    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 789    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
ELA-asiantuntijan (European Labour Authority) palkkausmenot (siirto momentille 32.01.01) -58
Palkkausten tarkistukset 842
Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2025) -430
Yhteensä 354

Momentin nimike on muutettu.


2026 talousarvio 29 482 000
2025 II lisätalousarvio 309 000
2025 talousarvio 29 128 000
2024 tilinpäätös 29 663 000

08. Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 140 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kysynnän vuosittaisen vaihtelun tasaamiseen

2) lupaviranomaisen yleishallinnosta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuvien kustannusten maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahaa käytetään tietolupaviranomaisen peruspalvelujen ja infrastruktuurin kehittämiseen ja ylläpitoon. Tietoluvan saajat maksavat luvista ja aineistopalveluista, kuten tietojen kokoamisesta, yhdistelyistä, muokkaamisesta ja tietoturvallisen käyttöympäristön käytöstä aiheutuvista kustannuksista valtion maksuperustelain (150/1992) ja STM:n antaman Findatan maksuasetuksen mukaisesti. Lupaviranomainen korvaa rekisterinpitäjälle luvansaajilta perityistä maksuista sille kuuluvan osuuden. Lupaviranomainen maksaa tietoturvallisen käyttöympäristön käytöstä järjestelmän toimittajille sopimuksen mukaisen korvauksen. Tietolupaviranomaisen tehtävistä säädetään laissa sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (552/2019).

Toiminnalle on asetettu alustavasti seuraavat tavoitteet vuodelle 2026:

  • — lupaviranomainen jatkaa säännönmukaista lupatoimintaa ja aineistotoimituksia
  • — lupaviranomaisen neuvontapalvelun sekä lupaprosessin sekä tietojen kokoamis- ja käsittelyprosessin kehittäminen
  • — toimintaan liittyvien sähköisten palvelujen edelleen kehittäminen
  • — tietoturvallisen teknisen käyttöympäristön kehittäminen tietojen luovuttamiseksi ja eri käyttöympäristöjen koordinointi
  • — lupa- ja aineistoprosessin koordinaation ja lupaviranomaisen ja rekisteripitäjien yhteistoiminnan kehittäminen
  • — kansainväliseen yhteistyöhön osallistuminen.

Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa lupaviranomaiselle ja sen toiminnalle tulostavoitteet osana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulossopimusta lupaviranomaisen ohjausryhmän esitysten pohjalta.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2024
toteutuma
2025
varsinainen
talousarvio
2026
esitys
       
Bruttomenot 3 893 3 810 3 140
Bruttotulot 1 350 1 670 1 000
Nettomenot 2 543 2 140 2 140
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 978    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 634    

2026 talousarvio 2 140 000
2025 talousarvio 2 140 000
2024 tilinpäätös 2 200 000

(20.) Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha)

Selvitysosa:Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
CT-kuva-arkiston hankkiminen 120
Siirto momentille 33.03.04 -13 107
Yhteensä -12 987

2025 talousarvio 12 987 000
2024 tilinpäätös 14 008 418