Talousarvioesitys 2026
Selvitysosa:Luvun menot aiheutuvat sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan lakisääteistä valvontaa harjoittavien laitosten toimintamenoista. Valvontalaitoksia ovat Säteilyturvakeskus, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, Lupa- ja valvontaviraston työsuojeluosasto ja Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen. Oikeuslääkinnän tehtävät hoitaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Valvontalaitosten toiminta kohdistuu hallituskauden strategisista tavoitteista seuraaviin:
- — Elin- ja työympäristön terveellisyys ja turvallisuus on lisääntynyt
- — Oikea-aikaiset ja luotettavat palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeisiin.
- — yhdenvertaisuuden, oikeusturvan ja muiden perusoikeuksien sekä lainsäädännön noudattamisen varmistaminen
- — valvonnan painopiste on turvallisuutta, palveluiden järjestämistä ja omavalvontaa edistävässä ennakoivassa, riskiperusteisessa sekä laadultaan ja laajuudeltaan merkittävän toiminnan valvonnassa.
03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 767 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) EU-rahastojen tuella toteuttavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
2) siirtomenojen maksamiseen virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden sekä lähialueyhteistyön toteuttamiseksi.
Määrärahaa saa käyttää myös Suomen ja Euroopan unionin itärajan lähialueeksi luettavien maiden ydin- ja säteilyturvallisuutta edistävään kansainväliseen yhteistyöhön:
1) Suomen ja Euroopan unionin itärajan lähialueeksi luettavien maiden ydin- ja säteilyturvallisuustilanteen seuraamisesta ja arvioinnista, ympäristön säteilyvalvonta mukaan lukien, ja näitä tukevasta kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien menojen kattamiseen
2) säteily- ja ydinturvallisuutta edistävien yhteistyöhankkeiden rahoitusosuuksien sekä kansainvälisen avun antamisesta ja siihen varautumisesta aiheutuvien menojen kattamiseen.
Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Säteilyturvakeskukselle (STUK) seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2026. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.
Ydinenergialaki ja sitä toimeenpanevat määräykset uudistetaan ydinenergian käyttöön liittyvien hankkeiden sujuvuutta ja Suomen kilpailukykyä investointikohteena tukevalla tavalla. Uudistuksen yhteydessä helpotetaan myös modulaaristen pienydinreaktoreiden (SMR) rakentamista ja kannustetaan ydinvoimaan liittyvien innovaatioiden kehittämiseen ja nopeaan käyttöönottoon Suomessa. STUK osallistuu yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden varmistamiseen ja kriisinkestävyyden vahvistamiseen huolehtimalla oman toiminnan liittymisestä kansalliseen huoltovarmuuteen sekä huomioi valmiuslain kokonaisuudistusta sekä kokonais- ja kyberturvallisuuden johtamisrakenteen uudistamisesta seuraavat vaikutukset toiminnassaan. Hallitusohjelman ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteiden osalta STUK tukee asiantuntemuksellaan hallitusohjelman tavoitteita vahvistaa Suomen osaamista ydinaseisiin liittyvissä kysymyksissä sekä pyrkii vahvistamaan ja syventämään Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteistyötä. Hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti STUK edistää myös digitaalisten palveluiden ensisijaisuutta viranomaisasiointikanavana sekä huolehtii uuden omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen toteutumisesta STUK International Oy:n kanssa tehtävässä yhteistyössä.
Säteilyturvakeskuksen rahoitusrakenne (1 000 euroa) ja henkilötyövuodet
| 2024 toteutuma |
htv | 2025 varsinainen talousarvio |
htv | 2026 esitys |
htv | |
| Budjettirahoitus | 18 474 | 142 | 20 633 | 150 | 18 767 | 150 |
| Maksullinen toiminta | 21 907 | 156 | 21 400 | 152 | 21 400 | 152 |
| Yhteisrahoitteinen toiminta | 586 | 8 | 600 | 8 | 600 | 8 |
| Yhteensä | 40 967 | 306 | 42 633 | 310 | 40 767 | 310 |
Säteilyturvakeskuksen tulosalueittaiset kustannukset (1 000 euroa) ja henkilötyövuodet
| 2024 toteutuma |
htv | 2025 arvio |
htv | 2026 arvio |
htv | |
| Ydinenergia | 20 251 | 71 | 20 000 | 70 | 19 685 | 70 |
| Säteilytoiminta | 5 578 | 22 | 5 500 | 22 | 5 413 | 22 |
| Valmius ja turvajärjestelyt | 3 157 | 10 | 3 200 | 11 | 3 149 | 11 |
| Tutkimus ja kehitys | 1 049 | 6 | 1 200 | 7 | 1 181 | 7 |
| Palvelut | 3 246 | 9 | 3 420 | 9 | 3 366 | 9 |
| Viestintä | 243 | 1 | 250 | 1 | 246 | 1 |
| Ympäristö | 3 133 | 10 | 4 500 | 10 | 2 954 | 10 |
| Mittanormaali | 1 692 | 5 | 1 700 | 5 | 1 673 | 5 |
| Lainsäädäntö1) | 2 618 | 13 | 2 863 | 15 | 3 100 | 16 |
| Yhteiset palvelut ja tukitehtävät2) | - | 107 | - | 107 | - | 106 |
| Lomat ja poissaolot | 52 | 53 | 53 | |||
| Yhteensä | 40 967 | 306 | 42 633 | 310 | 40 767 | 310 |
1) Varsinaisten tulosalueiden ulkopuolinen toiminto.
2) Yhteisten palvelujen kustannukset on vyörytetty muille tulosalueille.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2024 toteutuma |
2025 varsinainen talousarvio |
2026 esitys |
|
| Bruttomenot | 40 967 | 42 633 | 40 767 |
| Bruttotulot | 22 493 | 22 000 | 22 000 |
| Nettomenot | 18 474 | 20 633 | 18 767 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 9 483 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 13 137 |
Julkisoikeudellisen ja muun maksullisen toiminnan tavoitteena on kustannusvastaavuus.
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (ydinturvallisuusvalvonta, 1 000 euroa)
| 2024 toteutuma |
2025 varsinainen talousarvio |
2026 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 17 189 | 17 100 | 17 100 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 17 196 | 17 100 | 17 100 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -7 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 100 | 100 | 100 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (maksuperustelain mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet, säteilytoiminta, 1 000 euroa)
| 2024 toteutuma |
2025 varsinainen talousarvio |
2026 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 824 | 700 | 700 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 612 | 700 | 700 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 212 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 135 | 100 | 100 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2024 toteutuma |
2025 varsinainen talousarvio |
2026 esitys |
|
| Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
| — muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 210 | 200 | 200 |
| — EU:lta saatava rahoitus | 344 | 350 | 350 |
| — muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | 32 | 50 | 50 |
| Tuotot yhteensä | 586 | 600 | 600 |
| Hankkeiden kokonaiskustannukset | 1 514 | 1 500 | 1 500 |
| Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -928 | -900 | -900 |
| Omarahoitusosuus, % | 61 | 60 | 60 |
Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi noin 18 167 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi noin 600 000 euroa. Vaihtelu osuuksissa aiheutuu käynnissä olevien hankkeiden sisällöstä ja toteutustavasta sekä niille asetetuista tavoitteista.
Määrärahasta käytetään arviolta 1,1 milj. euroa tutkimus- ja kehittämistoimintaan.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| EU:n rahoittamien T&K-hankkeiden kansallinen vastinrahoitus | -64 |
| Pienydinvoimaloiden (SMR) turvalliseen käyttöönottoon valmistautuminen (HO 2023) | -500 |
| Tutkimuslaitosten post doc -ohjelma | 150 |
| Ulkoisen säteilyn valvontaverkon uusiminen | -1 000 |
| Ydinenergialain kokonaisuudistuksen valmistelu (HO 2023) | 200 |
| Palkkausten tarkistukset | 393 |
| Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2025) | -1 045 |
| Yhteensä | -1 866 |
| 2026 talousarvio | 18 767 000 |
| 2025 II lisätalousarvio | 145 000 |
| 2025 talousarvio | 20 633 000 |
| 2024 tilinpäätös | 22 128 000 |
(05.) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Selvitysosa:Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Hoitotakuu (Lisätoimet 2024) | 100 |
| Valtion aluehallinnon uudistus (siirto momentille 28.40.04) | -14 309 |
| Yhteensä | -14 209 |
| 2025 II lisätalousarvio | 225 000 |
| 2025 talousarvio | 14 209 000 |
| 2024 tilinpäätös | 15 786 000 |
06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 601 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymien, viraston ulkopuolella toteutettavien tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen
2) viraston monitoimipaikkaisen toimintamallin vahvistamisesta aiheutuvien lisämenojen maksamiseen.
Selvitysosa:Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksella on tarvittaessa toimitiloja toiminnan kannalta keskeisissä kaupungeissa.
Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2026. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
- — mahdollistaa tietoperusteista rationaalisen lääkehoidon toteuttamista ja ohjausta
- — osallistuu lääkkeiden käyttöönottoon liittyvien arviointiprosessien ja -kriteerien yhtenäistämiseen
- — tukee apteekkijärjestelmän ja apteekkitalouden kokonaisuudistusta
- — aktiivisesti mahdollistaa innovaatioita tukien kliinisiä lääke- ja laitetutkimuksia sekä IVD-suorituskykytutkimuksia
- — tukee EU-lainsäädännön kehittämistä ja toimeenpanoa
- — osallistuu geenitekniikkarekisterin uudistamistyöhön
- — turvaa lääkkeiden, lääkinnällisten laitteiden ja infuusionesteiden saatavuutta osallistumalla huoltovarmuuden ylläpitoon, ennakoinnin kehittämiseen ja saatavuuden varmistamiseen
- — tukee lääkkeiden velvoitevarastointilainsäädännön uudistamista
- — tukee EU-lainsäädännön kehittämistä.
Tavoitteena on, että viraston maksullisen toiminnan suoritteet tuotetaan kustannusvastaavasti. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus seuraa tuottavuuden kehitystä Tilastokeskuksen määrittelemien tuottavuusindikaattorien avulla.
Toiminnan tehokkuus (indeksi 100 = edellinen vuosi)
| 2024 toteutuma |
2025 tavoite |
2026 tavoite |
|
| Työn tuottavuusindeksi | 102,79 | > 100 | > 100 |
| Kokonaistuottavuusindeksi | 100,15 | > 100 | > 100 |
Viraston henkilötyövuodet
| 2024 toteutuma |
2025 arvio |
2026 arvio |
|
| Maksullinen toiminta | 245 | 255 | 255 |
| Ei-maksullinen toiminta | 75 | 77 | 84 |
| Yhteensä | 320 | 332 | 339 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2024 toteutuma |
2025 varsinainen talousarvio |
2026 esitys |
|
| Bruttomenot | 37 587 | 42 280 | 41 601 |
| Bruttotulot | 33 933 | 37 008 | 37 000 |
| Nettomenot | 3 654 | 5 272 | 4 601 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 643 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 024 |
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen rahoitusrakenne (1 000 euroa)
| 2024 toteutuma |
2025 varsinainen talousarvio |
2026 esitys |
|
| Budjettirahoitus | 3 654 | 5 272 | 4 601 |
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
|---|---|---|---|
| — julkisoikeudelliset suoritteet | 30 203 | 33 365 | 33 400 |
| — liiketaloudelliset suoritteet | 15 | - | - |
| — erillislakien mukaiset suoritteet | 2 812 | 2 800 | 2 800 |
| Muut tuotot | 903 | 843 | 800 |
| Yhteensä | 33 933 | 37 008 | 37 000 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (maksuperustelain mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)
| 2024 toteutuma |
2025 varsinainen talousarvio |
2026 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 30 218 | 33 365 | 33 400 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 18 777 | 21 500 | 21 010 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 10 738 | 9 179 | 12 390 |
| Kustannukset yhteensä | 29 515 | 30 679 | 33 400 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 703 | 2 686 | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 102 | 109 | 100 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (erillislakien mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)
| 2024 toteutuma |
2025 varsinainen talousarvio |
2026 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot | 2 812 | 2 800 | 2 800 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 2 276 | 2 010 | 2 010 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 989 | 790 | 790 |
| Kustannukset yhteensä | 3 265 | 2 800 | 2 800 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -453 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 86 | 100 | 100 |
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen henkilöstön osaamista ja työkykyä ylläpidetään, tuetaan ja kehitetään:
- — edistetään aktiivisesti organisaatiorajat ylittävää toiminnallista yhteistyötä eri toimijoiden kesken
- — valmistaudutaan tuottavuussäästöjen/tuottavuusohjelman toteuttamiseen kestävällä tavalla ja sekä panostetaan ammattimaiseen johtamiseen ja henkilöstön hyvinvointiin
- — huolehditaan henkilöstöpolitiikasta sekä strategisesta tulevaisuuden osaamistarpeista huomioivasta henkilöstösuunnittelusta.
Tunnusluvut
| 2024 toteutuma |
2025 tavoite |
2026 tavoite |
|
| Henkilöstön hyvinvointi | |||
| — työtyytyväisyysindeksi | 3,82 | yli valtion keskitason | yli valtion keskitason |
| — sairauspoissaolot pv/htv vähenevät | 5,6 | alle valtion keskitason | alle valtion keskitason |
Määrärahasta 150 000 euroa on tarkoitettu tutkimushankkeiden rahoittamiseen. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina maksullisen toiminnan tuloina maksuperustelain mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista saadut tulot ja lääkelain (595/2009) 84 b §:ssä tarkoitetut tulot.
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen talousarvio perustuu nettobudjetointiin. Menot katetaan pääasiassa valvonta- ja palvelutoiminnasta perittävillä maksuilla. Maksullisen toiminnan palvelut tuotetaan omakustannushintaan. Suoritteista perittävät maksut ovat maksuperustelain mukaisia. Lääkkeiden laadunvalvonnan kustannukset katetaan lääkelain (595/2009) 84 b §:n mukaisella maksulla.
Määrärahasta käytetään arvioilta 2,4 milj. euroa tutkimus- ja kehittämistoimintaan.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| EU:n rahoittamien T&K-hankkeiden kansallinen vastinrahoitus | -472 |
| Tutkimuslaitosten post doc -ohjelma | 150 |
| Palkkausten tarkistukset | 111 |
| Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2025) | -460 |
| Yhteensä | -671 |
| 2026 talousarvio | 4 601 000 |
| 2025 II lisätalousarvio | 40 000 |
| 2025 talousarvio | 5 272 000 |
| 2024 tilinpäätös | 5 035 000 |
07. Lupa- ja valvontaviraston työsuojeluosaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 29 482 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) 15, 18 ja 21 a §:n mukaisista toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut alustavasti työsuojeluosastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2026. Tarkennetut tulostavoitteet määritellään ministeriön ja Lupa- ja valvontaviraston työsuojeluosaston välisessä tulossopimuksessa.
Työsuojeluosasto pyrkii osaltaan ehkäisemään ja vähentämään ihmisten eriarvoistumista tukemalla ja edistämällä työpaikkojen omaa turvallisuustoimintaa työpaikkavalvonnan, ohjauksen ja viestinnän avulla. Valvonnan tavoitteena on vahvistaa turvallista, terveellistä ja reilua työtä monipuolisilla keinoilla, toimintaympäristön muutoksiin reagoiden ja toimintaa kehittäen.
Valvonta perustuu toimintaympäristössä tunnistettuihin ilmiöihin, jotka ovat työolot, reilu työelämä ja psykososiaalinen kuormitus. Toiminta kohdennetaan riski- ja tietoperusteisesti niin, että valvonnan ja muun vaikuttamistoiminnan (ml. viestintä) keinoja yhdistelemällä saadaan mahdollisimman suuri vaikuttavuus työpaikoilla.
Valvonnan keskeisin toimintamuoto on työsuojelutarkastus. Tarkastukset toteutetaan pääsääntöisesti työpaikalla tehtävinä tarkastuksina, mutta soveltuvissa asiakokonaisuuksissa tarkastus voidaan toteuttaa myös virtuaalisesti tai asiakirjojen perusteella tehtävänä valvontana. Tarkastusmäärä sovitaan vuosittaisessa tulossopimuksessa. Muulla vaikuttamistoiminnalla tavoitetaan myös niitä työpaikkoja, joihin ei kohdenneta valvontaa. Työperäisen hyväksikäytön torjumisessa jatketaan ulkomaisen työvoiman valvonnan lisäksi tietopohjaista viranomaisyhteistyötä.
Työsuojeluosasto vastaa täysimääräisesti asiakaskysyntään toimitusaikatavoitteidensa puitteissa ml. lausunnot ja luvat.
Toiminnalle asetetaan seuraavat määrätavoitteet:
Työsuojelun aluehallinnon kokonaiskustannukset (1 000 euroa) ja henkilötyövuodet tulosalueittain
| 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
| Tulosalue | %-osuus | toteutuma | htv | %-osuus | tavoite | htv | %-osuus | tavoite | htv |
| Työpaikkojen valvonta ja asiakaskysyntään vastaaminen | 70 | 20 208 | 297 | 70 | 20 409 | 298 | 70 | 20 637 | 290 |
| Valvontaa tukeva toiminta | 30 | 8 661 | 127 | 30 | 8 719 | 127 | 30 | 8 845 | 127 |
| Yhteensä | 100 | 28 869 | 424 | 100 | 29 128 | 425 | 100 | 29 482 | 417 |
Valvonnan vaikuttavuuden tehostamiseksi hyödynnetään ja analysoidaan tietoa nykyistä paremmin ja laaja-alaisemmin. Toiminnan tuottavuutta, kattavuutta ja vaikuttavuutta parannetaan.
Työsuojeluosasto on vastuullinen, kilpailukykyinen ja uudistuva hyvän henkilöstöpolitiikan työpaikka, jossa huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta yhteisen arvopohjan mukaisesti.
Tulostavoitteiden edistetään kehittämällä resurssien käyttöä, suunnittelua ja johtamista.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2024 toteutuma |
2025 varsinainen talousarvio |
2026 esitys |
|
| Bruttomenot | 29 345 | 29 420 | 29 774 |
| Bruttotulot | 476 | 292 | 292 |
| Nettomenot | 28 869 | 29 128 | 29 482 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 995 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 789 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| ELA-asiantuntijan (European Labour Authority) palkkausmenot (siirto momentille 32.01.01) | -58 |
| Palkkausten tarkistukset | 842 |
| Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2025) | -430 |
| Yhteensä | 354 |
Momentin nimike on muutettu.
| 2026 talousarvio | 29 482 000 |
| 2025 II lisätalousarvio | 309 000 |
| 2025 talousarvio | 29 128 000 |
| 2024 tilinpäätös | 29 663 000 |
08. Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 140 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kysynnän vuosittaisen vaihtelun tasaamiseen
2) lupaviranomaisen yleishallinnosta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuvien kustannusten maksamiseen.
Selvitysosa:Määrärahaa käytetään tietolupaviranomaisen peruspalvelujen ja infrastruktuurin kehittämiseen ja ylläpitoon. Tietoluvan saajat maksavat luvista ja aineistopalveluista, kuten tietojen kokoamisesta, yhdistelyistä, muokkaamisesta ja tietoturvallisen käyttöympäristön käytöstä aiheutuvista kustannuksista valtion maksuperustelain (150/1992) ja STM:n antaman Findatan maksuasetuksen mukaisesti. Lupaviranomainen korvaa rekisterinpitäjälle luvansaajilta perityistä maksuista sille kuuluvan osuuden. Lupaviranomainen maksaa tietoturvallisen käyttöympäristön käytöstä järjestelmän toimittajille sopimuksen mukaisen korvauksen. Tietolupaviranomaisen tehtävistä säädetään laissa sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (552/2019).
Toiminnalle on asetettu alustavasti seuraavat tavoitteet vuodelle 2026:
- — lupaviranomainen jatkaa säännönmukaista lupatoimintaa ja aineistotoimituksia
- — lupaviranomaisen neuvontapalvelun sekä lupaprosessin sekä tietojen kokoamis- ja käsittelyprosessin kehittäminen
- — toimintaan liittyvien sähköisten palvelujen edelleen kehittäminen
- — tietoturvallisen teknisen käyttöympäristön kehittäminen tietojen luovuttamiseksi ja eri käyttöympäristöjen koordinointi
- — lupa- ja aineistoprosessin koordinaation ja lupaviranomaisen ja rekisteripitäjien yhteistoiminnan kehittäminen
- — kansainväliseen yhteistyöhön osallistuminen.
Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa lupaviranomaiselle ja sen toiminnalle tulostavoitteet osana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulossopimusta lupaviranomaisen ohjausryhmän esitysten pohjalta.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2024 toteutuma |
2025 varsinainen talousarvio |
2026 esitys |
|
| Bruttomenot | 3 893 | 3 810 | 3 140 |
| Bruttotulot | 1 350 | 1 670 | 1 000 |
| Nettomenot | 2 543 | 2 140 | 2 140 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 978 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 634 |
| 2026 talousarvio | 2 140 000 |
| 2025 talousarvio | 2 140 000 |
| 2024 tilinpäätös | 2 200 000 |
(20.) Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha)
Selvitysosa:Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| CT-kuva-arkiston hankkiminen | 120 |
| Siirto momentille 33.03.04 | -13 107 |
| Yhteensä | -12 987 |
| 2025 talousarvio | 12 987 000 |
| 2024 tilinpäätös | 14 008 418 |
