Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              (88.) Osakehankinnat
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2026

03. Väyläviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 57 534 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) lähialueyhteistyöhankkeiden menojen maksamiseen

2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen

3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Väyläviraston tehtävänä on väylänpitäjänä vastata tie-, rata- ja vesiväylien palvelutason ylläpidosta ja kehittämisestä valtion hallinnoimilla liikenneväylillä. Virasto edistää toiminnallaan väyläverkon toimivuutta, automatisaatiota, liikenteen turvallisuutta ja kestävää kehitystä osana liikennejärjestelmän kokonaisuutta sekä alueiden ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja tasapainoista kehitystä.

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut Väylävirastolle seuraavat hallitusohjelmaa, hallinnonalan konsernistrategiaa ja pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita tukevat monivuotiset tulostavoitteet vuosille 2024—2027:

  • — Kyberhäiriöiden sietokyky on vahvistunut
  • — Vaikutusten arviointia on kehitetty systemaattiseksi ja tasalaatuiseksi, ja viraston tuottama tieto tukee asioiden valmistelua hallinnonalalla
  • — Ympäristövastuullisuus on otettu osaksi väylänpitoa ja pitkäjänteistä liikennejärjestelmäsuunnittelua
  • — Hallinnonalan yhteistyönä on laadittu tavoitetila sekä toimeenpano- ja rahoitussuunnitelma liikennejärjestelmän digitaaliselle kaksoselle ja käynnistetty suunnitelman mukainen toimeenpano
  • — Rautatieliikenne on houkutteleva kulkumuoto ja sen yhteiskunnalle tuottamat hyödyt ovat kasvaneet
  • — Väyläverkon toimintavarmuutta ja resilienssiä on parannettu.

Tunnusluvut

  2024
toteutuma
2025
tavoite
2026
tavoite
       
Palvelukyky ja laatu      
Tienkäyttäjien tyytyväisyys maanteiden kuntoon kesäkaudella (vähintään) 2,9 3,0 3,0
Tienkäyttäjien tyytyväisyys maanteiden kuntoon talvikaudella (vähintään) 2,9 2,9 3,0
Matka- ja kuljetusketjujen toimivuus      
Radanpidosta johtuvien myöhästymisten laskennallinen osuus kaukojunaliikenteessä, % junista väh. 6 min. myöhässä (enintään) 9,0 6,0 5,8
Radanpidosta johtuvien myöhästymisten laskennallinen osuus lähijunaliikenteessä, % junista väh. 3 min. myöhässä (enintään) 2,6 2,8 2,7
Radanpidosta johtuvien myöhästymisten laskennallinen osuus tavarajunaliikenteessä, % junista väh. 16 min myöhässä (enintään) 1,5 1,9 1,7
Talvimerenkulun palveluiden odotusaika, h (enintään) 6,5 4,0 4,0
Väylien kunto      
Tilapäiset nopeusrajoitukset rataverkolla keskimäärin (pääväylät/muu verkko), km (enintään) 72/137 75/245 75/200
Huonokuntoiset päällystetyt tiet (vilkasliikenteinen/muu verkko), km (enintään) 799/9 404 1 040/9 190 950/10 250
Huonokuntoiset sillat, maantiet/rautatiet, kpl (enintään) 910/145 955/190 980/170
Vesiväylien huonokuntoiset kiinteät turvalaitteet, % (enintään) 2,5 5,0 5,0
Liikenneturvallisuus      
Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet maanteillä (enintään) 1 444 1 518 1 480
Valtion rataverkon tasoristeysonnettomuusennuste (10 v. kumulatiivinen ennuste) (enintään) 156 149 142
Toiminnallinen tehokkuus      
Korjausvelka/tieverkko (milj. euroa) (enintään) 2 574 2 600 2 700
Korjausvelka/rataverkko (milj. euroa) (enintään) 1 616 1 740 1 800
Korjausvelka/vesiväyläverkko (milj. euroa) (enintään) 30 30 30

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2024
toteutuma
2025
varsinainen
talousarvio
2026
esitys
       
Bruttomenot 59 560 57 768 57 554
Bruttotulot 88 188 20
Nettomenot 59 472 57 580 57 534
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 13 596    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 16 703    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2024
toteutuma
2025
varsinainen
talousarvio
2026
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 8 208 7 546 6 408
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 6 101 7 327 6 392
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 2 107 219 16
Kustannusvastaavuus, % 135 103 100

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2024
toteutuma
2025
varsinainen
talousarvio
2026
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot 60 883 27 326 15 367
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan kokonaiskustannukset 15 276 69 865 8 287
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) 45 607 -42 539 7 080
Omarahoitusosuus, % 299 61 85

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Palkkausten tarkistukset 1 374
Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2024) 1 620
Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2025) -1 400
Tuottavuustoimenpiteet (HO 2023) -1 640
Yhteensä -46

2026 talousarvio 57 534 000
2025 II lisätalousarvio 505 000
2025 talousarvio 57 580 000
2024 tilinpäätös 62 579 000