Talousarvioesitys 2026
02. Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 88 750 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen
2) rahoitus- ja maksuosuuksien maksamiseen sekä EU:n rahoituksella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
3) lähialueyhteistyöhankkeiden menojen maksamiseen
4) merikartoituksesta aiheutuvien menojen maksamiseen
5) tutkimus- ja kehittämistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
6) liikennejärjestelmäsuunnittelusta, henkilöliikennetutkimuksista, liikkumisen palvelujen edistämisestä, valvonta- ja viranomaistehtävistä, perinnetoiminnasta, meriliikenteen kehittämisestä ja Safe Sea Net -toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Liikenne- ja viestintävirasto vastaa kaikkien liikennemuotojen viranomaispalveluista sekä viestintätoimialan viranomaissääntely-, valvonta-, ohjaus-, hallinto- ja palvelutehtävistä. Liikenteen viranomaispalvelut liittyvät liikennejärjestelmän turvallisuuteen, tietovarantoihin, toimintavarmuuteen ja markkinoihin.
Lentoliikenteen valvontamaksu ja katsastustoiminnan valvontamaksu tuloutetaan momentille 11.19.05. Tietoyhteiskuntamaksu, televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksu, postitoiminnan valvontamaksu sekä varmennemaksu tuloutetaan momentille 11.19.04.
Määrärahasta käytetään arviolta 1,4 milj. euroa tutkimus- ja kehittämistoimintaan.
Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut Liikenne- ja viestintävirastolle seuraavat hallitusohjelmaa, hallinnonalan konsernistrategiaa ja pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita tukevat monivuotiset tulostavoitteet 2024—2027:
- — EU:n digi- ja datataloussääntely ja niiden viranomaistehtävät on toimeenpantu tehokkaasti (DGA, DSA, TCO, DA)
- — Kyberhäiriöiden sietokyky liikenteen ja viestinnän sektoreilla on vahvistunut
- — Liikenteen yhtenäistä dataekosysteemiä on vahvistettu
- — Liikennejärjestelmän tietopohjaa on parannettu kehittämällä vaikutustenarviointia
- — Hallinnonalan yhteistyönä on laadittu tavoitetila sekä toimeenpano- ja rahoitussuunnitelma liikennejärjestelmän digitaaliselle kaksoselle ja käynnistetty suunnitelman mukainen toimeenpano
- — Henkilöjunaliikenteen kilpailutus on toteutettu hallinnonalalla
- — Julkisesti tuetut kuljetukset ovat tehokkaita
- — Suomi on 6G teknologian kärkimaa
- — Liikennejärjestelmäanalyysia, erityisesti liikenneverkon strategista tilannekuvaa on kehitetty tavoitteellisesti.
Tunnusluvut
| 2024 toteutuma |
2025 tavoite |
2026 tavoite |
|
| Asiakastyytyväisyys, asiakkaat (asteikko 1—5, vähintään) | 4,1 | 3,6 | 3,6 |
| Sertifioinnit toteutuvat suunnitellusti | Toteutui | Sertifioinnit toteutuvat suunnitellusti ja ne läpäistään | Sertifioinnit toteutuvat suunnitellusti ja ne läpäistään |
| Lupien myöntäminen määräajassa (%) | Alle 90 | 90 | 90 |
| Asiakasyhteydenottoihin vastataan viraston asiakaspalvelusta viraston palvelulupauksen mukaisissa määräajoissa (%; kirjalliset yhteydenotot 5 arkipäivää, puhelut 45 s) | Alle 90 | 90 | 90 |
| Kyberturvallisuuskeskuksen tilannekuvatuotteiden laatu ja vaikuttavuus (asiakastyytyväisyys asteikolla 1—5, vähintään) | 4,46 | >= 4,46 | >= v. 2025 toteutuma |
| Viraston sähköiset palvelut ovat valtionhallinnon digitaalisten asiointipalveluiden laatukriteereiden mukaisia | 20/22 | >= 20/22 | >= 20/22 |
| Ajoneuvojen sähköisen rekisteröinnin käyttöaste (%) | 77,0 | >= 77,0 | >= v. 2025 toteutuma |
| Viraston palvelujen digitaalisuuden aste (%-osuus viraston palveluista) | 74,8 | >= 74,8 | >= v. 2025 toteutuma |
| Viraston sähköisten palvelujen kehittämisestä aiheutuneet käyttökatkot suhteessa tehtyihin muutoksiin (%-osuus) | 0 | 0 | 0 |
| Sähköisen asioinnin tuen yhteydenottojen määrä/asiointitapahtumien määrä (%) | 1,0 | <=1,0 | <=v. 2025 toteutuma |
Toiminnallinen tehokkuus
| 2024 toteutuma |
2025 tavoite |
2026 tavoite |
|
| Ajoneuvoverotuksen kustannukset/verokertymä (€/€) | 0,0097 | <= 0,0097 | <= v. 2025 toteutuma |
| Ajoneuvon rekisteröinti, yksikkökustannus (€) | 4,52 | <= 4,52 | <= v. 2025 toteutuma |
| Tietoyksikkö, yksikkökustannus (€) | 0,0072 | <= 0,0072 | <= v. 2025 toteutuma |
| Ajokorttihakemus, yksikkökustannus (€) | 34,94 | <= 34,94 | <= v. 2025 toteutuma |
| Kuljettajantutkinto, yksikkökustannus (€) | 68,55 | <= 68,55 | <= v. 2025 toteutuma |
| Verkkotunnus, yksikkökustannus (€) | 3,54 | <= 3,54 | <= v. 2025 toteutuma |
| Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus (%, kolmen vuoden keskiarvo) | 101 | 97—103 | 97—103 |
| Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus (%, kolmen vuoden keskiarvo) | 166 | 116—122 | 116—122 |
Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)
| Liikenne- ja viestintäviraston toiminta | 69 450 |
| Kyberturvallisuuskeskuksen toiminta | 19 300 |
| Yhteensä | 88 750 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2024 toteutuma |
2025 varsinainen talousarvio |
2026 esitys |
|
| Bruttomenot | 253 563 | 221 138 | 233 850 |
| Bruttotulot | 137 606 | 131 200 | 145 100 |
| Nettomenot | 115 957 | 89 938 | 88 750 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 64 962 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 44 268 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)
| 2024 toteutuma |
2025 varsinainen talousarvio |
2026 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 114 907 | 108 300 | 122 300 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 121 177 | 110 500 | 125 000 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -6 270 | -2 200 | -2 700 |
| Kustannusvastaavuus, % | 95 | 98 | 98 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)
| 2024 toteutuma |
2025 varsinainen talousarvio |
2026 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 10 067 | 9 900 | 12 800 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 8 457 | 8 100 | 10 700 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 611 | 1 800 | 2 100 |
| Kustannusvastaavuus, % | 119 | 122 | 120 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, muu maksullinen toiminta (1 000 euroa)
| 2024 toteutuma |
2025 varsinainen talousarvio |
2026 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 10 282 | 11 000 | 8 000 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 10 462 | 11 000 | 8 000 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -180 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 98 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Aluehallinnon uudistus (siirto momentilta 32.01.02) | 2 425 |
| Eurooppalaisen digitaali-infrastruktuurikonsortion kieliteknologian allianssin (ALT-EDIC) jäsenmaksu (siirto momentille 31.01.01) | -80 |
| Eurooppalaisen sähköisten kuljetustietojen tietojenvaihdon ja infrastruktuurin (eFTI) kansallinen osuus | -500 |
| Galileon PRS-palvelun toteuttaminen ja palvelutuotannon kustannuksien kattaminen | -600 |
| Kansallinen omarahoitusosuus pk-yritysten kyberkompetenssihankkeisiin (siirto momentille 31.20.51) | -600 |
| Kansallinen yhteyspiste ja liikennejärjestelmän perustietopalvelu (siirto momentille 31.20.51) | -880 |
| Komission 55-valmiuspaketista aiheutuvat viranomaistehtävät | -85 |
| Liikenne- ja viestintäsektorin erityisasiantuntija Suomen pysyvässä edustustossa Natossa (siirto momentille 24.01.01) | -160 |
| Liikenne- ja viestintäsektorin erityisasiantuntija Suomen pysyvässä edustustossa Natossa (siirto momentilta 24.01.01) | 239 |
| Ministeriön toiminnan turvaaminen (siirto momentilta 31.01.01) | 500 |
| Rautatiealan sääntelyelin (siirto momentille 32.01.06) | -383 |
| Saavutettavuusvalvonnan tehtävät (siirto momentille 28.40.04) | -19 |
| Vaarallisten aineiden kuljetusten valvonta (siirto momentille 32.01.08) | -110 |
| Virkasiirron päättyminen (siirto momentilta 31.01.01) | 110 |
| Palkkausten tarkistukset | 1 305 |
| Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2024) | 1 450 |
| Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2025) | -2 300 |
| Tuottavuustoimenpiteet (HO 2023) | -1 500 |
| Yhteensä | -1 188 |
| 2026 talousarvio | 88 750 000 |
| 2025 II lisätalousarvio | 353 000 |
| 2025 talousarvio | 89 938 000 |
| 2024 tilinpäätös | 95 263 000 |