Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              (88.) Osakehankinnat
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2026

02. Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 88 750 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen

2) rahoitus- ja maksuosuuksien maksamiseen sekä EU:n rahoituksella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) lähialueyhteistyöhankkeiden menojen maksamiseen

4) merikartoituksesta aiheutuvien menojen maksamiseen

5) tutkimus- ja kehittämistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

6) liikennejärjestelmäsuunnittelusta, henkilöliikennetutkimuksista, liikkumisen palvelujen edistämisestä, valvonta- ja viranomaistehtävistä, perinnetoiminnasta, meriliikenteen kehittämisestä ja Safe Sea Net -toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Liikenne- ja viestintävirasto vastaa kaikkien liikennemuotojen viranomaispalveluista sekä viestintätoimialan viranomaissääntely-, valvonta-, ohjaus-, hallinto- ja palvelutehtävistä. Liikenteen viranomaispalvelut liittyvät liikennejärjestelmän turvallisuuteen, tietovarantoihin, toimintavarmuuteen ja markkinoihin.

Lentoliikenteen valvontamaksu ja katsastustoiminnan valvontamaksu tuloutetaan momentille 11.19.05. Tietoyhteiskuntamaksu, televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksu, postitoiminnan valvontamaksu sekä varmennemaksu tuloutetaan momentille 11.19.04.

Määrärahasta käytetään arviolta 1,4 milj. euroa tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut Liikenne- ja viestintävirastolle seuraavat hallitusohjelmaa, hallinnonalan konsernistrategiaa ja pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita tukevat monivuotiset tulostavoitteet 2024—2027:

  • — EU:n digi- ja datataloussääntely ja niiden viranomaistehtävät on toimeenpantu tehokkaasti (DGA, DSA, TCO, DA)
  • — Kyberhäiriöiden sietokyky liikenteen ja viestinnän sektoreilla on vahvistunut
  • — Liikenteen yhtenäistä dataekosysteemiä on vahvistettu
  • — Liikennejärjestelmän tietopohjaa on parannettu kehittämällä vaikutustenarviointia
  • — Hallinnonalan yhteistyönä on laadittu tavoitetila sekä toimeenpano- ja rahoitussuunnitelma liikennejärjestelmän digitaaliselle kaksoselle ja käynnistetty suunnitelman mukainen toimeenpano
  • — Henkilöjunaliikenteen kilpailutus on toteutettu hallinnonalalla
  • — Julkisesti tuetut kuljetukset ovat tehokkaita
  • — Suomi on 6G teknologian kärkimaa
  • — Liikennejärjestelmäanalyysia, erityisesti liikenneverkon strategista tilannekuvaa on kehitetty tavoitteellisesti.

Tunnusluvut

  2024
toteutuma
2025
tavoite
2026
tavoite
       
Asiakastyytyväisyys, asiakkaat (asteikko 1—5, vähintään) 4,1 3,6 3,6
Sertifioinnit toteutuvat suunnitellusti Toteutui Sertifioinnit toteutuvat suunnitellusti ja ne läpäistään Sertifioinnit toteutuvat suunnitellusti ja ne läpäistään
Lupien myöntäminen määräajassa (%) Alle 90 90 90
Asiakasyhteydenottoihin vastataan viraston asiakaspalvelusta viraston palvelulupauksen mukaisissa määräajoissa (%; kirjalliset yhteydenotot 5 arkipäivää, puhelut 45 s) Alle 90 90 90
Kyberturvallisuuskeskuksen tilannekuvatuotteiden laatu ja vaikuttavuus (asiakastyytyväisyys asteikolla 1—5, vähintään) 4,46 >= 4,46 >= v. 2025 toteutuma
Viraston sähköiset palvelut ovat valtionhallinnon digitaalisten asiointipalveluiden laatukriteereiden mukaisia 20/22 >= 20/22 >= 20/22
Ajoneuvojen sähköisen rekisteröinnin käyttöaste (%) 77,0 >= 77,0 >= v. 2025 toteutuma
Viraston palvelujen digitaalisuuden aste (%-osuus viraston palveluista) 74,8 >= 74,8 >= v. 2025 toteutuma
Viraston sähköisten palvelujen kehittämisestä aiheutuneet käyttökatkot suhteessa tehtyihin muutoksiin (%-osuus) 0 0 0
Sähköisen asioinnin tuen yhteydenottojen määrä/asiointitapahtumien määrä (%) 1,0 <=1,0 <=v. 2025 toteutuma

Toiminnallinen tehokkuus

  2024
toteutuma
2025
tavoite
2026
tavoite
       
Ajoneuvoverotuksen kustannukset/verokertymä (€/€) 0,0097 <= 0,0097 <= v. 2025 toteutuma
Ajoneuvon rekisteröinti, yksikkökustannus (€) 4,52 <= 4,52 <= v. 2025 toteutuma
Tietoyksikkö, yksikkökustannus (€) 0,0072 <= 0,0072 <= v. 2025 toteutuma
Ajokorttihakemus, yksikkökustannus (€) 34,94 <= 34,94 <= v. 2025 toteutuma
Kuljettajantutkinto, yksikkökustannus (€) 68,55 <= 68,55 <= v. 2025 toteutuma
Verkkotunnus, yksikkökustannus (€) 3,54 <= 3,54 <= v. 2025 toteutuma
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus (%, kolmen vuoden keskiarvo) 101 97—103 97—103
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus (%, kolmen vuoden keskiarvo) 166 116—122 116—122

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Liikenne- ja viestintäviraston toiminta 69 450
Kyberturvallisuuskeskuksen toiminta 19 300
Yhteensä 88 750

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2024
toteutuma
2025
varsinainen
talousarvio
2026
esitys
       
Bruttomenot 253 563 221 138 233 850
Bruttotulot 137 606 131 200 145 100
Nettomenot 115 957 89 938 88 750
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 64 962    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 44 268    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2024
toteutuma
2025
varsinainen
talousarvio
2026
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 114 907 108 300 122 300
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 121 177 110 500 125 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -6 270 -2 200 -2 700
Kustannusvastaavuus, % 95 98 98

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2024
toteutuma
2025
varsinainen
talousarvio
2026
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 10 067 9 900 12 800
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 8 457 8 100 10 700
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 1 611 1 800 2 100
Kustannusvastaavuus, % 119 122 120

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, muu maksullinen toiminta (1 000 euroa)

  2024
toteutuma
2025
varsinainen
talousarvio
2026
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 10 282 11 000 8 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 10 462 11 000 8 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -180 - -
Kustannusvastaavuus, % 98 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Aluehallinnon uudistus (siirto momentilta 32.01.02) 2 425
Eurooppalaisen digitaali-infrastruktuurikonsortion kieliteknologian allianssin (ALT-EDIC) jäsenmaksu (siirto momentille 31.01.01) -80
Eurooppalaisen sähköisten kuljetustietojen tietojenvaihdon ja infrastruktuurin (eFTI) kansallinen osuus -500
Galileon PRS-palvelun toteuttaminen ja palvelutuotannon kustannuksien kattaminen -600
Kansallinen omarahoitusosuus pk-yritysten kyberkompetenssihankkeisiin (siirto momentille 31.20.51) -600
Kansallinen yhteyspiste ja liikennejärjestelmän perustietopalvelu (siirto momentille 31.20.51) -880
Komission 55-valmiuspaketista aiheutuvat viranomaistehtävät -85
Liikenne- ja viestintäsektorin erityisasiantuntija Suomen pysyvässä edustustossa Natossa (siirto momentille 24.01.01) -160
Liikenne- ja viestintäsektorin erityisasiantuntija Suomen pysyvässä edustustossa Natossa (siirto momentilta 24.01.01) 239
Ministeriön toiminnan turvaaminen (siirto momentilta 31.01.01) 500
Rautatiealan sääntelyelin (siirto momentille 32.01.06) -383
Saavutettavuusvalvonnan tehtävät (siirto momentille 28.40.04) -19
Vaarallisten aineiden kuljetusten valvonta (siirto momentille 32.01.08) -110
Virkasiirron päättyminen (siirto momentilta 31.01.01) 110
Palkkausten tarkistukset 1 305
Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2024) 1 450
Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2025) -2 300
Tuottavuustoimenpiteet (HO 2023) -1 500
Yhteensä -1 188

2026 talousarvio 88 750 000
2025 II lisätalousarvio 353 000
2025 talousarvio 89 938 000
2024 tilinpäätös 95 263 000