Talousarvioesitys 2026
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 168 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) alueellisesta yhteistyöstä aiheutuvien menojen maksamiseen
2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen
3) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille
4) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut toiminnalleen seuraavat hallitusohjelmaa, hallinnonalan konsernistrategiaa ja pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita tukevat monivuotiset tulostavoitteet 2024—2027:
- — Digitalisaatiota ja datataloutta koskevan EU-sääntelyn toimeenpanolla on varmistettu tehokkuus, kilpailukyky ja ihmislähtöisyys
- — Uusien teknologioiden käyttöönotossa ja turvallisuusympäristön muutoksessa on varmistettu, että digitaaliset palvelut, tuotteet ja verkot ovat käyttäjille luotettavia ja kokonaisturvallisia ja huomioivat sähköisen viestinnän tietosuojan
- — Liikennejärjestelmän digitaalisen kaksosen kehitykselle, yhteentoimivuudelle ja hyödyntämiselle on luotu edellytykset
- — Vaikutusten arviointi on systemaattista, tasalaatuista ja tukee asioiden valmistelua hallinnonalalla
- — Rautatieliikenne on houkutteleva kulkumuoto ja sen yhteiskunnalle tuottamat hyödyt kasvavat
- — Julkisesti tuetut liikkumispalvelut ovat tehokkaita, taloudellisia ja asiakkaiden liikkumistarpeita vastaavia
- — Suomessa on käytössä kattavat, turvalliset ja kestävät tietoliikenneyhteydet
- — Väyläverkko on toimintavarma ja kansainväliset yhteydet toimivat.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2024 toteutuma |
2025 varsinainen talousarvio |
2026 esitys |
|
| Bruttomenot | 23 027 | 21 146 | 17 418 |
| Bruttotulot | 255 | 250 | 250 |
| Nettomenot | 22 771 | 21 896 | 17 168 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 10 614 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 10 951 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Eurooppalaisen digitaali-infrastruktuurikonsortion kieliteknologian allianssin (ALT-EDIC) jäsenmaksu (siirto momentilta 31.01.02) | 80 |
| Kertaluonteisen lisäyksen poistuminen | -258 |
| Kyberturvallisuuden harjoitustoiminta (RRF pilari2) | -1 000 |
| Ministeriön toiminnan ja talouden tasapainottaminen (siirto momentille 31.01.02) | -500 |
| Virkasiirron päättyminen (siirto momentille 31.01.02) | -110 |
| Yhteiskunnan kyberturvallisuuden kehittäminen ja kansainvälinen yhteistyö | -3 000 |
| Palkkausten tarkistukset | 460 |
| Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2024) | 100 |
| Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2025) | -400 |
| Tuottavuustoimenpiteet (HO 2023) | -100 |
| Yhteensä | -4 728 |
| 2026 talousarvio | 17 168 000 |
| 2025 II lisätalousarvio | 169 000 |
| 2025 talousarvio | 21 896 000 |
| 2024 tilinpäätös | 23 108 000 |
02. Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 88 750 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen
2) rahoitus- ja maksuosuuksien maksamiseen sekä EU:n rahoituksella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
3) lähialueyhteistyöhankkeiden menojen maksamiseen
4) merikartoituksesta aiheutuvien menojen maksamiseen
5) tutkimus- ja kehittämistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
6) liikennejärjestelmäsuunnittelusta, henkilöliikennetutkimuksista, liikkumisen palvelujen edistämisestä, valvonta- ja viranomaistehtävistä, perinnetoiminnasta, meriliikenteen kehittämisestä ja Safe Sea Net -toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Liikenne- ja viestintävirasto vastaa kaikkien liikennemuotojen viranomaispalveluista sekä viestintätoimialan viranomaissääntely-, valvonta-, ohjaus-, hallinto- ja palvelutehtävistä. Liikenteen viranomaispalvelut liittyvät liikennejärjestelmän turvallisuuteen, tietovarantoihin, toimintavarmuuteen ja markkinoihin.
Lentoliikenteen valvontamaksu ja katsastustoiminnan valvontamaksu tuloutetaan momentille 11.19.05. Tietoyhteiskuntamaksu, televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksu, postitoiminnan valvontamaksu sekä varmennemaksu tuloutetaan momentille 11.19.04.
Määrärahasta käytetään arviolta 1,4 milj. euroa tutkimus- ja kehittämistoimintaan.
Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut Liikenne- ja viestintävirastolle seuraavat hallitusohjelmaa, hallinnonalan konsernistrategiaa ja pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita tukevat monivuotiset tulostavoitteet 2024—2027:
- — EU:n digi- ja datataloussääntely ja niiden viranomaistehtävät on toimeenpantu tehokkaasti (DGA, DSA, TCO, DA)
- — Kyberhäiriöiden sietokyky liikenteen ja viestinnän sektoreilla on vahvistunut
- — Liikenteen yhtenäistä dataekosysteemiä on vahvistettu
- — Liikennejärjestelmän tietopohjaa on parannettu kehittämällä vaikutustenarviointia
- — Hallinnonalan yhteistyönä on laadittu tavoitetila sekä toimeenpano- ja rahoitussuunnitelma liikennejärjestelmän digitaaliselle kaksoselle ja käynnistetty suunnitelman mukainen toimeenpano
- — Henkilöjunaliikenteen kilpailutus on toteutettu hallinnonalalla
- — Julkisesti tuetut kuljetukset ovat tehokkaita
- — Suomi on 6G teknologian kärkimaa
- — Liikennejärjestelmäanalyysia, erityisesti liikenneverkon strategista tilannekuvaa on kehitetty tavoitteellisesti.
Tunnusluvut
| 2024 toteutuma |
2025 tavoite |
2026 tavoite |
|
| Asiakastyytyväisyys, asiakkaat (asteikko 1—5, vähintään) | 4,1 | 3,6 | 3,6 |
| Sertifioinnit toteutuvat suunnitellusti | Toteutui | Sertifioinnit toteutuvat suunnitellusti ja ne läpäistään | Sertifioinnit toteutuvat suunnitellusti ja ne läpäistään |
| Lupien myöntäminen määräajassa (%) | Alle 90 | 90 | 90 |
| Asiakasyhteydenottoihin vastataan viraston asiakaspalvelusta viraston palvelulupauksen mukaisissa määräajoissa (%; kirjalliset yhteydenotot 5 arkipäivää, puhelut 45 s) | Alle 90 | 90 | 90 |
| Kyberturvallisuuskeskuksen tilannekuvatuotteiden laatu ja vaikuttavuus (asiakastyytyväisyys asteikolla 1—5, vähintään) | 4,46 | >= 4,46 | >= v. 2025 toteutuma |
| Viraston sähköiset palvelut ovat valtionhallinnon digitaalisten asiointipalveluiden laatukriteereiden mukaisia | 20/22 | >= 20/22 | >= 20/22 |
| Ajoneuvojen sähköisen rekisteröinnin käyttöaste (%) | 77,0 | >= 77,0 | >= v. 2025 toteutuma |
| Viraston palvelujen digitaalisuuden aste (%-osuus viraston palveluista) | 74,8 | >= 74,8 | >= v. 2025 toteutuma |
| Viraston sähköisten palvelujen kehittämisestä aiheutuneet käyttökatkot suhteessa tehtyihin muutoksiin (%-osuus) | 0 | 0 | 0 |
| Sähköisen asioinnin tuen yhteydenottojen määrä/asiointitapahtumien määrä (%) | 1,0 | <=1,0 | <=v. 2025 toteutuma |
Toiminnallinen tehokkuus
| 2024 toteutuma |
2025 tavoite |
2026 tavoite |
|
| Ajoneuvoverotuksen kustannukset/verokertymä (€/€) | 0,0097 | <= 0,0097 | <= v. 2025 toteutuma |
| Ajoneuvon rekisteröinti, yksikkökustannus (€) | 4,52 | <= 4,52 | <= v. 2025 toteutuma |
| Tietoyksikkö, yksikkökustannus (€) | 0,0072 | <= 0,0072 | <= v. 2025 toteutuma |
| Ajokorttihakemus, yksikkökustannus (€) | 34,94 | <= 34,94 | <= v. 2025 toteutuma |
| Kuljettajantutkinto, yksikkökustannus (€) | 68,55 | <= 68,55 | <= v. 2025 toteutuma |
| Verkkotunnus, yksikkökustannus (€) | 3,54 | <= 3,54 | <= v. 2025 toteutuma |
| Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus (%, kolmen vuoden keskiarvo) | 101 | 97—103 | 97—103 |
| Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus (%, kolmen vuoden keskiarvo) | 166 | 116—122 | 116—122 |
Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)
| Liikenne- ja viestintäviraston toiminta | 69 450 |
| Kyberturvallisuuskeskuksen toiminta | 19 300 |
| Yhteensä | 88 750 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2024 toteutuma |
2025 varsinainen talousarvio |
2026 esitys |
|
| Bruttomenot | 253 563 | 221 138 | 233 850 |
| Bruttotulot | 137 606 | 131 200 | 145 100 |
| Nettomenot | 115 957 | 89 938 | 88 750 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 64 962 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 44 268 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)
| 2024 toteutuma |
2025 varsinainen talousarvio |
2026 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 114 907 | 108 300 | 122 300 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 121 177 | 110 500 | 125 000 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -6 270 | -2 200 | -2 700 |
| Kustannusvastaavuus, % | 95 | 98 | 98 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)
| 2024 toteutuma |
2025 varsinainen talousarvio |
2026 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 10 067 | 9 900 | 12 800 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 8 457 | 8 100 | 10 700 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 611 | 1 800 | 2 100 |
| Kustannusvastaavuus, % | 119 | 122 | 120 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, muu maksullinen toiminta (1 000 euroa)
| 2024 toteutuma |
2025 varsinainen talousarvio |
2026 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 10 282 | 11 000 | 8 000 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 10 462 | 11 000 | 8 000 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -180 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 98 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Aluehallinnon uudistus (siirto momentilta 32.01.02) | 2 425 |
| Eurooppalaisen digitaali-infrastruktuurikonsortion kieliteknologian allianssin (ALT-EDIC) jäsenmaksu (siirto momentille 31.01.01) | -80 |
| Eurooppalaisen sähköisten kuljetustietojen tietojenvaihdon ja infrastruktuurin (eFTI) kansallinen osuus | -500 |
| Galileon PRS-palvelun toteuttaminen ja palvelutuotannon kustannuksien kattaminen | -600 |
| Kansallinen omarahoitusosuus pk-yritysten kyberkompetenssihankkeisiin (siirto momentille 31.20.51) | -600 |
| Kansallinen yhteyspiste ja liikennejärjestelmän perustietopalvelu (siirto momentille 31.20.51) | -880 |
| Komission 55-valmiuspaketista aiheutuvat viranomaistehtävät | -85 |
| Liikenne- ja viestintäsektorin erityisasiantuntija Suomen pysyvässä edustustossa Natossa (siirto momentille 24.01.01) | -160 |
| Liikenne- ja viestintäsektorin erityisasiantuntija Suomen pysyvässä edustustossa Natossa (siirto momentilta 24.01.01) | 239 |
| Ministeriön toiminnan turvaaminen (siirto momentilta 31.01.01) | 500 |
| Rautatiealan sääntelyelin (siirto momentille 32.01.06) | -383 |
| Saavutettavuusvalvonnan tehtävät (siirto momentille 28.40.04) | -19 |
| Vaarallisten aineiden kuljetusten valvonta (siirto momentille 32.01.08) | -110 |
| Virkasiirron päättyminen (siirto momentilta 31.01.01) | 110 |
| Palkkausten tarkistukset | 1 305 |
| Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2024) | 1 450 |
| Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2025) | -2 300 |
| Tuottavuustoimenpiteet (HO 2023) | -1 500 |
| Yhteensä | -1 188 |
| 2026 talousarvio | 88 750 000 |
| 2025 II lisätalousarvio | 353 000 |
| 2025 talousarvio | 89 938 000 |
| 2024 tilinpäätös | 95 263 000 |
03. Väyläviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 57 534 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) lähialueyhteistyöhankkeiden menojen maksamiseen
2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen
3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Väyläviraston tehtävänä on väylänpitäjänä vastata tie-, rata- ja vesiväylien palvelutason ylläpidosta ja kehittämisestä valtion hallinnoimilla liikenneväylillä. Virasto edistää toiminnallaan väyläverkon toimivuutta, automatisaatiota, liikenteen turvallisuutta ja kestävää kehitystä osana liikennejärjestelmän kokonaisuutta sekä alueiden ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja tasapainoista kehitystä.
Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut Väylävirastolle seuraavat hallitusohjelmaa, hallinnonalan konsernistrategiaa ja pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita tukevat monivuotiset tulostavoitteet vuosille 2024—2027:
- — Kyberhäiriöiden sietokyky on vahvistunut
- — Vaikutusten arviointia on kehitetty systemaattiseksi ja tasalaatuiseksi, ja viraston tuottama tieto tukee asioiden valmistelua hallinnonalalla
- — Ympäristövastuullisuus on otettu osaksi väylänpitoa ja pitkäjänteistä liikennejärjestelmäsuunnittelua
- — Hallinnonalan yhteistyönä on laadittu tavoitetila sekä toimeenpano- ja rahoitussuunnitelma liikennejärjestelmän digitaaliselle kaksoselle ja käynnistetty suunnitelman mukainen toimeenpano
- — Rautatieliikenne on houkutteleva kulkumuoto ja sen yhteiskunnalle tuottamat hyödyt ovat kasvaneet
- — Väyläverkon toimintavarmuutta ja resilienssiä on parannettu.
Tunnusluvut
| 2024 toteutuma |
2025 tavoite |
2026 tavoite |
|
| Palvelukyky ja laatu | |||
| Tienkäyttäjien tyytyväisyys maanteiden kuntoon kesäkaudella (vähintään) | 2,9 | 3,0 | 3,0 |
| Tienkäyttäjien tyytyväisyys maanteiden kuntoon talvikaudella (vähintään) | 2,9 | 2,9 | 3,0 |
| Matka- ja kuljetusketjujen toimivuus | |||
| Radanpidosta johtuvien myöhästymisten laskennallinen osuus kaukojunaliikenteessä, % junista väh. 6 min. myöhässä (enintään) | 9,0 | 6,0 | 5,8 |
| Radanpidosta johtuvien myöhästymisten laskennallinen osuus lähijunaliikenteessä, % junista väh. 3 min. myöhässä (enintään) | 2,6 | 2,8 | 2,7 |
| Radanpidosta johtuvien myöhästymisten laskennallinen osuus tavarajunaliikenteessä, % junista väh. 16 min myöhässä (enintään) | 1,5 | 1,9 | 1,7 |
| Talvimerenkulun palveluiden odotusaika, h (enintään) | 6,5 | 4,0 | 4,0 |
| Väylien kunto | |||
| Tilapäiset nopeusrajoitukset rataverkolla keskimäärin (pääväylät/muu verkko), km (enintään) | 72/137 | 75/245 | 75/200 |
| Huonokuntoiset päällystetyt tiet (vilkasliikenteinen/muu verkko), km (enintään) | 799/9 404 | 1 040/9 190 | 950/10 250 |
| Huonokuntoiset sillat, maantiet/rautatiet, kpl (enintään) | 910/145 | 955/190 | 980/170 |
| Vesiväylien huonokuntoiset kiinteät turvalaitteet, % (enintään) | 2,5 | 5,0 | 5,0 |
| Liikenneturvallisuus | |||
| Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet maanteillä (enintään) | 1 444 | 1 518 | 1 480 |
| Valtion rataverkon tasoristeysonnettomuusennuste (10 v. kumulatiivinen ennuste) (enintään) | 156 | 149 | 142 |
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Korjausvelka/tieverkko (milj. euroa) (enintään) | 2 574 | 2 600 | 2 700 |
| Korjausvelka/rataverkko (milj. euroa) (enintään) | 1 616 | 1 740 | 1 800 |
| Korjausvelka/vesiväyläverkko (milj. euroa) (enintään) | 30 | 30 | 30 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2024 toteutuma |
2025 varsinainen talousarvio |
2026 esitys |
|
| Bruttomenot | 59 560 | 57 768 | 57 554 |
| Bruttotulot | 88 | 188 | 20 |
| Nettomenot | 59 472 | 57 580 | 57 534 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 13 596 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 16 703 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)
| 2024 toteutuma |
2025 varsinainen talousarvio |
2026 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 8 208 | 7 546 | 6 408 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 6 101 | 7 327 | 6 392 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 2 107 | 219 | 16 |
| Kustannusvastaavuus, % | 135 | 103 | 100 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2024 toteutuma |
2025 varsinainen talousarvio |
2026 esitys |
|
| Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | 60 883 | 27 326 | 15 367 |
| Yhteisrahoitteisen toiminnan kokonaiskustannukset | 15 276 | 69 865 | 8 287 |
| Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | 45 607 | -42 539 | 7 080 |
| Omarahoitusosuus, % | 299 | 61 | 85 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Palkkausten tarkistukset | 1 374 |
| Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2024) | 1 620 |
| Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2025) | -1 400 |
| Tuottavuustoimenpiteet (HO 2023) | -1 640 |
| Yhteensä | -46 |
| 2026 talousarvio | 57 534 000 |
| 2025 II lisätalousarvio | 505 000 |
| 2025 talousarvio | 57 580 000 |
| 2024 tilinpäätös | 62 579 000 |
04. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 966 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Etelämanner-toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
3) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen
4) kansainvälisistä sitoumuksista aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen
5) Suomen Akatemian ja muiden organisaatioiden rahoittamien yhteisrahoitteisten hankkeiden rahoitusosuuksiin sisältyvien siirtomenojen maksamiseen
6) yhteisprofessuureista aiheutuvien menojen ja rahoitusosuuksien maksamiseen
7) valtion virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi siirtomenojen maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille.
Ilmatieteen laitos oikeutetaan solmimaan Mars-tutkimusta koskevan METNET/MOI-hankkeen edellyttämiä sopimuksia siten, että niistä aiheutuu menoja aiemmat sitoumukset mukaan lukien enintään 1 536 000 euroa.
Selvitysosa:Ilmatieteen laitos tuottaa havainto- ja tutkimustietoa ilmastosta, ilmakehästä ja meristä sekä tarjoaa sää-, meri- ja ilmastopalveluja.
Määrärahasta käytetään arviolta 15,7 milj. euroa tutkimus- ja kehittämistoimintaan.
Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut Ilmatieteen laitokselle seuraavat hallitusohjelmaa, hallinnonalan konsernistrategiaa ja pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita tukevat monivuotiset tulostavoitteet 2024—2027:
- — Kyberhäiriöiden sietokyky yhteiskunnassa on vahvistunut
- — EU:n digitalisaation ja datataloussääntelyn täytäntöönpano on toteutettu
- — Vaikutustenarviointi on systemaattista, tasalaatuista ja tukee hallinnonalan asioiden valmistelua ja päätöksentekoa
- — Ymmärrämme merituulipuistojen vaikutukset Itämeren meriliikenteeseen ja olosuhteisiin
- — Liikennejärjestelmätoimijat saavat tarvitsemansa tiedon ilmastonmuutoksen vaikutuksista
- — Hallinnonalan yhteistyönä on laadittu tavoitetila sekä toimeenpano- ja rahoitussuunnitelma liikennejärjestelmän digitaaliselle kaksoselle ja käynnistetty suunnitelman mukainen toimeenpano
- — Lentoasemien sääennustepalveluiden kustannustehokkuus ja palvelutaso on parantunut
- — Tietopohjaiset liikenteen palvelut ovat tehokkaita
- — Liikenne- ja viestintäsektorin huoltovarmuus on vahvistunut
- — Avaruustilannekeskus lisää turvallisuutta Suomen avaruustoiminnoissa.
Tunnusluvut
| 2024 toteutuma |
2025 tavoite |
2026 tavoite |
|
| Sidosryhmien tyytyväisyys (asteikko 1—5) | 4,34 | 4,0 | 4,0 |
| Sijoitus lämpötilaennusteiden osuvuudessa Ruotsin ja Norjan ilmatieteen laitoksiin verrattuna | 1 | 1 | 1 |
| 1 vrk lämpötilaennusteiden osuvuus, % | 90,2 | 90,0 | 90,0 |
| Maa-alueiden tuulivaroitusten osuvuus 1—2 vrk (%) | 81,0 | 80,0 | 80,0 |
| Lentopaikkaennusteiden osuvuus (%) | 92,3 | 91,0 | 91,0 |
| Viittausten lkm web of science tietokannassa | 27 911 | 28 000 | 28 000 |
| Kansainvälisesti ennakkotarkastetut artikkelit (lkm) | 397 | 370 | 370 |
Toiminnallinen tehokkuus
| 2024 toteutuma |
2025 tavoite |
2026 tavoite |
|
| Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus (%) | 97 | 100 | 100 |
| Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus (%) | 111 | 102 | 102 |
| Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus (%) | 72 | 60 | 60 |
| Ulkopuolisen tutkimusrahoituksen määrä/vuosi (1 000 euroa) | 26 312 | 20 000 | 22 000 |
| Tutkimuksen aktiivisuus (julkaisuja/htv) | 1,28 | 1,35 | 1,35 |
| Sääpalvelun tuotantoprosessin tehokkuus (ei sisällä kv. jäsenmaksuja) (€/asukas) | 3,00 | 3,40 | 3,40 |
| Sääpalvelun tuotantoprosessin tehokkuus (sisältää kv. jäsenmaksut) (€/asukas) | 4,38 | 4,90 | 4,90 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2024 toteutuma |
2025 varsinainen talousarvio |
2026 esitys |
|
| Bruttomenot | 92 348 | 81 612 | 87 766 |
| Bruttotulot | 45 054 | 34 800 | 39 800 |
| Nettomenot | 47 294 | 46 812 | 47 966 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 10 033 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 13 119 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)
| 2024 toteutuma |
2025 varsinainen talousarvio |
2026 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 7 417 | 6 800 | 8 900 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 7 300 | 6 800 | 8 900 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 117 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 102 | 100 | 100 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)
| 2024 toteutuma |
2025 varsinainen talousarvio |
2026 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 10 882 | 8 000 | 8 900 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 9 838 | 7 850 | 8 750 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 044 | 150 | 150 |
| Kustannusvastaavuus, % | 111 | 102 | 102 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2024 toteutuma |
2025 varsinainen talousarvio |
2026 esitys |
|
| Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | 26 312 | 20 000 | 22 000 |
| Hankkeiden kokonaiskustannukset | 36 372 | 33 500 | 36 500 |
| Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -10 060 | -13 500 | -14 500 |
| Omarahoitusosuus, % | 28 | 40 | 40 |
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
| 2026 | 2027 | 2028 | Yhteensä vuodesta 2026 lähtien | |
| Vuonna 2026 tai sen jälkeen tehtävät sitoumukset | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 4 000 |
Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi noin 39 466 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi noin 8 500 000 euroa.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| EU:n rahoittamien T&K-hankkeiden kansallinen vastinrahoitus | 359 |
| Ilmanlaatudirektiivin toimeenpano (siirto momentilta 35.01.01) | 103 |
| Kansallisen avaruustilannekeskuksen jatkorahoitus | 336 |
| METNET/MOI määrärahatarpeen muutos | -12 |
| Tutkimuslaitosten post doc -ohjelma | 600 |
| Palkkausten tarkistukset | 898 |
| Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2024) | 1 430 |
| Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2025) | -1 100 |
| Tuottavuustoimenpiteet (HO 2023) | -1 460 |
| Yhteensä | 1 154 |
| 2026 talousarvio | 47 966 000 |
| 2025 II lisätalousarvio | 330 000 |
| 2025 talousarvio | 46 812 000 |
| 2024 tilinpäätös | 50 380 000 |
29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 588 465 000 euroa.
Selvitysosa:
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Kansallinen yhteyspiste ja liikennejärjestelmän perustietopalvelu (siirto momentille 31.20.51) | -1 535 |
| Tarvearvion muutos | 20 000 |
| Yhteensä | 18 465 |
Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.
| 2026 talousarvio | 588 465 000 |
| 2025 talousarvio | 570 000 000 |
| 2024 tilinpäätös | 571 014 505 |
(88.) Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)
Selvitysosa:Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.
| 2025 talousarvio | 10 550 000 |
| 2024 tilinpäätös | 20 236 000 |