Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              (88.) Osakehankinnat
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2026

01. Hallinto ja toimialan yhteiset menotPDF-versio

01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 168 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) alueellisesta yhteistyöstä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen

3) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille

4) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut toiminnalleen seuraavat hallitusohjelmaa, hallinnonalan konsernistrategiaa ja pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita tukevat monivuotiset tulostavoitteet 2024—2027:

  • — Digitalisaatiota ja datataloutta koskevan EU-sääntelyn toimeenpanolla on varmistettu tehokkuus, kilpailukyky ja ihmislähtöisyys
  • — Uusien teknologioiden käyttöönotossa ja turvallisuusympäristön muutoksessa on varmistettu, että digitaaliset palvelut, tuotteet ja verkot ovat käyttäjille luotettavia ja kokonaisturvallisia ja huomioivat sähköisen viestinnän tietosuojan
  • — Liikennejärjestelmän digitaalisen kaksosen kehitykselle, yhteentoimivuudelle ja hyödyntämiselle on luotu edellytykset
  • — Vaikutusten arviointi on systemaattista, tasalaatuista ja tukee asioiden valmistelua hallinnonalalla
  • — Rautatieliikenne on houkutteleva kulkumuoto ja sen yhteiskunnalle tuottamat hyödyt kasvavat
  • — Julkisesti tuetut liikkumispalvelut ovat tehokkaita, taloudellisia ja asiakkaiden liikkumistarpeita vastaavia
  • — Suomessa on käytössä kattavat, turvalliset ja kestävät tietoliikenneyhteydet
  • — Väyläverkko on toimintavarma ja kansainväliset yhteydet toimivat.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2024
toteutuma
2025
varsinainen
talousarvio
2026
esitys
       
Bruttomenot 23 027 21 146 17 418
Bruttotulot 255 250 250
Nettomenot 22 771 21 896 17 168
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 10 614    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 10 951    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Eurooppalaisen digitaali-infrastruktuurikonsortion kieliteknologian allianssin (ALT-EDIC) jäsenmaksu (siirto momentilta 31.01.02) 80
Kertaluonteisen lisäyksen poistuminen -258
Kyberturvallisuuden harjoitustoiminta (RRF pilari2) -1 000
Ministeriön toiminnan ja talouden tasapainottaminen (siirto momentille 31.01.02) -500
Virkasiirron päättyminen (siirto momentille 31.01.02) -110
Yhteiskunnan kyberturvallisuuden kehittäminen ja kansainvälinen yhteistyö -3 000
Palkkausten tarkistukset 460
Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2024) 100
Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2025) -400
Tuottavuustoimenpiteet (HO 2023) -100
Yhteensä -4 728

2026 talousarvio 17 168 000
2025 II lisätalousarvio 169 000
2025 talousarvio 21 896 000
2024 tilinpäätös 23 108 000

02. Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 88 750 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen

2) rahoitus- ja maksuosuuksien maksamiseen sekä EU:n rahoituksella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) lähialueyhteistyöhankkeiden menojen maksamiseen

4) merikartoituksesta aiheutuvien menojen maksamiseen

5) tutkimus- ja kehittämistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

6) liikennejärjestelmäsuunnittelusta, henkilöliikennetutkimuksista, liikkumisen palvelujen edistämisestä, valvonta- ja viranomaistehtävistä, perinnetoiminnasta, meriliikenteen kehittämisestä ja Safe Sea Net -toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Liikenne- ja viestintävirasto vastaa kaikkien liikennemuotojen viranomaispalveluista sekä viestintätoimialan viranomaissääntely-, valvonta-, ohjaus-, hallinto- ja palvelutehtävistä. Liikenteen viranomaispalvelut liittyvät liikennejärjestelmän turvallisuuteen, tietovarantoihin, toimintavarmuuteen ja markkinoihin.

Lentoliikenteen valvontamaksu ja katsastustoiminnan valvontamaksu tuloutetaan momentille 11.19.05. Tietoyhteiskuntamaksu, televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksu, postitoiminnan valvontamaksu sekä varmennemaksu tuloutetaan momentille 11.19.04.

Määrärahasta käytetään arviolta 1,4 milj. euroa tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut Liikenne- ja viestintävirastolle seuraavat hallitusohjelmaa, hallinnonalan konsernistrategiaa ja pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita tukevat monivuotiset tulostavoitteet 2024—2027:

  • — EU:n digi- ja datataloussääntely ja niiden viranomaistehtävät on toimeenpantu tehokkaasti (DGA, DSA, TCO, DA)
  • — Kyberhäiriöiden sietokyky liikenteen ja viestinnän sektoreilla on vahvistunut
  • — Liikenteen yhtenäistä dataekosysteemiä on vahvistettu
  • — Liikennejärjestelmän tietopohjaa on parannettu kehittämällä vaikutustenarviointia
  • — Hallinnonalan yhteistyönä on laadittu tavoitetila sekä toimeenpano- ja rahoitussuunnitelma liikennejärjestelmän digitaaliselle kaksoselle ja käynnistetty suunnitelman mukainen toimeenpano
  • — Henkilöjunaliikenteen kilpailutus on toteutettu hallinnonalalla
  • — Julkisesti tuetut kuljetukset ovat tehokkaita
  • — Suomi on 6G teknologian kärkimaa
  • — Liikennejärjestelmäanalyysia, erityisesti liikenneverkon strategista tilannekuvaa on kehitetty tavoitteellisesti.

Tunnusluvut

  2024
toteutuma
2025
tavoite
2026
tavoite
       
Asiakastyytyväisyys, asiakkaat (asteikko 1—5, vähintään) 4,1 3,6 3,6
Sertifioinnit toteutuvat suunnitellusti Toteutui Sertifioinnit toteutuvat suunnitellusti ja ne läpäistään Sertifioinnit toteutuvat suunnitellusti ja ne läpäistään
Lupien myöntäminen määräajassa (%) Alle 90 90 90
Asiakasyhteydenottoihin vastataan viraston asiakaspalvelusta viraston palvelulupauksen mukaisissa määräajoissa (%; kirjalliset yhteydenotot 5 arkipäivää, puhelut 45 s) Alle 90 90 90
Kyberturvallisuuskeskuksen tilannekuvatuotteiden laatu ja vaikuttavuus (asiakastyytyväisyys asteikolla 1—5, vähintään) 4,46 >= 4,46 >= v. 2025 toteutuma
Viraston sähköiset palvelut ovat valtionhallinnon digitaalisten asiointipalveluiden laatukriteereiden mukaisia 20/22 >= 20/22 >= 20/22
Ajoneuvojen sähköisen rekisteröinnin käyttöaste (%) 77,0 >= 77,0 >= v. 2025 toteutuma
Viraston palvelujen digitaalisuuden aste (%-osuus viraston palveluista) 74,8 >= 74,8 >= v. 2025 toteutuma
Viraston sähköisten palvelujen kehittämisestä aiheutuneet käyttökatkot suhteessa tehtyihin muutoksiin (%-osuus) 0 0 0
Sähköisen asioinnin tuen yhteydenottojen määrä/asiointitapahtumien määrä (%) 1,0 <=1,0 <=v. 2025 toteutuma

Toiminnallinen tehokkuus

  2024
toteutuma
2025
tavoite
2026
tavoite
       
Ajoneuvoverotuksen kustannukset/verokertymä (€/€) 0,0097 <= 0,0097 <= v. 2025 toteutuma
Ajoneuvon rekisteröinti, yksikkökustannus (€) 4,52 <= 4,52 <= v. 2025 toteutuma
Tietoyksikkö, yksikkökustannus (€) 0,0072 <= 0,0072 <= v. 2025 toteutuma
Ajokorttihakemus, yksikkökustannus (€) 34,94 <= 34,94 <= v. 2025 toteutuma
Kuljettajantutkinto, yksikkökustannus (€) 68,55 <= 68,55 <= v. 2025 toteutuma
Verkkotunnus, yksikkökustannus (€) 3,54 <= 3,54 <= v. 2025 toteutuma
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus (%, kolmen vuoden keskiarvo) 101 97—103 97—103
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus (%, kolmen vuoden keskiarvo) 166 116—122 116—122

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Liikenne- ja viestintäviraston toiminta 69 450
Kyberturvallisuuskeskuksen toiminta 19 300
Yhteensä 88 750

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2024
toteutuma
2025
varsinainen
talousarvio
2026
esitys
       
Bruttomenot 253 563 221 138 233 850
Bruttotulot 137 606 131 200 145 100
Nettomenot 115 957 89 938 88 750
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 64 962    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 44 268    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2024
toteutuma
2025
varsinainen
talousarvio
2026
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 114 907 108 300 122 300
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 121 177 110 500 125 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -6 270 -2 200 -2 700
Kustannusvastaavuus, % 95 98 98

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2024
toteutuma
2025
varsinainen
talousarvio
2026
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 10 067 9 900 12 800
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 8 457 8 100 10 700
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 1 611 1 800 2 100
Kustannusvastaavuus, % 119 122 120

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, muu maksullinen toiminta (1 000 euroa)

  2024
toteutuma
2025
varsinainen
talousarvio
2026
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 10 282 11 000 8 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 10 462 11 000 8 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -180 - -
Kustannusvastaavuus, % 98 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Aluehallinnon uudistus (siirto momentilta 32.01.02) 2 425
Eurooppalaisen digitaali-infrastruktuurikonsortion kieliteknologian allianssin (ALT-EDIC) jäsenmaksu (siirto momentille 31.01.01) -80
Eurooppalaisen sähköisten kuljetustietojen tietojenvaihdon ja infrastruktuurin (eFTI) kansallinen osuus -500
Galileon PRS-palvelun toteuttaminen ja palvelutuotannon kustannuksien kattaminen -600
Kansallinen omarahoitusosuus pk-yritysten kyberkompetenssihankkeisiin (siirto momentille 31.20.51) -600
Kansallinen yhteyspiste ja liikennejärjestelmän perustietopalvelu (siirto momentille 31.20.51) -880
Komission 55-valmiuspaketista aiheutuvat viranomaistehtävät -85
Liikenne- ja viestintäsektorin erityisasiantuntija Suomen pysyvässä edustustossa Natossa (siirto momentille 24.01.01) -160
Liikenne- ja viestintäsektorin erityisasiantuntija Suomen pysyvässä edustustossa Natossa (siirto momentilta 24.01.01) 239
Ministeriön toiminnan turvaaminen (siirto momentilta 31.01.01) 500
Rautatiealan sääntelyelin (siirto momentille 32.01.06) -383
Saavutettavuusvalvonnan tehtävät (siirto momentille 28.40.04) -19
Vaarallisten aineiden kuljetusten valvonta (siirto momentille 32.01.08) -110
Virkasiirron päättyminen (siirto momentilta 31.01.01) 110
Palkkausten tarkistukset 1 305
Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2024) 1 450
Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2025) -2 300
Tuottavuustoimenpiteet (HO 2023) -1 500
Yhteensä -1 188

2026 talousarvio 88 750 000
2025 II lisätalousarvio 353 000
2025 talousarvio 89 938 000
2024 tilinpäätös 95 263 000

03. Väyläviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 57 534 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) lähialueyhteistyöhankkeiden menojen maksamiseen

2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen

3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Väyläviraston tehtävänä on väylänpitäjänä vastata tie-, rata- ja vesiväylien palvelutason ylläpidosta ja kehittämisestä valtion hallinnoimilla liikenneväylillä. Virasto edistää toiminnallaan väyläverkon toimivuutta, automatisaatiota, liikenteen turvallisuutta ja kestävää kehitystä osana liikennejärjestelmän kokonaisuutta sekä alueiden ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja tasapainoista kehitystä.

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut Väylävirastolle seuraavat hallitusohjelmaa, hallinnonalan konsernistrategiaa ja pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita tukevat monivuotiset tulostavoitteet vuosille 2024—2027:

  • — Kyberhäiriöiden sietokyky on vahvistunut
  • — Vaikutusten arviointia on kehitetty systemaattiseksi ja tasalaatuiseksi, ja viraston tuottama tieto tukee asioiden valmistelua hallinnonalalla
  • — Ympäristövastuullisuus on otettu osaksi väylänpitoa ja pitkäjänteistä liikennejärjestelmäsuunnittelua
  • — Hallinnonalan yhteistyönä on laadittu tavoitetila sekä toimeenpano- ja rahoitussuunnitelma liikennejärjestelmän digitaaliselle kaksoselle ja käynnistetty suunnitelman mukainen toimeenpano
  • — Rautatieliikenne on houkutteleva kulkumuoto ja sen yhteiskunnalle tuottamat hyödyt ovat kasvaneet
  • — Väyläverkon toimintavarmuutta ja resilienssiä on parannettu.

Tunnusluvut

  2024
toteutuma
2025
tavoite
2026
tavoite
       
Palvelukyky ja laatu      
Tienkäyttäjien tyytyväisyys maanteiden kuntoon kesäkaudella (vähintään) 2,9 3,0 3,0
Tienkäyttäjien tyytyväisyys maanteiden kuntoon talvikaudella (vähintään) 2,9 2,9 3,0
Matka- ja kuljetusketjujen toimivuus      
Radanpidosta johtuvien myöhästymisten laskennallinen osuus kaukojunaliikenteessä, % junista väh. 6 min. myöhässä (enintään) 9,0 6,0 5,8
Radanpidosta johtuvien myöhästymisten laskennallinen osuus lähijunaliikenteessä, % junista väh. 3 min. myöhässä (enintään) 2,6 2,8 2,7
Radanpidosta johtuvien myöhästymisten laskennallinen osuus tavarajunaliikenteessä, % junista väh. 16 min myöhässä (enintään) 1,5 1,9 1,7
Talvimerenkulun palveluiden odotusaika, h (enintään) 6,5 4,0 4,0
Väylien kunto      
Tilapäiset nopeusrajoitukset rataverkolla keskimäärin (pääväylät/muu verkko), km (enintään) 72/137 75/245 75/200
Huonokuntoiset päällystetyt tiet (vilkasliikenteinen/muu verkko), km (enintään) 799/9 404 1 040/9 190 950/10 250
Huonokuntoiset sillat, maantiet/rautatiet, kpl (enintään) 910/145 955/190 980/170
Vesiväylien huonokuntoiset kiinteät turvalaitteet, % (enintään) 2,5 5,0 5,0
Liikenneturvallisuus      
Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet maanteillä (enintään) 1 444 1 518 1 480
Valtion rataverkon tasoristeysonnettomuusennuste (10 v. kumulatiivinen ennuste) (enintään) 156 149 142
Toiminnallinen tehokkuus      
Korjausvelka/tieverkko (milj. euroa) (enintään) 2 574 2 600 2 700
Korjausvelka/rataverkko (milj. euroa) (enintään) 1 616 1 740 1 800
Korjausvelka/vesiväyläverkko (milj. euroa) (enintään) 30 30 30

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2024
toteutuma
2025
varsinainen
talousarvio
2026
esitys
       
Bruttomenot 59 560 57 768 57 554
Bruttotulot 88 188 20
Nettomenot 59 472 57 580 57 534
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 13 596    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 16 703    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2024
toteutuma
2025
varsinainen
talousarvio
2026
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 8 208 7 546 6 408
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 6 101 7 327 6 392
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 2 107 219 16
Kustannusvastaavuus, % 135 103 100

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2024
toteutuma
2025
varsinainen
talousarvio
2026
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot 60 883 27 326 15 367
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan kokonaiskustannukset 15 276 69 865 8 287
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) 45 607 -42 539 7 080
Omarahoitusosuus, % 299 61 85

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Palkkausten tarkistukset 1 374
Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2024) 1 620
Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2025) -1 400
Tuottavuustoimenpiteet (HO 2023) -1 640
Yhteensä -46

2026 talousarvio 57 534 000
2025 II lisätalousarvio 505 000
2025 talousarvio 57 580 000
2024 tilinpäätös 62 579 000

04. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 966 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Etelämanner-toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen

4) kansainvälisistä sitoumuksista aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen

5) Suomen Akatemian ja muiden organisaatioiden rahoittamien yhteisrahoitteisten hankkeiden rahoitusosuuksiin sisältyvien siirtomenojen maksamiseen

6) yhteisprofessuureista aiheutuvien menojen ja rahoitusosuuksien maksamiseen

7) valtion virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi siirtomenojen maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille.

Valtuus

Ilmatieteen laitos oikeutetaan solmimaan Mars-tutkimusta koskevan METNET/MOI-hankkeen edellyttämiä sopimuksia siten, että niistä aiheutuu menoja aiemmat sitoumukset mukaan lukien enintään 1 536 000 euroa.

Selvitysosa:Ilmatieteen laitos tuottaa havainto- ja tutkimustietoa ilmastosta, ilmakehästä ja meristä sekä tarjoaa sää-, meri- ja ilmastopalveluja.

Määrärahasta käytetään arviolta 15,7 milj. euroa tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut Ilmatieteen laitokselle seuraavat hallitusohjelmaa, hallinnonalan konsernistrategiaa ja pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita tukevat monivuotiset tulostavoitteet 2024—2027:

  • — Kyberhäiriöiden sietokyky yhteiskunnassa on vahvistunut
  • — EU:n digitalisaation ja datataloussääntelyn täytäntöönpano on toteutettu
  • — Vaikutustenarviointi on systemaattista, tasalaatuista ja tukee hallinnonalan asioiden valmistelua ja päätöksentekoa
  • — Ymmärrämme merituulipuistojen vaikutukset Itämeren meriliikenteeseen ja olosuhteisiin
  • — Liikennejärjestelmätoimijat saavat tarvitsemansa tiedon ilmastonmuutoksen vaikutuksista
  • — Hallinnonalan yhteistyönä on laadittu tavoitetila sekä toimeenpano- ja rahoitussuunnitelma liikennejärjestelmän digitaaliselle kaksoselle ja käynnistetty suunnitelman mukainen toimeenpano
  • — Lentoasemien sääennustepalveluiden kustannustehokkuus ja palvelutaso on parantunut
  • — Tietopohjaiset liikenteen palvelut ovat tehokkaita
  • — Liikenne- ja viestintäsektorin huoltovarmuus on vahvistunut
  • — Avaruustilannekeskus lisää turvallisuutta Suomen avaruustoiminnoissa.

Tunnusluvut

  2024
toteutuma
2025
tavoite
2026
tavoite
       
Sidosryhmien tyytyväisyys (asteikko 1—5) 4,34 4,0 4,0
Sijoitus lämpötilaennusteiden osuvuudessa Ruotsin ja Norjan ilmatieteen laitoksiin verrattuna 1 1 1
1 vrk lämpötilaennusteiden osuvuus, % 90,2 90,0 90,0
Maa-alueiden tuulivaroitusten osuvuus 1—2 vrk (%) 81,0 80,0 80,0
Lentopaikkaennusteiden osuvuus (%) 92,3 91,0 91,0
Viittausten lkm web of science tietokannassa 27 911 28 000 28 000
Kansainvälisesti ennakkotarkastetut artikkelit (lkm) 397 370 370

Toiminnallinen tehokkuus

  2024
toteutuma
2025
tavoite
2026
tavoite
       
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus (%) 97 100 100
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus (%) 111 102 102
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus (%) 72 60 60
Ulkopuolisen tutkimusrahoituksen määrä/vuosi (1 000 euroa) 26 312 20 000 22 000
Tutkimuksen aktiivisuus (julkaisuja/htv) 1,28 1,35 1,35
Sääpalvelun tuotantoprosessin tehokkuus (ei sisällä kv. jäsenmaksuja) (€/asukas) 3,00 3,40 3,40
Sääpalvelun tuotantoprosessin tehokkuus (sisältää kv. jäsenmaksut) (€/asukas) 4,38 4,90 4,90

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2024
toteutuma
2025
varsinainen
talousarvio
2026
esitys
       
Bruttomenot 92 348 81 612 87 766
Bruttotulot 45 054 34 800 39 800
Nettomenot 47 294 46 812 47 966
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 10 033    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 13 119    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2024
toteutuma
2025
varsinainen
talousarvio
2026
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 7 417 6 800 8 900
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 7 300 6 800 8 900
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 117 - -
Kustannusvastaavuus, % 102 100 100

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2024
toteutuma
2025
varsinainen
talousarvio
2026
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 10 882 8 000 8 900
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 9 838 7 850 8 750
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 1 044 150 150
Kustannusvastaavuus, % 111 102 102

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2024
toteutuma
2025
varsinainen
talousarvio
2026
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot 26 312 20 000 22 000
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 36 372 33 500 36 500
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -10 060 -13 500 -14 500
Omarahoitusosuus, % 28 40 40

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2026 2027 2028 Yhteensä vuodesta 2026 lähtien
         
Vuonna 2026 tai sen jälkeen tehtävät sitoumukset 2 000 1 000 1 000 4 000

Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi noin 39 466 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi noin 8 500 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
EU:n rahoittamien T&K-hankkeiden kansallinen vastinrahoitus 359
Ilmanlaatudirektiivin toimeenpano (siirto momentilta 35.01.01) 103
Kansallisen avaruustilannekeskuksen jatkorahoitus 336
METNET/MOI määrärahatarpeen muutos -12
Tutkimuslaitosten post doc -ohjelma 600
Palkkausten tarkistukset 898
Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2024) 1 430
Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2025) -1 100
Tuottavuustoimenpiteet (HO 2023) -1 460
Yhteensä 1 154

2026 talousarvio 47 966 000
2025 II lisätalousarvio 330 000
2025 talousarvio 46 812 000
2024 tilinpäätös 50 380 000

29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 588 465 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kansallinen yhteyspiste ja liikennejärjestelmän perustietopalvelu (siirto momentille 31.20.51) -1 535
Tarvearvion muutos 20 000
Yhteensä 18 465

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2026 talousarvio 588 465 000
2025 talousarvio 570 000 000
2024 tilinpäätös 571 014 505

(88.) Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)

Selvitysosa:Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.


2025 talousarvio 10 550 000
2024 tilinpäätös 20 236 000