Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              50. Eräät avustukset
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2026

01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menotPDF-versio

Selvitysosa:Valtion sivistyshallinto uudistuu vuoden 2026 alusta ministeriöstä ja viidestä virastosta muodostuvaksi kokonaisuudeksi. Sivistyshallinnon yhteisten palveluiden kehittämistä jatketaan ja hallinnon tuottavuutta parannetaan kehittämällä sivistyshallintoa jatkuvasti uudistuvana sekä yhdessä ja yhtenäisesti johdettuna ja toimivana kokonaisuutena. Virastorakenneuudistuksen lisäksi toimenpiteisiin sisältyvät digitalisaation edistäminen sekä ohjauksen ja yhteisten palveluiden prosessien uudistaminen. Toimilla tavoitellaan sivistyshallinnon yhteistä strategista kokonaisnäkemystä, taloudellista kestävyyttä sekä toimialan avointa dialogia, uudistuvaa toimintaa ja jaettua tietoperustaa.

Virastorakenne uudistetaan siten, että hallinnonalalle muodostuu viisi virastoa. Opetushallituksen muodostavat nykyinen Opetushallitus ja Kotimaisten kielten keskus. Kansallisarkiston muodostavat nykyisten Kansallisarkiston toimintojen lisäksi Saavutettavuuskirjasto Celia sekä Varastokirjasto. Museoviraston muodostavat nykyinen Museovirasto ja Suomenlinnan hoitokunta. Taiteen edistämiskeskus ja Kansallinen audiovisuaalinen instituutti muodostavat Taide- ja kulttuuriviraston. Suomen Akatemia jatkaa nykyisellään.

Hankkeeseen sisältyvän kokonaisohjauksen toimintamallin mukaisesti hallitusohjelman toimeenpanoon sekä tulosohjaukseen ja taloussuunnitteluun liittyviä yhteisiä prosesseja ja toimintakäytäntöjä yhtenäistetään koko hallinnonalalla.

Momentteja 29.01.05—08 koskevat yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet esitetään asianomaista toimintapolitiikkaa koskevan luvun yhteydessä.

01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 422 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) ministeriön yhteydessä toimivista lautakunnista ja muista vastaavista toimielimistä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) enintään 4 000 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymistä kehittämishankkeista aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen.

Selvitysosa:Opetus- ja kulttuuriministeriö johtaa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan palvelujen kehittämistä. Ministeriö vahvistaa toiminnallaan sivistystä sekä yhteiskunnan osaamisen ja luovuuden perustaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnallista tuloksellisuutta koskevat tavoitteet:

1. Ministeriön strateginen toiminta on toimintaympäristön muutoksia ennakoivaa ja toimialaa ohjaavaa. Ministeriön päätöksenteon ja strategisen toiminnan perustana on tiedolla johtaminen.

2. Lainsäädäntöprosessi on selkeästi ja suunnitelmallisesti johdettu. Lainsäädännön valmistelu on laadukasta ja asiantuntevaa.

3. Toiminnan ja talouden suunnittelussa huomioidaan julkisen talouden reunaehdot ja muun yhteiskunnallisen kehityksen vaikutukset. Toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista sekä tuottavuuden kasvua.

4. Ministeriön johtamista, toiminnan laatua ja riskienhallintaa kehitetään asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Edistetään pitkäjänteistä ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua sekä henkilöstön työhyvinvointia ja jatkuvaa oppimista. Ministeriön strategia uudistetaan.

5. Ministeriön hallinonalatason johtamista ja ohjausta vahvistetaan tuottavuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2024
toteutuma
2025
varsinainen
talousarvio
2026
esitys
       
Bruttomenot 22 267 23 563 23 622
Bruttotulot 436 200 200
Nettomenot 21 831 23 363 23 422
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 210    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 6 885    

Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi 22 222 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi 1 200 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Palkkausten tarkistukset 648
Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2024) -179
Tuottavuustoimenpiteet (HO 2023) -410
Yhteensä 59

2026 talousarvio 23 422 000
2025 II lisätalousarvio 238 000
2025 talousarvio 23 363 000
2024 tilinpäätös 26 506 000

02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 37 906 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisiin jäsenmaksuihin ja kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin

2) enintään 620 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen

3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

4) kielitutkintojen kehittämiseen ja toimeenpanoon, auktorisoitujen kääntäjien koulutukseen ja tutkintojen kehittämiseen sekä oikeustulkkirekisterin kehittämiseen ja toiminnan ylläpitokustannuksiin

5) enintään 500 000 euroa koulutusvientiä edistävien hankkeiden valmisteluun ja markkinointiin sekä Education Finland -ohjelman toimeenpanoon liittyvien menojen ja avustusten maksamiseen.

Selvitysosa:Opetushallitus toimii varhaiskasvatukseen, koulutukseen, jatkuvaan oppimiseen, kansainvälistymiseen, kotimaisiin kieliin sekä näihin kuuluvaan tieto- ja palvelutoimintaan liittyvissä tehtävissä. Opetushallituksen tehtävänä myös on tuottaa palveluja ja julkaisuja, jotka edistävät suomen ja ruotsin sekä muiden kotimaisten kielten käyttöä, kehittymistä ja asemaa.

Tuotokset ja laadunhallinta

Mittarit 2024
toteutuma
2025
arvio
2026
tavoite
       
Opetushallituksen palvelujen kokonaisasiakastyytyväisyys (asteikko 1—5) 3,71 3,7 3,7
Luottamus- ja maineindeksi kokonaisarvo 3,16 3,36 3,36
Asiakaspalveluratkaisun palvelutapahtumien asiakastyytyväisyys (NPS) 54 35 35
Julkaisut (painotettu kappalemäärä) 2 945 3 700 3 000
Kielineuvonta (vastauksia, kpl) 5 450 5 400 5 400
Verkkopalvelun kävijämäärä (1 000 hlöä) 7 158 6 200 6 200

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 
2024
toteutuma
2025
varsinainen
talousarvio
2026
esitys
       
Bruttomenot 146 892 56 924 62 172
Bruttotulot 79 143 20 862 24 266
Nettomenot 67 749 36 062 37 906
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 10 469    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 10 143    

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet, vähälevikkinen oppimateriaalituotanto (1 000 euroa)

  2024
toteutuma
2025
varsinainen
talousarvio
2026
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 1 301 1 300 1 200
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 1 603 1 920 1 820
— osuus yhteiskustannuksista 632 460 460
Kustannukset yhteensä 2 235 2 380 2 280
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -934 -1 080 -1 080
Kustannusvastaavuus, % 58 55 53
       
Hintatuki 620 620 620
       
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % 86 81 80

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Education Finland/Koulutusviennin rahoitus (siirto momentilta 29.01.31) 250
Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirto momentilta 29.01.07) 4 829
Koulutusalan viennin vauhdittaminen -250
Lukutaito-hanke -450
Opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihto sekä virkamiesvaihtoon myönnettävät stipendit, apurahat ja avustukset (siirto momentille 29.01.31) -180
Suomalaisen koulutuksen tunnettuuden ja yhteistyön edistäminen (siirto momentille 29.01.31) -70
Vuoden 2025 talousarvion siirtojen tarkentuminen (siirto momentille 29.01.31) -300
Yleisten kielitutkintojen järjestelmän kehittäminen (BudjL) 200
Palkkausten tarkistukset 670
Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2024) 2 611
Tuottavuustoimenpiteet (HO 2023) -637
Yhteensä 6 673

2026 talousarvio 37 906 000
2025 II lisätalousarvio 203 000
2025 talousarvio 31 233 000
2024 tilinpäätös 62 354 000

03. Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 12 278 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 4 664 000
Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia 7 614 000
Yhteensä 12 278 000

Selvitysosa:Kansallinen koulutuksen arviointikeskus toimii koulutuksen ja varhaiskasvatuksen ulkopuolista arviointia suorittavana riippumattomana asiantuntijaorganisaationa, joka tuottaa tietoa koulutuspoliittista päätöksentekoa ja koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämistä varten.

Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia hoitaa ja kehittää ylioppilastutkinnon toimeenpanoa ja lautakunnan hallintoa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2024
toteutuma
2025
varsinainen
talousarvio
2026
esitys
       
Bruttomenot 15 587 18 410 15 411
Bruttotulot 3 310 6 472 3 133
Nettomenot 12 277 11 938 12 278
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 573    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 971    

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet, YTL (1 000 euroa)

  2024
toteutuma
2025
varsinainen
talousarvio
2026
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 2 802 2 677 2 922
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 3 322 3 226 3 302
— osuus yhteiskustannuksista 373 306 363
Kustannukset yhteensä 3 695 3 532 3 665
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -893 -855 -743
Kustannusvastaavuus, % 76 76 80

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilun seuranta- ja vaikuttavuustutkimus (siirto momentilta 29.20.21) 175
Palkkausten tarkistukset 89
Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2024) 300
Tuottavuustoimenpiteet (HO 2023) -224
Yhteensä 340

2026 talousarvio 12 278 000
2025 II lisätalousarvio 33 000
2025 talousarvio 11 938 000
2024 tilinpäätös 12 675 000

04. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 21 352 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen tehtävien mukaisten siirtomenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Jatkuvan oppimisen palvelukeskuksen tehtävänä on tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittäminen ja koordinointi, osaamis- ja työvoimatarpeen ennakointitiedon analysointi, työllisille ja työvoiman ulkopuolisille suunnatun koulutuksen ja täydentävän koulutuksen järjestäminen sekä alueellisten ja muiden yhteistyöverkostojen tuki ja vaikuttavuuden edistäminen.

Määrärahasta 10 000 000 euroa on tarkoitettu työn ohessa opiskelun pilotointi- ja kehittämishankkeeseen. Hankkeessa vahvistetaan työnantajien roolia työntekijöiden jatkuvassa oppimisessa ja kehitetään koulutuksen toteuttajien toimintaa. Tavoitteena on mahdollistaa jatkuva oppiminen siten, että työssä olevat voivat jatkaa työntekoa osaamisen kehittämisen aikana.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2024
toteutuma
2025
varsinainen
talousarvio
2026
esitys
       
Bruttomenot 30 793 20 162 21 352
Bruttotulot 2 - -
Nettomenot 30 791 20 162 21 352
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 38 831    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 27 880    

Määrärahan käytöstä arvioidaan siirtomenojen osuudeksi 20 000 000 euroa ja kulutusmenojen osuudeksi 1 352 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ennakoinnin tietojärjestelmän ylläpitokustannukset (Osaamistarvekompassi) (siirto momentilta 29.01.53) 101
Työn ohessa opiskelun kehittäminen ja aikuiskoulutustuen korvaavan järjestelmän toimeenpano (siirto momentilta 29.01.53) 85
Palkkausten tarkistukset 32
Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2024) 1 000
Tuottavuustoimenpiteet (HO 2023) -28
Yhteensä 1 190

2026 talousarvio 21 352 000
2025 II lisätalousarvio 12 000
2025 talousarvio 20 162 000
2024 tilinpäätös 19 840 000

05. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 12 025 000 euroa.

Selvitysosa:Suomen Akatemia on tieteen ja tutkimuksen asiantuntijaorganisaatio, joka rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa. Akatemia nostaa vertaisarvioidulla kilpailulla tutkimusrahoituksellaan ja tiedepoliittisella toiminnallaan tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta sekä tukee vahvasti tieteen uudistumista. Suomen Akatemian yhteydessä toimii strategisen tutkimuksen neuvosto, jonka hallinnolliset palvelut tuottaa Akatemian hallintovirasto.

Toiminnallinen tuloksellisuus
  • — Akatemian rahoittamien tutkimushankkeiden aineistot, menetelmät ja tulokset ovat saatavilla avoimen ja vastuullisen tieteen periaatteiden mukaisesti.
  • — Akatemia tuottaa eri tahojen käyttöön avointa laadukasta tiedepoliittista dataa ja analyysejä sekä kehittää tutkimuksen ja tutkimustoiminnan vaikuttavuuden arviointitapoja.
  • — Tutkimusrahoituksen hakijat saavat ajantasaisen tiedon Akatemian rahoitusperiaatteista ja -mahdollisuuksista sekä päätöksenteosta.
  • — Akatemia toimii laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti ottaen huomioon talouden reunaehdot.
Henkisten voimavarojen hallinta
  • — Suomen Akatemia kehittää ja johtaa työyhteisöään tavoitteena henkilöstön hyvä työkyky ja -hyvinvointi, asiantuntijuus, vahva osaaminen ja sen kehittäminen. Akatemian strateginen henkilöstösuunnitelma vastaa tunnistettujen riskien hallintaan.

Tuloksellisuuden tunnuslukuja

  2023
toteutuma
2024
toteutuma
2025
tavoite
2026
tavoite
         
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus        
Avoimesti saatavina olevien vertaisarvioitujen julkaisujen osuus Akatemian hankkeissa (%) 90 78 88 89
Naisten osuus (%) Akatemian hakemusarvioinnin asiantuntijoista 41 39 38 39
Toiminnallinen tuloksellisuus        
Tutkimusrahoituksen hankekanta 4 688 4 217 4 700 4 500
Rahoitustoiminnan ml. STN kustannusten osuus myönnetystä rahoituksesta (%) 2,2 2,0 <3,5 <3,5
Kaikkien rahoitusmuotojen käsittelykustannukset (euroa/hakemus) 1 357 1 319 <=1 200 <=1 000
Henkisten voimavarojen hallinta        
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) 3,75 3,45 >3,6 >3,6
Henkilötyövuodet 133,4 131,9 128 115

Suomen Akatemian tulostavoitteiden toteuttamiseen käytetään myös momenttien 29.40.51, 29.40.54 ja 29.40.66 määrärahoja.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2024
toteutuma
2025
varsinainen
talousarvio
2026
esitys
       
Bruttomenot 13 536 12 242 12 405
Bruttotulot 460 295 380
Nettomenot 13 076 11 947 12 025
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 233    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 696    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Palkkausten tarkistukset 300
Tuottavuustoimenpiteet (HO 2023) -222
Yhteensä 78

2026 talousarvio 12 025 000
2025 II lisätalousarvio 755 000
2025 talousarvio 11 947 000
2024 tilinpäätös 13 539 000

06. Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 29 025 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Kansallisarkiston kansainvälisen yhteistyön edellyttämien järjestöjen ja ohjelmien maksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen

2) EU:n hyväksymien hankkeiden menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Kansallisarkisto on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle kuuluva virasto, joka toimii kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen ja tietoaineistojen sekä kirjastoaineiston käytettävyyden turvaamiseen, digitaalisen arkistoinnin kehittämiseen, lukemisesteisten henkilöiden yhdenvertaisen lukemisen ja oppimisen edistämiseen sekä saavutettavan julkaisemisen edistämiseen liittyvissä tehtävissä.

Toiminnallinen tuloksellisuus
  • — Kansallisarkisto muodostaa uuden, yhtenäisesti toimivan virastokokonaisuuden
  • — Kansallisarkisto tehostaa toimintaansa digitaalisilla toimintatavoilla.
Henkisten voimavarojen hallinta
  • — Kansallisarkisto kehittää ja johtaa työyhteisöään tavoitteena henkilöstön hyvinvointi, asiantuntijuus ja osaamisen jatkuva kehittäminen.
  • — Johtaminen on ratkaisukeskeistä, ennakoivaa ja tietoon perustuvaa. Keskeistä on henkilöstön luottamuksen ja tuloksellisuuden vahvistaminen.

Tuloksellisuuden tunnuslukuja

  2023
toteutuma
2024
toteutuma
2025
arvio
2026 arvio
         
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus        
Digitoidun aineiston kokonaismäärä (KA, milj. tiedostoa) 205 252,6 334 390
Verkkopalveluiden käyttö (KA, milj. käyntikertaa/v) 2,0 2,2 2,7 3,0
Vastaanotettujen viranomaisten digitaalisten aineisto siirtojen määrä (KA, kpl/v) 13 17 30 35
Asiakkaita palveluiden piirissä (Celia, kpl) 76 032 74 859 76 000 76 000
Vuosittaiset kirjahankinnat Saavutettavuuskirjasto Celian kokoelmaan (kpl) 1 482 1 474 1 300 1 300
Toiminnallinen tuloksellisuus        
Käsitellyt tietopyynnöt (KA, kpl) 24 651 21 202 23 000 23 000
Vastaanotetun aineiston määrä (Vark, hm/v) 1 854 1 663 1 000 1 800
Tilausten määrä (Vark, kpl/v) 68 677 60 881 25 000 65 000
Aktiivisten palvelukumppanien osuus rekisterissä olevista (Celia, %) 54 % 51 % 54 % 56 %
Henkisten voimavarojen hallinta        
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) 3,5 3,5 3,5 3,7
Henkilötyövuodet 270 289 273 272

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2024
toteutuma
2025
varsinainen
talousarvio
2026
esitys
       
Bruttomenot 33 760 34 612 31 891
Bruttotulot 2 741 2 912 2 866
Nettomenot 31 019 31 700 29 025
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 035    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 247    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Celian toimintamenot (siirto momentilta 29.01.13) 5 484
Massadigitointihanke (v. 2025 rahoitus) (siirto momentille 28.70.01) -1 276
Massadigitointihanke (v. 2026 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.01) 1 276
Sähköisen arkistoinnin kehittäminen -hanke (v. 2025 rahoitus) (siirto momentille 28.70.01) -1 272
Talvisota 90 -hanke -50
Varastokirjaston muuttokustannukset -1 330
Varastokirjaston toimintamenot (siirto momentilta 29.01.08) 4 512
Palkkausten tarkistukset 459
Tuottavuustoimenpiteet (HO 2023) -482
Yhteensä 7 321

2026 talousarvio 29 025 000
2025 II lisätalousarvio 1 802 000
2025 talousarvio 21 704 000
2024 tilinpäätös 22 714 000

07. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 419 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös Suomenlinnan perusparannushankkeiden rahoittamiseen.

Momentille nettoutettavia tuloja vastaavia menoja voidaan maksaa myös momentilta 29.80.20.

Selvitysosa:Museovirasto on kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön viranomainen, asiantuntija ja tiedontuottaja. Museovirasto vastaa kulttuuriympäristön ja kulttuuriomaisuuden suojelusta, kulttuuriperintötiedon keräämisestä ja säilyttämisestä, museoalan ohjaamisesta ja kehittämisestä sekä kulttuuriperintöalan kansainvälisten sopimusten asiantuntijuudesta yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Museovirastoon kuuluva Suomen kansallismuseo vastaa kulttuurihistoriallisesta kansalliskokoelmasta sekä museo- ja nähtävyyskohteiden ohjelmistosta ja yleisötyöstä.

Museoviraston tehtävänä on huolehtia Unescon maailmanperintöluetteloon hyväksytyn ja kansainvälisesti merkittävän kulttuuriperintökohteen, Suomenlinnan, sekä muiden viraston hallintaan kuuluvien alueiden hallinnosta, hoidosta, ylläpidosta, kehittämisestä ja esittelystä. Suomenlinnan maailmanperintökohde on merkittävä kansallisomaisuus, jota hoidetaan ja säilytetään kansallisten suojelutavoitteiden ja maailmanperintösopimuksen velvoittamalla tavalla. Suomenlinnan linnoituksen säilymisen, kävijähallinnan ja käytönhallinnan kestävästä tasapainosta huolehditaan.

Museoviraston tehtävänä yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa on:

  • — Huolehtia monimuotoisen kansallisen kulttuuriperinnön säilymisestä yhteiskunnallisena voimavarana.
  • — Tarjota kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä kulttuuriperintöpalveluita Suomen kansallismuseon museo- ja nähtävyyskohteissa, Suomenlinnassa sekä digitaalisten kanavien ja asiantuntija- ja viranomaistyön kautta.
  • — Huolehtia ja kertoa Suomenlinnan maailmanperintöarvoista ja kohteiden suojelusta ja vastuullisesta käytöstä.
  • — Edistää kulttuurista kestävyyttä ja kestävyysmurrosta yleisötyön, kulttuuriperinnön suojelun, kestävään ja vastuulliseen matkailuun liittyvien toimenpiteiden, omien sekä toimialan toimintatapojen kehittämisen ja sidosryhmätyön avulla.
  • — Edistää osaavalla ja oikea-aikaisella korjausrakentamisella ja restauroinnilla kulttuurista ja ekologista kestävyyttä sekä huolehtia Suomenlinnan maailmanperintökohteen säilymisestä hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisella tavalla mahdollistamalla asuntojen, liikehuoneistojen ja koko linnoitusympäristön käyttö.
  • — Osallistua aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön kulttuuriperinnön merkityksen ja mahdollisuuksien tunnistamiseksi ja hyödyntämiseksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Museovirastolle seuraavat toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet:

  • — Virasto kehittää palveluita, aineistoja ja infrastruktuuria saavutettaviksi, asiakaslähtöisiksi ja mahdollisimman digitaalisiksi.
  • — Virasto uudistaa Suomen kansallismuseon sekä sen kohteiden palvelut ja toimintamallit (Uusi Kansallinen -hanke) sekä toteuttaa näyttelyt ja palveluinfrastruktuurin siten, että laajentuva Kansallismuseo avataan yleisölle vuonna 2027.
  • — Virasto tarjoaa tietoa ja osaamista kulttuuriperinnön kehittämiseksi ja suojelemiseksi sekä vahvistaa kulttuuriperinnön ja kulttuuriperintötiedon roolia osana kokonaisturvallisuutta ja huolehtii niiden säilymisen turvaamisesta.
  • — Virasto saattaa Suomenlinnan kunnostusta vaativat asuinhuoneistot käyttökuntoon taloudellisten reunaehtojen puitteissa.

Tulostavoitteiden toteuttamiseen käytetään myös momenttien 29.80.20 ja 29.80.75 määrärahoja.

Tuloksellisuuden tunnuslukuja

  2023
toteutuma
2024
toteutuma
2025
tavoite
2026
tavoite
         
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus        
Suomenlinnan paikallistaloudellinen vaikutus (milj. euroa) 280 - 280 280
Tuotokset ja laadunhallinta        
Objektien katselumäärät Finna-palvelussa, kpl 1 815 968 1 738 974 1 500 000 1 750 000
Sähköisesti luetteloitujen objektien saatavuus Finna-palvelussa, kpl 378 875 421 441 450 000 500 000
Museoiden ja linnojen kokonaiskävijämäärä 781 363 531 859 565 000 564 000
Toiminnallinen tehokkuus        
Museo- ja linnassakäynnin keskihinta, euroa 2,72 3,07 4,3 4,3
Museo- ja linnassakäynnin keskitulo, euroa 4,88 4,85 4,5 4,5
Vuokra-asuntojen käyttöaste, % 89 88 93 95
Vuokratuotot (SLHK), kasvu % 1,1 9,6 2,5 4
Henkisten voimavarojen hallinta        
Työtyytyväisyysindeksi (Tutka) - - - 3,7
Henkilötyövuodet 398 358 378 378

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2024
toteutuma
2025
varsinainen
talousarvio
2026
esitys
       
Bruttomenot 45 902 40 133 45 719
Bruttotulot 16 574 12 815 15 300
Nettomenot 29 328 27 318 30 419
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 733    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 787    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2024
toteutuma
2025
varsinainen
talousarvio
2026
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 10 945 10 160 9 740
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 12 978 12 580 11 950
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -2 033 -2 420 -2 210
Kustannusvastaavuus, % 84 81 82

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kansallismuseon uudistamisen vaikutukset 2 680
Kansallismuseon uudistilojen varustaminen ja kalustaminen 5 200
Kertaluonteisen siirron palautus (siirto momentille 29.80.50) -1 000
Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirto momentille 29.01.02) -4 829
Museoviraston toimintamenot (siirto momentilta 29.01.12) 25 107
Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirto momentilta 29.01.11) 2 211
Toimitiloista työn muutokseen ja digitaalisuuteen, Sturenkadun kiinteistöstä luopuminen -3 701
Palkkausten tarkistukset 365
Tuottavuustoimenpiteet (HO 2023) -443
Yhteensä 25 590

Momentin nimike on muutettu.


2026 talousarvio 30 419 000
2025 II lisätalousarvio 43 000
2025 talousarvio 4 829 000
2024 tilinpäätös 5 069 000

08. Taide- ja kulttuuriviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 13 859 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) enintään 260 000 euroa esitystoiminnan ja muun maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen

2) EU-rahoitteisten hankkeiden omarahoitusosuutena ja sitä koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Taide- ja kulttuurivirasto toimii taiteen ja kulttuurin, mediakasvatuksen ja turvallisen mediaympäristön edistämiseen sekä audiovisuaalisen kulttuurin arkistointiin ja tuntemuksen edistämiseen liittyvissä tehtävissä.

Taide- ja kulttuurivirasto edistää taidetta ja kulttuuria sekä niiden asemaa ja merkitystä yhteiskunnassa sekä luo edellytyksiä taiteen tekemiselle ja taiteilijoiden työskentelylle. Taide- ja kulttuurivirasto edistää mediakasvatusta ja medialukutaitoa, lapsille turvallista mediaympäristöä, säilyttää elokuviin sekä radio- ja televisio-ohjelmiin liittyviä aineistoja ja edistää niiden tutkimusta ja muuta käyttöä sekä edistää audiovisuaalisen kulttuurin tuntemusta.

Viraston yhteydessä toimii taide- ja kulttuurineuvosto, joka päättää vertaisarviointiin perustuvista taiteilijoiden ja työryhmien apurahoista ja taidepalkinnoista sekä tekee esityksen taiteen akateemikkojen nimittämisestä. Lisäksi viraston yhteydessä toimii kirjailijoiden ja kääntäjien apurahalautakunta, kuvataiteen apurahalautakunta ja esittävän taiteen valtionosuuslautakunta sekä kuvaohjelmalautakunta.

Taide- ja kulttuuriviraston tehtävä yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa on:

  • — Rakentaa moniarvoista, kestävää ja demokraattista yhteiskuntaa taiteen ja kulttuurin avulla.
  • — Luoda edellytyksiä taide- ja kulttuurialan ammattilaisten ja yhteisöjen työlle valtakunnallisesti.
  • — Säilyttää toimialansa kulttuuriperintöä ja lisätä sen tunnettuutta, saatavuutta ja käytettävyyttä kaikille kansalaisille yhdenvertaisesti.
  • — Edistää kriittistä medialukutaitoa ja mediakasvatusta sekä lapsille turvallista mediaympäristöä.
  • — Vahvistaa demokratiakehitystä ja kansallista resilienssiä informaatiovaikuttamista vastaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Taide- ja kulttuurivirastolle seuraavat toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet:

  • — Virasto uudistaa luottamuselinrakennettaan ja sen toimintaa.
  • — Virasto kehittää sekä elokuva- että radio- ja tv-arkiston aineistojen digitaalisia säilyttämisratkaisuja entistä kustannustehokkaammiksi käytettävyydestä ja pitkäaikaissäilytyksen turvallisuudesta tinkimättä.
  • — Virasto edistää mediakasvatusta ja vahvistaa kriittistä medialukutaitoa osana kokonaisturvallisuutta ja yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa mediakasvatuksen keinoin.

Tuloksellisuuden tunnuslukuja

  2023
toteutuma
2024
toteutuma
2025
tavoite
2026
tavoite
         
Tuotokset ja laadunhallinta        
Valtionavustus- ja apurahahakemukset 16 413 16 010 13 000 12 000
Vuoden aikana Elonet-suoratoistopalveluun lisätyt pitkät elokuvat 18 20 35 35
Maksullisten elokuvanäytösten katsojamäärä 38 854 38 114 38 000 38 000
Kuvaohjelmien tarjonnan valvontatapahtumat 35 70 54 54
Toiminnallinen tehokkuus        
Apuraha-/avustushakemuksen käsittelyaika (keskimäärin viikkoa) 14 14 13 13
Radio- ja TV-arkiston (RTVA:n) kokonaiskustannukset/tallennetut ja arkistoidut teratavut, euroa/teratavu 2 156 1 727 1 320 1 157
Luokittelijoiden valvonnan kustannukset, euroa/ohjelma1) 445 288 400 400
Henkisten voimavarojen hallinta        
Henkilötyövuodet2) 147 140 149 149
Työtyytyväisyysindeksi (Tutka) - - - 3,25

1) Uudelleenluokitellut.

2) Sisältää määräaikaiset taiteenedistäjät, joiden palkkakulut on maksettu momentilta 29.80.52 vuoteen 2023 asti sekä hankerahoituksella palkattuja määräaikaisia virkahenkilöitä vuosina 2023—2026.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2024
toteutuma
2025
varsinainen
talousarvio
2026
esitys
       
Bruttomenot 15 289 14 860 14 681
Bruttotulot 1 847 1 131 822
Nettomenot 13 442 13 729 13 859
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 212    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 142    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Digitaaliset palvelut 148
Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirto momentilta 29.01.14) 7 088
Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirto momentilta 29.01.10) 6 641
Varastokirjaston toimintamenot (siirto momentille 29.01.06) -4 512
Palkkausten tarkistukset 236
Tuottavuustoimenpiteet (HO 2023) -254
Yhteensä 9 347

Momentin nimike on muutettu.


2026 talousarvio 13 859 000
2025 II lisätalousarvio 9 000
2025 talousarvio 4 512 000
2024 tilinpäätös 1 767 000

(09.) Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Selvitysosa:Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Opintotuen muutoksenhakulautakunnan yhdistäminen sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan (siirto momentille 33.01.07) -683
Yhteensä -683

2025 II lisätalousarvio 7 000
2025 talousarvio 683 000
2024 tilinpäätös 771 000

(10.) Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Selvitysosa:Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirto momentille 29.01.08) -6 641
Yhteensä -6 641

2025 II lisätalousarvio 146 000
2025 talousarvio 6 641 000
2024 tilinpäätös 6 966 000

(11.) Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Selvitysosa:Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirto momentille 29.01.07) -2 211
Yhteensä -2 211

2025 II lisätalousarvio 13 000
2025 talousarvio 2 211 000
2024 tilinpäätös 5 090 000

(12.) Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Selvitysosa:Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Museoviraston toimintamenot (siirto momentille 29.01.07) -25 107
Yhteensä -25 107

2025 II lisätalousarvio 722 000
2025 talousarvio 25 107 000
2024 tilinpäätös 27 291 000

(13.) Saavutettavuuskirjasto Celian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Selvitysosa:Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Celian toimintamenot (siirto momentille 29.01.06) -5 484
Yhteensä -5 484

2025 II lisätalousarvio 37 000
2025 talousarvio 5 484 000
2024 tilinpäätös 5 750 000

(14.) Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Selvitysosa:Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirto momentille 29.01.08) -7 088
Yhteensä -7 088

2025 II lisätalousarvio 40 000
2025 talousarvio 7 088 000
2024 tilinpäätös 7 407 000

21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 2 516 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansainvälisten järjestöjen toimintaan ja pohjoismaiseen yhteistyöhön osallistumisesta sekä kulttuurisopimusten ja vaihto-ohjelmien toimeenpanosta aiheutuviin menoihin

2) ulkomaille suuntautuvan kulttuuri- ja sivistystoiminnan palkkaus- ja ohjelmamenoihin tarkoitettujen avustusten ja apurahojen maksamiseen

3) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Fulbright-stipendivaihtotoiminta 319 000
Muut kansainväliset hankkeet 2 197 000
Yhteensä 2 516 000

Määrärahalla rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan monenkeskiseen ja kahdenväliseen kansainväliseen yhteistyöhön, ulkosuomalaistoimintaan sekä sukukansayhteistyöhön liittyviä hankkeita.

Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi 2 063 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi 453 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertamenon poistuminen -80
Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2024) 100
Yhteensä 20

2026 talousarvio 2 516 000
2025 talousarvio 2 496 000
2024 tilinpäätös 2 211 000

29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 42 952 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kopiointia, tallennusta ja käyttöoikeuksia koskevan tiedotus- ja selvitystoiminnan arvonlisäverot (siirto momentille 29.01.31) -2 048
Tasomuutos 5 000
Yhteensä 2 952

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2026 talousarvio 42 952 000
2025 II lisätalousarvio -2 048 000
2025 talousarvio 40 000 000
2024 tilinpäätös 41 358 502

30. Lasten ja nuorten harrastustoiminta (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 19 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) nuorisolain (1285/2016) 12 a §:ssä tarkoitettuun lasten ja nuorten harrastustoiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen

2) enintään yhtä henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Kohdassa 2) tarkoitettujen henkilöiden osalta työnantajalle maksetut sairausvakuutuksen mukaiset etuudet otetaan nettobudjetoitaessa tuloina huomioon.

Selvitysosa:Määrärahalla tuetaan lasten ja nuorten toiveisiin vastaavaa harrastustoimintaa paikallis- ja aluetasolla sekä lasten ja nuorten harrastamisen sekä perheiden hyvinvoinnin yhteensovittamista siten, että harrastustoiminta toteutetaan ennen tai jälkeen koulupäivän.

Harrastustoiminnan Suomen malli edistää koulujen ja harrastustoimijoiden monialaista yhteistyötä. Mahdollistamalla jokaiselle mieluinen maksuton harrastusmahdollisuus edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Harrastustoiminnan laajuutta kuvaavat tiedot1)

  Lukuvuosi 2023—2024
(toteutuma)
Lukuvuosi 2024—2025
(toteutuma)
Lukuvuosi 2025—2026
(suunnitelma)
       
Avustusta saaneiden kuntien määrä 262 258 264
Avustuksella tuettujen harrastusryhmien määrä 8 598 8 403 10 668
Koulujen määrä, joissa on avustuksella tuettuja harrastusryhmiä 2 046 2 017 1 975

1) Valtionavustusten tietojärjestelmä (VaDi).

Määrärahan käytöstä arvioidaan siirtomenojen osuudeksi 19 250 000 euroa ja kulutusmenojen osuudeksi 150 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 5 000
Yhteensä 5 000

2026 talousarvio 19 400 000
2025 II lisätalousarvio 5 000 000
2025 talousarvio 14 400 000
2024 tilinpäätös 14 500 000

31. Eräät Opetushallituksen menot ja avustukset (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 28 224 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustusten maksamiseen vähälevikkisen oppimateriaalin tuottamiseen

2) luku- ja kirjoitustaidon parantamista edistävistä toimenpiteistä aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen

3) tekijänoikeuslakiin (404/1961) perustuvien kopiointi- ja muiden käyttöoikeuskorvausten sekä kopiointia, tallennusta ja käyttöoikeuksia (ml. elokuvat) koskevan tiedotus- ja selvitystoiminnan menojen maksamiseen

4) suomalaisen koulutuksen tunnettuuden ja yhteistyön edistämiseen tarkoitettujen menojen ja avustusten maksamiseen

5) opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon sekä virkamiesvaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin

6) EU:n ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamien hankkeiden ja ohjelmien sekä Luova Eurooppa -ohjelman kansallisen rahoituksen maksamiseen

7) avustusten maksamiseen kodin ja koulun yhteistyöstä huolehtiville järjestöille, Kehittämiskeskus Opinkirjo ry:lle, koulun vapaan harrastustoiminnan tukemiseen, Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry:lle, Kouvolan seudun kristillinen kasvatus ry:lle, KRASE ry:lle, Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi ry:lle, Kesälukioseura ry:lle, Suomi-koulujen Tuki ry:lle, Karjalan Liitto ry:lle, Sofia-opiston kannatusyhdistys ry:lle sekä Kriittiselle korkeakoululle ja Suomi-koulujen toimintaan ja kehittämiseen sekä kotiperuskoulu/hemgrundskola -toimintaan sekä vaihto-oppilasjärjestöjen ja lukiolaisten tiedeolympiatoiminnan tukemiseen

8) avustusten maksamiseen Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:lle, Marttaliitto ry:lle ja Käsi- ja taideteollisuusliitto TAITO ry:lle ja niiden edelleen jaettavaksi piiri- tai jäsenjärjestöilleen, Finlands svenska Marthaförbund rf:lle ja Sami Duodji ry:lle

9) enintään neljää henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Kansainväliseen toimintaan myönnettävät avustukset ja apurahat budjetoidaan maksupäätösperusteisina.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Avustukset oppimateriaalien tuottamiseen  
Avustukset vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen 480 000
Avustukset kehitysvammaisille tarkoitetun suomenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen 315 000
Avustukset kehitysvammaisille tarkoitetun ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen 100 000
Avustus saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen 800 000
Suomenruotsalaisen viittomakielen oppimateriaalin tuottaminen 150 000
Kansalliset kansainväliset avustukset ja apurahat  
EU:n ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamien hankkeiden ja ohjelmien kansallinen rahoitus, monenkeskinen ja kahdenvälinen yhteistyö, korkeakoulutus 997 000
Luova Eurooppa -ohjelman kansallinen vastinrahoitus 201 000
Opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihto sekä virkamiesvaihtoon myönnettävät stipendit, apurahat ja avustukset 1 912 000
Suomalaisen koulutuksen tunnettuuden ja yhteistyön edistäminen 313 000
Järjestöavustukset  
Käsi- ja taideteollisuusjärjestöjen toiminta 1 795 000
Kotitalousneuvontajärjestöjen toiminta 1 568 000
Suomi-koulujen toiminnan tukeminen 429 000
Yleissivistävän koulutuksen järjestöt 271 000
Etäkoulu Kulkurin ja kotiperuskoulu/hemgrundskola -toiminnan tukeminen 148 000
Karjalan Liitto 131 000
Kesälukioseura ry 128 000
Sofia-opiston kannatusyhdistys ry:n ulkosuomalaisten sivistystoiminta 83 000
Kriittisen korkeakoulun toiminta 78 000
Kouvolan seudun kristillinen kasvatus ry 25 000
KRASE ry 25 000
Muut menot ja avustukset  
Kopiointi- ja muiden käyttöoikeuskorvausten sekä kopiointia, tallennusta ja käyttöoikeuksia koskevan tiedotus- ja selvitystoiminnan menot 16 725 000
Muut luku- ja kirjoitustaidon parantamista edistävät toimenpiteet 1 550 000
Yhteensä 28 224 000

Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi 17 275 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi 10 949 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Education Finland/Koulutusviennin rahoitus (siirto momentille 29.01.02) -250
Eräät valtionavustukset järjestöille (siirto momentilta 29.10.51) 4 631
Kertamenon poistuminen -65
Kopiointia, tallennusta ja käyttöoikeuksia koskevan tiedotus- ja selvitystoiminnan arvonlisäverot (siirto momentilta 29.01.29) 2 048
Kristillisten koulujen tukeminen 50
Lukutaito-ohjelma 550
Opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihto sekä virkamiesvaihtoon myönnettävät stipendit, apurahat ja avustukset (siirto momentilta 29.01.02) 180
Suomalaisen koulutuksen tunnettuuden ja yhteistyön edistäminen (siirto momentilta 29.01.02) 70
Vuoden 2025 talousarvion siirtojen tarkentuminen (siirto momentilta 29.01.02) 300
Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2024) -890
Yhteensä 6 624

2026 talousarvio 28 224 000
2025 II lisätalousarvio 89 148 000
2025 talousarvio 21 600 000

32. Eräät avustukset ja apurahat kansainvälistymistä edistäviin ohjelmiin (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 87 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustusten ja apurahojen maksamiseen EU:n, Pohjoismaiden ministerineuvoston ja muiden rahoittajien rahoitusosuuksilla toimeenpantaviin kansainvälistymistä edistäviin ohjelmiin.

Määräraha budjetoidaan myöntöpäätösperusteisena.

Selvitysosa:Määrärahalla rahoitetaan Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamien Nordplus-ohjelman apurahoja koskevia menoja ja muita hankkeita.

EU:n, Pohjoismaiden ministerineuvoston ja muiden rahoittajien rahoitusosuuksilla toimeenpantavien ohjelmien tulot on budjetoitu momentille 12.29.50.

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2026 talousarvio 87 100 000

50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 1 547 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
1. Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä annetun lain (1331/2003) mukainen valtionavustus 773 000
2. Paasikivi-Seura 10 000
3. Tammenlehvän perinneliitto 63 000
4. Ruotsinkielisen viittomakielen elvytysohjelma 131 000
5. Vähemmistökielisen sanomalehdistön tuki 500 000
6. Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö (OKKA) 60 000
7. UKK-Seura 10 000
Yhteensä   1 547 000

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertaluonteisten erien poisto -135
Yhteensä -135

2026 talousarvio 1 547 000
2025 talousarvio 1 682 000
2024 tilinpäätös 1 577 000

51. Avustukset uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 2 962 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
1. Avustus ortodoksiselle kirkolle (L 985/2006, 119 §) 2 192 000
2. Avustukset Suomen Merimieskirkolle 134 000
  — mistä merimieskirkkojen rakennusavustuksiin ja rakennuslainojen hoitoon (enintään) 52 000
3. Avustukset eräiden siirtoväen sankarihautojen hoitoon ja luovutetun alueen hautausmaiden kunnostamiseen 32 000
4. Avustus rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille 524 000
5. Avustus uskontojen vuoropuhelun edistämiseen 80 000
Yhteensä 2 962 000

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Indeksitarkistus (0,4 %) 10
Kertaluonteisten erien poisto -290
Valtionavustuksen määräaikainen vähentäminen verotuksen muutoksesta aiheutuvasta kirkollisverotuottojen kasvusta johtuen (Lisätoimet 2025) (BudjL) -200
Yhteensä -480

2026 talousarvio 2 962 000
2025 talousarvio 3 442 000
2024 tilinpäätös 4 551 000

52. Valtion rahoitus evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 95 651 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annetun lain (430/2015) mukaiseen rahoitukseen.

Selvitysosa:Evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisten tehtävien rahoituksen perusteena ovat hautaustoimeen, väestökirjanpitoon ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon liittyvät laissa säädetyt tehtävät.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Indeksitarkistus (0,4 %) 421
Valtionavustuksen määräaikainen vähentäminen verotuksen muutoksesta aiheutuvasta kirkollisverotuottojen kasvusta johtuen (Lisätoimet 2025) (BudjL) -9 800
Yhteensä -9 379

2026 talousarvio 95 651 000
2025 talousarvio 105 030 000
2024 tilinpäätös 124 133 000

53. Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 2 862 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) työikäisten osaamisen kehittämisestä ja kokeiluista aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen

2) enintään seitsemää henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Selvitysosa:Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi 1 962 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi 900 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ennakoinnin tietojärjestelmän ylläpitokustannukset (Osaamistarvekompassi) (siirto momentille 29.01.04) -101
Työn ohessa opiskelun kehittäminen ja aikuiskoulutustuen korvaavan järjestelmän toimeenpano (siirto momentille 29.01.04) -85
Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2024) 1 000
Valtionavustussäästö (Lisätoimet 2024) -1 300
Yhteensä -486

2026 talousarvio 2 862 000
2025 II lisätalousarvio 12 500 000
2025 talousarvio 3 348 000
2024 tilinpäätös 22 708 000

66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 2 196 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Unescon ja muiden hallitustenvälisten monenkeskisen sivistyksellisen yhteistyön järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Unescon jäsenmaksu 1 409 000
Suomen maksuosuus Euroopan nuorisosäätiöön 38 000
Suomen maksuosuus WIPOlle 110 000
Suomen maksuosuus ICCROMille 20 000
Maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelua koskevasta sopimuksesta aiheutuvat menot 14 000
OECD/CERI jäsenmaksu 45 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston EURIMAGES-rahastoon 325 000
Suomen maksuosuus Euroopan audiovisuaaliselle observatoriolle 22 000
Suomen maksuosuus WADAlle 95 000
OECD/INES jäsenmaksu 32 000
Suomen maksuosuus kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemista ja edistämistä koskevasta Unescon yleissopimuksesta 5 000
Suomen maksuosuus urheilun dopinginvastaisesta Unescon yleissopimuksesta 20 000
Suomen maksuosuus aineettoman kulttuuriperinnön suojelua koskevasta Unescon yleissopimuksesta 15 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston kulttuurireittejä koskevasta laajennetusta osittaissopimuksesta 7 000
Suomen maksuosuus Pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuudesta 20 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston urheilua koskevasta laajennetusta osittaissopimuksesta 19 000
Yhteensä 2 196 000

2026 talousarvio 2 196 000
2025 talousarvio 2 196 000
2024 tilinpäätös 2 244 986