Talousarvioesitys 2026
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
Selvitysosa:Valtion sivistyshallinto uudistuu vuoden 2026 alusta ministeriöstä ja viidestä virastosta muodostuvaksi kokonaisuudeksi. Sivistyshallinnon yhteisten palveluiden kehittämistä jatketaan ja hallinnon tuottavuutta parannetaan kehittämällä sivistyshallintoa jatkuvasti uudistuvana sekä yhdessä ja yhtenäisesti johdettuna ja toimivana kokonaisuutena. Virastorakenneuudistuksen lisäksi toimenpiteisiin sisältyvät digitalisaation edistäminen sekä ohjauksen ja yhteisten palveluiden prosessien uudistaminen. Toimilla tavoitellaan sivistyshallinnon yhteistä strategista kokonaisnäkemystä, taloudellista kestävyyttä sekä toimialan avointa dialogia, uudistuvaa toimintaa ja jaettua tietoperustaa.
Virastorakenne uudistetaan siten, että hallinnonalalle muodostuu viisi virastoa. Opetushallituksen muodostavat nykyinen Opetushallitus ja Kotimaisten kielten keskus. Kansallisarkiston muodostavat nykyisten Kansallisarkiston toimintojen lisäksi Saavutettavuuskirjasto Celia sekä Varastokirjasto. Museoviraston muodostavat nykyinen Museovirasto ja Suomenlinnan hoitokunta. Taiteen edistämiskeskus ja Kansallinen audiovisuaalinen instituutti muodostavat Taide- ja kulttuuriviraston. Suomen Akatemia jatkaa nykyisellään.
Hankkeeseen sisältyvän kokonaisohjauksen toimintamallin mukaisesti hallitusohjelman toimeenpanoon sekä tulosohjaukseen ja taloussuunnitteluun liittyviä yhteisiä prosesseja ja toimintakäytäntöjä yhtenäistetään koko hallinnonalalla.
Momentteja 29.01.05—08 koskevat yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet esitetään asianomaista toimintapolitiikkaa koskevan luvun yhteydessä.
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 422 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) ministeriön yhteydessä toimivista lautakunnista ja muista vastaavista toimielimistä aiheutuvien menojen maksamiseen
2) enintään 4 000 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymistä kehittämishankkeista aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen.
Selvitysosa:Opetus- ja kulttuuriministeriö johtaa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan palvelujen kehittämistä. Ministeriö vahvistaa toiminnallaan sivistystä sekä yhteiskunnan osaamisen ja luovuuden perustaa.
Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnallista tuloksellisuutta koskevat tavoitteet:
1. Ministeriön strateginen toiminta on toimintaympäristön muutoksia ennakoivaa ja toimialaa ohjaavaa. Ministeriön päätöksenteon ja strategisen toiminnan perustana on tiedolla johtaminen.
2. Lainsäädäntöprosessi on selkeästi ja suunnitelmallisesti johdettu. Lainsäädännön valmistelu on laadukasta ja asiantuntevaa.
3. Toiminnan ja talouden suunnittelussa huomioidaan julkisen talouden reunaehdot ja muun yhteiskunnallisen kehityksen vaikutukset. Toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista sekä tuottavuuden kasvua.
4. Ministeriön johtamista, toiminnan laatua ja riskienhallintaa kehitetään asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Edistetään pitkäjänteistä ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua sekä henkilöstön työhyvinvointia ja jatkuvaa oppimista. Ministeriön strategia uudistetaan.
5. Ministeriön hallinonalatason johtamista ja ohjausta vahvistetaan tuottavuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2024 toteutuma |
2025 varsinainen talousarvio |
2026 esitys |
|
| Bruttomenot | 22 267 | 23 563 | 23 622 |
| Bruttotulot | 436 | 200 | 200 |
| Nettomenot | 21 831 | 23 363 | 23 422 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 210 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 6 885 |
Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi 22 222 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi 1 200 000 euroa.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Palkkausten tarkistukset | 648 |
| Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2024) | -179 |
| Tuottavuustoimenpiteet (HO 2023) | -410 |
| Yhteensä | 59 |
| 2026 talousarvio | 23 422 000 |
| 2025 II lisätalousarvio | 238 000 |
| 2025 talousarvio | 23 363 000 |
| 2024 tilinpäätös | 26 506 000 |
02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 37 906 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kansainvälisiin jäsenmaksuihin ja kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin
2) enintään 620 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen
3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
4) kielitutkintojen kehittämiseen ja toimeenpanoon, auktorisoitujen kääntäjien koulutukseen ja tutkintojen kehittämiseen sekä oikeustulkkirekisterin kehittämiseen ja toiminnan ylläpitokustannuksiin
5) enintään 500 000 euroa koulutusvientiä edistävien hankkeiden valmisteluun ja markkinointiin sekä Education Finland -ohjelman toimeenpanoon liittyvien menojen ja avustusten maksamiseen.
Selvitysosa:Opetushallitus toimii varhaiskasvatukseen, koulutukseen, jatkuvaan oppimiseen, kansainvälistymiseen, kotimaisiin kieliin sekä näihin kuuluvaan tieto- ja palvelutoimintaan liittyvissä tehtävissä. Opetushallituksen tehtävänä myös on tuottaa palveluja ja julkaisuja, jotka edistävät suomen ja ruotsin sekä muiden kotimaisten kielten käyttöä, kehittymistä ja asemaa.
Tuotokset ja laadunhallinta
| Mittarit | 2024 toteutuma |
2025 arvio |
2026 tavoite |
| Opetushallituksen palvelujen kokonaisasiakastyytyväisyys (asteikko 1—5) | 3,71 | 3,7 | 3,7 |
| Luottamus- ja maineindeksi kokonaisarvo | 3,16 | 3,36 | 3,36 |
| Asiakaspalveluratkaisun palvelutapahtumien asiakastyytyväisyys (NPS) | 54 | 35 | 35 |
| Julkaisut (painotettu kappalemäärä) | 2 945 | 3 700 | 3 000 |
| Kielineuvonta (vastauksia, kpl) | 5 450 | 5 400 | 5 400 |
| Verkkopalvelun kävijämäärä (1 000 hlöä) | 7 158 | 6 200 | 6 200 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2024 toteutuma |
2025 varsinainen talousarvio |
2026 esitys |
|
| Bruttomenot | 146 892 | 56 924 | 62 172 |
| Bruttotulot | 79 143 | 20 862 | 24 266 |
| Nettomenot | 67 749 | 36 062 | 37 906 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 10 469 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 10 143 |
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet, vähälevikkinen oppimateriaalituotanto (1 000 euroa)
| 2024 toteutuma |
2025 varsinainen talousarvio |
2026 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 1 301 | 1 300 | 1 200 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 1 603 | 1 920 | 1 820 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 632 | 460 | 460 |
| Kustannukset yhteensä | 2 235 | 2 380 | 2 280 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -934 | -1 080 | -1 080 |
| Kustannusvastaavuus, % | 58 | 55 | 53 |
| Hintatuki | 620 | 620 | 620 |
| Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % | 86 | 81 | 80 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Education Finland/Koulutusviennin rahoitus (siirto momentilta 29.01.31) | 250 |
| Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirto momentilta 29.01.07) | 4 829 |
| Koulutusalan viennin vauhdittaminen | -250 |
| Lukutaito-hanke | -450 |
| Opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihto sekä virkamiesvaihtoon myönnettävät stipendit, apurahat ja avustukset (siirto momentille 29.01.31) | -180 |
| Suomalaisen koulutuksen tunnettuuden ja yhteistyön edistäminen (siirto momentille 29.01.31) | -70 |
| Vuoden 2025 talousarvion siirtojen tarkentuminen (siirto momentille 29.01.31) | -300 |
| Yleisten kielitutkintojen järjestelmän kehittäminen (BudjL) | 200 |
| Palkkausten tarkistukset | 670 |
| Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2024) | 2 611 |
| Tuottavuustoimenpiteet (HO 2023) | -637 |
| Yhteensä | 6 673 |
| 2026 talousarvio | 37 906 000 |
| 2025 II lisätalousarvio | 203 000 |
| 2025 talousarvio | 31 233 000 |
| 2024 tilinpäätös | 62 354 000 |
03. Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 12 278 000 euroa.
Käyttösuunnitelma (euroa)
| Kansallinen koulutuksen arviointikeskus | 4 664 000 |
| Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia | 7 614 000 |
| Yhteensä | 12 278 000 |
Selvitysosa:Kansallinen koulutuksen arviointikeskus toimii koulutuksen ja varhaiskasvatuksen ulkopuolista arviointia suorittavana riippumattomana asiantuntijaorganisaationa, joka tuottaa tietoa koulutuspoliittista päätöksentekoa ja koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämistä varten.
Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia hoitaa ja kehittää ylioppilastutkinnon toimeenpanoa ja lautakunnan hallintoa.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2024 toteutuma |
2025 varsinainen talousarvio |
2026 esitys |
|
| Bruttomenot | 15 587 | 18 410 | 15 411 |
| Bruttotulot | 3 310 | 6 472 | 3 133 |
| Nettomenot | 12 277 | 11 938 | 12 278 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 573 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 971 |
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet, YTL (1 000 euroa)
| 2024 toteutuma |
2025 varsinainen talousarvio |
2026 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 2 802 | 2 677 | 2 922 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 3 322 | 3 226 | 3 302 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 373 | 306 | 363 |
| Kustannukset yhteensä | 3 695 | 3 532 | 3 665 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -893 | -855 | -743 |
| Kustannusvastaavuus, % | 76 | 76 | 80 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilun seuranta- ja vaikuttavuustutkimus (siirto momentilta 29.20.21) | 175 |
| Palkkausten tarkistukset | 89 |
| Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2024) | 300 |
| Tuottavuustoimenpiteet (HO 2023) | -224 |
| Yhteensä | 340 |
| 2026 talousarvio | 12 278 000 |
| 2025 II lisätalousarvio | 33 000 |
| 2025 talousarvio | 11 938 000 |
| 2024 tilinpäätös | 12 675 000 |
04. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 21 352 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen tehtävien mukaisten siirtomenojen maksamiseen.
Selvitysosa:Jatkuvan oppimisen palvelukeskuksen tehtävänä on tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittäminen ja koordinointi, osaamis- ja työvoimatarpeen ennakointitiedon analysointi, työllisille ja työvoiman ulkopuolisille suunnatun koulutuksen ja täydentävän koulutuksen järjestäminen sekä alueellisten ja muiden yhteistyöverkostojen tuki ja vaikuttavuuden edistäminen.
Määrärahasta 10 000 000 euroa on tarkoitettu työn ohessa opiskelun pilotointi- ja kehittämishankkeeseen. Hankkeessa vahvistetaan työnantajien roolia työntekijöiden jatkuvassa oppimisessa ja kehitetään koulutuksen toteuttajien toimintaa. Tavoitteena on mahdollistaa jatkuva oppiminen siten, että työssä olevat voivat jatkaa työntekoa osaamisen kehittämisen aikana.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2024 toteutuma |
2025 varsinainen talousarvio |
2026 esitys |
|
| Bruttomenot | 30 793 | 20 162 | 21 352 |
| Bruttotulot | 2 | - | - |
| Nettomenot | 30 791 | 20 162 | 21 352 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 38 831 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 27 880 |
Määrärahan käytöstä arvioidaan siirtomenojen osuudeksi 20 000 000 euroa ja kulutusmenojen osuudeksi 1 352 000 euroa.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Ennakoinnin tietojärjestelmän ylläpitokustannukset (Osaamistarvekompassi) (siirto momentilta 29.01.53) | 101 |
| Työn ohessa opiskelun kehittäminen ja aikuiskoulutustuen korvaavan järjestelmän toimeenpano (siirto momentilta 29.01.53) | 85 |
| Palkkausten tarkistukset | 32 |
| Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2024) | 1 000 |
| Tuottavuustoimenpiteet (HO 2023) | -28 |
| Yhteensä | 1 190 |
| 2026 talousarvio | 21 352 000 |
| 2025 II lisätalousarvio | 12 000 |
| 2025 talousarvio | 20 162 000 |
| 2024 tilinpäätös | 19 840 000 |
05. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 12 025 000 euroa.
Selvitysosa:Suomen Akatemia on tieteen ja tutkimuksen asiantuntijaorganisaatio, joka rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa. Akatemia nostaa vertaisarvioidulla kilpailulla tutkimusrahoituksellaan ja tiedepoliittisella toiminnallaan tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta sekä tukee vahvasti tieteen uudistumista. Suomen Akatemian yhteydessä toimii strategisen tutkimuksen neuvosto, jonka hallinnolliset palvelut tuottaa Akatemian hallintovirasto.
- — Akatemian rahoittamien tutkimushankkeiden aineistot, menetelmät ja tulokset ovat saatavilla avoimen ja vastuullisen tieteen periaatteiden mukaisesti.
- — Akatemia tuottaa eri tahojen käyttöön avointa laadukasta tiedepoliittista dataa ja analyysejä sekä kehittää tutkimuksen ja tutkimustoiminnan vaikuttavuuden arviointitapoja.
- — Tutkimusrahoituksen hakijat saavat ajantasaisen tiedon Akatemian rahoitusperiaatteista ja -mahdollisuuksista sekä päätöksenteosta.
- — Akatemia toimii laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti ottaen huomioon talouden reunaehdot.
- — Suomen Akatemia kehittää ja johtaa työyhteisöään tavoitteena henkilöstön hyvä työkyky ja -hyvinvointi, asiantuntijuus, vahva osaaminen ja sen kehittäminen. Akatemian strateginen henkilöstösuunnitelma vastaa tunnistettujen riskien hallintaan.
Tuloksellisuuden tunnuslukuja
| 2023 toteutuma |
2024 toteutuma |
2025 tavoite |
2026 tavoite |
|
| Yhteiskunnallinen vaikuttavuus | ||||
| Avoimesti saatavina olevien vertaisarvioitujen julkaisujen osuus Akatemian hankkeissa (%) | 90 | 78 | 88 | 89 |
| Naisten osuus (%) Akatemian hakemusarvioinnin asiantuntijoista | 41 | 39 | 38 | 39 |
| Toiminnallinen tuloksellisuus | ||||
| Tutkimusrahoituksen hankekanta | 4 688 | 4 217 | 4 700 | 4 500 |
| Rahoitustoiminnan ml. STN kustannusten osuus myönnetystä rahoituksesta (%) | 2,2 | 2,0 | <3,5 | <3,5 |
| Kaikkien rahoitusmuotojen käsittelykustannukset (euroa/hakemus) | 1 357 | 1 319 | <=1 200 | <=1 000 |
| Henkisten voimavarojen hallinta | ||||
| Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) | 3,75 | 3,45 | >3,6 | >3,6 |
| Henkilötyövuodet | 133,4 | 131,9 | 128 | 115 |
Suomen Akatemian tulostavoitteiden toteuttamiseen käytetään myös momenttien 29.40.51, 29.40.54 ja 29.40.66 määrärahoja.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2024 toteutuma |
2025 varsinainen talousarvio |
2026 esitys |
|
| Bruttomenot | 13 536 | 12 242 | 12 405 |
| Bruttotulot | 460 | 295 | 380 |
| Nettomenot | 13 076 | 11 947 | 12 025 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 233 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 696 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Palkkausten tarkistukset | 300 |
| Tuottavuustoimenpiteet (HO 2023) | -222 |
| Yhteensä | 78 |
| 2026 talousarvio | 12 025 000 |
| 2025 II lisätalousarvio | 755 000 |
| 2025 talousarvio | 11 947 000 |
| 2024 tilinpäätös | 13 539 000 |
06. Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 29 025 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Kansallisarkiston kansainvälisen yhteistyön edellyttämien järjestöjen ja ohjelmien maksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen
2) EU:n hyväksymien hankkeiden menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Kansallisarkisto on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle kuuluva virasto, joka toimii kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen ja tietoaineistojen sekä kirjastoaineiston käytettävyyden turvaamiseen, digitaalisen arkistoinnin kehittämiseen, lukemisesteisten henkilöiden yhdenvertaisen lukemisen ja oppimisen edistämiseen sekä saavutettavan julkaisemisen edistämiseen liittyvissä tehtävissä.
- — Kansallisarkisto muodostaa uuden, yhtenäisesti toimivan virastokokonaisuuden
- — Kansallisarkisto tehostaa toimintaansa digitaalisilla toimintatavoilla.
- — Kansallisarkisto kehittää ja johtaa työyhteisöään tavoitteena henkilöstön hyvinvointi, asiantuntijuus ja osaamisen jatkuva kehittäminen.
- — Johtaminen on ratkaisukeskeistä, ennakoivaa ja tietoon perustuvaa. Keskeistä on henkilöstön luottamuksen ja tuloksellisuuden vahvistaminen.
Tuloksellisuuden tunnuslukuja
| 2023 toteutuma |
2024 toteutuma |
2025 arvio |
2026 arvio | |
| Yhteiskunnallinen vaikuttavuus | ||||
| Digitoidun aineiston kokonaismäärä (KA, milj. tiedostoa) | 205 | 252,6 | 334 | 390 |
| Verkkopalveluiden käyttö (KA, milj. käyntikertaa/v) | 2,0 | 2,2 | 2,7 | 3,0 |
| Vastaanotettujen viranomaisten digitaalisten aineisto siirtojen määrä (KA, kpl/v) | 13 | 17 | 30 | 35 |
| Asiakkaita palveluiden piirissä (Celia, kpl) | 76 032 | 74 859 | 76 000 | 76 000 |
| Vuosittaiset kirjahankinnat Saavutettavuuskirjasto Celian kokoelmaan (kpl) | 1 482 | 1 474 | 1 300 | 1 300 |
| Toiminnallinen tuloksellisuus | ||||
| Käsitellyt tietopyynnöt (KA, kpl) | 24 651 | 21 202 | 23 000 | 23 000 |
| Vastaanotetun aineiston määrä (Vark, hm/v) | 1 854 | 1 663 | 1 000 | 1 800 |
| Tilausten määrä (Vark, kpl/v) | 68 677 | 60 881 | 25 000 | 65 000 |
| Aktiivisten palvelukumppanien osuus rekisterissä olevista (Celia, %) | 54 % | 51 % | 54 % | 56 % |
| Henkisten voimavarojen hallinta | ||||
| Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,7 |
| Henkilötyövuodet | 270 | 289 | 273 | 272 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2024 toteutuma |
2025 varsinainen talousarvio |
2026 esitys |
|
| Bruttomenot | 33 760 | 34 612 | 31 891 |
| Bruttotulot | 2 741 | 2 912 | 2 866 |
| Nettomenot | 31 019 | 31 700 | 29 025 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 5 035 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 247 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Celian toimintamenot (siirto momentilta 29.01.13) | 5 484 |
| Massadigitointihanke (v. 2025 rahoitus) (siirto momentille 28.70.01) | -1 276 |
| Massadigitointihanke (v. 2026 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.01) | 1 276 |
| Sähköisen arkistoinnin kehittäminen -hanke (v. 2025 rahoitus) (siirto momentille 28.70.01) | -1 272 |
| Talvisota 90 -hanke | -50 |
| Varastokirjaston muuttokustannukset | -1 330 |
| Varastokirjaston toimintamenot (siirto momentilta 29.01.08) | 4 512 |
| Palkkausten tarkistukset | 459 |
| Tuottavuustoimenpiteet (HO 2023) | -482 |
| Yhteensä | 7 321 |
| 2026 talousarvio | 29 025 000 |
| 2025 II lisätalousarvio | 1 802 000 |
| 2025 talousarvio | 21 704 000 |
| 2024 tilinpäätös | 22 714 000 |
07. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 419 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös Suomenlinnan perusparannushankkeiden rahoittamiseen.
Momentille nettoutettavia tuloja vastaavia menoja voidaan maksaa myös momentilta 29.80.20.
Selvitysosa:Museovirasto on kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön viranomainen, asiantuntija ja tiedontuottaja. Museovirasto vastaa kulttuuriympäristön ja kulttuuriomaisuuden suojelusta, kulttuuriperintötiedon keräämisestä ja säilyttämisestä, museoalan ohjaamisesta ja kehittämisestä sekä kulttuuriperintöalan kansainvälisten sopimusten asiantuntijuudesta yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Museovirastoon kuuluva Suomen kansallismuseo vastaa kulttuurihistoriallisesta kansalliskokoelmasta sekä museo- ja nähtävyyskohteiden ohjelmistosta ja yleisötyöstä.
Museoviraston tehtävänä on huolehtia Unescon maailmanperintöluetteloon hyväksytyn ja kansainvälisesti merkittävän kulttuuriperintökohteen, Suomenlinnan, sekä muiden viraston hallintaan kuuluvien alueiden hallinnosta, hoidosta, ylläpidosta, kehittämisestä ja esittelystä. Suomenlinnan maailmanperintökohde on merkittävä kansallisomaisuus, jota hoidetaan ja säilytetään kansallisten suojelutavoitteiden ja maailmanperintösopimuksen velvoittamalla tavalla. Suomenlinnan linnoituksen säilymisen, kävijähallinnan ja käytönhallinnan kestävästä tasapainosta huolehditaan.
Museoviraston tehtävänä yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa on:
- — Huolehtia monimuotoisen kansallisen kulttuuriperinnön säilymisestä yhteiskunnallisena voimavarana.
- — Tarjota kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä kulttuuriperintöpalveluita Suomen kansallismuseon museo- ja nähtävyyskohteissa, Suomenlinnassa sekä digitaalisten kanavien ja asiantuntija- ja viranomaistyön kautta.
- — Huolehtia ja kertoa Suomenlinnan maailmanperintöarvoista ja kohteiden suojelusta ja vastuullisesta käytöstä.
- — Edistää kulttuurista kestävyyttä ja kestävyysmurrosta yleisötyön, kulttuuriperinnön suojelun, kestävään ja vastuulliseen matkailuun liittyvien toimenpiteiden, omien sekä toimialan toimintatapojen kehittämisen ja sidosryhmätyön avulla.
- — Edistää osaavalla ja oikea-aikaisella korjausrakentamisella ja restauroinnilla kulttuurista ja ekologista kestävyyttä sekä huolehtia Suomenlinnan maailmanperintökohteen säilymisestä hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisella tavalla mahdollistamalla asuntojen, liikehuoneistojen ja koko linnoitusympäristön käyttö.
- — Osallistua aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön kulttuuriperinnön merkityksen ja mahdollisuuksien tunnistamiseksi ja hyödyntämiseksi.
Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Museovirastolle seuraavat toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet:
- — Virasto kehittää palveluita, aineistoja ja infrastruktuuria saavutettaviksi, asiakaslähtöisiksi ja mahdollisimman digitaalisiksi.
- — Virasto uudistaa Suomen kansallismuseon sekä sen kohteiden palvelut ja toimintamallit (Uusi Kansallinen -hanke) sekä toteuttaa näyttelyt ja palveluinfrastruktuurin siten, että laajentuva Kansallismuseo avataan yleisölle vuonna 2027.
- — Virasto tarjoaa tietoa ja osaamista kulttuuriperinnön kehittämiseksi ja suojelemiseksi sekä vahvistaa kulttuuriperinnön ja kulttuuriperintötiedon roolia osana kokonaisturvallisuutta ja huolehtii niiden säilymisen turvaamisesta.
- — Virasto saattaa Suomenlinnan kunnostusta vaativat asuinhuoneistot käyttökuntoon taloudellisten reunaehtojen puitteissa.
Tulostavoitteiden toteuttamiseen käytetään myös momenttien 29.80.20 ja 29.80.75 määrärahoja.
Tuloksellisuuden tunnuslukuja
| 2023 toteutuma |
2024 toteutuma |
2025 tavoite |
2026 tavoite |
|
| Yhteiskunnallinen vaikuttavuus | ||||
| Suomenlinnan paikallistaloudellinen vaikutus (milj. euroa) | 280 | - | 280 | 280 |
| Tuotokset ja laadunhallinta | ||||
| Objektien katselumäärät Finna-palvelussa, kpl | 1 815 968 | 1 738 974 | 1 500 000 | 1 750 000 |
| Sähköisesti luetteloitujen objektien saatavuus Finna-palvelussa, kpl | 378 875 | 421 441 | 450 000 | 500 000 |
| Museoiden ja linnojen kokonaiskävijämäärä | 781 363 | 531 859 | 565 000 | 564 000 |
| Toiminnallinen tehokkuus | ||||
| Museo- ja linnassakäynnin keskihinta, euroa | 2,72 | 3,07 | 4,3 | 4,3 |
| Museo- ja linnassakäynnin keskitulo, euroa | 4,88 | 4,85 | 4,5 | 4,5 |
| Vuokra-asuntojen käyttöaste, % | 89 | 88 | 93 | 95 |
| Vuokratuotot (SLHK), kasvu % | 1,1 | 9,6 | 2,5 | 4 |
| Henkisten voimavarojen hallinta | ||||
| Työtyytyväisyysindeksi (Tutka) | - | - | - | 3,7 |
| Henkilötyövuodet | 398 | 358 | 378 | 378 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2024 toteutuma |
2025 varsinainen talousarvio |
2026 esitys |
|
| Bruttomenot | 45 902 | 40 133 | 45 719 |
| Bruttotulot | 16 574 | 12 815 | 15 300 |
| Nettomenot | 29 328 | 27 318 | 30 419 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 733 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 787 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)
| 2024 toteutuma |
2025 varsinainen talousarvio |
2026 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 10 945 | 10 160 | 9 740 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 12 978 | 12 580 | 11 950 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -2 033 | -2 420 | -2 210 |
| Kustannusvastaavuus, % | 84 | 81 | 82 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Kansallismuseon uudistamisen vaikutukset | 2 680 |
| Kansallismuseon uudistilojen varustaminen ja kalustaminen | 5 200 |
| Kertaluonteisen siirron palautus (siirto momentille 29.80.50) | -1 000 |
| Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirto momentille 29.01.02) | -4 829 |
| Museoviraston toimintamenot (siirto momentilta 29.01.12) | 25 107 |
| Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirto momentilta 29.01.11) | 2 211 |
| Toimitiloista työn muutokseen ja digitaalisuuteen, Sturenkadun kiinteistöstä luopuminen | -3 701 |
| Palkkausten tarkistukset | 365 |
| Tuottavuustoimenpiteet (HO 2023) | -443 |
| Yhteensä | 25 590 |
Momentin nimike on muutettu.
| 2026 talousarvio | 30 419 000 |
| 2025 II lisätalousarvio | 43 000 |
| 2025 talousarvio | 4 829 000 |
| 2024 tilinpäätös | 5 069 000 |
08. Taide- ja kulttuuriviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 13 859 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) enintään 260 000 euroa esitystoiminnan ja muun maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen
2) EU-rahoitteisten hankkeiden omarahoitusosuutena ja sitä koskevien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Taide- ja kulttuurivirasto toimii taiteen ja kulttuurin, mediakasvatuksen ja turvallisen mediaympäristön edistämiseen sekä audiovisuaalisen kulttuurin arkistointiin ja tuntemuksen edistämiseen liittyvissä tehtävissä.
Taide- ja kulttuurivirasto edistää taidetta ja kulttuuria sekä niiden asemaa ja merkitystä yhteiskunnassa sekä luo edellytyksiä taiteen tekemiselle ja taiteilijoiden työskentelylle. Taide- ja kulttuurivirasto edistää mediakasvatusta ja medialukutaitoa, lapsille turvallista mediaympäristöä, säilyttää elokuviin sekä radio- ja televisio-ohjelmiin liittyviä aineistoja ja edistää niiden tutkimusta ja muuta käyttöä sekä edistää audiovisuaalisen kulttuurin tuntemusta.
Viraston yhteydessä toimii taide- ja kulttuurineuvosto, joka päättää vertaisarviointiin perustuvista taiteilijoiden ja työryhmien apurahoista ja taidepalkinnoista sekä tekee esityksen taiteen akateemikkojen nimittämisestä. Lisäksi viraston yhteydessä toimii kirjailijoiden ja kääntäjien apurahalautakunta, kuvataiteen apurahalautakunta ja esittävän taiteen valtionosuuslautakunta sekä kuvaohjelmalautakunta.
Taide- ja kulttuuriviraston tehtävä yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa on:
- — Rakentaa moniarvoista, kestävää ja demokraattista yhteiskuntaa taiteen ja kulttuurin avulla.
- — Luoda edellytyksiä taide- ja kulttuurialan ammattilaisten ja yhteisöjen työlle valtakunnallisesti.
- — Säilyttää toimialansa kulttuuriperintöä ja lisätä sen tunnettuutta, saatavuutta ja käytettävyyttä kaikille kansalaisille yhdenvertaisesti.
- — Edistää kriittistä medialukutaitoa ja mediakasvatusta sekä lapsille turvallista mediaympäristöä.
- — Vahvistaa demokratiakehitystä ja kansallista resilienssiä informaatiovaikuttamista vastaan.
Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Taide- ja kulttuurivirastolle seuraavat toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet:
- — Virasto uudistaa luottamuselinrakennettaan ja sen toimintaa.
- — Virasto kehittää sekä elokuva- että radio- ja tv-arkiston aineistojen digitaalisia säilyttämisratkaisuja entistä kustannustehokkaammiksi käytettävyydestä ja pitkäaikaissäilytyksen turvallisuudesta tinkimättä.
- — Virasto edistää mediakasvatusta ja vahvistaa kriittistä medialukutaitoa osana kokonaisturvallisuutta ja yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa mediakasvatuksen keinoin.
Tuloksellisuuden tunnuslukuja
| 2023 toteutuma |
2024 toteutuma |
2025 tavoite |
2026 tavoite |
|
| Tuotokset ja laadunhallinta | ||||
| Valtionavustus- ja apurahahakemukset | 16 413 | 16 010 | 13 000 | 12 000 |
| Vuoden aikana Elonet-suoratoistopalveluun lisätyt pitkät elokuvat | 18 | 20 | 35 | 35 |
| Maksullisten elokuvanäytösten katsojamäärä | 38 854 | 38 114 | 38 000 | 38 000 |
| Kuvaohjelmien tarjonnan valvontatapahtumat | 35 | 70 | 54 | 54 |
| Toiminnallinen tehokkuus | ||||
| Apuraha-/avustushakemuksen käsittelyaika (keskimäärin viikkoa) | 14 | 14 | 13 | 13 |
| Radio- ja TV-arkiston (RTVA:n) kokonaiskustannukset/tallennetut ja arkistoidut teratavut, euroa/teratavu | 2 156 | 1 727 | 1 320 | 1 157 |
| Luokittelijoiden valvonnan kustannukset, euroa/ohjelma1) | 445 | 288 | 400 | 400 |
| Henkisten voimavarojen hallinta | ||||
| Henkilötyövuodet2) | 147 | 140 | 149 | 149 |
| Työtyytyväisyysindeksi (Tutka) | - | - | - | 3,25 |
1) Uudelleenluokitellut.
2) Sisältää määräaikaiset taiteenedistäjät, joiden palkkakulut on maksettu momentilta 29.80.52 vuoteen 2023 asti sekä hankerahoituksella palkattuja määräaikaisia virkahenkilöitä vuosina 2023—2026.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2024 toteutuma |
2025 varsinainen talousarvio |
2026 esitys |
|
| Bruttomenot | 15 289 | 14 860 | 14 681 |
| Bruttotulot | 1 847 | 1 131 | 822 |
| Nettomenot | 13 442 | 13 729 | 13 859 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 212 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 142 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Digitaaliset palvelut | 148 |
| Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirto momentilta 29.01.14) | 7 088 |
| Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirto momentilta 29.01.10) | 6 641 |
| Varastokirjaston toimintamenot (siirto momentille 29.01.06) | -4 512 |
| Palkkausten tarkistukset | 236 |
| Tuottavuustoimenpiteet (HO 2023) | -254 |
| Yhteensä | 9 347 |
Momentin nimike on muutettu.
| 2026 talousarvio | 13 859 000 |
| 2025 II lisätalousarvio | 9 000 |
| 2025 talousarvio | 4 512 000 |
| 2024 tilinpäätös | 1 767 000 |
(09.) Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Selvitysosa:Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Opintotuen muutoksenhakulautakunnan yhdistäminen sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan (siirto momentille 33.01.07) | -683 |
| Yhteensä | -683 |
| 2025 II lisätalousarvio | 7 000 |
| 2025 talousarvio | 683 000 |
| 2024 tilinpäätös | 771 000 |
(10.) Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Selvitysosa:Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirto momentille 29.01.08) | -6 641 |
| Yhteensä | -6 641 |
| 2025 II lisätalousarvio | 146 000 |
| 2025 talousarvio | 6 641 000 |
| 2024 tilinpäätös | 6 966 000 |
(11.) Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Selvitysosa:Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirto momentille 29.01.07) | -2 211 |
| Yhteensä | -2 211 |
| 2025 II lisätalousarvio | 13 000 |
| 2025 talousarvio | 2 211 000 |
| 2024 tilinpäätös | 5 090 000 |
(12.) Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Selvitysosa:Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Museoviraston toimintamenot (siirto momentille 29.01.07) | -25 107 |
| Yhteensä | -25 107 |
| 2025 II lisätalousarvio | 722 000 |
| 2025 talousarvio | 25 107 000 |
| 2024 tilinpäätös | 27 291 000 |
(13.) Saavutettavuuskirjasto Celian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Selvitysosa:Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Celian toimintamenot (siirto momentille 29.01.06) | -5 484 |
| Yhteensä | -5 484 |
| 2025 II lisätalousarvio | 37 000 |
| 2025 talousarvio | 5 484 000 |
| 2024 tilinpäätös | 5 750 000 |
(14.) Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Selvitysosa:Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirto momentille 29.01.08) | -7 088 |
| Yhteensä | -7 088 |
| 2025 II lisätalousarvio | 40 000 |
| 2025 talousarvio | 7 088 000 |
| 2024 tilinpäätös | 7 407 000 |
21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 2 516 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) kansainvälisten järjestöjen toimintaan ja pohjoismaiseen yhteistyöhön osallistumisesta sekä kulttuurisopimusten ja vaihto-ohjelmien toimeenpanosta aiheutuviin menoihin
2) ulkomaille suuntautuvan kulttuuri- ja sivistystoiminnan palkkaus- ja ohjelmamenoihin tarkoitettujen avustusten ja apurahojen maksamiseen
3) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.
Selvitysosa:
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
| Fulbright-stipendivaihtotoiminta | 319 000 |
| Muut kansainväliset hankkeet | 2 197 000 |
| Yhteensä | 2 516 000 |
Määrärahalla rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan monenkeskiseen ja kahdenväliseen kansainväliseen yhteistyöhön, ulkosuomalaistoimintaan sekä sukukansayhteistyöhön liittyviä hankkeita.
Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi 2 063 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi 453 000 euroa.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Kertamenon poistuminen | -80 |
| Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2024) | 100 |
| Yhteensä | 20 |
| 2026 talousarvio | 2 516 000 |
| 2025 talousarvio | 2 496 000 |
| 2024 tilinpäätös | 2 211 000 |
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 42 952 000 euroa.
Selvitysosa:
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Kopiointia, tallennusta ja käyttöoikeuksia koskevan tiedotus- ja selvitystoiminnan arvonlisäverot (siirto momentille 29.01.31) | -2 048 |
| Tasomuutos | 5 000 |
| Yhteensä | 2 952 |
Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.
| 2026 talousarvio | 42 952 000 |
| 2025 II lisätalousarvio | -2 048 000 |
| 2025 talousarvio | 40 000 000 |
| 2024 tilinpäätös | 41 358 502 |
30. Lasten ja nuorten harrastustoiminta (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 19 400 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) nuorisolain (1285/2016) 12 a §:ssä tarkoitettuun lasten ja nuorten harrastustoiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen
2) enintään yhtä henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.
Kohdassa 2) tarkoitettujen henkilöiden osalta työnantajalle maksetut sairausvakuutuksen mukaiset etuudet otetaan nettobudjetoitaessa tuloina huomioon.
Selvitysosa:Määrärahalla tuetaan lasten ja nuorten toiveisiin vastaavaa harrastustoimintaa paikallis- ja aluetasolla sekä lasten ja nuorten harrastamisen sekä perheiden hyvinvoinnin yhteensovittamista siten, että harrastustoiminta toteutetaan ennen tai jälkeen koulupäivän.
Harrastustoiminnan Suomen malli edistää koulujen ja harrastustoimijoiden monialaista yhteistyötä. Mahdollistamalla jokaiselle mieluinen maksuton harrastusmahdollisuus edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.
Harrastustoiminnan laajuutta kuvaavat tiedot1)
| Lukuvuosi 2023—2024 (toteutuma) |
Lukuvuosi 2024—2025 (toteutuma) |
Lukuvuosi 2025—2026 (suunnitelma) |
|
| Avustusta saaneiden kuntien määrä | 262 | 258 | 264 |
| Avustuksella tuettujen harrastusryhmien määrä | 8 598 | 8 403 | 10 668 |
| Koulujen määrä, joissa on avustuksella tuettuja harrastusryhmiä | 2 046 | 2 017 | 1 975 |
1) Valtionavustusten tietojärjestelmä (VaDi).
Määrärahan käytöstä arvioidaan siirtomenojen osuudeksi 19 250 000 euroa ja kulutusmenojen osuudeksi 150 000 euroa.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Tasomuutos | 5 000 |
| Yhteensä | 5 000 |
| 2026 talousarvio | 19 400 000 |
| 2025 II lisätalousarvio | 5 000 000 |
| 2025 talousarvio | 14 400 000 |
| 2024 tilinpäätös | 14 500 000 |
31. Eräät Opetushallituksen menot ja avustukset (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 28 224 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) avustusten maksamiseen vähälevikkisen oppimateriaalin tuottamiseen
2) luku- ja kirjoitustaidon parantamista edistävistä toimenpiteistä aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen
3) tekijänoikeuslakiin (404/1961) perustuvien kopiointi- ja muiden käyttöoikeuskorvausten sekä kopiointia, tallennusta ja käyttöoikeuksia (ml. elokuvat) koskevan tiedotus- ja selvitystoiminnan menojen maksamiseen
4) suomalaisen koulutuksen tunnettuuden ja yhteistyön edistämiseen tarkoitettujen menojen ja avustusten maksamiseen
5) opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon sekä virkamiesvaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin
6) EU:n ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamien hankkeiden ja ohjelmien sekä Luova Eurooppa -ohjelman kansallisen rahoituksen maksamiseen
7) avustusten maksamiseen kodin ja koulun yhteistyöstä huolehtiville järjestöille, Kehittämiskeskus Opinkirjo ry:lle, koulun vapaan harrastustoiminnan tukemiseen, Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry:lle, Kouvolan seudun kristillinen kasvatus ry:lle, KRASE ry:lle, Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi ry:lle, Kesälukioseura ry:lle, Suomi-koulujen Tuki ry:lle, Karjalan Liitto ry:lle, Sofia-opiston kannatusyhdistys ry:lle sekä Kriittiselle korkeakoululle ja Suomi-koulujen toimintaan ja kehittämiseen sekä kotiperuskoulu/hemgrundskola -toimintaan sekä vaihto-oppilasjärjestöjen ja lukiolaisten tiedeolympiatoiminnan tukemiseen
8) avustusten maksamiseen Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:lle, Marttaliitto ry:lle ja Käsi- ja taideteollisuusliitto TAITO ry:lle ja niiden edelleen jaettavaksi piiri- tai jäsenjärjestöilleen, Finlands svenska Marthaförbund rf:lle ja Sami Duodji ry:lle
9) enintään neljää henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.
Kansainväliseen toimintaan myönnettävät avustukset ja apurahat budjetoidaan maksupäätösperusteisina.
Selvitysosa:
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
| Avustukset oppimateriaalien tuottamiseen | |
| Avustukset vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen | 480 000 |
| Avustukset kehitysvammaisille tarkoitetun suomenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen | 315 000 |
| Avustukset kehitysvammaisille tarkoitetun ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen | 100 000 |
| Avustus saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen | 800 000 |
| Suomenruotsalaisen viittomakielen oppimateriaalin tuottaminen | 150 000 |
| Kansalliset kansainväliset avustukset ja apurahat | |
| EU:n ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamien hankkeiden ja ohjelmien kansallinen rahoitus, monenkeskinen ja kahdenvälinen yhteistyö, korkeakoulutus | 997 000 |
| Luova Eurooppa -ohjelman kansallinen vastinrahoitus | 201 000 |
| Opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihto sekä virkamiesvaihtoon myönnettävät stipendit, apurahat ja avustukset | 1 912 000 |
| Suomalaisen koulutuksen tunnettuuden ja yhteistyön edistäminen | 313 000 |
| Järjestöavustukset | |
| Käsi- ja taideteollisuusjärjestöjen toiminta | 1 795 000 |
| Kotitalousneuvontajärjestöjen toiminta | 1 568 000 |
| Suomi-koulujen toiminnan tukeminen | 429 000 |
| Yleissivistävän koulutuksen järjestöt | 271 000 |
| Etäkoulu Kulkurin ja kotiperuskoulu/hemgrundskola -toiminnan tukeminen | 148 000 |
| Karjalan Liitto | 131 000 |
| Kesälukioseura ry | 128 000 |
| Sofia-opiston kannatusyhdistys ry:n ulkosuomalaisten sivistystoiminta | 83 000 |
| Kriittisen korkeakoulun toiminta | 78 000 |
| Kouvolan seudun kristillinen kasvatus ry | 25 000 |
| KRASE ry | 25 000 |
| Muut menot ja avustukset | |
| Kopiointi- ja muiden käyttöoikeuskorvausten sekä kopiointia, tallennusta ja käyttöoikeuksia koskevan tiedotus- ja selvitystoiminnan menot | 16 725 000 |
| Muut luku- ja kirjoitustaidon parantamista edistävät toimenpiteet | 1 550 000 |
| Yhteensä | 28 224 000 |
Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi 17 275 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi 10 949 000 euroa.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Education Finland/Koulutusviennin rahoitus (siirto momentille 29.01.02) | -250 |
| Eräät valtionavustukset järjestöille (siirto momentilta 29.10.51) | 4 631 |
| Kertamenon poistuminen | -65 |
| Kopiointia, tallennusta ja käyttöoikeuksia koskevan tiedotus- ja selvitystoiminnan arvonlisäverot (siirto momentilta 29.01.29) | 2 048 |
| Kristillisten koulujen tukeminen | 50 |
| Lukutaito-ohjelma | 550 |
| Opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihto sekä virkamiesvaihtoon myönnettävät stipendit, apurahat ja avustukset (siirto momentilta 29.01.02) | 180 |
| Suomalaisen koulutuksen tunnettuuden ja yhteistyön edistäminen (siirto momentilta 29.01.02) | 70 |
| Vuoden 2025 talousarvion siirtojen tarkentuminen (siirto momentilta 29.01.02) | 300 |
| Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2024) | -890 |
| Yhteensä | 6 624 |
| 2026 talousarvio | 28 224 000 |
| 2025 II lisätalousarvio | 89 148 000 |
| 2025 talousarvio | 21 600 000 |
32. Eräät avustukset ja apurahat kansainvälistymistä edistäviin ohjelmiin (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 87 100 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää avustusten ja apurahojen maksamiseen EU:n, Pohjoismaiden ministerineuvoston ja muiden rahoittajien rahoitusosuuksilla toimeenpantaviin kansainvälistymistä edistäviin ohjelmiin.
Määräraha budjetoidaan myöntöpäätösperusteisena.
Selvitysosa:Määrärahalla rahoitetaan Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamien Nordplus-ohjelman apurahoja koskevia menoja ja muita hankkeita.
EU:n, Pohjoismaiden ministerineuvoston ja muiden rahoittajien rahoitusosuuksilla toimeenpantavien ohjelmien tulot on budjetoitu momentille 12.29.50.
Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.
| 2026 talousarvio | 87 100 000 |
50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha)
Momentille myönnetään 1 547 000 euroa.
Käyttösuunnitelma (euroa)
| 1. | Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä annetun lain (1331/2003) mukainen valtionavustus | 773 000 |
| 2. | Paasikivi-Seura | 10 000 |
| 3. | Tammenlehvän perinneliitto | 63 000 |
| 4. | Ruotsinkielisen viittomakielen elvytysohjelma | 131 000 |
| 5. | Vähemmistökielisen sanomalehdistön tuki | 500 000 |
| 6. | Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö (OKKA) | 60 000 |
| 7. | UKK-Seura | 10 000 |
| Yhteensä | 1 547 000 |
Selvitysosa:
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Kertaluonteisten erien poisto | -135 |
| Yhteensä | -135 |
| 2026 talousarvio | 1 547 000 |
| 2025 talousarvio | 1 682 000 |
| 2024 tilinpäätös | 1 577 000 |
51. Avustukset uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha)
Momentille myönnetään 2 962 000 euroa.
Käyttösuunnitelma (euroa)
| 1. | Avustus ortodoksiselle kirkolle (L 985/2006, 119 §) | 2 192 000 |
| 2. | Avustukset Suomen Merimieskirkolle | 134 000 |
| — mistä merimieskirkkojen rakennusavustuksiin ja rakennuslainojen hoitoon (enintään) | 52 000 | |
| 3. | Avustukset eräiden siirtoväen sankarihautojen hoitoon ja luovutetun alueen hautausmaiden kunnostamiseen | 32 000 |
| 4. | Avustus rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille | 524 000 |
| 5. | Avustus uskontojen vuoropuhelun edistämiseen | 80 000 |
| Yhteensä | 2 962 000 | |
Selvitysosa:
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Indeksitarkistus (0,4 %) | 10 |
| Kertaluonteisten erien poisto | -290 |
| Valtionavustuksen määräaikainen vähentäminen verotuksen muutoksesta aiheutuvasta kirkollisverotuottojen kasvusta johtuen (Lisätoimet 2025) (BudjL) | -200 |
| Yhteensä | -480 |
| 2026 talousarvio | 2 962 000 |
| 2025 talousarvio | 3 442 000 |
| 2024 tilinpäätös | 4 551 000 |
52. Valtion rahoitus evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 95 651 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annetun lain (430/2015) mukaiseen rahoitukseen.
Selvitysosa:Evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisten tehtävien rahoituksen perusteena ovat hautaustoimeen, väestökirjanpitoon ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon liittyvät laissa säädetyt tehtävät.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Indeksitarkistus (0,4 %) | 421 |
| Valtionavustuksen määräaikainen vähentäminen verotuksen muutoksesta aiheutuvasta kirkollisverotuottojen kasvusta johtuen (Lisätoimet 2025) (BudjL) | -9 800 |
| Yhteensä | -9 379 |
| 2026 talousarvio | 95 651 000 |
| 2025 talousarvio | 105 030 000 |
| 2024 tilinpäätös | 124 133 000 |
53. Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 2 862 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) työikäisten osaamisen kehittämisestä ja kokeiluista aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen
2) enintään seitsemää henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.
Selvitysosa:Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi 1 962 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi 900 000 euroa.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Ennakoinnin tietojärjestelmän ylläpitokustannukset (Osaamistarvekompassi) (siirto momentille 29.01.04) | -101 |
| Työn ohessa opiskelun kehittäminen ja aikuiskoulutustuen korvaavan järjestelmän toimeenpano (siirto momentille 29.01.04) | -85 |
| Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2024) | 1 000 |
| Valtionavustussäästö (Lisätoimet 2024) | -1 300 |
| Yhteensä | -486 |
| 2026 talousarvio | 2 862 000 |
| 2025 II lisätalousarvio | 12 500 000 |
| 2025 talousarvio | 3 348 000 |
| 2024 tilinpäätös | 22 708 000 |
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 2 196 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Unescon ja muiden hallitustenvälisten monenkeskisen sivistyksellisen yhteistyön järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen.
Selvitysosa:
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
| Unescon jäsenmaksu | 1 409 000 |
| Suomen maksuosuus Euroopan nuorisosäätiöön | 38 000 |
| Suomen maksuosuus WIPOlle | 110 000 |
| Suomen maksuosuus ICCROMille | 20 000 |
| Maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelua koskevasta sopimuksesta aiheutuvat menot | 14 000 |
| OECD/CERI jäsenmaksu | 45 000 |
| Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston EURIMAGES-rahastoon | 325 000 |
| Suomen maksuosuus Euroopan audiovisuaaliselle observatoriolle | 22 000 |
| Suomen maksuosuus WADAlle | 95 000 |
| OECD/INES jäsenmaksu | 32 000 |
| Suomen maksuosuus kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemista ja edistämistä koskevasta Unescon yleissopimuksesta | 5 000 |
| Suomen maksuosuus urheilun dopinginvastaisesta Unescon yleissopimuksesta | 20 000 |
| Suomen maksuosuus aineettoman kulttuuriperinnön suojelua koskevasta Unescon yleissopimuksesta | 15 000 |
| Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston kulttuurireittejä koskevasta laajennetusta osittaissopimuksesta | 7 000 |
| Suomen maksuosuus Pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuudesta | 20 000 |
| Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston urheilua koskevasta laajennetusta osittaissopimuksesta | 19 000 |
| Yhteensä | 2 196 000 |
| 2026 talousarvio | 2 196 000 |
| 2025 talousarvio | 2 196 000 |
| 2024 tilinpäätös | 2 244 986 |