Talousarvioesitys 2026
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 75 294 000 euroa.
Selvitysosa:Hätäkeskuslaitos tuottaa hätäkeskuspalvelut koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Hätäkeskuslaitoksen tehtävänä on ottaa vastaan hätätilanteita koskevia ja muita vastaavia pelastustoimen, poliisin, Rajavartiolaitoksen sekä sosiaali- ja terveystoimen välittömiä toimenpiteitä edellyttäviä ilmoituksia ja välittää ne edelleen asianomaisille viranomaisille ja yhteistyökumppaneille.
- — Hätäkeskukset vastaavat nopeasti ja välittävät avuntarpeeseen tarkoituksenmukaisen avun viivytyksettä.
- — Hätäkeskuslaitoksen toiminta ja palvelut ovat luotettavia ja lisäävät turvallisuuden tunnetta.
- — Hätäkeskustoiminta on varmistettu kaikissa oloissa.
- — Hätäkeskuslaitos on hyvin johdettu virasto ja henkilöstö viihtyy työssään.
- — Johtaminen on ammattitaitoista ja tukee tuloksellisuutta.
- — Henkilöstö voi hyvin.
Toiminnan tavoitteet
| 2024 toteutuma |
2025 arvio |
2026 tavoite |
|
| Palvelukyky ja laatu | |||
| Keskimääräinen hätäpuheluun vastausaika (sek.) | 7 | 5 | 5 |
| Hätäpuheluun vastataan 30 sekunnissa (%:ssa hätäpuheluista) | 98 | 95 | 95 |
| Hätäilmoitusten määrä, kpl, josta | 2 792 620 | 2 800 000 | 2 800 000 |
| — vastatut hätäpuhelut, kpl | 2 696 620 | 2 700 000 | 2 700 000 |
| — välitettyjen tehtävien määrä, kpl | 1 412 690 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| Hätäkeskuslaitoksen yhteistyöviranomaisten tyytyväisyys, indeksi, vähintään (asteikko 1—5) | 3,74 | 3,74 | 3,8 |
| Hätänumeroon soittaneiden tyytyväisyys hätäkeskusten tuottamiin palveluihin (asteikko 1—5), vähintään | 4,44 | - | 4,5 |
| Toiminnan tehokkuus | |||
| Hätäilmoitusten määrä/päivystyshenkilöstö | 6 010 | 6 700 | 6 700 |
| Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/asukas, enintään | 12,6 | 13,0 | 13,0 |
| Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/hätäilmoitus, enintään | 25,4 | 23,5 | 23,5 |
| Henkiset voimavarat | |||
| Henkilötyövuodet (31.12.) | 604 | 620 | 615 |
| Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään | 14,5 | 13,0 | 12,0 |
| Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5) | 3,43 | 3,43 | 3,50 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2024 toteutuma |
2025 varsinainen talousarvio |
2026 esitys |
|
| Bruttomenot | 74 683 | 77 907 | 79 955 |
| Bruttotulot | 4 871 | 4 661 | 4 661 |
| Nettomenot | 69 812 | 73 246 | 75 294 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 10 913 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 17 158 |
Toimintamenojen kohdentuminen (%)1)
| 2024 toteutuma |
2025 arvio |
2026 arvio |
|
| Henkilöstömenot | 57 | 47 | 54 |
| Toimitilamenot | 5 | 5 | 5 |
| ICT-menot | 32 | 32 | 34 |
| Muut menot | 6 | 16 | 7 |
| Yhteensä | 100 | 100 | 100 |
1) Luvut sisältävät myös siirrettyjen määrärahojen käytön.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Hallintosäästön kohdennus | 1 180 |
| Pääluokan sisäinen uudelleen kohdennus (siirto momentilta 26.30.03) | 500 |
| Ulkoministeriön kansalaispalvelujen avustavien tehtävien siirto Hätäkeskuslaitokseen (siirto momentille 24.01.01) | -372 |
| Virve 2.0 käyttöönotto | 279 |
| Palkkausten tarkistukset | 1 259 |
| Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2024) | 500 |
| Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2025) | -1 298 |
| Yhteensä | 2 048 |
| 2026 talousarvio | 75 294 000 |
| 2025 II lisätalousarvio | 462 000 |
| 2025 talousarvio | 73 246 000 |
| 2024 tilinpäätös | 76 057 000 |