Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2026

02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 75 294 000 euroa.

Selvitysosa:Hätäkeskuslaitos tuottaa hätäkeskuspalvelut koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Hätäkeskuslaitoksen tehtävänä on ottaa vastaan hätätilanteita koskevia ja muita vastaavia pelastustoimen, poliisin, Rajavartiolaitoksen sekä sosiaali- ja terveystoimen välittömiä toimenpiteitä edellyttäviä ilmoituksia ja välittää ne edelleen asianomaisille viranomaisille ja yhteistyökumppaneille.

  • — Hätäkeskukset vastaavat nopeasti ja välittävät avuntarpeeseen tarkoituksenmukaisen avun viivytyksettä.
  • — Hätäkeskuslaitoksen toiminta ja palvelut ovat luotettavia ja lisäävät turvallisuuden tunnetta.
  • — Hätäkeskustoiminta on varmistettu kaikissa oloissa.
  • — Hätäkeskuslaitos on hyvin johdettu virasto ja henkilöstö viihtyy työssään.
  • — Johtaminen on ammattitaitoista ja tukee tuloksellisuutta.
  • — Henkilöstö voi hyvin.

Toiminnan tavoitteet

  2024
toteutuma
2025
arvio
2026
tavoite
       
Palvelukyky ja laatu      
Keskimääräinen hätäpuheluun vastausaika (sek.) 7 5 5
Hätäpuheluun vastataan 30 sekunnissa (%:ssa hätäpuheluista) 98 95 95
Hätäilmoitusten määrä, kpl, josta 2 792 620 2 800 000 2 800 000
— vastatut hätäpuhelut, kpl 2 696 620 2 700 000 2 700 000
— välitettyjen tehtävien määrä, kpl 1 412 690 1 400 000 1 400 000
Hätäkeskuslaitoksen yhteistyöviranomaisten tyytyväisyys, indeksi, vähintään (asteikko 1—5) 3,74 3,74 3,8
Hätänumeroon soittaneiden tyytyväisyys hätäkeskusten tuottamiin palveluihin (asteikko 1—5), vähintään 4,44 - 4,5
       
Toiminnan tehokkuus      
Hätäilmoitusten määrä/päivystyshenkilöstö 6 010 6 700 6 700
Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/asukas, enintään 12,6 13,0 13,0
Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/hätäilmoitus, enintään 25,4 23,5 23,5
       
Henkiset voimavarat      
Henkilötyövuodet (31.12.) 604 620 615
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään 14,5 13,0 12,0
Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5) 3,43 3,43 3,50

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2024
toteutuma
2025
varsinainen
talousarvio
2026
esitys
       
Bruttomenot 74 683 77 907 79 955
Bruttotulot 4 871 4 661 4 661
Nettomenot 69 812 73 246 75 294
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 10 913    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 17 158    

Toimintamenojen kohdentuminen (%)1)

  2024
toteutuma
2025
arvio
2026
arvio
       
Henkilöstömenot 57 47 54
Toimitilamenot 5 5 5
ICT-menot 32 32 34
Muut menot 6 16 7
Yhteensä 100 100 100

1) Luvut sisältävät myös siirrettyjen määrärahojen käytön.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallintosäästön kohdennus 1 180
Pääluokan sisäinen uudelleen kohdennus (siirto momentilta 26.30.03) 500
Ulkoministeriön kansalaispalvelujen avustavien tehtävien siirto Hätäkeskuslaitokseen (siirto momentille 24.01.01) -372
Virve 2.0 käyttöönotto 279
Palkkausten tarkistukset 1 259
Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2024) 500
Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2025) -1 298
Yhteensä 2 048

2026 talousarvio 75 294 000
2025 II lisätalousarvio 462 000
2025 talousarvio 73 246 000
2024 tilinpäätös 76 057 000