Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2026

10. PoliisitoimiPDF-versio

Selvitysosa:Poliisin tehtävänä on turvata oikeus- ja yhteiskuntajärjestys, ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta, estää ennalta, paljastaa ja selvittää rikoksia sekä saattaa ne syyteharkintaan. Poliisi toimii turvallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten sekä yhteisöjen ja asukkaiden kanssa ja huolehtii tehtäviinsä kuuluvasta kansainvälisestä yhteistyöstä. Poliisi suorittaa lisäksi lupahallintoon liittyvät ja muut sille laissa säädetyt tehtävät sekä antaa jokaiselle tehtäväpiiriinsä kuuluvaa apua.

Suojelupoliisin tehtävänä on hankkia tietoa kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi sekä havaita, estää ja paljastaa sellaisia toimintoja, hankkeita ja rikoksia, jotka voivat uhata valtio- ja yhteiskuntajärjestystä tai valtakunnan sisäistä tai ulkoista turvallisuutta. Sen tulee myös ylläpitää ja kehittää yleistä valmiutta yhteiskunnan turvallisuutta uhkaavan toiminnan ennakoimiseksi, havaitsemiseksi ja estämiseksi.

Poliisitoimen vaikuttavuus

Tunnusluku/mittari 2024
toteutuma
2025
arvio
2026
tavoite
       
Rikoslakirikosten määrä, enintään 514 705 500 000 500 000
Häiriöindeksi1), enintään 133,9 130,0 125,0
Tieliikenteessä kuolleet 176 170 160
Kansalaisten luottamus poliisin toimintaan, keskiarvo, vähintään asteikolla 1—42) 3,4 - 3,4
Suojelupoliisin Luottamus&Maine, %3) 3,49 3,5 3,5

1) Häiriöindeksissä painotetaan tiettyjen poliisille ilmoitettujen henkeen ja terveyteen sekä omaisuuteen kohdistuneiden rikosten ja tehtävien lukumäärät, jotka lasketaan yhteen. Näitä tiettyjä rikoksia ja tehtäviä on n. 40, Summa suhteutetaan alueen asukaslukuun. Mitä korkeampi arvo on, sitä enemmän häiriöitä suhteutettuna asukaslukuun. Valtakunnallinen arvo 2014 = 100.

2) Kansalaisten luottamusta poliisin toimintaan mitataan Poliisibarometri-tutkimuksen kysymyksellä "Missä määrin luotatte seuraavien viranomaisten toimintaan...?", 1 = erittäin vähän, 2 = melko vähän, 3 = melko paljon, 4 = erittäin paljon. Lähde: Poliisibarometri. Joka toinen vuosi tehtävä kansalaishaastattelu.

3) Lähde: T-Media/Luottamus&Maine-tutkimus

01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 019 807 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös poliisihallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetun asetuksen (56/2020) 2 §:n 1 momentin nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

Selvitysosa:Poliisin läsnäolo turvataan koko maassa. Valvonta- ja hälytyspalvelut ovat tasapuoliset samankaltaisilla alueilla. Poliisin kiireellisten hälytyspalvelujen saatavuus säilytetään hyvällä tasolla. Toiminnassa painotetaan toimintavalmiutta ja varautumista muuttuvassa toimintaympäristössä. Toimenpiteet laittoman maahantulon torjumiseksi ja palautusten turvaamiseksi ovat uskottavia ja tehokkaita. Poliisi huolehtii kansainvälisen poliisiyhteistyön kehittämisestä.

Poliisi on johtava esitutkintaviranomainen. Rikostorjuntaa vahvistetaan tietojohtoisesti ja rikoslajineutraalisti kansalaisten turvallisuuden lisäämiseksi. Yhteiskunnan ja yksilön kannalta haitallisimmat rikokset ja uhat torjutaan. Väkivaltaa, järjestäytynyttä rikollisuutta sekä nuoriso- ja jengirikollisuutta torjutaan ja ennalta estetään suunnitelmallisesti laajan keinovalikoiman avulla. Vahvistetaan talousrikosten torjuntaa.

Poliisin liikenneturvallisuustyöllä vaikutetaan osaltaan liikennekuolemien ja vakavien loukkaantumisten vähentämiseen, ennalta estämiseen ja kaikkien liikennemuotojen turvallisuuteen.

Poliisin lupahallintoa kehitetään lupapalveluiden tehostamiseksi. Lupahallinto vaikuttaa osaltaan yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen sekä rikollisuuteen hallinnollisen päätöksenteon ja valvonnan keinoin. Pääasiallisena palvelun tarjoamisen tapana ovat sähköiset palvelut, myös erityisryhmien palvelutarpeet varmistaen.

Poliisin suorituskykyä vahvistetaan lisäämällä poliisin voimavaroja operatiiviseen toimintaan. Poliisin henkilöstörakenne, henkilöstön osaaminen ja koulutus ovat tehtävien ja toimintaympäristön edellyttämällä tasolla. Poliisin henkilöstö- ja osaamistarpeeseen vastataan molemmilla kansalliskielillä annettavalla koulutuksella.

Poliisin pitkän aikavälin toimintaedellytyksiä ja suorituskykyä parannetaan tuottavuusohjelman mukaisesti organisaatiota kehittämällä ja toimintoja yhdenmukaistamalla, millä toiminta sopeutetaan annettuun kehykseen. Säästöjä aikaansaadaan muun muassa palveluiden digitalisoinnilla, kustannustehokkaalla ICT-suorituskyvyllä ja tarkoituksenmukaisilla toimitilaratkaisuilla.

Sisäministeriö asettaa Poliisille seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

  • — Poliisin palveluiden saatavuus ja laatu paranevat palvelutasoa valtakunnallisesti yhdenmukaistamalla.
  • — Poliisi on varautunut, tunnistaa ennalta ja antaa oikeinmitoitetun vasteen erilaisiin turvallisuusuhkiin kaikissa oloissa.
  • — Väkivalta, järjestäytynyt rikollisuus sekä nuoriso- ja jengirikollisuus vähenevät käyttämällä monipuolisesti poliisin rikostorjunta- ja moniviranomaisyhteistyön keinoja.
  • — Liikennekuolemat puolittuvat vuoteen 2030 mennessä ja vakavat liikenneloukkaantumiset vähenevät osaltaan poliisin liikenneturvallisuustyöllä.
  • — Tehostetaan laittoman maahantulon torjuntaa, palautusten nopeaa täytäntöönpanoa sekä yhteistyötä ja tietojen vaihtoa Maahanmuuttoviraston ja muiden viranomaisten kanssa.
  • — Palveluja ja tuottavuutta on parannettu lisäämällä tiedolla johtamista ja digitalisaatiota sekä kehittämällä pitkän aikavälin suunnittelua.
  • — Poliisin henkilöstön rakenne sekä osaaminen vastaa toimintaympäristöä ja toiminnallisia tarpeita.
  • — Johtaminen on ammattimaista ja tukee tuloksellisuutta.
  • — Henkilöstö voi hyvin.

Valvonta- ja hälytystoiminta

  2024
toteutuma
2025
arvio
2026
tavoite
       
Palvelukyky ja laatu      
Tehtävien määrä yhteensä1) (A, B ja C) 997 025 1 000 000 1 000 000
— josta oma-aloitteiset tehtävät, % 48,9 50,0 yli 50,0
Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min. 9,7 9,8 9,8
Palvelukykyaika B-luokan tehtävissä 17,6 alle 18 alle 18
Valvontaindeksi (2014=100)2) 107,1 115 120
Palautettujen määrä, hlö 2 202 2 300 2 200
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Hälytystoiminnan tuottavuus (ABC-tehtävät/htv) 447 439 422
Hälytystoiminnan taloudellisuus (hälytystoiminnan kustannukset/ABC-tehtävät) 267 273 279
       
Panokset      
Valvonnan kustannukset, 1 000 euroa 137 779 142 000 145 000
Hälytystoiminnan kustannukset, 1 000 euroa 265 993 273 000 279 000

1) Tehtävien kokonaismäärä on seurattava mittari, jolle ei aseteta tavoitetta, vaan arvio v. 2026.

2) Valvontaindeksissä painotetaan tiettyjä tehtäviä (järjestyksenvalvonta, yleisötilaisuudet ja kokoukset, pahoinpitely, päihtynyt henkilö, häiriökäyttäytyminen, vahingonteko). Painotetut tehtävien lukumäärät lasketaan yhteen ja suhteutetaan alueen asukaslukuun. Mitä korkeampi arvo on, sitä enemmän valvontaa suhteutettuna asukaslukuun. Valtakunnallinen arvo 2014 = 100

Liikenneturvallisuus

  2024
toteutuma
2025
arvio1)
2026
tavoite
       
Palvelukyky ja laatu      
Liikennevalvontaindeksi2) 107,6 107,8 108,0
Liikennerikosindeksi3) 83,4 87,8 87,6
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Liikennevalvonnan tuottavuus ilman automaattivalvontaa, liikennerikokset/htv4) 312 312 312
       
Panokset      
Liikenneturvallisuuden laskennalliset kustannukset (1 000 euroa) 56 785 60 000 62 000
Liikennevalvontaan käytetty työaika, htv5) 411 475 475
— josta raskaan liikenteen valvontaan käytetty työaika, (tunnit/1 640 htv) 44 50 50

1) Toiminnallisten tunnuslukujen osalta v. 2025 arvio perustuu alkuvuoden toteutumaan.

2) Liikennevalvontaindeksi lasketaan poliisin liikennevalvontatehtävien, suoritteiden ja sidonnaisuusaikojen avulla. v. 2015 = 100. Liikennevalvontaindeksin korkeampi arvo tarkoittaa, että on ollut enemmän valvontaa suhteutettuna asukaslukuun.

3) Liikennerikosindeksissä lasketaan poliisin kirjaamia liikennerikoksia ja -rikkomuksia ja -virhemaksuja. v. 2015 = 100. Liikennerikosindeksin korkeampi arvo tarkoittaa, että on ollut enemmän rikoksia suhteutettuna asukaslukuun.

4) Liikennevalvonnan tuottavuus, ilman automaattivalvontaa lasketaan seuraavasti: Liikennesuoritteet = ilmoitettujen rikosten määrä. HTV = liikennevalvonnan toteutuneet tunnit/1 640 (pois lukien automaattivalvonta).

5) Tunnit/1 640

Rikostorjunta

  2024
toteutuma
2025
arvio
2026
tavoite
       
Palvelukyky ja laatu      
Selvitetyt rikoslakirikokset (lkm.) 297 325 320 000 330 000
Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset), vähintään (%) 46,3 50 50
Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikennerikokset), ka, (vrk) 189 170 160
Haltuun saatu rikoshyöty kaikissa rikoksissa (netto), milj. euroa 58 >38,0 >38,0
Päätettyjen järjestäytyneen rikollisuuden juttujen määrä (kpl) 249 370 380
Päätettyjen talousrikosjuttujen määrä (kpl) 2 182 2 250 2 250
Alle 18-vuotiaaseen kohdistunut kiireellinen esitutkinta (kpl)1) 23 923 23 000 24 800
Ankkuritoiminnan asiakastapaamiset, lkm. (arvio) 7 600 7 800 alle 8 000
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikokset/htv) 71 74 74
Taloudellisuus (kustannukset/selvitetyt rikoslakirikokset, 1 000 euroa) 1 684 1 606 1 594
       
Panokset      
Rikostorjunnan kustannukset (1 000 euroa) 500 817 514 000 526 000

1) Asianomistajat tapauksina, AO alaikäinen, mukana RL lukujen 20, 21, 24, 25 ja 31 rikosnimikkeet.

Maksullinen lupahallinto (lupapalvelu)

  2024
toteutuma
2025
arvio
2026
tavoite
       
Palvelukyky ja laatu      
Sähköisen lupa-asioinnin käyttöaste (%) 76,2 80,0 >80,0
Ajanvarauksen käyttöaste (varausten määrä/asiakaskäyntimäärä), % 43,7 50,0 yli 50,0
Poliisin käsittelemät maksulliset lupa-asiat yhteensä (kpl) 1 442 165 924 000 1 119 000
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Lupahallinnon tuottoennuste/arvio (1 000 euroa) 64 367 48 000 50 500
Tuottavuus (poliisin käsittelemät maksulliset asiat/maksullinen lupa-htv) 3 988 2 971 3 598
Taloudellisuus (kustannukset/poliisin käsittelemät maksulliset asiat), euroa 39 52 45
       
Panokset      
Lupapalvelujen kustannukset (maksullinen), 1 000 euroa1) 56 107 48 000 50 500

1) Poliisin maksullisen lupapalvelun kustannukset. Tämän lisäksi poliisi tekee lupien voimassaolon edellytysten valvontaa, joka on maksutonta ja muodostaa n. 40 % poliisin lupahallinnon tehtävistä.

Henkiset voimavarat

  2024
toteutuma
2025
arvio
2026
tavoite
       
Henkilötyövuodet (31.12.)1) 10 503 10 650 10 880
— josta poliisien määrä, htv2) 7 644 7 830 7 900
Operatiiviset henkilöstövoimavarat, htv3) 8 281 8 428 8 560
— joista poliisien määrä, htv 7 141 7 266 7 356
       
Suoritteet      
Poliisi (AMK) koulutuksen aloittaneiden määrä, hlöä (aloituspaikkamäärä) 500 450 375
Poliisi (AMK) koulutuksesta valmistuvien määrä, hlöä 268 250 250
Sairauspoissaolot (pv/htv), enintään 9,8 9,5 9,1
HenkilöstöBaron kokonaistulos, indeksi (asteikko 1—4) - 2,8 -

1) Lähde PolStat, kaikki momentit.

2) Poliisi-htv tarkoittaa poliisimiesviroissa (laki poliisin hallinnosta 15 § ja valtioneuvoston asetus poliisista 1 §) työskenteleviä virkamiehiä riippumatta siitä, työskenteleekö henkilö HO:n mukaisissa poliisin operatiivisissa tehtävissä vai muissa tehtävissä, esimerkiksi Poliisihallituksessa, Poliisiammattikorkeakoulussa, poliisin lupahallinnossa tai hallinnollisissa tehtävissä.

3) Poliisin operatiivisen toiminnan vahvistumista seurataan valvonta- ja hälytystoimintaan (ml. vartiointi), liikenneturvallisuuteen ja rikostorjuntaan kohdentuvien henkilötyövuosien kehityksenä (poliisimiehet ja muu henkilöstö). Seurantaan eivät sisälly esimerkiksi viraston johtotehtävät, poliisi (AMK) harjoittelijat, lupahallinto, Poliisihallitus tai Poliisiammattikorkeakoulu.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2024
toteutuma
2025
varsinainen
talousarvio
2026
esitys
       
Bruttomenot 1 022 770 1 041 282 1 086 241
Bruttotulot 84 197 64 100 66 434
Nettomenot 938 573 977 182 1 019 807
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 27 377    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 36 109    

Toimintamenojen kohdentuminen (milj. euroa)

  2024
toteutuma
2025
arvio
2026
arvio
osuus (%)
         
Henkilöstömenot 695 711 725 68
Toimitilamenot 101 110 114 11
ICT-menot 107 108 111 10
Muut menot 120 128 122 11
Tulot -85 -64 -66 -
Yhteensä1) 939 993 1 006 100

1) Luvut sisältävät myös siirrettyjen määrärahojen osuuden. Henkilöstömenot kasvavat uusien velvoitteiden ja painopisteiden lisäksi pääasiassa valtion sopimusratkaisun mukaisten palkantarkistusten ja muiden pienempien erien johdosta. Tilakustannukset nousevat yleisen kustannustason ja vuokratason sekä poliisin väestötilojen sekä muiden tilapäisratkaisujen käytön johdosta. ICT-kustannusten nousu aiheutuu mm. käyttöön otettavista uusista järjestelmistä sekä nykyisten ja vanhentuneiden järjestelmien ylläpidosta. Lisäksi kustannusnousua tapahtuu muissa poliisin sopimusvelvoitteissa mm. palveluiden ostoissa.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2024
toteutuma
2025
varsinainen
talousarvio
2026
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 71 787 55 581 58 134
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 63 436 55 581 58 134
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 8 351 - -
Kustannusvastaavuus, % 113 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
EDK: Poliisin johtobussi -1 000
EU:n rahoittamien T&K-hankkeiden kansallinen vastinrahoitus -98
IO (Interoperability) -50
Maastapoistamistoiminnan ja ulkomaalaisvalvonnan tehostaminen (siirto momentilta 26.10.20) 800
Nuoriso- ja jengirikollisuuden vastaisen ohjelman toimeenpano (siirto momentilta 25.01.01) 50
Oleskelulupajärjestelmän turvallisuuden vahvistaminen -330
Poliisin ei harkinnanvaraiset ICT-menot 3 000
Poliisin erityistoimintayksikön (Karhu) kansallisen ja kansainvälisen toimintatavan kehittäminen (HO 2023) -500
Poliisin ICT-modernisaatio-ohjelman toteuttaminen (v. 2025 rahoitus) (siirto momentille 28.70.01) -1 700
Poliisin ICT-modernisaatio-ohjelman toteuttaminen (v. 2026 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.01) 900
Poliisin resurssien lisääminen portaittain 8 000 poliisiin vaalikauden lopussa (HO 2023) 17 500
Rahapelitoiminnan uudistus -740
Toiminnan tason säilyttäminen vuoden 2022 tasolla 4 000
Valmiusyksikön suorituskyvyn nosto 5 173
VIRVE 2.0 käyttöönotto 725
Palkkausten tarkistukset 21 024
Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2024) -131
Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2025) -5 998
Yhteensä 42 625

2026 talousarvio 1 019 807 000
2025 II lisätalousarvio 9 608 000
2025 talousarvio 977 182 000
2024 tilinpäätös 947 304 000

02. Suojelupoliisin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 73 333 000 euroa.

Selvitysosa:Suojelupoliisi on turvallisuus- ja tiedustelupalvelu, joka torjuu Suomeen kohdistuvia kansallisen turvallisuuden uhkia ja tuottaa tietoa uhkien ennalta ehkäisemiseksi. Suojelupoliisin tehtävänä on hankkia tietoa kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi ja havaita, estää ja paljastaa ennalta toimintoja, hankkeita ja rikoksia, jotka voivat uhata valtio- ja yhteiskuntajärjestystä. Suojelupoliisi tuottaa myös Suomessa kaikki turvallisuusselvitykset puolustushallinnon turvallisuusselvityksiä lukuun ottamatta. Suojelupoliisin tuottama tiedustelutieto on oleellinen osa kansallisen turvallisuuden uhkien torjuntaa ja ulko- ja turvallisuuspoliittista päätöksentekoa. Suojelupoliisin tiedonhankintaa ja raportointia ohjaavat sisäministeriön asettamat siviilitiedustelun painopisteet, jotka yhteensovitetaan sotilastiedustelun kanssa päällekkäisyyksien välttämiseksi.

Turvallisuusympäristö on muuttunut merkittävällä tavalla ennakoimattomammaksi eikä kehitystä parempaan ole näköpiirissä. Suurvaltakilpailu ja valtioiden välisen vastakkainasettelun aika on nostanut turvallisuus- ja tiedustelupalvelut entistä suurempaan rooliin ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ja tiedustelulla hankitun analysoidun tiedon merkitys päätöksenteossa on kasvanut entisestään. Suojelupoliisi käyttää täysimääräisesti tiedustelulainsäädännön sallimia keinoja hankkia tietoa kansallista turvallisuuttamme uhkaavista kehityskuluista.

Sisäministeriö asettaa Suojelupoliisille seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

  • — Siviilitiedustelun kyvykkyys on vahvistunut.
  • — Kansallisen turvallisuuden uhat on tunnistettu ja torjuttu.
  • — Suojelupoliisin johtaminen ja hallinto on järjestetty suunnitelmallisesti ja kustannustehokkaasti.
  • — Johtaminen on ammattitaitoista ja tukee tuloksellisuutta.
  • — Henkilöstö voi hyvin.

Toiminnan tunnuslukuja

2024
toteutuma
2025
arvio
2026
tavoite
       
Palvelukyky ja laatu      
Kirjalliset raportit 119 80 80
Suulliset taustoitukset 267 280 280
Turvallisuusselvitykset, kpl1) 114 878 108 000 111 000
Maahanmuuttoa koskevat lausunnot 1 890 1 900 1 900
       
Toiminnan tehokkuus      
Turvallisuusselvitys/euroa 96 138 138
Turvallisuusselvitys/htv 1 106 1 027 1 034
       
Henkiset voimavarat      
Henkilötyövuodet (31.12.) 553 590 600
Sairauspoissaolot, pv/htv 8,2 8,0 <8,0
Työtyytyväisyys, indeksi, asteikko 1—5 - 3,7 -

1) Sisältää sekä maksulliset että maksuttomat turvallisuusselvitykset.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2024
toteutuma
2025
varsinainen
talousarvio
2026
esitys
       
Bruttomenot 64 691 90 097 86 927
Bruttotulot 13 771 14 908 13 594
Nettomenot 50 920 75 189 73 333
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 786    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 16 618    

Toimintamenojen kohdentuminen (%)1)

  2024
toteutuma
2025
arvio
2026
tavoite
       
Henkilöstömenot 66 47 51
Toimitilamenot 9 18 21
ICT-menot 14 24 17
Muut menot 11 12 11
Yhteensä 100 100 100

1) Luvut sisältävät myös siirrettyjen määrärahojen käytön.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2024
toteutuma
2025
varsinainen
talousarvio
2026
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 10 998 11 640 12 140
— muut tuotot 381 360 360
Tuotot yhteensä 11 379 12 000 12 500
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 7 624 9 360 9 750
— osuus yhteiskustannuksista 2 992 2 640 2 750
Kustannukset yhteensä 10 616 12 000 12 500
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 763 - -
Kustannusvastaavuus, % 107 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Oleskelulupajärjestelmän turvallisuuden vahvistaminen -360
Strategisen suorituskyvyn turvaaminen 9 851
UTS-liitännäiset menot -12 300
Palkkausten tarkistukset 1 173
Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2024) 155
Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2025) -375
Yhteensä -1 856

2026 talousarvio 73 333 000
2025 II lisätalousarvio 430 000
2025 talousarvio 75 189 000
2024 tilinpäätös 63 752 000

20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 3 868 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maasta poistettavien henkilöiden maasta poistamisesta aiheutuviin menoihin

2) turvapaikanhakijoiden, tilapäistä suojelua hakevien ja maasta poistettavien tulkkaus- ja käännöspalveluista aiheutuviin menoihin

3) Suomeen luovutettavien rikoksentekijöiden noudosta aiheutuviin menoihin

4) maasta poistettavien identifioinnista ja tarvittavien matkustusasiakirjojen hankinnoista aiheutuviin menoihin

5) enintään 425 000 euroa turvapaikanhakijoiden vastaanoton valmiusryhmän ja valtakunnallisen palautusten täytäntöönpanon valmiusryhmän käytöstä aiheutuneiden koulutus-, matka- ja majoitusmenojen korvaamiseen

6) maasta poistamista ja sen kehittämistä tukeviin EU:n rahoittamiin hankkeisiin

7) EU:n sisäasioiden rahastoista rahoitettavien maasta poistamistoiminnan kehittämishankkeiden enintään neljää henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkausmenoihin.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Maasta poistamiskuljetukset 1 843 000
Tulkkaus- ja käännöspalvelut 1 050 000
Noutokuljetukset 250 000
Henkilöllisyyden selvittäminen 300 000
Valmiusryhmän käyttö (enintään) 425 000
Yhteensä 3 868 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Maastapoistamistoiminnan ja ulkomaalaisvalvonnan tehostaminen (siirto momentille 26.10.01) -800
Rajamenettelyn vaikutukset, Joutsenon vastaanottokeskus (siirron palautus momentilta 26.40.01) 85
Yhteensä -715

Momentin määrärahalaji on muutettu.


2026 talousarvio 3 868 000
2025 II lisätalousarvio
2025 talousarvio 4 583 000
2024 tilinpäätös 2 987 859