Talousarvioesitys 2026
Selvitysosa:Ulosottolaitoksen vaikuttavuustavoitteet edistävät korkealaatuisen oikeusturvan saatavuutta, jokaisen yhdenvertaista mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa sekä suunnitelmallista ennakointiin pohjautuvaa uudistumista. Tässä tarkoituksessa oikeusministeriö asettaa Ulosottolaitokselle seuraavat tavoitteet vuodelle 2026:
- — Varmistamme oikeusturvan toteutumista yhteiskunnassa
- — Ennalta ehkäisemme ylivelkaantumista
- — Tuotamme hyvän asiointikokemuksen
- — Ulosottolaitos kehittyy ja uudistuu
- — Olemme vastuullinen toimija ja hyvä työnantaja.
Yhteiskuntajärjestelmää ylläpidetään ja vakautetaan perimällä velkoja sekä panemalla täytäntöön muita velvoitteita laissa säädetyllä tavalla ja osapuolten oikeuksia tasapuolisesti kohdellen. Kansalaisia ohjataan taloudellista neuvontaa ja tukea tarjoavien palveluiden piiriin.
Sähköistä asiointia kehitetään tuottamaan asianosaisille hyvä asiakaskokemus. Samalla varmistetaan toimipakkaverkostomme ja muun asiakaspalvelumme taloudellisuus ja saavutettavuus hyvän henkilökohtaisen asioinnin turvaamiseksi. Tiedolla johtamista kehitetään tehokkaimpien ja vaikutuksiltaan parhaiden kehittämiskohteiden osalta. Toiminnan taloudellinen kestävyys varmistetaan ennakoinnilla ja oikein suunnatuilla kehittämistoimilla.
Henkilöstön osaamisesta ja työkyvyn säilymisestä huolehditaan koko työuran ajan.
01. Ulosottolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 114 493 000 euroa.
Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon ulosottomaksuista annetun lain (34/1995) ja ulosottomaksuista annetun asetuksen (35/1995) mukaisia tuloja, ulosottokaaren (705/2007) mukaisia valtiolle tilitettäviä vähäisiä ulosottovaroja eikä konkurssilain (120/2004) mukaan valtiolle tilitettäviä velkojien menettämiä jako-osuuksia.
Selvitysosa:Ulosottoon arvioidaan saapuvan vireille 2,9 milj. asiaa (2,8 milj. asiaa v. 2024). Keskimääräisen käsittelyajan arvioidaan olevan 8,5 kuukautta (8,4 kuukautta v. 2024). Ulosoton perintätuloksen arvioidaan olevan 1 200 milj. euroa (1 240 milj. euroa v. 2024). Ulosotossa arvioidaan käsiteltävän 574 000 velallisen asioita (587 000 velallista v. 2024).
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen oikeusministeriö on asettanut Ulosottolaitoksen toiminnalle vuodelle 2026 alustavasti seuraavat tavoitteet:
Tunnuslukutaulukko
| 2024 toteutuma |
2025 arvio |
2026 tavoite |
|
| Käsitellyt asiat (1 000 kpl) | 2 798 | 2 900 | 2 975 |
| Peritty (milj. euroa) | 1 240 | 1 200 | 1 200 |
| Perittyjen ja varattomien rahasaamisten suhde | |||
| Asiamääristä, % | 40,5 | 40 | 40 |
| Rahamääristä, % | 32 | 42 | 38 |
| Keskimääräinen käsittelyaika, kk | 8,4 | 8,5 | 8,5 |
| Taloudellisuus (euroa/käsitelty asia) | 41 | 39 | 39 |
| Tuottavuus (käsitellyt asiat/htv) | 2 453 | 2 537 | 2 610 |
| Erityistäytäntöönpanon selvitettäväksi ottamat velalliset | 240 | 250 | 250 |
| Ratkaistujen ulosottokantelujen määrä | 72 | 50 | 50 |
| Ulosottokantelujen käsittelyaika, kk | 5,7 | 6,0 | 6,0 |
Ulosottomaksutuloina arvioidaan momentille 12.25.20 kertyvän 87 milj. euroa. Ulosottomaksutulojen määrä vastaa noin 74 % Ulosottolaitoksen kokonaismenoista.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2024 toteutuma |
2025 varsinainen talousarvio |
2026 esitys |
|
| Bruttomenot | 117 652 | 110 906 | 114 543 |
| Bruttotulot | 538 | 50 | 50 |
| Nettomenot | 117 114 | 110 856 | 114 493 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 25 081 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 17 829 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Oikeudenhoidon resurssien varmistaminen (valtioneuvoston selonteko oikeudenhoidosta 2022) | 3 000 |
| Porin oikeustalohanke | -130 |
| Tietosuojavaltuutetun toimiston toiminnan turvaaminen (siirto momentille 25.01.03) | -257 |
| Toimipaikkojen rahoitus (Investointiohjelma) | 280 |
| Vahvistetaan oikeudenhoidon resursseja (HO 2023) | -2 000 |
| Vantaan oikeustalohanke | 231 |
| Palkkausten tarkistukset | 2 694 |
| Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2024) | 2 200 |
| Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2025) | -1 381 |
| Tuottavuustoimenpiteet (HO 2023) | -1 000 |
| Yhteensä | 3 637 |
| 2026 talousarvio | 114 493 000 |
| 2025 II lisätalousarvio | 988 000 |
| 2025 talousarvio | 110 856 000 |
| 2024 tilinpäätös | 109 862 000 |
