Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              29. Arvonlisäveromenot
         10. Omistajaohjaus
         30. Oikeuskanslerinvirasto
         90. Muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2026

01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 151 818 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta, lainsäädännön arviointineuvostosta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin kuluihin.

Määrärahasta on varattu 5 000 000 euroa valtioneuvoston yhteiseen hallitusohjelman ja hallituksen tekemien linjausten toimeenpanoon.

Selvitysosa:Valtioneuvoston kanslian toimintamenoihin on osoitettu 5 000 000 euroa käytettäväksi valtioneuvoston yhteiseen toimintaan ja hankkeisiin. Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi merkittäviin tai laajoihin hallitusohjelman tai muihin hallituksen tekemien linjausten mukaisiin määräaikaisiin hankkeisiin ja toimenpiteisiin, joista aiheutuu palkkaus- tai muita menoja. Ministeriöiden on mahdollista täydentää hankerahoitusta omien pääluokkiensa määrärahoista.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Valtioneuvoston kanslian yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2026 on esitetty valtioneuvoston kanslian pääluokan 23 perusteluissa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2024
toteutuma
2025
varsinainen
talousarvio
2026
esitys
       
Bruttomenot 156 030 157 156 153 818
Bruttotulot 1 610 2 000 2 000
Nettomenot 154 420 155 156 151 818
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 15 004    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 30 937    

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Valtioneuvoston johtaminen ja politiikkavalmistelu 14 597
Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät 127 861
VN toimitilojen kokoaminen ja uudistaminen (Korttelit 1 ja 2 -hankkeen valmistelevat työt) 4 360
Valtioneuvoston yhteinen toiminta ja hankkeet 5 000
Yhteensä 151 818

Toimintamenojen kohdentuminen (%)

  2024
toteutuma
2025
arvio
2026
tavoite
       
ICT-menot 26 28 27
Vuokramenot 28 27 27
Henkilöstömenot 29 28 28
Muut toimitila- ja turvallisuusmenot 10 9 9
Muut tukipalvelut 5 6 6
Johtaminen ja politiikkavalmistelu 2 2 3
Yhteensä 100 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallituskatu 3 vuokrankorotus (Valtuus 2024) 200
ICT-hankkeiden ajoitusmuutokset 320
Kirkkokatu 12 vuokrankorotus (Valtuus 2024) 600
Kirkkokatu 14 vuokrankorotus (Valtuus 2024) 92
Laajennettu hankintatuki OM (siirto momentilta 25.01.01) 50
Lausuntopalvelun ylläpitomenot (siirto momentilta 25.01.01) 30
Leo Mechelin tutkimushanke -200
Nato-kustannusvaikutukset -360
Suomalaiset Venäjällä 1917—1953-hanke -400
Säätytalon peruskorjaukseen liittyvät hankinnat -2 220
Säätytalon vuokrankorotus 250
TEM arkistonjärjestäminen (siirto momentille 32.01.01) -48
Tietojenkäsittelyratkaisun ylläpito 750
UM arkiston järjestäminen (siirto momentille 24.01.01) -180
Valtion vierastalon peruskorjaus ja vuokrankorotus 994
VARKEn osuus VNHY-tukipalveluista (siirto momentilta 35.01.01) 700
VN toimenpiteet kyberturvallisuusuhkiin varautumisessa -400
VN toimitilojen kokoaminen ja uudistaminen (Korttelit 1 ja 2 -hanke) 335
YM matkustuksen neuvonta ja tuki (siirto momentilta 35.01.01) 15
Palkkausten tarkistukset 1 565
Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2024) 1 170
Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2025) -3 543
Tuottavuustoimenpiteet (HO 2023) -3 058
Yhteensä -3 338

2026 talousarvio 151 818 000
2025 II lisätalousarvio 2 685 000
2025 talousarvio 155 156 000
2024 tilinpäätös 170 353 000