Statsbudgeten 2022
04. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 978 000 euro.
Anslaget får användas
1) till betalning av utgifter som föranleds av vetenskapligt forskningsarbete och universitetsundervisning samt övriga omkostnader
2) till betalning av utgifter på grund av fluktuationer i efterfrågan på tjänster vid enheten för psykiatrisk vård av farliga och svårbehandlade barn och unga
3) till betalning av utgifter motsvarande jordbruksstöd
4) till betalning av kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av sjukhusen
5) till kostnader för psykiatrisk vård oberoende av patientens vilja som bestämts med stöd av 3 eller 4 kap. i mentalvårdslagen (1116/1990) i de fall då personen inte har hemkommun i Finland och vårdbetalaren inte bestäms med stöd av någon annan lagstiftning.
Förklaring:Utgifterna för statliga sinnessjukhus täcks i huvudsak med ersättningar som betalas av kommunerna. De ersättningar som kommunerna ska betala prissätts i enlighet med de företagsekonomiska grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Klientavgifterna tas ut i enlighet med lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992).
De resultatmål som ställs upp för statens sinnessjukhus anges i de resultatavtal för 2022 som statens sinnessjukhus ingår med Institutet för hälsa och välfärd.
Inom verksamheten vid sjukhusen ligger tyngdpunkten på rättspsykiatriskt specialkunnande, och vetenskaplig forskning till stöd för vårdverksamheten utförs och utnyttjas fortlöpande. Man fäster fortfarande uppmärksamhet vid vårdens kvalitet och uppföljningen av vårdresultaten genom att öka de terapeutiska färdigheterna. Vården utvecklas så att det ska behövas så lite tvångsåtgärder som möjligt. Dessutom förbättras verksamhetens mätmetoder och uppföljningssystem.
Verksamhetens produktivitet förbättras genom att man utvecklar multiprofessionella arbetssätt samt arbetsledning som motsvarar de krav som ställs bl.a. på högspecialiserad psykiatrisk sjukvård. Statens sinnessjukhus fungerar effektivt och ekonomiskt och ser samtidigt till att utveckla kvaliteten i sin verksamhet. Kostnaderna täcks med intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten.
Finansieringsstrukturen för statens sinnessjukhus (1 000 euro) och sjukhusens årsverken
2020 utfall |
årsv. | 2021 uppskattning |
årsv. | 2022 uppskattning |
årsv. | |
Omkostnadsanslag | 1 283 | 1 | 980 | 1 | 978 | 1 |
Företagsekonomiska prestationer | 62 492 | 851 | 64 270 | 947 | 64 405 | 995 |
Extern finansiering sammanlagt | 256 | 9 | 430 | 15 | 600 | 20 |
Sammanlagt | 64 031 | 861 | 65 680 | 963 | 65 983 | 1 016 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2020 utfall |
2021 ordinarie budget |
2022 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 65 089 | 66 660 | 66 961 |
---|---|---|---|
Bruttoinkomster | 64 031 | 65 680 | 65 983 |
Nettoutgifter | 1 058 | 980 | 978 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 1 047 | ||
— överförts till följande år | 1 272 |
Utvecklingen av sinnessjukhusens produktivitet (antal fakturerade vård- och sinnesundersökningsdagar/årsverken)
2020 utfall |
2021 uppskattning |
2022 uppskattning |
|
Vuxenavdelningarna vid Niuvanniemi sjukhus | 197,75 | 189,83 | 190,14 |
Vårdenheten för minderåriga vid Niuvanniemi sjukhus | 110,33 | 105,88 | 109,93 |
Vuxenavdelningarna vid Gamla Vasa sjukhus | 170,02 | 169,87 | 172,87 |
Uppskattad utveckling av resurshushållningen vid sinnessjukhusen (totala kostnader/antal fakturerade vård- och sinnesundersökningsdagar)
2020 utfall |
2021 uppskattning |
2022 uppskattning |
|
Vuxenavdelningarna vid Niuvanniemi sjukhus | 362,83 | 379,44 | 378,66 |
Vårdenheten för minderåriga vid Niuvanniemi sjukhus | 850,39 | 864,03 | 884,16 |
Vuxenavdelningarna vid Gamla Vasa sjukhus | 437,00 | 453,00 | 457,00 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (företagsekonomiska prestationer, 1 000 euro)
2020 utfall |
2021 ordinarie budget |
2022 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
---|---|---|---|
— intäkter av försäljningen av prestationer | 61 340 | 63 221 | 63 374 |
— övriga intäkter | 1 152 | 1 049 | 1 031 |
Intäkter sammanlagt | 62 492 | 64 270 | 64 405 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— särkostnader | 61 958 | 63 944 | 64 074 |
— andel av samkostnader | 238 | 265 | 263 |
Kostnader sammanlagt | 62 196 | 64 209 | 64 337 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 296 | 61 | 68 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 100 | 100 | 100 |
Sinnessjukhusen beräknas tillhandahålla sina klienter bl.a. följande prestationer
2020 utfall |
2021 uppskattning |
2022 uppskattning |
|
Vårddygn för vårdpatienter (vuxenavd.) | 146 410 | 143 550 | 143 663 |
Sinnesundersökningsvårddygn (vuxenavd.) | 4 938 | 4 692 | 4 684 |
Sinnesundersökningar (vuxenavd.) | 72 | 66 | 69 |
Vårddagar vid vårdenheten för minderåriga | 4 583 | 4 575 | 4 562 |
Sinnesundersökningsvårddygn vid vårdenheten för minderåriga | 73 | 110 | 110 |
Sinnesundersökningar vid vårdenheten för minderåriga | 1 | 2 | 2 |
Personalutvecklingen och personalens arbetsförmåga stöds genom att bl.a. vårdmetoderna utvecklas så att de bättre motsvarar de krav som ställs på högspecialiserad psykiatrisk sjukvård samt genom att arbetsledningssystemet och programmen för välbefinnande i arbetet effektiviseras. Målet är att minska sjukdagarna och förbättra arbetshälsoindexet. Inom personalutvecklingen avsätts resurser för sådan på en personal- och utbildningsplan baserad yrkesinriktad fortbildning vars centrala teman är bl.a. utbildning som ger psykologiska färdigheter, utbildning i biologi och farmakologi och utbildning som syftar till att minska användningen av tvångsmedel. Utbildningen finansieras huvudsakligen med intäkterna av den avgiftsbelagda verksamheten.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -2 |
Sammanlagt | -2 |
2022 budget | 978 000 |
2021 III tilläggsb. | 200 000 |
2021 budget | 980 000 |
2020 bokslut | 1 283 000 |