Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2022

04. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 978 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av vetenskapligt forskningsarbete och universitetsundervisning samt övriga omkostnader

2) till betalning av utgifter på grund av fluktuationer i efterfrågan på tjänster vid enheten för psykiatrisk vård av farliga och svårbehandlade barn och unga

3) till betalning av utgifter motsvarande jordbruksstöd

4) till betalning av kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av sjukhusen

5) till kostnader för psykiatrisk vård oberoende av patientens vilja som bestämts med stöd av 3 eller 4 kap. i mentalvårdslagen (1116/1990) i de fall då personen inte har hemkommun i Finland och vårdbetalaren inte bestäms med stöd av någon annan lagstiftning.

Förklaring:Utgifterna för statliga sinnessjukhus täcks i huvudsak med ersättningar som betalas av kommunerna. De ersättningar som kommunerna ska betala prissätts i enlighet med de företagsekonomiska grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Klientavgifterna tas ut i enlighet med lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992).

De resultatmål som ställs upp för statens sinnessjukhus anges i de resultatavtal för 2022 som statens sinnessjukhus ingår med Institutet för hälsa och välfärd.

Verksamhetens resultat

Inom verksamheten vid sjukhusen ligger tyngdpunkten på rättspsykiatriskt specialkunnande, och vetenskaplig forskning till stöd för vårdverksamheten utförs och utnyttjas fortlöpande. Man fäster fortfarande uppmärksamhet vid vårdens kvalitet och uppföljningen av vårdresultaten genom att öka de terapeutiska färdigheterna. Vården utvecklas så att det ska behövas så lite tvångsåtgärder som möjligt. Dessutom förbättras verksamhetens mätmetoder och uppföljningssystem.

Verksamhetens produktivitet förbättras genom att man utvecklar multiprofessionella arbetssätt samt arbetsledning som motsvarar de krav som ställs bl.a. på högspecialiserad psykiatrisk sjukvård. Statens sinnessjukhus fungerar effektivt och ekonomiskt och ser samtidigt till att utveckla kvaliteten i sin verksamhet. Kostnaderna täcks med intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten.

Finansieringsstrukturen för statens sinnessjukhus (1 000 euro) och sjukhusens årsverken

  2020
utfall
årsv. 2021
uppskattning
årsv. 2022
uppskattning
årsv.
             
Omkostnadsanslag 1 283 1 980 1 978 1
Företagsekonomiska prestationer 62 492 851 64 270 947 64 405 995
Extern finansiering sammanlagt 256 9 430 15 600 20
Sammanlagt 64 031 861 65 680 963 65 983 1 016

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2020
utfall
2021
ordinarie
budget
2022
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 65 089 66 660 66 961
Bruttoinkomster 64 031 65 680 65 983
Nettoutgifter 1 058 980 978
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 047    
— överförts till följande år 1 272    

Utvecklingen av sinnessjukhusens produktivitet (antal fakturerade vård- och sinnesundersökningsdagar/årsverken)

  2020
utfall
2021
uppskattning
2022
uppskattning
       
Vuxenavdelningarna vid Niuvanniemi sjukhus 197,75 189,83 190,14
Vårdenheten för minderåriga vid Niuvanniemi sjukhus 110,33 105,88 109,93
Vuxenavdelningarna vid Gamla Vasa sjukhus 170,02 169,87 172,87

Uppskattad utveckling av resurshushållningen vid sinnessjukhusen (totala kostnader/antal fakturerade vård- och sinnesundersökningsdagar)

  2020
utfall
2021
uppskattning
2022
uppskattning
       
Vuxenavdelningarna vid Niuvanniemi sjukhus 362,83 379,44 378,66
Vårdenheten för minderåriga vid Niuvanniemi sjukhus 850,39 864,03 884,16
Vuxenavdelningarna vid Gamla Vasa sjukhus 437,00 453,00 457,00

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (företagsekonomiska prestationer, 1 000 euro)

  2020
utfall
2021
ordinarie
budget
2022
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 61 340 63 221 63 374
— övriga intäkter 1 152 1 049 1 031
Intäkter sammanlagt 62 492 64 270 64 405
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 61 958 63 944 64 074
— andel av samkostnader 238 265 263
Kostnader sammanlagt 62 196 64 209 64 337
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 296 61 68
Kostnadsmotsvarighet, % 100 100 100

Sinnessjukhusen beräknas tillhandahålla sina klienter bl.a. följande prestationer

  2020
utfall
2021
uppskattning
2022
uppskattning
       
Vårddygn för vårdpatienter (vuxenavd.) 146 410 143 550 143 663
Sinnesundersökningsvårddygn (vuxenavd.) 4 938 4 692 4 684
Sinnesundersökningar (vuxenavd.) 72 66 69
Vårddagar vid vårdenheten för minderåriga 4 583 4 575 4 562
Sinnesundersökningsvårddygn vid vårdenheten för minderåriga 73 110 110
Sinnesundersökningar vid vårdenheten för minderåriga 1 2 2
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Personalutvecklingen och personalens arbetsförmåga stöds genom att bl.a. vårdmetoderna utvecklas så att de bättre motsvarar de krav som ställs på högspecialiserad psykiatrisk sjukvård samt genom att arbetsledningssystemet och programmen för välbefinnande i arbetet effektiviseras. Målet är att minska sjukdagarna och förbättra arbetshälsoindexet. Inom personalutvecklingen avsätts resurser för sådan på en personal- och utbildningsplan baserad yrkesinriktad fortbildning vars centrala teman är bl.a. utbildning som ger psykologiska färdigheter, utbildning i biologi och farmakologi och utbildning som syftar till att minska användningen av tvångsmedel. Utbildningen finansieras huvudsakligen med intäkterna av den avgiftsbelagda verksamheten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -2
Sammanlagt -2

2022 budget 978 000
2021 III tilläggsb. 200 000
2021 budget 980 000
2020 bokslut 1 283 000