Statsbudgeten 2022
03. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 267 911 000 euro.
Av anslaget har som en del av planen för återhämtning och resiliens reserverats 70 000 000 euro för införandet av en nordisk modell för arbetskraftsservice (RRF pelare 3).
Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lagstiftning om en översyn av serviceprocessen för arbetssökande och av vissa förutsättningar för erhållande av arbetslöshetsförmån.
Arbets- och näringsbyråernas uppgift är att bedriva företags- och arbetsgivarorienterad arbetsförmedling till stöd för att människor snabbt ska kunna sysselsättas och lediga arbetsplatser besättas så effektivt som möjligt. Arbets- och näringsbyråerna är lokalförvaltningsmyndigheter som är underställda NTM-centralerna.
Arbets- och näringsministeriet beslutar hur stor andel av det anslag som är avsett för arbets- och näringsbyråernas omkostnader som ska användas för sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen.
Av anslaget under momentet hänför sig 70 000 000 euro till införandet av en nordisk modell för arbetskraftsservice, vilket finansieras via EU:s återhämtningsinstrument. I den nordiska modellen för arbetskraftsservice ökas beloppet av individuellt stöd. Målet är således att bättre än tidigare stödja arbetssökandes möjligheter att få jobb och att förkorta arbetslöshetsperioderna. Inom ramen för modellen utvecklas också sådana högklassiga elektroniska tjänster och system som stöder verksamheten inom arbetskraftsservicen som krävs för ett kundorienterat tillvägagångssätt.
I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för arbets- och näringsbyråerna för 2022:
Verksamhetens resultat
2020 utfall |
2021 mål |
2022 mål |
|
Arbetsgivarkunders tillfredsställelse totalt (1—5) | 4,3 | > 4,0 | > 4,0 |
Arbetssökande kunders tillfredsställelse totalt (1—5) | 4,2 | > 4,0 | > 4,0 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2020 utfall |
2021 ordinarie budget |
2022 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 211 793 | 209 811 | 268 311 |
Bruttoinkomster | 366 | 400 | 400 |
Nettoutgifter | 211 427 | 209 411 | 267 911 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 22 970 | ||
— överförts till följande år | 54 680 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Den nordiska modellen för arbetskraftsservice (RRF pelare 3) | 70 000 |
Digitaliseringsprojekt för arbets- och näringsbyråerna (överföring till moment 32.30.51) | -10 000 |
Informationssystemändringar i anslutning till rekryteringsstödet för små och medelstora företag (regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) | -900 |
Inrättande av strukturen Work in Finland | 725 |
Periodiska intervjuer och främjande av ungdomsgarantin (regeringsprogr. 2019) | -1 000 |
Programmet för arbetsförmåga för partiellt arbetsföra (regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) | -240 |
Stärkande av integrationen, verksamhetssätten och genomslaget när det gäller tjänster för unga (ONNI) | -1 500 |
Stärkande av väglednings- och rådgivningstjänsterna inför omställningen inom torvsektorn | 180 |
Vaktmästeri (överföring från moment 32.30.51) | 1 255 |
Ökade lönesubventioner, digitala tjänster (regeringsprogr. 2019) | -1 000 |
Lönejusteringar | 980 |
Sammanlagt | 58 500 |
Anslaget står delvis utanför ramen.
2022 budget | 267 911 000 |
2021 III tilläggsb. | 1 105 000 |
2021 budget | 209 411 000 |
2020 bokslut | 243 137 000 |