Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              21. Internationellt samarbete
              50. Vissa understöd
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2022

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdetPDF-versio

01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 18 574 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till utgifter för rättsskyddsnämden för studerande

2) till finansiering av utvecklingsprojekt som godkänts av undervisnings- och kulturministeriet, högst 500 000 euro.

Förklaring:Undervisnings- och kulturministeriet leder utvecklingen av tjänster inom utbildnings-, vetenskaps-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitiken. Genom sin verksamhet stärker ministeriet bildningen och grunden för kompetens och kreativitet i samhället.

Målen för resultatet av verksamheten vid undervisnings- och kulturministeriet är följande:

1. Ministeriets strategiska verksamhet är förutseende vad gäller förändringar i omvärlden och styr ansvarsområdet. Ministeriets beslutsfattande och strategiska verksamhet grundar sig på kunskapsbaserad ledning.

2. Lagstiftningsprocessen leds på ett tydligt och planmässigt sätt. Beredningen av lagstiftningen är högklassig och sakkunnig.

3. Vid planeringen av verksamheten och ekonomin beaktas konsekvenserna av utvecklingen inom ekonomin och av den övriga samhällsutvecklingen. Styrningen av ansvarsområdet främjar uppnåendet av de samhälleliga effektmålen och målen för verksamhetens resultat.

4. Ledningen av ministeriet och verksamhetens kvalitet utvecklas för att de uppsatta målen ska nås. Långsiktighet och förutsägbarhet inom personalplaneringen samt personalens arbetshälsa och kontinuerliga lärande främjas.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2020
utfall
2021
ordinarie
budget
2022 budgetprop.
       
Bruttoutgifter 20 131 17 926 18 774
Bruttoinkomster 759 200 200
Nettoutgifter 19 372 17 726 18 574
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 6 011    
— överförts till följande år 4 436    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåhöjning i omkostnaderna 500
Projektberedning av Arkitektur- och designmuseet 300
Lönejusteringar 120
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -72
Sammanlagt 848

2022 budget 18 574 000
2021 III tilläggsb. 388 000
2021 budget 17 726 000
2020 bokslut 17 797 000

02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 61 880 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till utveckling och produktion av läromedel

2) till ett belopp av högst 620 000 euro för sänkning av priserna på de företagsekonomiska prestationerna i fråga om försäljning av svenskspråkiga läromedel och andra läromedel med liten spridning

3) till ett understöd på högst 80 000 euro för produktion av svenskspråkiga läromedel med liten spridning

4) till ett understöd på 500 000 euro till sametinget för produktion av läromedel på samiska språket

5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder

6) till ett belopp av högst 14 506 000 euro till betalning av utgifter och understöd för personalutbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken

7) till ett belopp av 524 000 euro till utvecklande och anordnande av språkexamina, utvecklande av utbildningen av och examina för auktoriserade translatorer samt för utvecklande av ett register över rättstolkar och för kostnaderna för att driva verksamheten

8) till ett belopp av 1 600 000 euro för främjande av kännedomen om och samarbetet inom den finländska utbildningen, särskilt till ordnande av undervisning och ökande av kännedomen om finska språket och finsk kultur utomlands inklusive betalning av löner till universitetslektorer och andra experter som tjänstgör utomlands, dvs. till personal motsvarande sammanlagt högst 47 årsverken

9) till ett belopp av 2 870 000 euro till stipendier och understöd som beviljas för student-, praktikant-, lärar-, ungdoms- och expertutbyte samt tjänstemannautbyte

10) till ett belopp av högst 14 676 700 till betalning av utgifter för kopieringsersättningar och andra ersättningar för användarrättigheter enligt upphovsrättslagen (404/1961) samt till betalning av utgifter för informations- och utredningsverksamhet som gäller kopiering, upptagning och användarrättigheter (inkl. filmer)

11) till ett belopp av högst 2 842 000 euro för den nationella finansieringen av projekt och program som finansieras av EU och Nordiska ministerrådet, för multilateralt och bilateralt samarbete, för att göra högskoleutbildningen känd och för stipendier som främjar internationaliseringen inom högskoleutbildningen samt till betalning av nationell medfinansiering för nordisk forskningsverksamhet vid Samiska högskolan

12) till ett belopp av högst 259 000 euro till betalning av utgifter som föranleds av förvaltningen av programmet Kreativa Europa och till nationell motfinansiering.

Av anslaget har 550 000 euro reserverats för betalning av utgifter och understöd som föranleds av utvecklandet av prognostiseringen i anslutning till reformen av servicesystemet för reformen av kontinuerligt lärande (RRF pelare 3) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen.

Under momentet får det nettobudgeteras inkomster och utgifter samt andra projekt som gäller stipendier inom ramen för programmen Erasmus + och Europeiska solidaritetskåren, vilka finansieras av Europeiska unionen, och Nordplus-programmet, som finansieras av Nordiska ministerrådet. Understöd och stipendier som beviljas för internationell verksamhet budgeteras enligt principen om betalningsbeslut avvikande från de allmänna bestämmelserna om fördelningen av inkomster och utgifter.

Förklaring:Utbildningsstyrelsen är en sakkunnigmyndighet som sköter utvecklings-, service- och förvaltningsuppgifter som gäller utbildning, småbarnspedagogik och livslångt lärande samt främjar internationaliseringen i samhället. Utbildningsstyrelsen främjar kunnande, ökad bildning och vidsynthet i samhället, ökad jämlikhet inom utbildningen och en mera hållbar välfärd samt sådana färdigheter som behövs i en global miljö och i framtidens arbetsliv. Genom kompetensutveckling skapas förutsättningar för hållbar tillväxt. Av anslaget betalas även ersättningar som baserar sig på upphovsrättslagen för användning av skyddat material inom statsförvaltningen, utbildningen och småbarnspedagogiken i enlighet med avtal som ingås med organisationer som företräder innehavarna av upphovsrätten samt utgifter som föranleds av ingåendet av avtalen.

De åtgärder som ingår i återhämtnings- och resiliensplanen hänför sig till målet för programmet för hållbar tillväxt i Finland att höja kunskapsnivån och reformera det kontinuerliga lärandet (RRF pelare 3).

Produktion och kvalitetsledning

Prestationer och kollektiva nyttigheter

Indikatorer 2020
utfall
2021
uppskattning
2022
mål
       
Tjänsten Studieinfo, antal besökare (antal) 14 950 000 15 500 000 16 000 000
Antal utbildningar som publicerats i tjänsten Studieinfo (antal) 18 500 20 000 24 000
Tjänster som erbjuds i Min Studieinfo (antal) 4 5 6
KOSKI, antal gånger som medborgarna loggat in (antal) 936 606 1 000 000 1 100 000
KOSKI, medborgare som delat uppgifter via länken 81 147 88 000 96 000
Varda, utlämnande av uppgifter för myndighetsbruk 2 2 2
Ärenden som behandlas i kundtjänsten (antal) 29 800 36 000 38 000
Antal publikationer som säljs och antal läromedel med liten upplaga (st.) 430 450 465
Mängden tillgängligt utgivet digitalt material som stöder inlärningen (st.) 227 155 155
Utbildningsdagar för avgiftsbelagda kurser och evenemang (antal) 5 722 6 500 8 000
Antal publicerade läroplaner i tjänsten eGrunderna (antal) 819 2 650 3 550
Serviceförmåga och kvalitet

Serviceförmåga och kvalitet

Mål/uppgift Indikatorer Måttenhet 2020
utfall
2021
uppskattning
2022
mål
           
Behandlingstid för beslut Erkännande av examen Månad/beslut 2,6 2,5 2,5
Kundtillfredsställelse Internationell programverksamhet (vart tredje år) 1—100 - 92 -
  Avgiftsbelagd utbildning 1—5 4,3 4,3 4,1
  Sökandes bedömning av Studieinfo 1—5 4,1 4,2 4,2
Funktionell effektivitet
  • — Utbildningsstyrelsen utvecklar utbildningen, småbarnspedagogiken och det kontinuerliga lärandet samt främjar internationaliseringen. Utbildningsstyrelsen förbättrar sina tjänster i samarbete med sina kunder och partner. Utbildningsstyrelsen säkerställer smidig skötsel av ärenden och högklassiga sakkunnigtjänster för sina kunder.
  • — För stärkande av verksamhetens resultat och genomslagskraft fortsätter Utbildningsstyrelsen det konsekventa och långsiktiga reformarbetet i enlighet med effektmålen.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Indikatorer Måttenhet 2020
utfall
2021
mål
2022
mål
         
Årsverken 1) Årsverken 342 360 360
Årsverken (grundläggande omkostnader) Årsverken 307 327 327
Ledarskapsindex 1—5 3,3 3,6 3,6
Arbetstillfredsställelseindex 1—5 3,4 3,6 3,6
Personalomsättning % 10,3 10,0 10,0
Sjukfrånvaro Arbetsdagar/årsv. 4,7 6,0 6,0

1) Finansieras under olika moment, innefattar utlandslektorer.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 
2020
utfall
2021
ordinarie
budget
2022
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 121 541 119 729 116 880
Bruttoinkomster 51 917 55 000 55 000
Nettoutgifter 69 624 64 729 61 880
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 13 390    
— överförts till följande år 11 722    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, företagsekonomiska prestationer, produktion av läromedel med liten spridning (1 000 euro)

  2020
utfall
2021
ordinarie
budget
2022
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 1 531 1 200 1 200
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 2 263 1 820 1 820
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -732 -620 -620
Kostnadsmotsvarighet, % 68 66 66
       
Prisstöd 620 620 620
       
Kostnadsmotsvarighet efter,% 95 100 100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, andra företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)

  2020
utfall
2021
ordinarie
budget
2022
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 1 082 2 000 1 000
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 1 273 1 800 880
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -191 200 120
Kostnadsmotsvarighet, % 85 111 114

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)

  2020
utfall
2021
ordinarie
budget
2022
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 524 500 500
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 728 900 900
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -204 -400 -400
Kostnadsmotsvarighet, % 72 56 56

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av engångsutgifter -1 800
Nivåhöjning i omkostnaderna (återföring till moment 29.10.01 av en överföring) -2 000
Programmet Kreativa Europa (överföring från moment 29.80.31) 259
Reformen av det kontinuerliga lärandet (RRF pelare 3) 550
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror 13
Lönejusteringar 168
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -39
Sammanlagt -2 849

Anslaget står delvis utanför ramen.


2022 budget 61 880 000
2021 III tilläggsb. 242 000
2021 budget 64 729 000
2020 bokslut 67 956 000

03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till Utbildningsstyrelsen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 5 058 000 euro.

Dispositionsplan (euro)

   
Nationella centret för utbildningsutvärdering 3 122 000
Studentexamensnämndens kansli 1 936 000
Sammanlagt 5 058 000

Förklaring:Nationella centret för utbildningsutvärdering är ett oavhängigt sakkunnigorgan för extern utvärdering av utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet. Utvärderingscentret producerar information för det utbildningspolitiska beslutsfattandet och utvecklandet av utbildningen och småbarnspedagogiken.

Studentexamensnämndens kansli sköter och utvecklar verkställigheten av studentexamen samt nämndens förvaltning.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2020
utfall
2021
ordinarie
budget
2022
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 15 400 12 313 12 799
Bruttoinkomster 7 594 7 300 7 741
Nettoutgifter 7 806 5 013 5 058
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 4 105    
— överförts till följande år 2 981    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)

  2020
utfall
2021
ordinarie
budget
2022
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 7 463 6 900 7 613
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 7 620 7 800 7 845
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -157 -900 -232
Kostnadsmotsvarighet, % 98 88 97

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Utvidgning av läroplikten, studentexamensnämnden 100
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror -1
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -54
Sammanlagt 45

2022 budget 5 058 000
2021 III tilläggsb. 209 000
2021 budget 5 013 000
2020 bokslut 6 682 000

04. Omkostnader för Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 14 450 000 euro.

Anslaget får också användas till betalning av överföringsutgifter som hänför sig till uppgiften för Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning.

Av anslaget har 13 350 000 euro reserverats för reformen av kontinuerligt lärande (RRF pelare 3) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen.

Förklaring:Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde utveckla och samordna informations-, rådgivnings- och handledningstjänsterna, analysera prognostiseringsuppgifter om kompetens- och arbetskraftsbehov, finansiera utbildning och andra kompetenstjänster som riktar sig särskilt till dem som har sysselsättning eller står utanför arbetskraften och som kompletterar det övriga offentligt understödda utbildningsutbudet samt stödja regionala och andra samarbetsnätverk och främja deras genomslagskraft.

De åtgärder som ingår i återhämtnings- och resiliensplanen hänför sig till målet för programmet för hållbar tillväxt i Finland att höja kunskapsnivån och reformera det kontinuerliga lärandet (RRF pelare 3).

Målen att stödja en grön omställning och digital förändring säkerställs genom kriterierna för valet av utbildningar som finansieras.

Av användningen av anslaget bedöms överföringsutgifterna utgöra 60 procent och konsumtionsutgifterna 40 procent.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Omkostnader för servicecentret (överföring från moment 29.01.53) 500
Omkostnader för servicecentret (överföring från moment 29.10.20) 200
Omkostnader för servicecentret (överföring från moment 29.20.21) 200
Omkostnader för servicecentret (överföring från moment 29.40.20) 200
Reformen av det kontinuerliga lärandet (RRF pelare 3) 13 350
Sammanlagt 14 450

Anslaget står delvis utanför ramen.


2022 budget 14 450 000
2021 III tilläggsb. 46 300 000

21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 2 611 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utgifter som föranleds av deltagande i internationella organisationers verksamhet och i nordiskt samarbete samt till utgifter som föranleds av genomförande av kulturavtal och utbytesprogram

2) till betalning av understöd och stipendier som är avsedda för löne- och programutgifter för kultur- och bildningsverksamhet med inriktning på utlandet

3) till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken i uppgifter för viss tid.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Fulbright-stipendieutbytesprogrammet 319 000
Övriga internationella projekt 2 292 000
Sammanlagt 2 611 000

Med anslaget finansieras projekt i anslutning till undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområdes multilaterala och bilaterala internationella samarbete, verksamhet som gäller utlandsfinländare och samarbete med besläktade folk.

Av användningen av anslaget bedöms överföringsutgifterna utgöra 16 procent och konsumtionsutgifterna 84 procent.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av en engångsutgift -500
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur -50
Sammanlagt -550

2022 budget 2 611 000
2021 budget 3 161 000
2020 bokslut 2 661 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 34 000 000 euro.

Förklaring:

Anslaget står utanför ramen.


2022 budget 34 000 000
2021 budget 34 000 000
2020 bokslut 30 703 298

30. Hobbyverksamhet för barn och unga (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 14 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter och bidrag som föranleds av anordnandet av hobbyverksamhet för barn och unga.

Förklaring:Med anslaget stöds hobbyverksamhet som motsvarar barns och ungas önskemål på lokal eller regional nivå. Modellen stöder en samordning av barns och ungas fritidsaktiviteter med familjernas välfärd så att hobbyverksamheten i regel genomförs i samband med skoldagen.

Modellen främjar sektorsövergripande samarbete mellan skolor och fritidsaktörer. Genom att göra det möjligt för var och en att delta i en lämplig avgiftsfri hobby främjas barns och ungas välfärd, jämlikhet och likabehandling.


2022 budget 14 500 000
2021 budget 14 500 000
2020 bokslut 10 000 000

50. Vissa understöd (fast anslag)

Under momentet beviljas 1 547 000 euro.

Dispositionsplan (euro)

     
1. Statsunderstöd enligt lagen om Svenska Finlands folkting (1331/2003) 773 000
2. Paasikivi-Samfundet 10 000
3. Traditionsförbundet Eklövet 63 000
4. Programmet för att revitalisera det svenska teckenspråket 131 000
5. Stöd till den minoritetsspråkiga tidningspressen 500 000
6. OKKA-stiftelsen 60 000
7. UKK Föreningen 10 000
Sammanlagt   1 547 000

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av en engångsutgift -30
Sammanlagt -30

2022 budget 1 547 000
2021 budget 1 577 000
2020 bokslut 1 737 000

51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag)

Under momentet beviljas 3 572 000 euro.

Dispositionsplan (euro)

     
1. Understöd till ortodoxa kyrkan (L 985/2006, 119 §) 2 652 000
2. Understöd till Finlands Sjömanskyrka 134 000
  — varav i byggnadsunderstöd och understöd för skötsel av byggnadslån till sjömanskyrkor (högst) 52 000
3. Understöd för skötseln av vissa av den förflyttade befolkningens hjältegravar och iståndsättning av begravningsplatser i det avträdda området 32 000
4. Understöd till registrerade religionssamfund 674 000
5. Understöd för främjande av dialogen mellan religioner 80 000
Sammanlagt 3 572 000

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av en engångsutgift -300
Förbättrande och upprätthållande av säkerheten vid Helsingfors judiska församlings synagoga och församlingscenter 150
Indexjustering (1,6 %) 42
Sammanlagt -108

2022 budget 3 572 000
2021 II tilläggsb. 1 500 000
2021 budget 3 680 000
2020 bokslut 8 179 000

52. Statlig finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 118 856 000 euro.

Anslaget får användas för finansiering enligt lagen om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter (430/2015).

Förklaring:Finansieringen av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter grundar sig på de lagstadgade uppgifterna i anslutning till begravningsväsendet, folkbokföringen och kulturhistoriskt värdefulla byggnader och värdefullt lösöre.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Indexjustering (1,6 %) 1 872
Sammanlagt 1 872

2022 budget 118 856 000
2021 budget 116 984 000
2020 bokslut 115 596 000

53. Utveckling av kontinuerligt lärande och kompetens (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 16 010 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter och understöd som föranleds av kompetensutveckling för personer i arbetsför ålder och försök i anslutning till det

2) till betalning av utgifter och understöd som föranleds av åtgärder som ska göra studievägarna för invandrare och asylsökande snabbare samt åtgärder som främjar invandrares och asylsökandes integrering i det finska samhället

3) till avlönande av personal motsvarande högst sju årsverken i uppgifter för viss tid.

Av anslaget har 9 000 000 euro reserverats för betalning av utgifter och understöd enligt programmet för digitalisering av det kontinuerliga lärandet (RRF pelare 3) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen.

Förklaring:De åtgärder som ingår i återhämtnings- och resiliensplanen hänför sig till målet för programmet för hållbar tillväxt i Finland att höja kunskapsnivån och reformera det kontinuerliga lärandet (RRF pelare 3).

Av användningen av anslaget bedöms överföringsutgifterna utgöra 36 procent och konsumtionsutgifterna 64 procent.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Omkostnader för servicecentret (överföring till moment 29.01.04) -500
Programmet för digitalisering av det kontinuerliga lärandet (RRF pelare 3) 9 000
Stärkande av det kontinuerliga lärandet (regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) -40 000
Sammanlagt -31 500

Anslaget står delvis utanför ramen.


2022 budget 16 010 000
2021 III tilläggsb. -38 500 000
2021 budget 47 510 000
2020 bokslut 46 510 000

66. Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 246 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till organisationer och program inom Unesco och andra organisationer för mellanstatligt multilateralt kulturellt samarbete.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Medlemsavgift till Unesco 1 409 000
Finlands finansiella bidrag till Europeiska ungdomsstiftelsen 38 000
Finlands finansiella bidrag i fråga om delöverenskommelsen för Europarådets ungdomskort 5 000
Finlands finansiella bidrag till WIPO 110 000
Finlands finansiella bidrag till ICCROM 20 000
Utgifter föranledda av ett avtal om skyddande av världens kultur- och naturarv 14 000
Medlemsavgift till OECD/CERI 45 000
Finlands finansiella bidrag till Europarådets EURIMAGES-fond 325 000
Finlands finansiella bidrag till Europeiska audiovisuella observatoriet 22 000
Finlands finansiella bidrag till Europeiska centret för moderna språk 30 000
Finlands finansiella bidrag till WADA 95 000
Medlemsavgift till OECD/INES 32 000
Finlands finansiella bidrag till Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturella uttryck 20 000
Finlands finansiella bidrag till Unescos konvention mot dopning inom idrotten 20 000
Finlands finansiella bidrag till Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet 15 000
Finlands finansiella bidrag till Europarådets utvidgade delavtal om kulturleder 7 000
Finlands finansiella bidrag till Nordliga dimensionens kulturpartnerskap 20 000
Finlands finansiella bidrag i fråga om Europarådets utvidgade partiella avtal om idrott (EPAS) 19 000
Sammanlagt 2 246 000

2022 budget 2 246 000
2021 budget 2 246 000
2020 bokslut 2 058 020