Statsbudgeten 2022
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 18 574 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till utgifter för rättsskyddsnämden för studerande
2) till finansiering av utvecklingsprojekt som godkänts av undervisnings- och kulturministeriet, högst 500 000 euro.
Förklaring:Undervisnings- och kulturministeriet leder utvecklingen av tjänster inom utbildnings-, vetenskaps-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitiken. Genom sin verksamhet stärker ministeriet bildningen och grunden för kompetens och kreativitet i samhället.
Målen för resultatet av verksamheten vid undervisnings- och kulturministeriet är följande:
1. Ministeriets strategiska verksamhet är förutseende vad gäller förändringar i omvärlden och styr ansvarsområdet. Ministeriets beslutsfattande och strategiska verksamhet grundar sig på kunskapsbaserad ledning.
2. Lagstiftningsprocessen leds på ett tydligt och planmässigt sätt. Beredningen av lagstiftningen är högklassig och sakkunnig.
3. Vid planeringen av verksamheten och ekonomin beaktas konsekvenserna av utvecklingen inom ekonomin och av den övriga samhällsutvecklingen. Styrningen av ansvarsområdet främjar uppnåendet av de samhälleliga effektmålen och målen för verksamhetens resultat.
4. Ledningen av ministeriet och verksamhetens kvalitet utvecklas för att de uppsatta målen ska nås. Långsiktighet och förutsägbarhet inom personalplaneringen samt personalens arbetshälsa och kontinuerliga lärande främjas.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2020 utfall |
2021 ordinarie budget |
2022 budgetprop. | |
Bruttoutgifter | 20 131 | 17 926 | 18 774 |
Bruttoinkomster | 759 | 200 | 200 |
Nettoutgifter | 19 372 | 17 726 | 18 574 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 6 011 | ||
— överförts till följande år | 4 436 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Nivåhöjning i omkostnaderna | 500 |
Projektberedning av Arkitektur- och designmuseet | 300 |
Lönejusteringar | 120 |
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -72 |
Sammanlagt | 848 |
2022 budget | 18 574 000 |
2021 III tilläggsb. | 388 000 |
2021 budget | 17 726 000 |
2020 bokslut | 17 797 000 |
02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 61 880 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till utveckling och produktion av läromedel
2) till ett belopp av högst 620 000 euro för sänkning av priserna på de företagsekonomiska prestationerna i fråga om försäljning av svenskspråkiga läromedel och andra läromedel med liten spridning
3) till ett understöd på högst 80 000 euro för produktion av svenskspråkiga läromedel med liten spridning
4) till ett understöd på 500 000 euro till sametinget för produktion av läromedel på samiska språket
5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder
6) till ett belopp av högst 14 506 000 euro till betalning av utgifter och understöd för personalutbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken
7) till ett belopp av 524 000 euro till utvecklande och anordnande av språkexamina, utvecklande av utbildningen av och examina för auktoriserade translatorer samt för utvecklande av ett register över rättstolkar och för kostnaderna för att driva verksamheten
8) till ett belopp av 1 600 000 euro för främjande av kännedomen om och samarbetet inom den finländska utbildningen, särskilt till ordnande av undervisning och ökande av kännedomen om finska språket och finsk kultur utomlands inklusive betalning av löner till universitetslektorer och andra experter som tjänstgör utomlands, dvs. till personal motsvarande sammanlagt högst 47 årsverken
9) till ett belopp av 2 870 000 euro till stipendier och understöd som beviljas för student-, praktikant-, lärar-, ungdoms- och expertutbyte samt tjänstemannautbyte
10) till ett belopp av högst 14 676 700 till betalning av utgifter för kopieringsersättningar och andra ersättningar för användarrättigheter enligt upphovsrättslagen (404/1961) samt till betalning av utgifter för informations- och utredningsverksamhet som gäller kopiering, upptagning och användarrättigheter (inkl. filmer)
11) till ett belopp av högst 2 842 000 euro för den nationella finansieringen av projekt och program som finansieras av EU och Nordiska ministerrådet, för multilateralt och bilateralt samarbete, för att göra högskoleutbildningen känd och för stipendier som främjar internationaliseringen inom högskoleutbildningen samt till betalning av nationell medfinansiering för nordisk forskningsverksamhet vid Samiska högskolan
12) till ett belopp av högst 259 000 euro till betalning av utgifter som föranleds av förvaltningen av programmet Kreativa Europa och till nationell motfinansiering.
Av anslaget har 550 000 euro reserverats för betalning av utgifter och understöd som föranleds av utvecklandet av prognostiseringen i anslutning till reformen av servicesystemet för reformen av kontinuerligt lärande (RRF pelare 3) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen.
Under momentet får det nettobudgeteras inkomster och utgifter samt andra projekt som gäller stipendier inom ramen för programmen Erasmus + och Europeiska solidaritetskåren, vilka finansieras av Europeiska unionen, och Nordplus-programmet, som finansieras av Nordiska ministerrådet. Understöd och stipendier som beviljas för internationell verksamhet budgeteras enligt principen om betalningsbeslut avvikande från de allmänna bestämmelserna om fördelningen av inkomster och utgifter.
Förklaring:Utbildningsstyrelsen är en sakkunnigmyndighet som sköter utvecklings-, service- och förvaltningsuppgifter som gäller utbildning, småbarnspedagogik och livslångt lärande samt främjar internationaliseringen i samhället. Utbildningsstyrelsen främjar kunnande, ökad bildning och vidsynthet i samhället, ökad jämlikhet inom utbildningen och en mera hållbar välfärd samt sådana färdigheter som behövs i en global miljö och i framtidens arbetsliv. Genom kompetensutveckling skapas förutsättningar för hållbar tillväxt. Av anslaget betalas även ersättningar som baserar sig på upphovsrättslagen för användning av skyddat material inom statsförvaltningen, utbildningen och småbarnspedagogiken i enlighet med avtal som ingås med organisationer som företräder innehavarna av upphovsrätten samt utgifter som föranleds av ingåendet av avtalen.
De åtgärder som ingår i återhämtnings- och resiliensplanen hänför sig till målet för programmet för hållbar tillväxt i Finland att höja kunskapsnivån och reformera det kontinuerliga lärandet (RRF pelare 3).
Prestationer och kollektiva nyttigheter
Indikatorer | 2020 utfall |
2021 uppskattning |
2022 mål |
Tjänsten Studieinfo, antal besökare (antal) | 14 950 000 | 15 500 000 | 16 000 000 |
Antal utbildningar som publicerats i tjänsten Studieinfo (antal) | 18 500 | 20 000 | 24 000 |
Tjänster som erbjuds i Min Studieinfo (antal) | 4 | 5 | 6 |
KOSKI, antal gånger som medborgarna loggat in (antal) | 936 606 | 1 000 000 | 1 100 000 |
KOSKI, medborgare som delat uppgifter via länken | 81 147 | 88 000 | 96 000 |
Varda, utlämnande av uppgifter för myndighetsbruk | 2 | 2 | 2 |
Ärenden som behandlas i kundtjänsten (antal) | 29 800 | 36 000 | 38 000 |
Antal publikationer som säljs och antal läromedel med liten upplaga (st.) | 430 | 450 | 465 |
Mängden tillgängligt utgivet digitalt material som stöder inlärningen (st.) | 227 | 155 | 155 |
Utbildningsdagar för avgiftsbelagda kurser och evenemang (antal) | 5 722 | 6 500 | 8 000 |
Antal publicerade läroplaner i tjänsten eGrunderna (antal) | 819 | 2 650 | 3 550 |
Serviceförmåga och kvalitet
Mål/uppgift | Indikatorer | Måttenhet | 2020 utfall |
2021 uppskattning |
2022 mål |
Behandlingstid för beslut | Erkännande av examen | Månad/beslut | 2,6 | 2,5 | 2,5 |
Kundtillfredsställelse | Internationell programverksamhet (vart tredje år) | 1—100 | - | 92 | - |
Avgiftsbelagd utbildning | 1—5 | 4,3 | 4,3 | 4,1 | |
Sökandes bedömning av Studieinfo | 1—5 | 4,1 | 4,2 | 4,2 |
- — Utbildningsstyrelsen utvecklar utbildningen, småbarnspedagogiken och det kontinuerliga lärandet samt främjar internationaliseringen. Utbildningsstyrelsen förbättrar sina tjänster i samarbete med sina kunder och partner. Utbildningsstyrelsen säkerställer smidig skötsel av ärenden och högklassiga sakkunnigtjänster för sina kunder.
- — För stärkande av verksamhetens resultat och genomslagskraft fortsätter Utbildningsstyrelsen det konsekventa och långsiktiga reformarbetet i enlighet med effektmålen.
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
Indikatorer | Måttenhet | 2020 utfall |
2021 mål |
2022 mål |
Årsverken 1) | Årsverken | 342 | 360 | 360 |
Årsverken (grundläggande omkostnader) | Årsverken | 307 | 327 | 327 |
Ledarskapsindex | 1—5 | 3,3 | 3,6 | 3,6 |
Arbetstillfredsställelseindex | 1—5 | 3,4 | 3,6 | 3,6 |
Personalomsättning | % | 10,3 | 10,0 | 10,0 |
Sjukfrånvaro | Arbetsdagar/årsv. | 4,7 | 6,0 | 6,0 |
1) Finansieras under olika moment, innefattar utlandslektorer.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2020 utfall |
2021 ordinarie budget |
2022 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 121 541 | 119 729 | 116 880 |
Bruttoinkomster | 51 917 | 55 000 | 55 000 |
Nettoutgifter | 69 624 | 64 729 | 61 880 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 13 390 | ||
— överförts till följande år | 11 722 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, företagsekonomiska prestationer, produktion av läromedel med liten spridning (1 000 euro)
2020 utfall |
2021 ordinarie budget |
2022 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 1 531 | 1 200 | 1 200 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 2 263 | 1 820 | 1 820 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -732 | -620 | -620 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 68 | 66 | 66 |
Prisstöd | 620 | 620 | 620 |
Kostnadsmotsvarighet efter,% | 95 | 100 | 100 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, andra företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)
2020 utfall |
2021 ordinarie budget |
2022 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 1 082 | 2 000 | 1 000 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 1 273 | 1 800 | 880 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -191 | 200 | 120 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 85 | 111 | 114 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)
2020 utfall |
2021 ordinarie budget |
2022 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 524 | 500 | 500 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 728 | 900 | 900 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -204 | -400 | -400 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 72 | 56 | 56 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Bortfall av engångsutgifter | -1 800 |
Nivåhöjning i omkostnaderna (återföring till moment 29.10.01 av en överföring) | -2 000 |
Programmet Kreativa Europa (överföring från moment 29.80.31) | 259 |
Reformen av det kontinuerliga lärandet (RRF pelare 3) | 550 |
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror | 13 |
Lönejusteringar | 168 |
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -39 |
Sammanlagt | -2 849 |
Anslaget står delvis utanför ramen.
2022 budget | 61 880 000 |
2021 III tilläggsb. | 242 000 |
2021 budget | 64 729 000 |
2020 bokslut | 67 956 000 |
03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till Utbildningsstyrelsen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 5 058 000 euro.
Dispositionsplan (euro)
Nationella centret för utbildningsutvärdering | 3 122 000 |
Studentexamensnämndens kansli | 1 936 000 |
Sammanlagt | 5 058 000 |
---|
Förklaring:Nationella centret för utbildningsutvärdering är ett oavhängigt sakkunnigorgan för extern utvärdering av utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet. Utvärderingscentret producerar information för det utbildningspolitiska beslutsfattandet och utvecklandet av utbildningen och småbarnspedagogiken.
Studentexamensnämndens kansli sköter och utvecklar verkställigheten av studentexamen samt nämndens förvaltning.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2020 utfall |
2021 ordinarie budget |
2022 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 15 400 | 12 313 | 12 799 |
---|---|---|---|
Bruttoinkomster | 7 594 | 7 300 | 7 741 |
Nettoutgifter | 7 806 | 5 013 | 5 058 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 4 105 | ||
— överförts till följande år | 2 981 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)
2020 utfall |
2021 ordinarie budget |
2022 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 7 463 | 6 900 | 7 613 |
---|---|---|---|
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 7 620 | 7 800 | 7 845 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -157 | -900 | -232 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 98 | 88 | 97 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Utvidgning av läroplikten, studentexamensnämnden | 100 |
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror | -1 |
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -54 |
Sammanlagt | 45 |
2022 budget | 5 058 000 |
2021 III tilläggsb. | 209 000 |
2021 budget | 5 013 000 |
2020 bokslut | 6 682 000 |
04. Omkostnader för Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 14 450 000 euro.
Anslaget får också användas till betalning av överföringsutgifter som hänför sig till uppgiften för Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning.
Av anslaget har 13 350 000 euro reserverats för reformen av kontinuerligt lärande (RRF pelare 3) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen.
Förklaring:Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde utveckla och samordna informations-, rådgivnings- och handledningstjänsterna, analysera prognostiseringsuppgifter om kompetens- och arbetskraftsbehov, finansiera utbildning och andra kompetenstjänster som riktar sig särskilt till dem som har sysselsättning eller står utanför arbetskraften och som kompletterar det övriga offentligt understödda utbildningsutbudet samt stödja regionala och andra samarbetsnätverk och främja deras genomslagskraft.
De åtgärder som ingår i återhämtnings- och resiliensplanen hänför sig till målet för programmet för hållbar tillväxt i Finland att höja kunskapsnivån och reformera det kontinuerliga lärandet (RRF pelare 3).
Målen att stödja en grön omställning och digital förändring säkerställs genom kriterierna för valet av utbildningar som finansieras.
Av användningen av anslaget bedöms överföringsutgifterna utgöra 60 procent och konsumtionsutgifterna 40 procent.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Omkostnader för servicecentret (överföring från moment 29.01.53) | 500 |
Omkostnader för servicecentret (överföring från moment 29.10.20) | 200 |
Omkostnader för servicecentret (överföring från moment 29.20.21) | 200 |
Omkostnader för servicecentret (överföring från moment 29.40.20) | 200 |
Reformen av det kontinuerliga lärandet (RRF pelare 3) | 13 350 |
Sammanlagt | 14 450 |
Anslaget står delvis utanför ramen.
2022 budget | 14 450 000 |
2021 III tilläggsb. | 46 300 000 |
21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 2 611 000 euro.
Anslaget får användas
1) till utgifter som föranleds av deltagande i internationella organisationers verksamhet och i nordiskt samarbete samt till utgifter som föranleds av genomförande av kulturavtal och utbytesprogram
2) till betalning av understöd och stipendier som är avsedda för löne- och programutgifter för kultur- och bildningsverksamhet med inriktning på utlandet
3) till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken i uppgifter för viss tid.
Förklaring:
Beräknad användning av anslaget (euro)
Fulbright-stipendieutbytesprogrammet | 319 000 |
Övriga internationella projekt | 2 292 000 |
Sammanlagt | 2 611 000 |
Med anslaget finansieras projekt i anslutning till undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområdes multilaterala och bilaterala internationella samarbete, verksamhet som gäller utlandsfinländare och samarbete med besläktade folk.
Av användningen av anslaget bedöms överföringsutgifterna utgöra 16 procent och konsumtionsutgifterna 84 procent.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Bortfall av en engångsutgift | -500 |
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur | -50 |
Sammanlagt | -550 |
2022 budget | 2 611 000 |
2021 budget | 3 161 000 |
2020 bokslut | 2 661 000 |
29. Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 34 000 000 euro.
Förklaring:
Anslaget står utanför ramen.
2022 budget | 34 000 000 |
2021 budget | 34 000 000 |
2020 bokslut | 30 703 298 |
30. Hobbyverksamhet för barn och unga (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 14 500 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av utgifter och bidrag som föranleds av anordnandet av hobbyverksamhet för barn och unga.
Förklaring:Med anslaget stöds hobbyverksamhet som motsvarar barns och ungas önskemål på lokal eller regional nivå. Modellen stöder en samordning av barns och ungas fritidsaktiviteter med familjernas välfärd så att hobbyverksamheten i regel genomförs i samband med skoldagen.
Modellen främjar sektorsövergripande samarbete mellan skolor och fritidsaktörer. Genom att göra det möjligt för var och en att delta i en lämplig avgiftsfri hobby främjas barns och ungas välfärd, jämlikhet och likabehandling.
2022 budget | 14 500 000 |
2021 budget | 14 500 000 |
2020 bokslut | 10 000 000 |
50. Vissa understöd (fast anslag)
Under momentet beviljas 1 547 000 euro.
Dispositionsplan (euro)
1. | Statsunderstöd enligt lagen om Svenska Finlands folkting (1331/2003) | 773 000 |
2. | Paasikivi-Samfundet | 10 000 |
3. | Traditionsförbundet Eklövet | 63 000 |
4. | Programmet för att revitalisera det svenska teckenspråket | 131 000 |
5. | Stöd till den minoritetsspråkiga tidningspressen | 500 000 |
6. | OKKA-stiftelsen | 60 000 |
7. | UKK Föreningen | 10 000 |
Sammanlagt | 1 547 000 |
---|
Förklaring:
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Bortfall av en engångsutgift | -30 |
Sammanlagt | -30 |
2022 budget | 1 547 000 |
2021 budget | 1 577 000 |
2020 bokslut | 1 737 000 |
51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag)
Under momentet beviljas 3 572 000 euro.
Dispositionsplan (euro)
1. | Understöd till ortodoxa kyrkan (L 985/2006, 119 §) | 2 652 000 |
2. | Understöd till Finlands Sjömanskyrka | 134 000 |
— varav i byggnadsunderstöd och understöd för skötsel av byggnadslån till sjömanskyrkor (högst) | 52 000 | |
3. | Understöd för skötseln av vissa av den förflyttade befolkningens hjältegravar och iståndsättning av begravningsplatser i det avträdda området | 32 000 |
4. | Understöd till registrerade religionssamfund | 674 000 |
5. | Understöd för främjande av dialogen mellan religioner | 80 000 |
Sammanlagt | 3 572 000 |
Förklaring:
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Bortfall av en engångsutgift | -300 |
Förbättrande och upprätthållande av säkerheten vid Helsingfors judiska församlings synagoga och församlingscenter | 150 |
Indexjustering (1,6 %) | 42 |
Sammanlagt | -108 |
2022 budget | 3 572 000 |
2021 II tilläggsb. | 1 500 000 |
2021 budget | 3 680 000 |
2020 bokslut | 8 179 000 |
52. Statlig finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 118 856 000 euro.
Anslaget får användas för finansiering enligt lagen om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter (430/2015).
Förklaring:Finansieringen av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter grundar sig på de lagstadgade uppgifterna i anslutning till begravningsväsendet, folkbokföringen och kulturhistoriskt värdefulla byggnader och värdefullt lösöre.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Indexjustering (1,6 %) | 1 872 |
Sammanlagt | 1 872 |
2022 budget | 118 856 000 |
2021 budget | 116 984 000 |
2020 bokslut | 115 596 000 |
53. Utveckling av kontinuerligt lärande och kompetens (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 16 010 000 euro.
Anslaget får användas
1) till betalning av utgifter och understöd som föranleds av kompetensutveckling för personer i arbetsför ålder och försök i anslutning till det
2) till betalning av utgifter och understöd som föranleds av åtgärder som ska göra studievägarna för invandrare och asylsökande snabbare samt åtgärder som främjar invandrares och asylsökandes integrering i det finska samhället
3) till avlönande av personal motsvarande högst sju årsverken i uppgifter för viss tid.
Av anslaget har 9 000 000 euro reserverats för betalning av utgifter och understöd enligt programmet för digitalisering av det kontinuerliga lärandet (RRF pelare 3) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen.
Förklaring:De åtgärder som ingår i återhämtnings- och resiliensplanen hänför sig till målet för programmet för hållbar tillväxt i Finland att höja kunskapsnivån och reformera det kontinuerliga lärandet (RRF pelare 3).
Av användningen av anslaget bedöms överföringsutgifterna utgöra 36 procent och konsumtionsutgifterna 64 procent.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Omkostnader för servicecentret (överföring till moment 29.01.04) | -500 |
Programmet för digitalisering av det kontinuerliga lärandet (RRF pelare 3) | 9 000 |
Stärkande av det kontinuerliga lärandet (regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) | -40 000 |
Sammanlagt | -31 500 |
Anslaget står delvis utanför ramen.
2022 budget | 16 010 000 |
2021 III tilläggsb. | -38 500 000 |
2021 budget | 47 510 000 |
2020 bokslut | 46 510 000 |
66. Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 246 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till organisationer och program inom Unesco och andra organisationer för mellanstatligt multilateralt kulturellt samarbete.
Förklaring:
Beräknad användning av anslaget (euro)
Medlemsavgift till Unesco | 1 409 000 |
Finlands finansiella bidrag till Europeiska ungdomsstiftelsen | 38 000 |
Finlands finansiella bidrag i fråga om delöverenskommelsen för Europarådets ungdomskort | 5 000 |
Finlands finansiella bidrag till WIPO | 110 000 |
Finlands finansiella bidrag till ICCROM | 20 000 |
Utgifter föranledda av ett avtal om skyddande av världens kultur- och naturarv | 14 000 |
Medlemsavgift till OECD/CERI | 45 000 |
Finlands finansiella bidrag till Europarådets EURIMAGES-fond | 325 000 |
Finlands finansiella bidrag till Europeiska audiovisuella observatoriet | 22 000 |
Finlands finansiella bidrag till Europeiska centret för moderna språk | 30 000 |
Finlands finansiella bidrag till WADA | 95 000 |
Medlemsavgift till OECD/INES | 32 000 |
Finlands finansiella bidrag till Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturella uttryck | 20 000 |
Finlands finansiella bidrag till Unescos konvention mot dopning inom idrotten | 20 000 |
Finlands finansiella bidrag till Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet | 15 000 |
Finlands finansiella bidrag till Europarådets utvidgade delavtal om kulturleder | 7 000 |
Finlands finansiella bidrag till Nordliga dimensionens kulturpartnerskap | 20 000 |
Finlands finansiella bidrag i fråga om Europarådets utvidgade partiella avtal om idrott (EPAS) | 19 000 |
Sammanlagt | 2 246 000 |
---|
2022 budget | 2 246 000 |
2021 budget | 2 246 000 |
2020 bokslut | 2 058 020 |