Talousarvioesitys 2022
03. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 267 911 000 euroa.
Määrärahasta on varattu 70 000 000 euroa pohjoismaisen työvoimapalvelumallin (RRF pilari3) toimeenpanoon osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.
Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi.
Työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) tehtävänä on yritys- ja työnantajalähtöinen työnvälitys, joka tukee nopeaa työllistymistä ja avoimien työpaikkojen mahdollisimman tehokasta täyttöä. TE-toimistot toimivat ELY-keskusten alaisina paikallishallinnon viranomaisena.
Työ- ja elinkeinoministeriö päättää, kuinka suuri osa työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenoihin tarkoitetuista määrärahoista käytetään työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun.
Momentin määrärahasta 70 000 000 euroa on EU:n elpymisvälineen kautta rahoitettavaa pohjoismaisen työvoimapalvelumallin toimeenpanoa. Pohjoismaisessa työvoimapalvelumallissa lisätään yksilöllisen tuen määrää ja pyritään siten tukemaan aiempaa paremmin työllistymistä ja lyhentämään työttömyysjaksojen pituutta. Mallissa kehitetään myös asiakaslähtöisen toimintatavan edellyttämiä laadukkaita sähköisiä palveluita ja työvoimapalveluiden toimintaatukevia järjestelmiä, jotka tukevat digitaalista ulottuvuutta.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti työ- ja elinkeinotoimistoille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2022:
Toiminnallinen tuloksellisuus
2020 toteutuma |
2021 tavoite |
2022 tavoite |
|
Työnantaja-asiakkaiden kokonaistyytyväisyys (1—5) | 4,3 | > 4,0 | > 4,0 |
Työnhakija-asiakkaiden kokonaistyytyväisyys (1—5) | 4,2 | > 4,0 | > 4,0 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
Bruttomenot | 211 793 | 209 811 | 268 311 |
Bruttotulot | 366 | 400 | 400 |
Nettomenot | 211 427 | 209 411 | 267 911 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 22 970 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 54 680 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Aulapalvelut (siirto momentilta 32.30.51) | 1 255 |
Määräaikaishaastattelut ja nuorisotakuun edistäminen (HO 2019) | -1 000 |
Nuorten palvelujen integraation, toimintatapojen ja vaikuttavuuden vahvistaminen (ONNI) | -1 500 |
Ohjaus- ja neuvontapalveluiden vahvistaminen turvealan muutokseen | 180 |
Osatyökykyisten työkykyohjelma (HO 2019 kertaluonteinen) | -240 |
Palkkatuen lisääminen, digitaaliset palvelut (HO 2019) | -1 000 |
Pk-yritysten rekrytointituki, tietojärjestelmämuutokset (HO 2019 kertaluonteinen) | -900 |
Pohjoismainen työvoimapalvelumalli (RRF pilari3) | 70 000 |
TE-digihanke (siirto momentille 32.30.51) | -10 000 |
Work in Finland -rakenteen perustaminen | 725 |
Palkkausten tarkistukset | 980 |
Yhteensä | 58 500 |
Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.
2022 talousarvio | 267 911 000 |
2021 III lisätalousarvio | 1 105 000 |
2021 talousarvio | 209 411 000 |
2020 tilinpäätös | 243 137 000 |