Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2018

04. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 550 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av vetenskapligt forskningsarbete och universitetsundervisning samt övriga omkostnader

2) till betalning av utgifter som föranleds av variationen i efterfrågan på de tjänster som tillhandahålls av den psykiatriska vårdenheten för farliga och svårbehandlade barn och unga

3) till betalning av utgifter som motsvarar jordbruksstöden

4) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av sjukhusen.

Förklaring:Utgifterna för statens sinnessjukhus täcks till största delen med de ersättningar som kommunerna betalar. De ersättningar som kommunerna ska betala prissätts enligt de företagsekonomiska grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Klientavgifterna tas ut enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992).

De resultatmål som uppställs för statens sinnessjukhus anges i de resultatavtal för 2018 som statens sinnessjukhus ingår med Institutet för hälsa och välfärd.

Verksamhetens resultat

Inom verksamheten vid sjukhusen ligger tyngdpunkten i allt högre grad på rättspsykiatriskt specialkunnande, och vetenskaplig forskning till stöd för vårdverksamheten utförs och utnyttjas fortlöpande. Kvaliteten på vården och uppföljningen av vårdresultaten uppmärksammas fortsättningsvis genom att de terapeutiska färdigheterna förbättras. Vården utvecklas så att tvångsåtgärder behövs i så liten utsträckning som möjligt. Dessutom förbättras mätmetoderna och systemen för uppföljning av verksamheten.

Verksamhetens produktivitet förbättras genom att man utvecklar multiprofessionella arbetssätt samt arbetsledning som bättre motsvarar de krav som ställs bl.a. på högspecialiserad psykiatrisk sjukvård. Statens sinnessjukhus bedriver effektiv och resultatrik verksamhet och utvecklar samtidigt verksamhetens kvalitet. Kostnaderna täcks med intäkterna från den avgiftsbelagda verksamheten.

Finansieringsstrukturen för statens sinnessjukhus (1 000 euro) och sjukhusens årsverken

  2016
utfall
årsv. 2017
uppskattning
årsv. 2018
uppskattning
årsv.
             
Omkostnadsanslag 477   563   550  
Företagsekonomiska prestationer 56 547 801 55 405 804 55 405 799
Utomstående finansiering sammanlagt 473 10 450 9 450 7
Sammanlagt 57 497 811 56 418 813 56 405 806

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 57 497 56 418 56 405
Bruttoinkomster 57 020 55 855 55 855
Nettoutgifter 477 563 550
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 442    
— överförts till följande år 541    

Utveckling av produktiviteten vid sinnessjukhusen (antal fakturerade vård- och sinnesundersökningsdagar/årsverke)

  2016
utfall
2017
uppskattning
2018
uppskattning
       
Vuxenavdelningarna vid Niuvanniemi sjukhus 198,16 195,73 195,73
Ungdomsavdelningen vid Niuvanniemi sjukhus 98,65 95,86 95,86
Vuxenavdelningarna vid Gamla Vasa sjukhus 178,77 177,25 177,25

Uppskattad utveckling av resurshushållningen vid sinnessjukhusen (totala kostnader/antal fakturerade vård- och sinnesundersökningsdagar)

  2016
utfall
2017
uppskattning
2018
uppskattning
       
Vuxenavdelningarna vid Niuvanniemi sjukhus 356,74 349,55 349,55
Ungdomsavdelningen vid Niuvanniemi sjukhus 790,55 810,83 810,83
Vuxenavdelningarna vid Gamla Vasa sjukhus 390,82 395,96 395,96

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (företagsekonomiska prestationer, 1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 55 862 54 859 54 859
— övriga intäkter 1 158 996 996
Intäkter sammanlagt 57 020 55 855 55 855
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 57 264 56 100 56 087
— andel av samkostnaderna 233 318 318
Kostnader sammanlagt 57 497 56 418 56 405
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -477 -563 -550
Kostnadsmotsvarighet, % 99 99 99

Sinnessjukhusen beräknas tillhandahålla sina klienter bl.a. följande prestationer

  2016
utfall
2017
uppskattning
2018
uppskattning
       
Vårddygn för vårdpatienter 139 734 137 878 137 878
Sinnesundersökningsvårddygn 4 446 4 883 4 883
Sinnesundersökningar 68 78 78
Vårddagar vid vårdenheten för minderåriga 4 625 4 563 4 563
Sinnesundersökningsvårddygn vid vårdenheten för minderåriga 125 110 110
Sinnesundersökningar vid vårdenheten för minderåriga 3 2 2
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Utvecklandet av personalen och personalens arbetsförmåga stöds genom att bl.a. vårdmetoderna utvecklas så att de bättre motsvarar de krav som ställs på högspecialiserad psykiatrisk sjukvård samt genom att arbetsledningssystemet och programmen för välbefinnande i arbetet effektiviseras. Målet är att minska antalet sjukdagar och förbättra arbetshälsoindex. Inom personalutvecklingen avsätts resurser för sådan på personal- och utbildningsplanen baserad yrkesinriktad fortbildning vars centrala teman är bland annat kurser som ger psykologisk beredskap, kurser i biologi och farmakologi och utbildning som syftar till att minska användningen av tvångsmedel. Fortbildningen finansieras huvudsakligen med intäkterna av den avgiftsbelagda verksamheten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -10
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -3
Sammanlagt -13

2018 budget 550 000
2017 budget 563 000
2016 bokslut 576 000