Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              52. Lönegaranti
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2018

03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 297 000 euro.

Anslaget får också användas till medlemsavgifter i internationella organisationer och för projekt som hänför sig till internationell verksamhet.

På grund av ansöknings-, anmälnings- och handläggningsförfarandena budgeteras inkomsterna under momentet i regel enligt kontantprincipen.

Förklaring:Som sakkunnigorganisation i frågor som gäller industriella rättigheter och verksamhet i företag och sammanslutningar främjar och utvecklar Patent- och registerstyrelsen (PRS) företagsamhet, innovation och samhällelig verksamhet i Finland och internationellt.

I budgetpropositionen finns beredskap för ikraftträdandet av det europeiska enhetliga patentskyddet från och med ingången av 2018.

Med anslag under momentet betalas kostnader för tillsyn över stiftelser och ombud för industriellt rättsskydd till ett belopp av 730 000 euro och kostnader för revisionstillsyn till ett belopp av 2 260 000 euro. Motsvarande tillsynsavgifter intäktsförs under moment 11.19.09.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för PRS för 2018:

Effekter
  • — Uppgifterna i PRS register står till samhällets förfogande på ett effektivt sätt och ämbetsverkets tjänster stöder innovationsverksamhet och företagande.

Verksamhetens resultat

  2016
utfall
2017
mål
2018
mål
       
Funktionell effektivitet      
Arbetsproduktivitet (förändring i produktiviteten, %) 7,9 1,0 1,0
Resurshushållning (förändring i enhetskostnaderna, %) -11,7 2,0 2,0
Produktion och kvalitetsledning      
Kundtillfredsställelse (1—5) 4,0 4,0 4,0
E-tjänster      
— Patentansökningar (%) 93,8 92 92
— Varumärkesansökningar (%) 85,6 85 90
— Anmälningar till handelsregistret (%) 40 55 65
— Anmälningar till föreningsregistret (%) 78,3 70 80
Genomsnittliga behandlingstider      
— Nationella patentansökningar (år) 2,8 2,4 2,4
— PCT-granskningsrapporter inom utsatt tid (%) 94 90 90
— Nationella varumärkesansökningar (mån.) 3,6 3,2 3,2
— Anmälningar till handelsregistret (dagar) 5,6 5 -
— Elektroniska anmälningar till handelsregistret (dagar) - - 2,5
— Anmälningar till föreningsregistret (dagar) 5 5 5

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

  2016
utfall
2017
mål
2018
mål
       
Utvecklingen av årsverken 384,4 411 389
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) 3,7 3,7 3,8

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Offentligrättsliga prestationer som prissätts till självkostnadsvärde      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 50 450 44 594 46 000
— övriga intäkter 324 - -
Intäkter sammanlagt 50 774 44 594 46 000
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 41 887 41 149 44 797
— andel av samkostnaderna 9 398 9 500 9 500
Kostnader sammanlagt 51 285 50 649 54 297
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -511 -6 055 -8 297
Kostnadsmotsvarighet, % 99 88 85

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 45 521 50 649 54 297
Bruttoinkomster 50 843 44 594 46 000
Nettoutgifter - 5 322 6 055 8 297
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 4 033    
— överförts till följande år 6 435    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ikraftträdande av det europeiska enhetliga patentskyddet (kompensation för PRS inkomstbortfall) 1 300
Inrättande av ett förmånstagarregister 1 000
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -3
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -14
Indexhöjning av hyror 3
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -9
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -35
Sammanlagt 2 242

2018 budget 8 297 000
2017 I tilläggsb. 1 350 000
2017 budget 6 055 000
2016 bokslut -2 919 589