Statsbudgeten 2018
02. Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 17 031 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till organisationer och program inom Riksarkivets internationella samarbete
2) till betalning av utgifter för projekt som godkänts av EU.
Förklaring:Riksarkivet är en sakkunnig- och serviceorganisation samt en infrastruktur för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning som i sin verksamhet har som mål att det arkivmaterial som är av betydelse för samhället och individen förvaras i begränsad användbar form och så att det kan användas effektivt med tanke på kunderna. Riksarkivet har till uppgift att säkerställa att handlingar som hör till vårt nationella kulturarv bevaras och hålls tillgängliga, att stödja forskningen, att göra informationen mera tillgänglig samt att utveckla arkivfunktionen genom att digitalisering främjas.
- — Riksarkivet digitaliserar och främjar återanvändningen av den digitala informationen i handlingar inom ramen för sina resurser
- — Riksarkivets verksamhet är högklassig, effektiv och kostnadseffektiv och fokuserad på verkets kärnuppgifter samt beaktar de ramvillkor som fastställts för statens finansiella verksamhet.
- — Riksarkivet utvecklar arbetsgemenskapen för att uppnå en god arbetsförmåga och arbetshälsa hos personalen samt för att kunnandet ska riktas på rätt sätt.
Inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen grundar sig på Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för Riksarkivets prestationer (1281/2016).
Nyckeltal | 2015 utfall |
2016 utfall |
2017 mål |
2018 mål |
---|---|---|---|---|
Samhälleliga effekter | ||||
Den totala mängden arkivmaterial (hyllmeter) | 213 424 | 217 368 | 219 000 | 219 000 |
Den totala mängden digitalt material (bildenheter) | 38 500 000 | 47 002 265 | 60 000 000 | 62 000 000 |
Verksamhetens resultat | ||||
Besök i forskarsalar | 33 426 | 32 388 | 32 000 | 31 000 |
Genomförda beställningar av upplysningar | 22 434 | 24 064 | 23 000 | 24 000 |
Användning på nätet (antal besök) | 585 2251) | 1 254 704 | 1 600 00 | 1 700 000 |
Myndighetsarkiv (hyllmeter/år) | 4 915 | 3 471 | 2 500 | 1 100 |
Digitalt material (hyllmeter/år) | 1 300 | 378 | 1 000 | 250 2) |
Hantering av mänskliga resurser | ||||
Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro) | 3,5 | 3,4 | 3,7 | 3,7 |
Årsverken | 220,5 | 236,25 | 210 | 205 |
1) Av tekniska skäl gäller uppgifterna ett halvår.
2) Eventuellt avbrott till följd av beredningen av en ny process.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 20 930 | 18 550 | 17 731 |
Bruttoinkomster | 2 269 | 700 | 700 |
Nettoutgifter | 18 661 | 17 850 | 17 031 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 1 255 | ||
— överförts till följande år | 639 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Förberedelser och utrustande samt ibruktagande av ett system för materialhantering i samband med flytten till det nya centralarkivet | -470 |
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror | -6 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -7 |
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -7 |
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror | -171 |
Indexhöjning av hyror | 50 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -110 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -94 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -17 |
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | 6 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -2 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -17 |
Nivåförändring | 26 |
Sammanlagt | -819 |
2018 budget | 17 031 000 |
2017 budget | 17 850 000 |
2016 bokslut | 18 045 000 |