Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
              02. Arkivverkets omkostnader
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2013

01. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 12 455 000 euro.

Förklaring:Finlands Akademi är en central finansiär av vetenskaplig forskning i Finland och en aktiv aktör inom den nationella och internationella vetenskaps- och innovationspolitiken.

Verksamhetens resultat
  • —  Finlands Akademi riktar forskningsfinansiering till Finlands starka forskningsområden och värnar samtidigt om diversiteten och förnyelsen inom vetenskapen. Akademin stöder nya vetenskapliga upptäckter, genombrott och innovationer med samtliga finansieringsformer.
  • — Akademin stöder framväxten av en tillräckligt stor och internationellt konkurrenskraftig forskarkår och beaktar samtidigt Finlands starka forskningsområden samt forsknings- och innovationssystemets behov.
  • — Akademin stöder forskningssamarbetet med strategiskt utvalda målländer. Akademin främjar forskarnas internationella mobilitet och nätverk genom att stöda forskarnas och forskningsorganisationernas deltagande i europeiskt och globalt forskningssamarbete.
  • — Akademin främjar en öppen tillgång till vetenskapliga material och publikationer.
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
  • — Akademin utvecklar arbetsgemenskapen i syfte att uppnå en god arbetsförmåga och arbetshälsa hos personalen. Finlands Akademi utvecklar sina strukturer, verksamhetssätt och sitt system för beslutsfattande i syfte att trygga en effektiv verksamhet av hög kvalitet med fokus på kärnuppgifterna.
Nyckeltal 2010
utfall
2011
utfall
2012
mål
2013
mål
         
Samhälleliga verkningar        
Projektbeståndets volym, strategiskt tyngdpunktsområde (%)        
Akademins forskningsprogram 8 6 ökar ökar
Program för spetsforskningsenheter 7 7 ökar ökar
Akademiforskarnas uppgifter (antal) 10 8 oförändrat oförändrat
Forskningsinfrastrukturer 10 5 ökar ökar
Produktion och kvalitetsledning        
Antal ansökningar som behandlats 4 017 3 409 3 800 3 800
Forskningsprogram /där internationellt finansieringssamarbete ingår 12/9 11/10 11/11 11/11
Funktionell effektivitet        
De totala kostnaderna för finansieringsverksamheten/finansieringsbeslut (%)1) 2 3 <3,5 <3,5
Hantering av mänskliga resurser        
Sjukdagar antal/årsv. 6,8 7,8 <8 <8
Årsverken2) 154,2 149,5 144 143

1) Utfallet för 2010 innehåller en exceptionell ändring av skulden för semesterlön.

2) Utfallet för 2010 innehåller 1,4 årsv. högskolepraktikanter, 2,2 årsv. personer som överskridit den personliga pensionsåldern och 2,8 årsv. personer som anställts med externa medel, t.ex. med medel från EU:s ERA-Net-program. Utfallet för 2011 innehåller 4,2 årsv. personer som överskridit den personliga pensionsåldern och högskolepraktikanter.

För att resultatmålen för Finlands Akademi ska nås används även anslagen under moment 29.40.22, 29.40.51, 29.40.53 och 29.40.66.

Inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen grundar sig på undervisningsministeriets förordning om avgifter för Finlands Akademis prestationer (1848/2009).

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 14 067 13 206 12 855
Bruttoinkomster 588 400 400
Nettoutgifter 13 479 12 806 12 455
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 7 585    
— överförts till följande år 7 143    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) -61
Lokaleffektiviteten inom förvaltningen (regeringsprogr.) -500
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.) -34
Lönejusteringar 333
Precisering av omfördelningen 1
Produktivitetsfrämjande åtgärder -90
Sammanlagt -351

2013 budget 12 455 000
2012 II tilläggsb. 152 000
2012 budget 12 806 000
2011 bokslut 13 038 000