Statsbudgeten 2017
01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 44 758 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av omkostnaderna för riksåklagarämbetet, åklagarämbetena och landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland.
Vid nettobudgeteringen beaktas de inkomster som inflyter från EU och de inkomster som inflyter från samarbetet med ämbetsverk och inrättningar samt parter utanför budgeten.
Förklaring:I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt ställt upp följande mål för åklagarväsendets verksamhet 2017:
2015 utfall |
2016 uppskattning |
2017 mål |
|
Behandlingstid | |||
— genomsnittlig åtalsprövningstid, mån. | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
— öppna ärenden som varit föremål för åtalsprövning längre än 6 mån. | 2 566 | 2 200 | 2 300 |
— öppna ärenden som varit föremål för åtalsprövning längre än ett år | 264 | 200 | 250 |
Produktivitet | |||
— avgjorda ärenden (viktad arbetsmängd/årsv., hela personalen)1) | 910 | 910 | 927 |
— avgjorda ärenden (viktad arbetsmängd/årsv., åklagare) | 1 315 | 1 324 | 1 320 |
Resurshushållning | |||
— omkostnader/avgörande (viktad arbetsmängd), euro | 94,0 | 95,0 | 97,0 |
1) I den viktade arbetsmängden beaktas att vissa typer av mål är mera arbetsdryga än andra samtidigt som de binder mera resurser. Den viktade arbetsmängden beräknas utifrån avgjorda mål vilkas arbetsmängd bedöms på basis av brottsbeteckningen enligt den genomsnittliga arbetsmängden. Den viktade arbetsmängden påverkas också av tingsrättsbehandlingar som tagit minst fem sessionsdagar.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 44 013 | 47 032 | 44 818 |
Bruttoinkomster | 62 | 40 | 60 |
Nettoutgifter | 43 951 | 46 992 | 44 758 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 6 126 | ||
— överförts till följande år | 8 398 |
Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)
Riksåklagarämbetet | 4 496 |
De lokala åklagarenheterna | 38 087 |
Gemensamma utgifter | 2 175 |
Sammanlagt | 44 758 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Bokföringsuppgifter till följd av ändringen av bokföringsenheternas struktur | 70 |
Ibruktagandet av statens gemensamma datasystem för ekonomi- och personalförvaltning (Kieku) (anslag av engångsnatur i budgeten för 2016) | -135 |
Tryggande av verksamheten vid Rättsregistercentralen (överföring till moment 25.01.05) | -15 |
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -404 |
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror | 26 |
Inre säkerhet och rättsvård (regeringsprogr. 2015) | -37 |
Löneglidningsbesparing | -144 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -40 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -211 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -61 |
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | -614 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -287 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | -369 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -13 |
Sammanlagt | -2 234 |
2017 budget | 44 758 000 |
2016 II tilläggsb. | -282 000 |
2016 budget | 46 992 000 |
2015 bokslut | 46 223 000 |