Statsbudgeten 2017
04. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 563 000 euro.
Anslaget får användas
1) till betalning av utgifter som föranleds av vetenskapligt forskningsarbete och universitetsundervisning samt övriga omkostnader
2) till betalning av utgifter som föranleds av variationen i efterfrågan på de tjänster som tillhandahålls av den psykiatriska vårdenheten för farliga och svårbehandlade barn och unga
3) till betalning av utgifter som motsvarar jordbruksstöden
4) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av sjukhusen.
Förklaring:Utgifterna för statens sinnessjukhus täcks till största delen med de ersättningar som kommunerna betalar. De ersättningar som kommunerna ska betala prissätts enligt de företagsekonomiska grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Klientavgifterna tas ut enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992).
De resultatmål som uppställs för statens sinnessjukhus anges i de resultatavtal för 2017 som statens sinnessjukhus ingår med Institutet för hälsa och välfärd.
Inom verksamheten vid sjukhusen ligger tyngdpunkten i allt högre grad på rättspsykiatriskt specialkunnande, och vetenskaplig forskning till stöd för vårdverksamheten utförs och utnyttjas fortlöpande. Kvaliteten på vården och uppföljningen av vårdresultaten uppmärksammas fortsättningsvis genom att de terapeutiska färdigheterna förbättras. Vården utvecklas så att tvångsåtgärder behövs i så liten utsträckning som möjligt. Dessutom förbättras mätmetoderna och systemen för uppföljning av verksamheten.
Verksamhetens produktivitet förbättras genom att man utvecklar multiprofessionella arbetssätt samt arbetsledning som bättre motsvarar de krav som ställs bl.a. på högspecialiserad psykiatrisk sjukvård. Statens sinnessjukhus bedriver effektiv och resultatrik verksamhet och utvecklar samtidigt verksamhetens kvalitet. Kostnaderna täcks med intäkterna från den avgiftsbelagda verksamheten.
Finansieringsstrukturen för statens sinnessjukhus (1 000 euro) och sjukhusens årsverken
2015 utfall |
årsv. | 2016 uppskattning |
årsv. | 2017 uppskattning |
årsv. | |
Omkostnadsanslag | 650 | 9 | 576 | 6 | 563 | 8 |
Företagsekonomiska prestationer | 55 613 | 801 | 57 328 | 809 | 56 871 | 804 |
Utomstående finansiering sammanlagt | 560 | 2 | - | - | - | - |
Sammanlagt | 56 823 | 812 | 57 904 | 815 | 57 434 | 812 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 56 763 | 57 904 | 57 434 |
---|---|---|---|
Bruttoinkomster | 56 113 | 57 328 | 56 871 |
Nettoutgifter | 650 | 576 | 563 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 502 | ||
— överförts till följande år | 442 |
Utveckling av produktiviteten vid sinnessjukhusen (antal fakturerade vård- och sinnesundersökningsdagar/årsverke)
2015 utfall |
2016 uppskattning |
2017 uppskattning |
|
Vuxenavdelningarna vid Niuvanniemi sjukhus | 196,73 | 196,14 | 196,14 |
Ungdomsavdelningen vid Niuvanniemi sjukhus | 95,59 | 92,32 | 92,32 |
Vuxenavdelningarna vid Gamla Vasa sjukhus | 194,84 | 181,94 | 181,94 |
Uppskattad utveckling av resurshushållningen vid sinnessjukhusen (totala kostnader/antal fakturerade vård- och sinnesundersökningsdagar)
2015 utfall |
2016 uppskattning |
2017 uppskattning |
|
Vuxenavdelningarna vid Niuvanniemi sjukhus | 352,20 | 359,93 | 359,93 |
Ungdomsavdelningen vid Niuvanniemi sjukhus | 805,33 | 849,27 | 849,27 |
Vuxenavdelningarna vid Gamla Vasa sjukhus | 391,18 | 398,28 | 398,28 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (företagsekonomiska prestationer, 1 000 euro)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
---|---|---|---|
— intäkter av försäljningen av prestationer | 55 856 | 56 983 | 56 592 |
— övriga intäkter | 257 | 345 | 279 |
Intäkter sammanlagt | 56 113 | 57 328 | 56 871 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— särkostnader | 55 848 | 56 917 | 56 595 |
— andel av samkostnader | 915 | 987 | 839 |
Kostnader sammanlagt | 56 763 | 57 904 | 57 434 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -650 | -576 | -563 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 99 | 99 | 99 |
Sinnessjukhusen beräknas tillhandahålla sina klienter bl.a. följande prestationer
2015 utfall |
2016 uppskattning |
2017 uppskattning |
|
Vårddygn för vårdpatienter | 140 868 | 139 943 | 139 943 |
Sinnesundersökningsvårddygn | 3 751 | 4 532 | 4 532 |
Sinnesundersökningar | 61 | 78 | 78 |
Vårddagar vid vårdenheten för minderåriga | 4 461 | 4 658 | 4 682 |
Sinnesundersökningsvårddygn vid vårdenheten för minderåriga | 269 | 110 | 110 |
Sinnesundersökningar vid vårdenheten för minderåriga | 5 | 2 | 2 |
Utvecklandet av personalen och personalens arbetsförmåga stöds genom att bl.a. vårdmetoderna utvecklas så att de bättre motsvarar de krav som ställs på högspecialiserad psykiatrisk sjukvård samt genom att arbetsledningssystemet och programmen för välbefinnande i arbetet effektiviseras. Målet är att minska antalet sjukdagar och förbättra arbetshälsoindex. Inom personalutvecklingen avsätts resurser för sådan på personal- och utbildningsplanen baserad yrkesinriktad fortbildning vars centrala teman är bland annat kurser som ger psykologisk beredskap, kurser i biologi och farmakologi och utbildning som syftar till att minska användningen av tvångsmedel. Fortbildningen finansieras huvudsakligen med intäkterna av den avgiftsbelagda verksamheten.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -10 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -3 |
Sammanlagt | -13 |
2017 budget | 563 000 |
2016 budget | 576 000 |
2015 bokslut | 590 000 |