Talousarvioesitys 2014
40. Rangaistusten täytäntöönpano
Selvitysosa:Vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanossa huolehditaan täytäntöönpanon varmuudesta, luotettavuudesta ja turvallisuudesta. Rangaistusten täytäntöönpanon vaikuttavuustavoitteena on vähentää rangaistusta suorittavien riskiä syyllistyä uusiin rikoksiin rangaistusaikana ja sen jälkeen. Tavoitteiden toteuttaminen edellyttää seuraamusjärjestelmän ja seuraamusten sisältöjen kehittämistä.
Vankiluvun arvioidaan vuonna 2014 hieman laskevan edellisestä vuodesta. Pitkäaikaisvankien ja ulkomaalaisten vankien suhteellinen osuus on koko 2000-luvun ajan noussut. Valvotun koevapauden ja valvontarangaistuksen käytön lisääminen alentavat vankilassa olevien vankien määrää. Yhdyskuntaseuraamuksien kokonaismäärän arvioidaan laskevan erityisesti liikennejuopumusten vähenemisen seurauksena. Seuraamuksiin liittyvien asiantuntijalausuntojen määrän arvioidaan laskevan nuorten seuraamusselvityksiä koskevan lainsäädännön muutoksen seurauksena.
Toiminnan laajuus
2012 toteutuma |
2013 arvio |
2014 arvio |
|
Vankeja keskimäärin | 3 236 | 3 220 | 3 205 |
Vapaudesta vankilaan tulleet | 6 066 | 6 050 | 6 050 |
Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa keskimäärin | 3 645 | 3 660 | 3 600 |
Täytäntöönpantaviksi tulleet yhdyskuntaseuraamukset | 4 590 | 4 600 | 4 600 |
Seuraamuksiin liittyvät pyydetyt asiantuntijalausunnot | 10 199 | 9 500 | 9 000 |
Rangaistusten täytäntöönpanossa henkilöstömäärää ja toimintoja sopeutetaan määrärahatasoon. Vankien sijoittelutoimintaa kehitetään ottamalla käyttöön vankiloiden valvontatasoluokitus. Rikosseuraamuslaitoksen toimitilasuunnitelma, joka sisältää tulevien vuosien investointitarpeet, valmistuu. Mikkelin, Helsingin ja Hämeenlinnan vankiloiden ns. paljusellihankkeita jatketaan.
Seuraamusten vaikuttavuutta lisätään kehittämällä edelleen täytäntöönpanon sisältöjä sekä erityisesti tehostamalla hallittua vapauttamista ja toimintajatkumoita. Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanon sisältöjä kehitetään. Vapautumista suoraan suljetusta laitoksesta vähennetään ja verkostoyhteistyötä lisätään. Valvotun koevapauden valvontaa tehostetaan ja käyttöä laajennetaan. Laki valvotusta koevapaudesta tulee voimaan 1.1.2014. Laki mahdollistaa valvottuun koevapauteen sijoitetun valvonnan teknisillä apuvälineillä, myös ns. pantavalvonnan. Vuonna 2014 valvotussa koevapaudessa on päivittäin keskimäärin 190 vankia.
Vuoden 2014 aikana valmistellaan vankien terveydenhuollon järjestämisvastuun ja rahoittamisen siirto Rikosseuraamuslaitokselta sosiaali- ja terveysministeriölle ja valvontavallan siirto Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira) 1.1.2015 lukien. Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmähanketta jatketaan.
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 228 562 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen toimintamenojen maksamiseen.
Määrärahasta saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2014 alustavasti seuraavat tavoitteet:
2012 toteutuma |
2013 arvio |
2014 tavoite |
|
Toiminnalliset tavoitteet | |||
Laitosten säilytysvarmuus, % | 99,2 | 99,2 | 99,2 |
Vangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, % | 36 | 37 | 37 |
Vankeusvangeista toiminnoissa keskimäärin päivässä, % | 63 | 62 | 62 |
Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet, % aloitetuista | 83 | 81 | 80 |
Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % päättyneistä1) | 83 | 83 | 83 |
Tuottavuus | |||
Vangit, keskimäärin päivässä/htv2) | 1,36 | 1,33 | 1,35 |
Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa, keskimäärin päivässä/htv | 13,2 | 13,1 | 13,1 |
Seuraamuksiin liittyvät pyydetyt asiantuntijalausunnot vuodessa/htv | 284 | 270 | 260 |
Taloudellisuus | |||
Toimintamenot (netto)/vanki | 60 843 | 61 659 | 62 920 |
Toimintamenot (netto)/yhdyskuntaseuraamusta suorittava | 4 934 | 5 023 | 5 117 |
1) Tunnusluvun suhteutus muutettu koskemaan ko. vuonna päättyneitä seuraamuksia (aiemmin suhteutettiin alkaneisiin).
2) Tunnusluvun laskentaperustetta on tarkennettu vuodesta 2012 lähtien.
Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)
Rangaistusten täytäntöönpano | 194 619 |
Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto (keskushallinto) | 6 810 |
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus | 2 550 |
Terveydenhuoltoyksikkö | 15 500 |
Ostopalvelut palvelukeskuksilta | 9 083 |
Yhteensä | 228 562 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Bruttomenot | 239 927 | 240 618 | 243 127 |
Bruttotulot | 14 992 | 14 165 | 14 565 |
Nettomenot | 224 935 | 226 453 | 228 562 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 10 012 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 9 635 |
Rikosseuraamuslaitoksen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)1)
2012 toteutuma |
2013 arvio |
2014 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 10 316 | 9 850 | 10 200 |
— muut tuotot | 1 046 | 1 000 | 1 050 |
Tuotot yhteensä | 11 362 | 10 850 | 11 250 |
---|---|---|---|
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 10 986 | 10 580 | 10 600 |
— osuus yhteiskustannuksista | 9 875 | 9 350 | 9 500 |
Kustannukset yhteensä | 20 861 | 19 930 | 20 100 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -9 499 | -9 080 | -8 850 |
Kustannusvastaavuus, % | 54 | 54 | 56 |
1) Ei sisällä ateriakorvauksia ja palvelussuhdeasunnoista saatavia vuokratuloja.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Asiakastietojärjestelmähanke (ATJ) (siirto momentilta 28.70.20) | 1 670 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO), joka kohdistetaan muihin kuin ICT-menoihin | -160 |
Palvelukeskusmaksut | -84 |
Toimitilahankkeet | 1 400 |
Tuottavuustoimet (uusi tuottavuusohjelma -45 000 euroa, tuottavuusmääräraha 17 000 euroa) | -28 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -242 |
Palkkausten tarkistukset | 611 |
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -434 |
Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -624 |
Yhteensä | 2 109 |
2014 talousarvio | 228 562 000 |
2013 talousarvio | 226 453 000 |
2012 tilinpäätös | 224 558 000 |
74. Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 5 400 000 euroa.
Määrärahasta saa käyttää enintään 1 700 000 euroa avolaitostöihin kunnan, seurakunnan tai yleishyödyllisen yhteisön työkohteissa. Määrärahaa saa käyttää myös maanrakennustöihin. Työkohteet ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita tai niihin voidaan liittää kuntouttavaa toimintaa, jonka kustannuksiin asianomainen yhteisö osallistuu. Määrärahaa voi käyttää erityisesti pitkäaikaishankkeissa myös avolaitostyönä toteutettavien rakentamisprojektien edellytysten luomiseksi vaadittavien tarpeellisten tukitoimintojen menoihin, kuten vankien asuintilojen kunnostamiseen.
Selvitysosa:Avolaitosmäärärahalla kyetään työllistämään vankeja ja kunnostamaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita. Tavoitteena on työllistää keskimäärin 165 avolaitosvankia. Avolaitosten majoituskapasiteettia käytetään myös ko. laitoksiin sijoitettavien arviolta keskimäärin 40 laitoksen ulkopuolella siviilityössä tai opiskelemassa käyvän vangin majoittamiseen. Työllistämis- ja ylläpitomenot ovat noin 31 000 euroa vankia kohti vuodessa.
2014 talousarvio | 5 400 000 |
2013 talousarvio | 5 400 000 |
2012 tilinpäätös | 6 025 000 |