Statsbudgeten 2017
9.1. Statens totala intäkts- och kostnadskalkyl för tiden 1.1—30.6.2016
Budgetekonomin, de statliga fonderna utanför statsbudgeten och de statliga affärsverken uppgör inte något mellanbokslut över situationen den 30 juni 2016. Verksamhetens underskott enligt den totala intäkts- och kostnadskalkylen för tidsperioden 1.1.—30.6.2016 är således inte direkt jämförbart med skillnaden mellan intäkterna och kostnaderna under hela året. Exempelvis vissa utgifter som ska betalas i slutet av året har inte periodiserats som utgifter för början av året.
Enligt statens totala intäkts- och kostnadskalkyl uppgick underskottet under tiden 1.1—30.6.2016 till 1 933 miljoner euro (1 930 miljoner euro år 2015). Enligt statens totala intäkts- och kostnadskalkyl är underskottet på grund av de elimineringar som görs i den totala kalkylen 789 miljoner euro (785 miljoner euro år 2015) större än budgetekonomins, fondernas och affärsverkens separata och direkt sammanräknade över- och underskott.
Det sammanlagda överskottet och verksamhetens underskott under granskningsperioderna 1.1—30.6.2016 och 1.1— 30.6.2015, mn euro
Verksamhetens underskott i budgetekonomin | Fondernas överskott | Vinsten från statliga affärsverk | Verksamhetens underskott i de totala kalkylerna | |
1/6/2016 | -2 005 | 726 | 135 | -1 933 |
1/6/2015 | -2 106 | 869 | 160 | -1 930 |
Statens totala intäkts- och kostnadskalkyl 1.1—30.6.2016 (1 000 euro)
Budgetekonomi | Fonder | Affärsverk | Elimineringar | 1.1–30.6.2016 | 1.1–30.6.2015 | |
INTÄKTER AV VERKSAMHETEN | ||||||
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 359 882 | 97 920 | 111 063 | 990 | 567 876 | 633 002 |
Hyror och serviceintäkter | 22 597 | 1 468 | 305 237 | 260 393 | 68 910 | 70 843 |
Övriga intäkter av verksamheten | 288 433 | 768 826 | 45 492 | 300 815 | 801 937 | 853 029 |
KOSTNADER AV VERKSAMHETEN | ||||||
Material, förnödenheter och varor | ||||||
Inköp under räkenskapsperioden | 257 582 | 24 952 | 25 562 | 258 | 307 838 | 287 530 |
Ökning (-) eller minskning (+) av lager | 296 | -4 197 | -2 062 | -5 962 | -35 128 | |
Personalkostnader | 2 287 916 | 3 145 | 38 568 | 258 360 | 2 071 268 | 2 092 092 |
Hyror | 353 769 | 2 071 | 34 682 | 260 208 | 130 314 | 134 097 |
Inköp av tjänster | 1 359 701 | 12 345 | 93 116 | 977 | 1 464 184 | 1 166 059 |
Övriga kostnader | 297 644 | 1 492 | 51 014 | 5 204 | 344 946 | 290 639 |
Ökning (-) eller minskning (+) av produktlager | -276 | -276 | -6 | |||
Tillverkning för eget bruk | -13 741 | -13 741 | -23 662 | |||
Avskrivningar | 508 090 | 5 737 | 93 353 | 607 181 | 567 902 | |
ÅTERSTOD I | -4 380 060 | 822 662 | 127 559 | -3 467 028 | -2 922 648 | |
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER | ||||||
Finansiella intäkter | 1 162 413 | 449 474 | 8 661 | 225 069 | 1 395 479 | 1 512 823 |
Finansiella kostnader | -487 308 | -83 673 | -20 172 | -591 153 | -909 849 | |
EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER | ||||||
Extraordinära intäkter | 4 376 | 4 376 | 18 462 | |||
Extraordinära kostnader | -2 972 | -2 972 | -8 111 | |||
ÅTERSTOD II | -3 703 551 | 1 188 463 | 116 048 | -2 661 299 | -2 309 324 | |
ÖVERFÖRINGSEKONOMINS INTÄKTER OCH KOSTNADER | ||||||
Intäkter | ||||||
Från lokalförvaltningen | 74 795 | 74 795 | 76 446 | |||
Från Europeiska unionens institutioner och andra organ | 664 238 | 22 | 664 259 | 957 470 | ||
Överföringsekonomins övriga intäkter | 938 873 | 24 481 | 18 686 | 910 911 | 71 130 | 46 053 |
Kostnader | ||||||
För lokalförvaltningen | 5 632 333 | 20 087 | 5 652 420 | 6 225 702 | ||
För socialskyddsfonderna | 6 440 508 | 6 440 508 | 6 113 263 | |||
För näringslivet | 2 014 022 | 24 979 | 18 686 | 2 020 315 | 1 677 355 | |
För icke-vinstsyftande samfund | 1 297 227 | 92 059 | 1 389 286 | 1 353 788 | ||
För hushållen | 2 110 018 | 866 | 2 110 884 | 2 093 379 | ||
Till Europeiska unionens institutioner och andra organ | 841 720 | 111 594 | 953 315 | 1 124 814 | ||
För utlandet | 350 545 | 350 545 | 585 973 | |||
Överföringsekonomins övriga kostnader (inkl. universiteten) | 2 650 315 | 275 748 | 323 689 | 2 602 374 | 2 199 060 | |
ÅTERSTOD III | -23 362 334 | 687 633 | 134 733 | -23 370 762 | -22 602 688 | |
INTÄKTER AV SKATTER OCH OBLIGATORISKA AVGIFTER | ||||||
Skatter och avgifter av skattenatur | 21 257 256 | 38 737 | -42 136 | 21 338 129 | 20 595 436 | |
Övriga obligatoriska avgifter | 99 822 | 99 822 | 77 396 | |||
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT | -2 005 255 | 726 370 | 134 733 | -1 932 810 | -1 929 856 |
De mest centrala förändringarna i posterna i statens totala intäkts- och kostnadskalkyl när man jämför början av 2016 med början av 2015 var:
- — Intäkterna av skatter och obligatoriska avgifter ökade med 765 miljoner euro
- — Överföringsekonomins intäkter minskade med 270 miljoner euro
- — De finansiella intäkterna minskade med 117 miljoner euro
- — Verksamhetens intäkter minskade med 118 miljoner euro. Till minskningen av verksamhetens intäkter bidrog minskningen av intäkterna av den avgiftsbelagda verksamheten med 65 miljoner euro
- — Kostnaderna för verksamheten ökade med 426 miljoner euro. De mest betydande kostnadsökningarna i euro var 298 miljoner euro i fråga om inköp av tjänster samt 54 miljoner euro i fråga om övriga kostnader. Den mest betydande kostnadsminskningen i euro var 21 miljoner euro i personalkostnaderna
- — Överföringsekonomins kostnader ökade med 146 miljoner euro
- — De finansiella kostnaderna minskade med 319 miljoner euro och uppgick till 591 miljoner euro. Det här beror delvis på att räntebetalningarna tidsmässigt infaller på olika sätt 2015 och 2016.