Statsbudgeten 2019
02. Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 19 432 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till organisationer och program inom Riksarkivets internationella samarbete
2) till betalning av utgifter för projekt som godkänts av EU.
Förklaring:Riksarkivet är en sakkunnig- och serviceorganisation samt en infrastruktur för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning som i sin verksamhet har som mål att det arkivmaterial som är av betydelse för samhället och individen förvaras i begränsad användbar form och så att det kan användas effektivt med tanke på kunderna. Riksarkivet har till uppgift att säkerställa att handlingar som hör till vårt nationella kulturarv bevaras och hålls tillgängliga, att stödja forskningen, att göra informationen mera tillgänglig samt att utveckla arkivfunktionen samtidigt som digitalisering främjas.
- — Riksarkivet digitaliserar och främjar vidareutnyttjande av digital dokumentinformation inom ramen för sina resurser
- — Riksarkivets verksamhet är högklassig, effektiv och kostnadseffektiv och fokuserad på verkets kärnuppgifter samt beaktar de ramvillkor som fastställts för statens finansiella verksamhet.
- — Riksarkivet utvecklar arbetsgemenskapen för att uppnå en god arbetsförmåga och arbetshälsa hos personalen samt för att kunnandet ska riktas på rätt sätt.
Inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen grundar sig på Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för Riksarkivets prestationer (1017/2017).
Nyckeltal | 2016 utfall |
2017 utfall |
2018 mål |
2019 mål |
---|---|---|---|---|
Samhälleliga effekter | ||||
Den totala mängden arkivmaterial (hyllmeter) | 217 368 | 218 516 | 219 000 | 219 000 |
Den totala mängden digitalt material (mn bildenheter) | 47,0 | 60,0 | 62,0 | 80,0 |
Verksamhetens resultat | ||||
Besök i forskarsalar | 32 388 | 28 925 | 31 000 | 25 000 |
Genomförda beställningar av upplysningar (st.) | 24 064 | 33 792 | 24 000 | 27 000 |
Användning på nätet (antal besök) | 1 254 704 | 1 453 923 | 1 700 000 | 1 800 000 |
Myndighetsarkiv (hyllmeter/år) | 3 471 | 887 | 1 100 | 5 000 |
Digitalt material (hyllmeter/år) | 378 | 663 | 2501) | 550 |
Hantering av mänskliga resurser | ||||
Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro) | 3,4 | 3,4 | 3,7 | 3,7 |
Årsverken | 236,25 | 224,1 | 205 | 200 |
1) Eventuellt avbrott till följd av beredningen av en ny process.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 20 494 | 17 731 | 20 032 |
Bruttoinkomster | 3 517 | 700 | 600 |
Nettoutgifter | 16 977 | 17 031 | 19 432 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 639 | ||
— överförts till följande år | 1 622 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Pilotförsök med massdigitalisering | 2 500 |
Temporär tilläggsfinansiering för ett nytt centralarkiv | -100 |
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) | -307 |
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -14 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -3 |
Indexhöjning av hyresutgifterna | 50 |
Lönejusteringar | 390 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -110 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -92 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -35 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -4 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | 107 |
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen | 26 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -7 |
Sammanlagt | 2 401 |
2019 budget | 19 432 000 |
2018 I tilläggsb. | 792 000 |
2018 budget | 17 031 000 |
2017 bokslut | 17 960 000 |