Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2005

ALLMÄN MOTIVERINGPDF-versio

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en tilläggsbudget för 2005.

Ekonomiska utsikter

Uppsvinget inom den internationella ekonomin fortsätter, även om man redan passerat det snabbaste tillväxtstadiet. Konsumtionsmöjligheterna begränsas bl.a. av höjningen av råvarupriserna. I Kina och Indien fortsätter den snabba ekonomiska tillväxten. Inom euroområdet är tillväxten fortfarande svag, och utsikterna för USA:s ekonomi fördunklas av underskotten i den offentliga ekonomin och i bytesbalansen.

I Finland ökar totalproduktionen något långsammare i år jämfört med fjolåret, men torde dock stiga till drygt 3 %. När det gäller hushållens konsumtion avtar tillväxten, eftersom köpkraften inte ökar lika mycket som föregående år. I fråga om investeringarna torde tillväxten i det närmaste ligga i linje med föregående år trots att bostadsbyggandet minskat. Nettoexportens betydelse för tillväxten ökar dock klart. Arbetslöshetsgraden krymper till 8,4 % och sysselsättningsgraden stiger, eftersom man förutspår en ökning av antalet arbetstillfällen inom servicebranscherna samtidigt som minskningen i antalet arbetstillfällen inom industrin avtar. Inflationer stiger som väntat från fjolårets rekordlåga nivå till en dryg procent. Som helhet sett motsvarar de ekonomiska utsikterna i rätt stor utsträckning de uppfattningar man utgick ifrån i den ordinarie budgeten.

Inkomstposterna

Kalkylen över skatter och inkomster av skattenatur höjs med 314 miljoner euro jämfört med det som budgeterats tidigare på grund av att inflödet av skatt på inkomst och förmögenhet och av överlåtelseskatt varit större än beräknat.

Kalkylen över inkomster av blandad natur höjs med ett nettobelopp på 160,2 miljoner euro. Kalkylen för övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde höjs med 15,1 miljoner euro. Höjningen föranleds av återbäringar av anslag vilka influtit av skillnaderna mellan de realiserade kostnaderna och de uppskattade priserna enligt FMS-systemet vilka hänför sig till anskaffningarna av Hornet-jaktplan för flygvapnet. Det föreslås att till budgetekonomin överförs 50 miljoner euro i form av intäktsöverföring från statsgarantifonden, vilken överföring föranleds av fondens goda likviditet. Kalkylen för nettoinkomster av försäljning av aktier höjs med 55,1 miljoner euro på grund av försäljningar av aktier under det första halvåret.

Kalkylen över ränteinkomster och intäktsföring av vinst höjs med ett nettobelopp på 134,4 miljoner euro. Dividendinkomstposten höjs på basis av det belopp som influtit med 175,4 miljoner euro. Inemot hälften av tillägget föranleds av att dividenderna från Fortum varit större än beräknat. Intäktsföringen av Finlands Banks vinst till staten år 2005 blir 44 miljoner euro mindre än vad som beräknats i inkomstposten i budgeten. I intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst beräknas inflyta 2,9 miljoner euro mer än vad som beräknats i inkomstposten i budgeten.

Balans och statsskulden

Det föreslås att statskassan minskas och att statsskulden på motsvarande sätt minskas genom att 2 700 miljoner euro av det kumulativa överskott som statens bokslut för 2004 visar intäktsförs som täckning för budgeten. De egentliga inkomsterna i tilläggsbudgeten beräknas uppgå till 608,6 miljoner euro och i anslagsökningar föreslås 171,9 miljoner euro.

Statens budgetekonomi övergår från att uppvisa underskott till att uppvisa överskott så, att statsskulden kan amorteras med 2 112 miljoner euro. Statsskulden beräknas vid utgången av 2005 uppgå till 61,7 miljarder euro. Statsskulden sjunker i proportion till bruttonationalprodukten från 42,6 % i slutet av år 2004 till något under 40 % år 2005.

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro
  2004
Bokslut
2005
Godkänd
budget
2005
Regeringens
proposition
2005
Sammanlagt
         
Anslag sammanlagt 36 320 37 855 172 38 027
— Räntor på statsskulden (huvudtitel 36) 2 381 2 447 -53 2 394
Minskning av statsskulden
(huvudtitel 37)
- - 2 197 2 197
— Nettoamorteringar - - 2 112 2 112
— Skuldhantering - - 85 85
         
Inkomstposter sammanlagt
(exkl. nettoupplåning och skuldhantering)
38 493 36 916 3 309 40 224
— Skatteinkomster 31 191 31 065 314 31 379
— Övriga inkomster 7 303 5 851 2 995 8 845
Nettoupplåning och skuldhantering 32 940 -940 -
— Nettoupplåning till nominellt värde 74 948 -948 -
— Skuldhantering -42 -8 8 -

Ramarna för valperioden och ofördelad reserv

Anslagsramen för innevarande år var 28 848 miljoner euro i budgeten 2005. I tilläggsbudgeten föreslås att 0,7 miljoner euro av hyreskostnaderna för Studenternas hälsovårdsstiftelses lokaler överförs från utgifterna utanför ramen för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde till utgifterna i ramen för undervisningsministeriets förvaltningsområde. Följaktligen görs en motsvarande strukturkorrigering i anslagsramen. Vidare föranleder ibruktagandet av nya lönesystem en justering av kostnadsnivån i ramen med ett belopp av cirka en miljon euro, vilket inte beaktats i tidigare ramjusteringar. Ovan nämnda ändringar, inklusive den justerade ramen för valperioden för 2005, uppgår till 28 850 miljoner euro enligt pris- och kostnadsnivån 2005.

I tilläggsbudgetpropositionen föreslås ett tillägg på 202 miljoner euro till anslagen i ramen. I budgeten 2005 och i den tilläggsbudgetproposition som nu föreslås har som ramanslag budgeterats sammanlagt 28 733 miljoner euro. Som s.k. ofördelad reserv för anslagsbehoven under det andra halvåret kvarstår 117 miljoner euro.

I denna tilläggsbudgetproposition har man förhållit sig avvisande till utgiftsbehov som är beroende av prövning. Regeringen strävar efter att ställa alla utgiftsbehov i samma ställning och bedöma dem samtidigt i samband med höstens tilläggsbudget. Då kan man bättre se det totala läget inom budgetekonomin år 2005 och försäkra sig om att ramen räcker till för oundvikliga och oförutsedda utgifter som uppkommer under året. Man fick goda erfarenheter av motsvarande förfarande år 2004 och i samband med höstens tilläggsbudget kunde många behov av engångsnatur täckas genom anslagsökningar.

Tjänste- och arbetskollektivavtal

De personalutgifter som föranleds av statens tjänste- och arbetskollektivavtal för avtalsperioden 2005—2007 och av ibruktagandet av nya lönesystem föreslås bli beaktade såsom en ökning av omkostnaderna till ett belopp av sammanlagt 92,2 miljoner euro.

Naturkatastrofen i södra Asien

Som ersättning för extra kostnader som föranleddes av naturkatastrofen i södra Asien föreslås en anslagsökning om sammanlagt 14,1 miljoner euro. Av ökningen föreslås 8 miljoner euro bli anvisade för utgifter för humanitärt bistånd inom ramen för utvecklingssamarbetet, ca 1,2 miljoner euro till kommunerna som ersättning för utgifter i samband med katastrofen och 0,8 miljoner euro för räddnings- och evakueringsinsatser samt sjukvård. Det föreslås att polisens omkostnadsanslag höjs med ett belopp av ca 4,1 miljoner euro, som är avsett för utgifter som naturkatastrofen i Asien orsakar polisen.

Dessutom föreslås det att bevillningsfullmakten och fullmakten att ingå avtal i fråga om de egentliga utvecklingssamarbetet höjs med 20 miljoner euro. Tillägget är avsett att användas för återuppbyggnadsarbeten efter naturkatastrofen i Asien.

Fredsbevarande verksamhet

Det föreslås att de anslag som anvisats för underhåll av de finska fredsbevarande styrkorna ökas med 0,6 miljoner euro. Tillägget föranleds bl.a. av utgifter i samband med den finska FN-avdelning som inledde sin verksamhet i UNMIS-operationen i Sudan den 7 april 2005.

VM i friidrott 2005

Regeringen föreslår att polisens omkostnadsanslag höjs med 3 miljoner euro och att gränsbevakningsväsendets omkostnader höjs med ca 0,8 miljoner euro på grund av de kostnader för säkerhetsarrangemang som VM i friidrott 2005 föranleder. För utgifter för arrangerandet av tävlingarna föreslås dessutom ett tillägg av 0,6 miljoner euro.

Anskaffning av försvarsmateriel

Den tidsmässiga fördelningen av utbetalningen av beställningsfullmakterna för försvarsmaterielanskaffningar ändras så att anslagen bättre motsvarar leveranserna av de anskaffningar som görs med stöd av beställningsfullmakterna. Samtidigt föreslås en beställningsfullmakt för tunga raketkastare. Fullmakten får under åren 2005—2010 föranleda utgifter om högst 57,6 miljoner euro.

Läroavtalsutbildning

För läroavtalsutbildning som leder till examen föreslås en höjning på 0,5 miljoner euro, som föranleds av att studieplatserna inom tilläggsutbildningen ökar med 165.

Trafikförbindelser

Det föreslås att 4 miljoner euro används för reparation av banavsnittet Jämsänkoski—Saakoski. För anläggande av en vägförbindelse till gruvområdet Suhanko föreslås en fullmakt att ingå avtal på högst 3,5 miljoner euro. För iståndsättning av vägen inom den arrenderade delen av Saima kanal anvisas 1 miljon euro. Till följd av att kostnadskalkylen för trafikleder till Nordsjö hamn stigit föreslås att fullmakten att ingå avtal för projektet höjs med 30 miljoner euro till 237,4 miljoner euro. I inkomstposterna har som Helsingfors stads andel beaktats hälften av kostnaderna för trafiklederna till Nordsjö hamn.

Anslagen för trafiken ökas med ett belopp som motsvarar inkomsterna från EU-stöd, sammanlagt 6,8 miljoner euro. Anslaget får användas för förnyande av föråldrade överbyggnader och reinvesteringar med avseende på bannätet, för basväghållning, kollektivtrafik samt för forsknings- och utvecklingsverksamhet inom förvaltningsområdet.

Lotsning

Det föreslås att prisstödet för lotsning höjs med 0,9 miljoner euro för att servicenivån på lotsningen i Saimenområdet skall kunna upprätthållas.

Strukturfonderna och utvecklingen av landsbygden

Kostnaderna för vissa projekt inom ramen för strukturfondsprogrammen och det regionala utvecklingsprogrammet för landsbygden (ALMA) har underskridit utgiftstaket enligt förbindelserna på ett sådant sätt att bevillningsfullmakterna inte kunnat bindas till nya projekt. Därför har en del av de förbindelser som ingåtts med stöd av bevillningsfullmakter som beviljades i budgetarna åren 2000—2003 upplösts. Beloppet av bevillningsfullmakter för strukturfonderna och garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ-G) som förblivit oanvända under åren 2003—2004 uppgår till sammanlagt 36,3 miljoner euro. Samtidigt uppgår beloppet av bevillningsfullmakter för den statliga medfinansieringen som förblivit oanvända till sammanlagt 41,5 miljoner euro. Det föreslås att bevillningsfullmakterna ombudgeteras inom respektive ministeriers förvaltningsområden i denna tilläggsbudgetproposition. Syftet med ombudgeteringen av bevillningsfullmakterna är att göra det möjligt att ingå förbindelser enligt programramarna. En motsvarande ombudgetering av fullmakter för åren 2000—2002 genomfördes i den första tilläggsbudgetpropositionen för 2003.

Företags- och ägarpolitik

Det föreslås att Finnvera Abp:s fullmakter att bevilja räntestödslån höjs med sammanlagt 20 miljoner euro, varav 10 miljoner euro föreslås bli beviljade för investerings- och driftskapitallån som omfattas av det regionala räntestödet, och 10 miljoner euro för lån som omfattas av specialräntestödet.

Det föreslås dessutom att Finnvera Abp beviljas ett kapitallån på 11,5 miljoner euro för vidare överföring till dotterbolaget Veraventure Ab för inrättande av en riksomfattande kapitalfond. Fonden skall huvudsakligen investera i teknologiföretag som är i en tidig utvecklingsfas och i teknologiintensiva serviceföretag som har potential att utvecklas till tillväxtföretag.

Omställningsskydd

För finansiering av den verksamhetsmodell för sysselsättning och omställningsskydd som man kom överens om i samband med det inkomstpolitiska avtalet föreslås från den 1 juli 2005 anslag om sammanlagt 24,7 miljoner euro.

Startpeng

Det föreslås att den startpeng som är avsedd som stöd för nyetablerade företagare höjs med 2 miljoner euro på grund av att startstöden och startutredningarna ökat i antal.

Mottagande av flyktingar och asylsökande

För verksamhet i samband med mottagande av flyktingar och asylsökande föreslås ett tillägg på 9,9 miljoner euro, varav 8,3 miljoner euro föranleds av att antalet asylsökande som omfattas av verksamheten är större än beräknat.

Räntor på statsskulden

För ränteutgifter för skulden i utländsk valuta föreslås ett avdrag på 53 miljoner euro. Avdraget beror på valutaswapkontrakt, genom vilka merparten av den resterande skulden i utländsk valuta har konverterats till euro.

De av riksdagen godkända anslagen för 2005 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen enligt huvudtitel, euro
  Huvudtitel Godkänd
budget
Regeringens proposition Totalt
         
21. Riksdagen 97 461 000 - 97 461 000
22. Republikens president 8 505 000 78 000 8 583 000
23. Statsrådet 49 137 000 383 000 49 520 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 825 524 000 10 891 000 836 415 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 662 312 000 8 993 000 671 305 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 507 074 000 27 852 000 1 534 926 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 148 871 000 23 783 000 2 172 654 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 5 553 242 000 19 904 000 5 573 146 000
29. Undervisningsministeriets
förvaltningsområde
6 197 420 000 24 801 000 6 222 221 000
30. Jord- och skogbruksministeriets
förvaltningsområde
2 724 504 000 4 354 000 2 728 858 000
31. Kommunikationsministeriets
förvaltningsområde
1 774 464 000 38 170 000 1 812 634 000
32. Handels- och industriministeriets
förvaltningsområde
976 243 000 17 486 000 993 729 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets
förvaltningsområde
10 028 354 000 6 897 000 10 035 251 000
34. Arbetsministeriets förvaltningsområde 2 164 015 000 38 626 000 2 202 641 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 691 248 000 2 723 000 693 971 000
36. Räntor på statsskulden 2 447 000 000 -53 000 000 2 394 000 000
37. Minskning av statsskulden - 2 196 854 000 2 196 854 000
Totalt 37 855 374 000 2 368 795 000 40 224 169 000

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2005 och de nu föreslagna ändringarna av inkomstposterna enligt avdelning, euro
  Avdelning Godkänd
budget
Regeringens proposition Totalt
         
11. Skatter och inkomster av skattenatur 31 064 908 000 314 000 000 31 378 908 000
12. Inkomster av blandad natur 4 569 013 000 160 201 000 4 729 214 000
13. Ränteinkomster och intäktsföring av vinst 929 280 000 134 377 000 1 063 657 000
15. Lån (exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 352 390 000 2 700 000 000 3 052 390 000
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 36 915 591 000 3 308 578 000 40 224 169 000
         
Nettoupplåning och skuldhantering (mom. 15.03.01) 939 783 000 -939 783 000 -
Totalt 37 855 374 000 2 368 795 000 40 224 169 000