Talousarvioesitys 2018
40. Rangaistusten täytäntöönpano
Selvitysosa:Rikosseuraamuslaitoksen vaikuttavuustavoitteena on vähentää rangaistusta suorittavien riskiä syyllistyä uusiin rikoksiin. Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on valmentaa rangaistusta suorittavia rikoksettomaan elämään tukeutuen yhteiskunnan yleisiin palvelujärjestelmiin. Tavoitteena on oikeusturvan ja yhdenmukaisten käytäntöjen varmistaminen sekä suunnitelmallisen ja asteittaisen vapauttamisen lisääminen.
Vankiluvun pitkään jatkunut lasku on taittunut ja vankiluvun ennakoidaan hieman nousevan. Seuraamuksiin liittyvien asiantuntijalausuntojen ja yhdyskuntaseuraamusten määrän arvioidaan pysyvän vuoden 2017 tasolla.
Toiminnan laajuus
2016 toteutuma |
2017 arvio |
2018 arvio |
|
Vankeja keskimäärin | 3 120 | 3 130 | 3 150 |
Vapaudesta vankilaan tulleet | 5 732 | 5 700 | 5 750 |
Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa keskimäärin | 3 061 | 3 040 | 3 040 |
Täytäntöönpantaviksi tulleet yhdyskuntaseuraamukset | 3 773 | 3 720 | 3 720 |
Seuraamuksiin liittyvät pyydetyt asiantuntijalausunnot | 6 647 | 6 600 | 6 600 |
Tavoitteena on vähentää vapautumista suoraan suljetuista vankiloista ja lisätä avolaitosten käyttöä. Valvotussa koevapaudessa on v. 2018 päivittäin keskimäärin 230 vankia. Vankien toimintoihin osallistumista ja sellin ulkopuolella viettämää aikaa sekä henkilökunnan ja rangaistusta suorittavien välistä vuorovaikutusta lisätään. Yhdyskuntaseuraamusten toimeenpanon sisältöjä kehitetään. Yhteistyötä vankilan ulkopuolisten palveluja tuottavien toimijoiden, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon, työvoimaviranomaisten ja koulutuksen järjestäjien kanssa lisätään. Osana hallituksen pitkäaikaisasunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimintaohjelmaa vahvistetaan rikosseuraamusasiakkaiden asumisen taitoja ja parannetaan vapautumisen jälkeistä asumistilannetta. Kehitetään päihde-, mielenterveys- ja sosiaalityötä rangaistuksen täytäntöönpanon aikana ja palvelujatkumoja siviiliin. Rangaistusten täytäntöönpanon laillisuuden ja yhdenvertaisuuden varmistamiseksi normiohjausta, oikeudellista neuvontaa ja laillisuusvalvojien kannanottojen toimeenpanoa tehostetaan. Organisaatiorakenteiden ja tuottavuutta parantavien toiminta- ja työprosessien kehittämistä jatketaan. Vuoden 2018 aikana kehitetään edelleen vankien ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden sähköistä asiointia. Vankilaradikalisoitumisen ennaltaehkäisyä tehostetaan.
Tietoja henkilöstöstä
2016 toteutuma |
2017 arvio |
2018 tavoite |
|
Henkilöstömäärä, htv | 2 510 | 2 512 | 2 518 |
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv | 13,6 | 13,5 | 13,3 |
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 210 009 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenojen maksamiseen.
Määrärahasta saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2018 alustavasti seuraavat tavoitteet:
2016 toteutuma |
2017 arvio |
2018 tavoite |
|
Toiminnalliset tavoitteet | |||
Laitosturvallisuusindeksi | 101 | 100 | 100 |
Vangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, % | 40 | 41 | 42 |
Vankien toimintaan osallistuminen, % päivittäin toimintoihin käytettävissä olevasta ajasta | 68 | 68 | 70 |
Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet, % päättyneistä | 82 | 80 | 82 |
Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % päättyneistä | 83 | 83 | 83 |
Tuottavuus | |||
Vangit, keskimäärin päivässä/htv | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa, keskimäärin päivässä/htv | 12,4 | 12,4 | 12,2 |
Seuraamuksiin liittyvät pyydetyt asiantuntijalausunnot vuodessa/htv | 199 | 190 | 190 |
Taloudellisuus | |||
Toimintamenot (netto)/vanki | 58 050 | 58 160 | 58 940 |
Toimintamenot (netto)/yhdyskuntaseuraamusta suorittava | 5 250 | 5 610 | 5 650 |
Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)
Rangaistusten täytäntöönpano | 183 667 |
Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto (keskushallinto) | 7 425 |
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus | 2 600 |
Täytäntöönpanoyksikkö | 1 720 |
Ostopalvelut palvelukeskuksilta | 14 597 |
Yhteensä | 210 009 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 222 165 | 223 428 | 222 191 |
Bruttotulot | 13 727 | 12 444 | 12 182 |
Nettomenot | 208 438 | 210 984 | 210 009 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 18 949 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 21 686 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)1)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 9 417 | 8 553 | 8 357 |
— muut tuotot | 938 | 753 | 833 |
Tuotot yhteensä | 10 355 | 9 306 | 9 190 |
---|---|---|---|
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 15 034 | 8 629 | 13 342 |
— osuus yhteiskustannuksista | 11 845 | 9 051 | 10 512 |
Kustannukset yhteensä | 26 879 | 17 680 | 23 854 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -16 524 | -8 374 | -14 664 |
Kustannusvastaavuus, % | 39 | 53 | 39 |
1) Sisältää työtoiminnan ja laitosmyymälöiden kustannusvastaavuuslaskelmat. Työtoiminnan kustannusvastaavuuden laskentaperusteita tarkistettiin vuoden 2016 tilinpäätöksessä, minkä vuoksi v. 2017 varsinaisen talousarvion kustannusvastaavuus ei ole täysin vertailukelpoinen. Vuoden 2016 toteutumassa ja 2018 esityksessä on otettu huomioon myös valmentavan työtoiminnan kustannukset.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Asiakastietojärjestelmä (ROTI, ex-ATJ) (v. 2017 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -3 500 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) (kohdennuksen siirto momentille 33.01.06) | 34 |
Kirjanpidon keskittäminen -säästö (HO 2015) (kohdennuksen siirto momentille 33.01.06) | 13 |
Vankien terveydenhuollon hallinnoalasiirron tarkentuminen (siirto momentille 33.01.06) | -240 |
Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ääriliikkeiden toiminnan ennaltaehkäisy vankiloissa | 378 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -249 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -99 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 15 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -51 |
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) | 91 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -1 133 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -1 130 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -104 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -195 |
Vuokrien indeksikorotus | 135 |
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -70 |
Tasomuutos | 5 130 |
Yhteensä | -975 |
2018 talousarvio | 210 009 000 |
2017 I lisätalousarvio | -120 000 |
2017 talousarvio | 210 984 000 |
2016 tilinpäätös | 211 176 000 |
74. Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 4 700 000 euroa.
Määrärahasta saa käyttää enintään 1 700 000 euroa avolaitostöihin kunnan, seurakunnan tai yleishyödyllisen yhteisön työkohteissa. Määrärahaa saa käyttää myös maanrakennustöihin ja kansallisomaisuuden kunnon ylläpitämiseen. Työkohteet ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita tai niihin voidaan liittää kuntouttavaa toimintaa, jonka kustannuksiin asianomainen yhteisö osallistuu. Määrärahaa voi käyttää erityisesti pitkäaikaishankkeissa myös avolaitostyönä toteutettavien rakentamisprojektien edellytysten luomiseksi vaadittavien tarpeellisten tukitoimintojen menoihin, kuten vankien asuintilojen kunnostamiseen.
Selvitysosa:Avolaitosmäärärahalla kyetään työllistämään vankeja ja kunnostamaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita. Tavoitteena on työllistää keskimäärin 175 avolaitosvankia. Avolaitosten majoituskapasiteettia käytetään myös ko. laitoksiin sijoitettavien arviolta keskimäärin 40 laitoksen ulkopuolella siviilityössä tai opiskelemassa käyvän vangin majoittamiseen. Työllistämis- ja ylläpitomenot ovat noin 27 000 euroa vankia kohti vuodessa.
2018 talousarvio | 4 700 000 |
2017 talousarvio | 4 700 000 |
2016 tilinpäätös | 5 400 000 |