Statsbudgeten 2019
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 746 518 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till betalning av ersättningar till Ålands landskapsregering enligt 2 § i förordningen om polisförvaltningen i landskapet Åland (1177/2009)
2) till betalning av föreskrivna ersättningar till teleföretag.
Förklaring:Inrikesministeriet ställer följande preliminära resultatmål för polisens verksamhet:
Tillgången till brådskande utryckningstjänster ska hållas på nuvarande nivå. Finlands EU-ordförandeskap och de säkerhetsuppgifter som hänför sig till det förutsätter att polisens resurser omfördelas, vilket i sin tur medför utmaningar bl.a. när det gäller att behålla samma insatstider och nivå på larmtjänsterna, samt en minskning av den förebyggande verksamheten, eftersom man inte kan öka de resurser som anvisas för basservicen. Nivån på den övervakning som hänför sig till den allmänna ordningen och säkerheten utvärderas och beskrivs i en rapport. De ändringar som skett i verksamhetsmiljön förutsätter en uppdatering av polisens personliga skyddsutrustning, beväpning och fordon. Ändringen i alkohollagstiftningen inverkar också på polisens arbetsmängd och uppgiftsarrangemang. Man strävar efter att Finland ska ha situationen med olaglig inresa under kontroll även i framtiden. Åtgärderna för att bekämpa olaglig inresa är trovärdiga och effektiva. Verkställandet av nekande asylbeslut ska fortsättningsvis vara effektivt till de delar polisen kan påverka dem.
Trafikövervakningen ska fortfarande vara effektiv trots att det blir nödvändigt att använda arbetstid som anvisats för trafikövervakning även till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt till brottsbekämpning. Betydande förändringar i trafikregleringen och påföljderna förutsätter personalutbildning i omfattande grad, vilket binder trafikövervakningens personalresurser 2019. Dessutom riktas trafikövervakningens resurser till säkerhetsarrangemang under EU-ordförandeskapsperioden. Dessa effekter försöker man kompensera genom att utveckla riktningen av övervakningen och öka den automatiska trafikövervakningen. Det beräknas att nivån i fråga om antalet fall av rattfylleri och grovt äventyrande av trafiksäkerheten som polisen avslöjar samt även i fråga om övervakningen av tung trafik kommer att sjunka en aning av ovan nämnda orsaker.
Övervakning | 2017 utfall |
2018 uppskattning |
2019 mål |
Produktivitet | |||
Produktivitet (A-, B- och C-uppdrag/årsv.) | 808 | 762 | 796 |
Trafikövervakningens produktivitet, st./årsv. | 882 | 996 | 1 237 |
Resurshushållning | |||
Årsverken | 1 305 | 1 359 | 1 357 |
Kostnader för övervakning, 1 000 euro | 133 733 | 137 000 | 139 000 |
Resurshushållning (kostnader/A-, B- och C-uppdrag), euro | 127 | 141 | 128,7 |
Serviceförmåga och kvalitet | |||
Ingripanden i våld i hemmen, medeltal minst, vitsord 1—4 | - | 3,0 | - |
Trafikövervakningen, medeltal minst, vitsord 1—4 | - | 3,08 | - |
Polispatrullering och annan synlig verksamhet, medeltal minst, vitsord 1—4 | - | 3,0 | - |
Arbetstid som använts för trafikövervakning, årsv. | 524,3 | 492 | 4851) |
— varav arbetstid som använts för övervakning av tung trafik, årsv. | 44,1 | 40 | 38,0 |
Prestationer inom den automatiska trafikövervakningen, st. | 552 755 | 590 000 | 600 000 |
Grovt äventyrande av trafiksäkerheten, fall högst, st. | 3 770 | 3 300 | 3 100 |
Trafikolyckor som lett till personskada, högst, st. | 4 380 | 5 100 | 4 500 |
Fall av rattfylleri, högst, st. | 18 383 | 17 500 | 16 500 |
Prestationer | |||
---|---|---|---|
Antal uppdrag inom allmän ordning och säkerhet, st. | 1 055 295 | 1 000 000 | 1 080 000 |
— varav uppdrag på polisens eget initiativ, % | 36,7 | 30,0 | 33,0 |
På eget initiativ (%) i vissa uppdrag i anslutning till övervakningen av tätorter (03 Misshandel, slagsmål | 15 Skadegörelse | 34 Berusad person | 35 Störande beteende och ofog) | 9,1 | 8,0 | 9,0 |
1) Minskar på grund av uppgifter och utbildningsbehov under EU-ordförandeskapet, beaktat också i fråga om påföljder.
Larmverksamhet | 2017 utfall |
2018 uppskattning |
2019 mål |
---|---|---|---|
Produktivitet | |||
Produktivitet (A- och B-larmuppdrag, antal/årsv.) | 274 | 283 | 280 |
Resurshushållning | |||
Årsverken | 1 963 | 1 963 | 1 963 |
Kostnader för larmverksamheten, 1 000 euro | 179 427 | 183 900 | 186 600 |
Resurshushållning (kostnader/larmuppdrag A+B), euro | 334 | 341 | 339 |
Serviceförmåga och kvalitet | |||
Insatstiden för uppdrag i kategori A, min. | 9,3 | 10,0 | 10,2 |
Insatstiden för uppdrag i kategori A och B, min. | 18,3 | 18,5 | 19,3 |
Insatstid under 20 min (% av uppdrag A+B) | 70,1 | 69,0 | 66,0 |
Insatstid under 45 min (% av uppdrag A+B) | 91,8 | 88,0 | 85,0 |
Brådskande utryckningar, medeltal minst, vitsord 1—4 | - | 3,24 | - |
Prestationer | |||
Larmuppdrag i anslutning till familjevåld, högst, st. | 26 089 | 26 000 | 26 800 |
Antal A- och B-larmuppdrag, högst, st. | 537 079 | 540 000 | 550 000 |
Antal A-, B- och C-larmuppdrag, högst, st. | 1 055 295 | 1 000 000 | 1 080 000 |
Med bekämpning av hot som orsakas av en förändrad säkerhetssituation avses inom brottsbekämpningen att satsa kraftigt på säkerställandet av kapaciteten för de undersökningar som gäller allvarliga brott mot liv och hälsa samt sexualbrott och brott som bryter sönder samhällets och näringslivets strukturer. Eftersom brotten till sin natur blir allt mer invecklade, krävs det mera resurser för att utreda dem. Dessutom kräver förändringen i verksamhetsmiljön att resurserna riktas till akuta och tidskrävande företeelser inom den förebyggande verksamheten, exempelvis till bekämpning av våldsbejakande radikalisering, extremism och hatpropaganda. Detta betyder oundvikligen att de tillgängliga resurserna för bekämpningen av vardagsbrott minskar. Den ökade narkotikabrottslighetens konsekvenser för polisens verksamhet utvärderas.
Brottsutredningsnivån för strafflagsbrott (exkl. trafikbrott) beräknas hållas på nuvarande nivå. Den förlängningen av undersökningstiderna som redan varat flera år förväntas fortsätta. Resultaten av polisens brottsbekämpning förblir på nuvarande nivå, eftersom man genom att utveckla ett snabbare förfarande för förbehandling och undersökning av brott ökar brottsbekämpningens effektivitet. Polisens möjligheter att satsa på utredning av s.k. brott utan utredningsuppslag som kommit till polisens kännedom och som bl.a. förutsätter sammanlänkning utgör en allt större utmaning. Förutsättningarna för avslöjande av dold brottslighet bedöms bli sämre, vilket i framtiden kan synas framför allt i en minskning av avslöjandet om grova brott som bl.a. narkotikabrott. Polisen följer upp utvecklingen när det gäller utredningstiderna och utvecklingen av brottsutredningsnivån för brott och rapporterar dessa. Detta är viktigt för att kunna göra en klar bedömning av polisens kapacitet och möjligheter.
Det aktiva förebyggandet, avslöjandet och utredandet av brott och hatbrott som hänför sig till våldsamma extremiströrelser fortsätter 2019, och Ankarverksamheten, polisverksamheten i sociala medier samt utredningen av it-brott utvecklas. Dessutom fortsätter man att förbättra förmågan att känna igen allvarliga samt farliga tips och förbättra informationsgången i syfte att effektivt utnyttja tillgänglig information, möjliggöra noggrannare analyser och förbättra myndigheternas reaktionshastighet och förmåga att förebygga.
För att öka verkningsfullheten ska man inom bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten genom ett intensivare samarbete mellan polisen och åklagaren vid förundersökningar ännu mera än i dag sträva efter brottsutredning i realtid, en minskning av antalet fall som är under utredning, en förkortning av utredningstiderna och en ökning av den vinning av brott som återtas. Också samarbetet mellan viktiga samarbetsparter och skatteförvaltningen, utsökning och boförvaltare ska utvecklas.
När det gäller bekämpning av it-relaterad brottslighet genomförs de åtgärdsförslag i den nationella cyberstrategin som inte ännu har genomförts, i synnerhet när det gäller förebyggande verksamhet. Man deltar i arbetet med beredningen av den nya nationella cyberstrategin och dess genomförandeprogram. När resurserna och funktionsförmågan stärks för centralen för bekämpning av cyberbrottresurser försvåras verksamhetsmöjligheterna i fråga om allvarlig och organiserad it-relaterad brottslighet. Man deltar i internationella och nationella cyberövningar för att utveckla samarbetet mellan polisen och andra myndigheter.
Brottsbekämpning | 2017 utfall |
2018 uppskattning |
2019 mål |
Produktivitet | |||
Produktivitet (uppklarade strafflagsbrott/årsv.) | 73 | 71 | 74 |
Resurshushållning | |||
Årsverken | 3 605 | 3 707 | 3 716 |
Kostnader för brottsbekämpning, 1 000 euro | 332 234 | 340 800 | 346 000 |
Resurshushållning (kostnader/uppklarade strafflagsbrott), euro | 1 254 | 1 302 | 1 254 |
Serviceförmåga och kvalitet | |||
Brottsutredningsnivå för strafflagsbrott (exkl. trafikbrott), %, minst | 49,8 | 50,0 | 50,0 |
Utredningstiden för strafflagsbrott (exkl. trafikbrott), medeltal, dygn | 125 | 126 | 129,0 |
Brottsutredningsnivå för egendomsbrott, %, minst | 37,1 | 37,0 | 37,0 |
Utredningsnivå för brott mot liv och hälsa, %, minst | 97,8 | 85,0 | 90,0 |
Anhängighetstiden för uppklarade ekonomiska brott, medeltal, dygn, högst | 439 | 455 | 430 |
Utredning och bekämpning av våldsbrott, medeltal, minst, vitsord 1—41) | - | 3,06 | - |
Utredning av ekonomiska brott, medeltal, minst, vitsord 1—41) | - | 2,76 | - |
Utredning/avslöjande av narkotikabrott, medeltal, minst, vitsord 1—41) | - | 2,91 | - |
Utredning av inbrott i bostäder, medeltal, minst, vitsord 1—41) | - | 2,85 | - |
Utredning av bilstölder, medeltal, minst, vitsord 1—41) | - | 2,77 | - |
Utredning av hatbrott, medeltal, minst, vitsord 1—41) | - | 2,89 | - |
Utredning av IT-relaterad brottslighet, medeltal, minst, vitsord 1—41) | - | 2,79 | - |
Årsverken som använts för utredning av it-brott | 41 | 40 | 41 |
Prestationer | |||
Alla uppklarade brott, antal, inkl. trafikförseelser | 632 405 | 756 000 | 756 000 |
Uppklarade strafflagsbrott, antal | 264 895 | 276 000 | 276 000 |
Återtagande av vinningen av alla brott (netto), mn euro | 20,9 | 18,0 | 20,0 |
Återtagande av vinningen av ekonomiska brott (netto), mn euro | 15,7 | 15,0 | 17,0 |
Antal uppklarade ekonomiska brott, st. | 2 097 | 2 100 | 2 150 |
Antal ouppklarade ekonomiska brott, st. | 2 488 | 2 500 | 2 400 |
Antal uppklarade brott som utförts av organiserade kriminella sammanslutningar, st. | 848 | 1 000 | 1 000 |
Antal brott mot liv och hälsa, st. | 36 019 | 35 000 | 35 000 |
Grova narkotikabrott som kommit till polisens kännedom, antal | 1 004 | 950 | 1 000 |
1) Källa: Polisbarometern
Polisens tillståndsförvaltning har i och med det administrativa beslutsfattandet och genom olika övervakningsmetoder en förebyggande effekt på brott samt en tryggande effekt på allmän ordning och allmän säkerhet i ett samhälle där säkerhetsläget håller på att förändras. Polisen säkerställer en tillräcklig servicenivå, effektiva förfaranden och motsvarande resurser inom den avgiftsbelagda tillståndsförvaltningen och sörjer för kostnadsmotsvarigheten. Funktioner och processer inom tillståndsförvaltningen förnyas så att administrationen blir lättare. Polisen sörjer för tillhandahållandet och utvecklandet av elektroniska tillståndstjänster och ärendehantering så att tjänsterna är kundvänliga, utnyttjar den tekniska utvecklingen ändamålsenligt och är funktionellt sett effektiva. Det främsta sättet att tillhandahålla tjänster är elektroniska tjänster, och utnyttjandegraden av e-tjänster hålls planmässigt på en hög nivå. Kundserviceställena kompletterar de elektroniska tjänsterna. Personalens kompetens när det gäller kärnuppgifterna inom tillståndsförvaltningen förbättras.
Polisens tillståndsförvaltning producerar tillståndstjänster på ett totalekonomiskt och kostnadseffektivt sätt. Genom den resursmall som togs i bruk vid ingången av 2017 säkerställer man att personalresurserna dimensioneras rätt i förhållande till tillståndsförvaltningens uppgifter. Åren 2017—2018 har tillståndsförvaltningens resurser minskats enligt resursmallen. Enligt principerna om resursmallen ska resursernas rätta nivå alltid bedömas när konsekvenser av utvecklingsarbete planeras. Med anledning av ändringen i böteslagen behandlar polisen från och med den 1 juni 2019 alla körförbud, vilket innebär ca 17 000 nya körförbudsärenden per år.
Den avgiftsbelagda tillståndsförvaltningen (tillståndstjänster) | 2017 utfall |
2018 uppskattning |
2019 mål |
---|---|---|---|
Produktivitet | |||
Produktivitet (avgiftsbelagda ärenden som behandlats av polisen/avgiftsbelagda tillståndsårsverken) | 2 809 | 2 545 | 2 619 |
Resurshushållning | |||
Årsverken (avgiftsbelagda) | 377 | 402 | 402 |
Tillståndsförvaltningens intäktsprognos/uppskattning, 1 000 euro | 46 843 | 48 300 | 48 300 |
Kostnader för tillståndstjänster, (avgiftsbelagda) 1 000 euro | 46 391 | 48 300 | 48 300 |
Resurshållning (kostnader/avgiftsbelagda ärenden som behandlats av polisen), euro | 44 | 43 | 45 |
Kostnadsmotsvarighet för tillståndsförvaltningen, % | 99,7 | 100 | 100 |
Serviceförmåga och kvalitet | |||
Tillståndsförvaltningen, vitsord 1—41) | - | 3,37 | - |
Utfall för elektronisk ärendehantering (%) | 33 | 39 | 40 |
Beläggningsgraden av e-tjänster (%) | 67 | 70 | 70 |
Beläggningsgraden av tidsbokning (antal tidsbokningar/antal kundbesök), %2) | 44 | 50 | 55 |
Kundserviceställenas kundantal | 764 000 | 797 000 | 648 000 |
Prestationer | |||
Avgiftsbelagda tillståndsärenden som behandlats av polisen sammanlagt, st. | 1 059 007 | 1 023 000 | 1 053 000 |
1) Källa: Polisbarometern
2) Antal tidsbokningar/antal kundbesök
Avgiftsfri tillståndsförvaltning (inkl. övervakning av tillstånd) | 2017 utfall |
2018 uppskattning |
2019 mål |
---|---|---|---|
Resurshushållning | |||
Årsverken1) | 213 | 200 | 200 |
Kostnader för övervakningen av tillstånd (avgiftsfria tillståndstjänster), 1 000 euro | 19 618 | 20 100 | 20 300 |
Prestationer | |||
Övervakningsåtgärder sammanlagt, st. (inkl. beslut om körrätt, beslut om indragning och varning i fråga om vapenlicens samt indragning och varning i fråga om ordningsvaktkort och väktarkort) | 86 753 | 65 000 | 85 000 |
1) Lagändringens inverkan på anvisningen av resurser för polisens tillståndsförvaltning har inte beaktats i detta sammanhang.
Polisens personal- och kompetensbehov tillgodoses genom yrkesutbildning och fortbildning. Det förslås att antalet studerande som börjar studera för polisexamen (yrkeshögskoleutbildning) år 2019 ska vara minst 400. Polisutbildningen ges fortsättningsvis på båda nationalspråken. I utbildningen betonas en sådan yrkesskicklighet som det internationella polissamarbetet och den kulturella mångfalden kräver. Utbildningens produktivitet förbättras genom att användningen av webbundervisning utvidgas. Polisyrkeshögskolan producerar forskningsdata för utvecklandet av polisverksamheten, den inre säkerheten och undervisningen vid läroanstalten.
Polisutbildning | 2017 utfall |
2018 uppskattning |
2019 mål |
Produktivitet | |||
Studiepoäng som avlagts av examensstuderande under ett år/lärarnas totala årsverken | 475 | 500 | 600 |
Resurshushållning | |||
Polisyrkeshögskolans totala kostnader, 1 000 euro | 25 966 | 26 000 | 26 000 |
Årsverken | 187 | 189 | 189 |
Polis (yrkeshögskoleutbildning), examensutbildningens pris per studiepoäng, högst, euro | 255 | 230 | 200 |
Polis (högre yrkeshögskoleutbildning), examensutbildningens pris per studiepoäng, högst, euro | 358 | 230 | 200 |
Serviceförmåga och kvalitet | |||
Polis (yrkeshögskoleutbildning) - utexaminerade inom målsatt tid, % | 91 | 95 | 93 |
Polis (yrkeshögskoleutbildning) - uppnående av kompetensmål för praktik inom examensutbildningen | 3,4 | 3,4 | 3,5 |
Prestationer | |||
Polis (yrkeshögskoleutbildning), antal sökande per nybörjarplats | 10 | 10 | 10 |
Polis (yrkeshögskoleutbildning), antal studerande som inlett studierna | 337 | 400 | 400 |
Polis (yrkeshögskoleutbildning), antal utexaminerade | 239 | 227 | 351 |
Publikationer st. | 27 | 38 | 38 |
Gemensamma tjänster - stödfunktioner och övriga uppgifter
2017 utfall |
2018 uppskattning |
2019 mål |
|
Gemensamma tjänster - stödfunktioner1) | |||
Resurshushållning | |||
Årsverken | 1 476 | 1 469 | 1 440 |
Gemensamma tjänster - övriga uppgifter2) | |||
Resurshushållning | |||
Årsverken | 710 | 711 | 704 |
Kostnader för de övriga uppgifterna, 1 000 euro | 63 385 | 64 900 | 65 800 |
1) Stödfunktioner = ekonomiförvaltning, personaladministration, materialfunktioner, datateknik, forsknings- och analysfunktion, utbildning, arbetshälsa, koncerntjänster, styrfunktioner
2) Övriga uppgifter = vakter, fängelsefunktioner, fångtransporter, handräckning, hittegodsfunktion, klagomål och besvärsärenden, särskilda funktioner inom tillståndsförvaltningen
Polisen anpassar sin verksamhet enligt ramen för det anslag som beviljats i enlighet med sin anpassningsplan. Sparåtgärderna inriktas bl.a. på centraliserad finansiering samt på utvecklingsprojekt. Avsikten är att genom denna fördelning dämpa minskningarna i årsverken i fråga om polisens personal och alldeles särskilt i fråga om polismännen. Antalet anställda vid polisen anpassas till de ekonomiska villkoren.
Mänskliga resurser | 2017 utfall |
2018 uppskattning |
2019 mål |
Årsverken1) | 9 649 | 9 811 | 9 782 |
Kvinnor, % | 29,1 | 29,5 | 29,4 |
Polismän, årsv. | 7 149 | 7 250 | 7 200 |
Kvinnor, % | 16,8 | 16,3 | 16,8 |
Studerande, årsv.2) | 182 | 253 | 278 |
Kvinnor, % | 30,7 | 30,0 | 30,5 |
Övrig personal, årsv. | 2 319 | 2 308 | 2 304 |
Kvinnor, % | 67,8 | 68 | 68 |
Kvinnor, % inom underbefälet, befälet och på chefsnivå | 11,8 | 11,2 | 11,8 |
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 9,4 | 9,9 | 9,5 |
Arbetstillfredsställelseindex | - | - | 3,5 |
1) Källa PolStat, alla moment. Andel anställda under polisens moment 26.10.01 i utfallet för 2017 tot. 9 601,5 årsv., andel anställda under övriga moment tot. 47,8 årsv. Andel anställda under övriga moment i uppskattningen för 2018 och 2019 tot. 40 årsverken.
2) Med studerande avses sådana studerande som står till förfogande som arbetskraft och som gör sin praktikperiod som arbets- eller fältpraktik.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 773 979 | 784 198 | 809 064 |
Bruttoinkomster | 64 811 | 58 046 | 62 546 |
Nettoutgifter | 709 168 | 726 152 | 746 518 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 35 344 | ||
— överförts till följande år | 22 854 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 54 181 | 51 006 | 55 506 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 53 564 | 51 006 | 55 506 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 617 | - | - |
Kostnadsmotsvarighet, % | 101 | 100 | 100 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Bortfall av tillägg av engångsnatur | -470 |
Förebyggande arbete för bekämpning av terrorism | -500 |
Förortspoliser och polisens förebyggande verksamhet | 2 500 |
I områden som är utmanande med tanke på polisens servicenivå och i glesbygden | 3 300 |
Nivåhöjning som behövs för tryggande av kärnverksamheten (7 200 polismän) | 18 044 |
Polisstyrelsens projekt för multibiometrisk identifiering (finansieringen 2019) (överföring från moment 28.70.20) | 2 000 |
Polisstyrelsens VITJA-projekt (finansieringen 2018) (överföring till moment 28.70.20) | -3 000 |
Säkerhetskostnader för EU-ordförandeskapsperioden 2019 | 2 500 |
Tryggande av verksamheten/höjning av nivån | -5 000 |
Utvidgning av strafforderområdet (regeringsprogr. 2015) | -1 000 |
Ökad utrustning och förbättrande av den operativa kapaciteten och funktionsförmågan i fråga om cyberbrottsbekämpning | -9 000 |
Överföring från moment 26.10.02 | 335 |
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) | -2 733 |
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -529 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -89 |
Indexhöjning av hyresutgifterna | 427 |
Lönejusteringar | 17 821 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -4 142 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -3 495 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -1 613 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -161 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | 5 026 |
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen | 322 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -177 |
Sammanlagt | 20 366 |
2019 budget | 746 518 000 |
2018 I tilläggsb. | 9 225 000 |
2018 budget | 726 152 000 |
2017 bokslut | 696 678 000 |