Statsbudgeten 2019
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 14 545 000 euro.
Förklaring:Inrikesministeriet är ett ministerium för inre säkerhet och migration. Till ministeriets viktigaste uppgifter hör lagberedning och strategisk planering och styrning av verksamheten inom förvaltningsområdet samt internationella frågor.
Inrikesministeriet ställer följande preliminära resultatmål för sin verksamhet:
- — Den inre säkerheten utvecklas i enlighet med strategin genom att man stärker lägesbilden, klargör befogenheterna, tryggar krishanteringsförmågan, kärnfunktionerna och servicenivån, förutser utvecklingen av den internationella säkerhetssituationen och förändringar i den yttre säkerhetsmiljön och utvecklar prestationsförmågan när det gäller kraven i den förändrade säkerhetsmiljön
- — En kontrollerad migration som stöder sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten förverkligas genom att man genomför migrationspolitikens riktlinjer och när det gäller EU-frågor och internationella frågor främjar hanteringen av migrationsströmmar och övervakningen av de yttre gränserna
- — Styrningen av förvaltningsområdet stärks och ansvarsområdena klargörs som åtgärder inom projektet för utvecklande av styrningen
- — Ministeriets kompetens utvecklas så att uppnåendet av målen och skötseln av ministeriets kärnfunktioner stöds Personalens välbefinnande i arbetet och arbetssäkerhet främjas systematiskt
- — De verksamhetssätt och den riskhantering som hänför sig till ministeriets grundläggande uppgifter samt den rapportering som stöder ledningens beslutsfattande utvecklas med beaktande av digitaliseringens utveckling och utvecklingen av ny teknik.
Hantering av mänskliga resurser
2017 utfall |
2018 uppskattning |
2019 mål |
|
Årsverken | 193,8 | 195 | 213 |
— varav årsverken under moment 26.01.01 | 182,3 | 185 | 185 |
Sjukfrånvaro (dagar/årsverke) | 9,1 | 8,0 | 6,7 |
Arbetstillfredsställelseindex (1—5) | 3,7 | 3,8 | 3,9 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 14 786 | 14 611 | 14 845 |
Bruttoinkomster | 647 | 800 | 300 |
Nettoutgifter | 14 139 | 13 811 | 14 545 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 5 243 | ||
— överförts till följande år | 4 906 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till moment 23.01.01) | -7 |
Specialsakkunnig vid Finlands ambassad i Moskva (överföring från moment 24.01.01) | 176 |
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet från moment 23.01.01 | 34 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -2 |
Lönejusteringar | 539 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -100 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -106 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -47 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -5 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | 134 |
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen | 123 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -5 |
Sammanlagt | 734 |
2019 budget | 14 545 000 |
2018 I tilläggsb. | 163 000 |
2018 budget | 13 811 000 |
2017 bokslut | 13 802 000 |