Talousarvioesitys 2017
01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 052 000 euroa.
Selvitysosa:Taiteen edistämiskeskus edistää suomalaisen taiteen laatua, monimuotoisuutta, kansainvälistä tasoa ja uusiutumista sekä lisää taiteen ja kulttuurin saatavuutta ja saavutettavuutta. Viraston tehtävänä on taiteen ja kulttuurin edistäminen siltä osin kuin se ei kuulu muun viranomaisen tehtävään.
Taiteen edistämistä varten viraston yhteydessä toimii vertaisarviointia tekeviä luottamuselimiä, joita ovat valtion taidetoimikunnat sekä niiden yhteydessä toimivat jaostot, alueelliset taidetoimikunnat sekä Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahalautakunta ja Kuvataiteen näyttöapurahalautakunta. Niiden tehtävänä on myöntää apurahoja, toimia oman toimialansa asiantuntijana ja osallistua viraston strategian laadintaan. Apurahojen jaossa laadullisten kriteerien lisäksi kiinnitetään huomiota hakijakunnan sukupuoli-, ikä-, kieli- ja alueelliseen jakaumaan sekä erityisesti nuorten taiteilijoiden asemaa apurahan hakijoina ja saajina.
Viraston yhteydessä toimivan taideneuvoston tehtävänä on päättää valtion taidetoimikuntien määrästä, niiden tarkemmista nimistä ja toimialoista. Taideneuvosto myös nimeää jäsenet valtion taidetoimikuntiin ja alueellisiin taidetoimikuntiin ja esittää taiteen akateemikon arvonimeä. Taideneuvosto voi tukea kokeilu- ja kehittämishankkeita.
Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Taiteen edistämiskeskukselle alustavasti seuraavat tavoitteet vuodelle 2017:
- — Edistetään taiteilijoiden toimeentuloa ja työllisyyttä
- — Lisätään lasten ja nuorten tasavertaisia mahdollisuuksia osallistua taiteeseen ja kulttuuriin
- — Lisätään taiteen ja kulttuurin moninaisuuden painoarvoa.
Toiminnallinen tuloksellisuus
2014 toteutuma |
2015 toteuma |
2017 tavoite |
|
Valtionavustus- ja apurahahakemukset | 13 200 | 14 000 | 13 000 |
Myönteiset valtionavustus- ja apurahapäätökset | 3 839 | 3 000 | 2 500 |
Apuraha-/avustushakemuksen käsittelyaika (keskimäärin viikkoa) | 18 | 17 | 15 |
Tukimuotojen lukumäärä | 25 | 25 | 20 |
Lausunnot valtionavustushakemuksista | 750 | 800 | 230 |
Toimielinten lukumäärä | 37 | 37 | 30 |
Henkisten voimavarojen hallinta | |||
---|---|---|---|
Henkilötyövuodet | 86 | 95 | 90 |
Työtyytyväisyys (henkilöstöbarometrin työtyytyväisyysindeksi) | - | 3,5 | 3,6 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Bruttomenot | 4 144 | 4 309 | 4 072 |
Bruttotulot | 53 | 20 | 20 |
Nettomenot | 4 091 | 4 289 | 4 052 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 403 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 854 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Julkisten tietovarantojen avaaminen | -20 |
Siirto momentilta 29.01.01 (1 htv) | 61 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -9 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -4 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -42 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | 4 |
Palkkaliukumasäästö | -18 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -20 |
Säästöpäätös | -100 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -21 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -10 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -28 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -4 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -27 |
Tasomuutos | 1 |
Yhteensä | -237 |
2017 talousarvio | 4 052 000 |
2016 II lisätalousarvio | -23 000 |
2016 talousarvio | 4 289 000 |
2015 tilinpäätös | 4 542 000 |