Statsbudgeten 2019
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 31 769 000 euro.
Anslaget får även användas
1) för anordnande av huvudfesten på den nationella veterandagen
2) till betalning av utgifter för beredskapen med tanke på det medicinska räddningsväsendet och undantagsförhållanden och anskaffningar av anordningar och inventarier i samband härmed
3) till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som social- och hälsovårdsministeriet godkänner
4) till kostnader för att inrätta en informationstjänst för jämställdhet.
Förklaring:Social- och hälsovårdsministeriet genomför målen i regeringsprogrammet och ministeriets strategiska riktlinjer med hjälp av sakkunskapen vid ämbetsverk och inrättningar och i enlighet med målen i resultatavtalen.
Social- och hälsovårdsministeriet har ställt upp följande preliminära resultatmål för sin verksamhet 2019:
- — redovisning, kostnadsberäkning och annan uppföljning vidareutvecklas i samarbete med övriga förvaltningsområden inom ramen för informationssystemet Kieku
- — målet för den avgiftsbelagda verksamheten, vilken är av relativt liten omfattning, är kostnadsmotsvarighet för de offentligrättsliga prestationerna och lönsamhet för de företagsekonomiska prestationerna.
- — ministeriet genomför och följer upp spetsprojekt som ingår i regeringsprogrammet och andra projekt som ministeriet ansvarar för, såsom bl.a. projektet för utveckling av nationella elektroniska datasystem (Kanta och Kansa)
- — ministeriet bereder och verkställer den lagreform som gäller ordnande, finansiering, utveckling och övervakning av social- och hälsovården
- — samarbetet mellan forsknings- och utvecklingsinstitutionerna utökas
- — integreringen av jämställdhetsperspektivet fortsätter
- — utvärderingen av lagstiftningens verkningar konsolideras.
- — utvecklandet av social- och hälsovårdsministeriets personal och personalstruktur fortsätter med beaktande av de mål som ställts upp för utveckling av ministeriets produktivitet och av minskningen av omkostnaderna på ett sådant sätt att de resurser och det kunnande som ministeriets kärnuppgifter kräver säkerställs.
Utgifter per resultatområde (1 000 euro)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Ministeriets ledning | 665 | 668 | 587 |
Ledningens stöd | 4 562 | 2 428 | 2 495 |
Enheten för internationella frågor | 2 155 | 2 216 | |
Kommunikation | 1 390 | 1 397 | 1 436 |
Förvaltning | 2 826 | 2 839 | 2 918 |
Avdelningen för styrning av social- och hälsovården | 1 714 | 1 722 | 1 769 |
Avdelningen för social trygghet och försäkringar | 3 155 | 3 168 | 3 257 |
Avdelningen för välfärd och tjänster | 11 833 | 11 886 | 12 218 |
Avdelningen för arbete och jämställdhet | 4 720 | 4 741 | 4 873 |
Sammanlagt | 30 865 | 31 004 | 31 769 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 37 559 | 37 704 | 38 319 |
---|---|---|---|
Bruttoinkomster | 6 694 | 6 700 | 6 550 |
Nettoutgifter | 30 865 | 31 004 | 31 769 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 8 474 | ||
— överförts till följande år | 8 809 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till moment 23.01.01) | -8 |
Precisering av utgifterna för överföringen av centralen STEA till SHM | -225 |
Återföring av bortfallet av utbildningsanslag enligt ramavtalet | 90 |
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet från moment 23.01.01 | 52 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -11 |
Lönejusteringar | 721 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -40 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -194 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -71 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -7 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | 244 |
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen | 116 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -21 |
Nivåförändring | 119 |
Sammanlagt | 765 |
2019 budget | 31 769 000 |
2018 I tilläggsb. | -108 000 |
2018 budget | 31 004 000 |
2017 bokslut | 31 200 000 |