Statsbudgeten 2019
04. Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 19 999 000 euro.
Anslaget får också användas för anskaffning av utrustning och anordningar.
Förklaring:Museiverket är sakkunnigt när det gäller kulturarv och kulturmiljö, fungerar som myndighet på området samt producerar information om kulturarvet och kulturmiljön. Museiverket ansvarar för insamlingen och förvaringen av kulturarvsinformationen, skyddet av kulturmiljön och kulturegendomen, styrningen och utvecklandet av museisektorn samt sakkunskapen i fråga om internationella konventioner som gäller kulturarvet i samarbete med andra myndigheter. Till Museiverket hör Nationalmuseet, som ansvarar för den kulturhistoriska nationalsamlingen och ordnar utställningar och tillhandahåller tjänster för allmänheten i sina lokaler.
Undervisnings- och kulturministeriet uppställer följande mål för Museiverket:
Målet är att vinnlägga sig om ett mångsidigt kulturarv genom att tillhandahålla information och kunskap om hur kulturarvet och kulturmiljön kan utvecklas och skyddas samt genom att aktivt delta i det nationella och internationella samarbetet för att identifiera kulturarvets betydelse och utnyttja de möjligheter det öppnar.
Syftet är också att utveckla tjänsterna på ett kundorienterat sätt för olika befolkningsgruppers och forskningens behov samt att öka öppenheten och växelverkan inom verksamheten. I fråga om kulturarvet förbättras den fysiska, kunskapsmässiga och kulturella tillgängligheten och i fråga om arkiv-, biblioteks- och samlingstjänsterna och materialen utvecklas den elektroniska åtkomsten.
Inom verksamheten verkställs åtgärder enligt kulturmiljöstrategin, världsarvsstrategin och det museipolitiska programmet.
I det arbete som gäller kulturmiljön läggs fokus på nationella och regionala uppgifter, framförhållning och interaktiv verksamhet samt planmässig skyddspolitik. Verksamheten stärks när det gäller genomförande av internationella överenskommelser och deltagande i samarbete på kulturarvsområdet i Europa, i Norden och i Östersjöområdet.
Moderniseringen av Nationalmuseet och förbättrandet av museets verksamhetsförutsättningar fortsätter under 2019.
Museiverkets material och processer omvandlas till digital form och syftet är att underlätta och öka användningen av tjänsterna.
Nyckeltal för resultatet | 2016 utfall |
2017 utfall |
2018 mål/uppskattning |
2019 mål/uppskattning |
Produktion och kvalitetsledning | ||||
Användningstid för webbtjänster, timmar | 72 580 | 83 316 | 73 000 | 85 000 |
Åtkomst till bilder i elektroniska kataloger över internet | 140 272 | 156 633 | 145 000 | 165 000 |
Totalt antal besökare i muséer och slott | 613 533 | 681 209 | 625 000 | 685 000 |
Funktionell effektivitet | ||||
Det genomsnittliga priset på musei- och slottsbesök, euro | 2,12 | 2,04 | 2,12 | 2,12 |
Den genomsnittliga inkomsten av musei- och slottsbesök, euro | 3,86 | 3,48 | 3,86 | 3,86 |
Hantering av mänskliga resurser | ||||
Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro) | 3,63 | 3,69 | 3,6 | 3,6 |
Årsverken | 254 | 242 | 250 | 250 |
Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 28 910 | 22 616 | 23 299 |
Bruttoinkomster | 4 283 | 3 300 | 3 300 |
Nettoutgifter | 24 627 | 19 316 | 19 999 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 4 341 | ||
— överförts till följande år | 2 807 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Hyreseffekt som gäller underhålls- och kontorsbyggnaderna på Fölisön | 200 |
Nationalmuseets permanenta utställning | -200 |
Nivåförändring för nya uppgifter | 100 |
Överföring av samlingar till samlingscentralen | 500 |
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) | -305 |
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -14 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -8 |
Indexhöjning av hyresutgifterna | 48 |
Lönejusteringar | 449 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -100 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -87 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -38 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -4 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | 138 |
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen | 19 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -15 |
Sammanlagt | 683 |
2019 budget | 19 999 000 |
2018 I tilläggsb. | 636 000 |
2018 budget | 19 316 000 |
2017 bokslut | 23 093 000 |