Statsbudgeten 2019
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 31 046 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till betalning av vederlagsfria utgifter till internationella samfund
2) till EU-samarbete som gäller utvecklande av förvaltningen.
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster de inkomster som finansministeriet får av temporär besittning av egendom som ska överföras.
Förklaring:Finansministeriet sätter för 2019 följande preliminära resultatmål, som stöder de samhälleliga effektmål som anges i motiveringen till huvudtiteln:
Effektmål | Resultatmål för verksamheten |
---|---|
Sysselsättningsgraden stiger, produktiviteten ökar | Vi främjar Finlands konkurrenskraft och verksamheten på arbetsmarknaden. |
Vi främjar den inre marknadens funktion. | |
Statsfinanserna förbättras, hållbarhetsunderskottet minskar och skuldsättningsgraden sjunker. | Vi bidrar till en effektiv landskapsmodell. |
Vi främjar en minskning av hela den offentliga sektorns kostnader. | |
Vi säkerställer att regeringsprogrammets direkta anpassningsåtgärder genomförs. | |
Det skattemässiga underskottet är lågt. | Vi säkerställer förutsättningarna för beskattning. |
Saldot för den kommunala ekonomin förbättras. | Vi främjar en minskning av kommunernas kostnaderna. |
Den offentliga förvaltningens tjänster förbättras. | Vi digitaliserar offentliga tjänster. |
Vi förnyar styrnings- och investeringsmodellen för digitaliseringen. | |
Vi förnyar strukturen inom statens regional- och centralförvaltning. |
Hantering och utvecklande av personalresurser
2017 utfall |
2018 uppskattning |
2019 mål |
|
Årsverken | 328 | 339 | 339 |
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 5 | 6 | 6 |
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 28 923 | 30 655 | 31 546 |
Bruttoinkomster | 564 | 240 | 500 |
Nettoutgifter | 28 359 | 30 415 | 31 046 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 8 838 | ||
— överförts till följande år | 10 774 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till moment 23.01.01) | -7 |
Produktivitetsnämndens utgifter | 40 |
Specialsakkunnig, finansiella tjänster till Finlands EU-representation i Bryssel | 202 |
Specialsakkunnig, finansiella tjänster till Finlands EU-representation i Bryssel (överföring till moment 24.01.01) | -202 |
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet från moment 23.01.01 | 52 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -4 |
Lönejusteringar | 928 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -315 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -187 |
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015) | -225 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -86 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -9 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | 264 |
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen | 187 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -7 |
Sammanlagt | 631 |
2019 budget | 31 046 000 |
2018 I tilläggsb. | 1 778 000 |
2018 budget | 30 415 000 |
2017 bokslut | 30 295 000 |